Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2015-2016 | 34350-XVI nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2015-2016 | 34350-XVI nr. 2 |
INHOUDSOPGAVE |
||
A. |
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel |
1 |
B. |
Begrotingstoelichting |
2 |
1. |
Leeswijzer |
2 |
2. |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
2 |
3. |
De beleidsartikelen |
3 |
4. |
De niet-beleidsartikelen |
19 |
5. |
Financieel Beeld Zorg |
22 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde begrotingstoelichting.
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2015.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2015, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuitgaven op het niveau van het financieel instrument hoger is dan € 2,5 miljoen. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.
2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Budgettair Kader Zorg worden alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
Artikel 3
Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is in 2015 in totaal een bijdrage beschikbaar gesteld van € 76,2 miljoen in verband met uitvoeringskosten in het kader van pgb trekkingsrechten.
Artikel 7 Subsidies Zorg- en dienstverlening.
Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg instellingen en het maatschappelijk werk voor de Indische doelgroep van de Stichting Pelita overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, heeft de St. de Basis in 2015 een subsidie van € 474.240 ontvangen.
Uitgaven |
Artikel |
|
---|---|---|
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
14.585.866 |
|
Stand 1ste suppletoire begroting |
14.738.785 |
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||
– Kasschuif Transitie jeugd |
– 73.000 |
|
– Overboeking combinatiefuncties en buurtsportcoaches naar het gemeentefonds |
– 47.036 |
6 |
– Capaciteitsreductie jeugdzorgplus |
– 9.000 |
5 |
– Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg |
– 9.000 |
2 |
– Wtcg |
– 7.500 |
|
– Bijstelling subsidie CIZ |
– 7.000 |
|
– Bijstelling CJIB uitvoeringskosten wanbetalers |
– 5.547 |
2 |
– Uitvoeringskosten SVB pgb |
7.000 |
3 |
– Bijstelling n.a.v. CPB-raming zorgtoeslag |
10.762 |
8 |
– Backpay |
20.000 |
7 |
– Vulling taakstellende onderuitputting |
48.030 |
11 |
– Schadevergoeding Erasmus MC |
85.000 |
2 |
– Overig |
– 23.318 |
|
Stand 2de suppletoire begroting 2015 |
14.728.176 |
Ontvangsten |
Artikel |
|
---|---|---|
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
82.658 |
|
Stand 1ste suppletoire begroting |
112.889 |
|
– Wanbetalersregeling |
22.900 |
2 |
– ZonMw |
13.500 |
4 |
– CIBG |
6.800 |
2 |
– Desalderingen i.v.m detacheringen en SCC-ICT dienstverlening |
7.943 |
10 |
Overig |
9.414 |
|
Stand 2de suppletoire begroting 2015 |
173.446 |
Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
637.324 |
488.603 |
128.793 |
617.396 |
Uitgaven |
642.082 |
593.593 |
– 9.050 |
584.543 |
Waarvan juridisch verplicht |
91% |
|||
1. Gezondheidsbescherming |
101.274 |
104.042 |
997 |
105.039 |
Subsidies |
5.014 |
5.504 |
– 3.330 |
2.174 |
waarvan onder andere: |
||||
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie |
4.443 |
5.029 |
– 2.894 |
2.135 |
Crisisbeheersing Volksgezondheid |
546 |
460 |
– 436 |
24 |
Opdrachten |
1.765 |
2.023 |
0 |
2.023 |
waarvan onder andere: |
||||
Crisisbeheersing Volksgezondheid |
268 |
174 |
0 |
174 |
Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën |
413 |
354 |
0 |
354 |
Bijdragen aan agentschappen |
94.374 |
96.260 |
4.430 |
100.690 |
waarvan onder andere: |
||||
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit |
78.994 |
78.546 |
247 |
78.793 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed |
13.653 |
15.929 |
4.735 |
20.664 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
111 |
0 |
111 |
Bijdragen aan medeoverheden |
121 |
144 |
– 103 |
41 |
waarvan onder andere: |
||||
College Toetsing |
121 |
100 |
– 100 |
0 |
2. Ziektepreventie |
467.592 |
419.196 |
– 10.383 |
408.813 |
Subsidies |
209.838 |
211.564 |
– 3.342 |
208.222 |
Ziektepreventie |
6.214 |
9.163 |
– 2.547 |
6.616 |
Jeugdgezondheidszorg |
2.125 |
2.100 |
0 |
2.100 |
RIVM |
201.499 |
200.301 |
– 795 |
199.506 |
Opdrachten |
15.413 |
3.641 |
– 3.498 |
143 |
waarvan onder andere: |
||||
(Vaccin)onderzoek |
15.307 |
3.535 |
– 3.498 |
37 |
Bijdragen aan medeoverheden |
966 |
966 |
0 |
966 |
Bijdragen aan agentschappen |
241.375 |
203.025 |
– 3.543 |
199.482 |
RIVM: Opdrachtverlening Centra |
241.375 |
203.025 |
– 3.543 |
199.482 |
3. Gezondheidsbevordering |
53.554 |
52.253 |
– 772 |
51.481 |
Subsidies |
33.154 |
33.667 |
– 362 |
33.305 |
waarvan onder andere: |
||||
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) |
2.172 |
2.368 |
– 150 |
2.218 |
Verslavingszorg |
7.638 |
8.805 |
1 |
8.806 |
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG |
10.896 |
10.193 |
188 |
10.381 |
Gezonde leefstijl jeugd |
700 |
421 |
– 387 |
34 |
Letselpreventie |
4.160 |
3.767 |
– 16 |
3.751 |
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg |
4.182 |
4.752 |
1 |
4.753 |
Bevordering van seksuele gezondheid |
2.631 |
2.631 |
1 |
2.632 |
Opdrachten |
5.363 |
4.443 |
– 337 |
4.106 |
waarvan onder andere: |
||||
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
3.100 |
3.281 |
– 102 |
3.179 |
Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak |
1.060 |
0 |
0 |
0 |
Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) |
690 |
740 |
– 179 |
561 |
Letselpreventie |
275 |
275 |
0 |
275 |
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG |
200 |
109 |
– 56 |
53 |
Bijdragen aan agentschappen |
654 |
76 |
– 76 |
0 |
RIVM: Voedsel consumptiepeiling |
121 |
20 |
– 20 |
0 |
RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. |
183 |
56 |
– 56 |
0 |
Afgifte Schengenverklaringen via het CAK |
350 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan medeoverheden |
14.383 |
14.067 |
3 |
14.070 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
14.383 |
14.067 |
3 |
14.070 |
4. Ethiek |
19.662 |
18.102 |
1.108 |
19.210 |
Subsidies |
14.204 |
17.018 |
– 323 |
16.695 |
Abortusklinieken |
12.840 |
15.706 |
7 |
15.713 |
Beleid Medische Ethiek |
1.364 |
1.312 |
– 330 |
982 |
Opdrachten |
50 |
241 |
– 30 |
211 |
Bijdragen aan agentschappen |
3.816 |
802 |
281 |
1.083 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
3.816 |
802 |
281 |
1.083 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
1.592 |
41 |
1.180 |
1.221 |
ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken |
0 |
0 |
1.218 |
1.218 |
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek |
1.592 |
41 |
– 38 |
3 |
Ontvangsten |
11.003 |
11.003 |
1.000 |
12.003 |
waarvan onder andere: |
||||
Bestuurlijke boetes |
4.252 |
4.252 |
0 |
4.252 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
1. Gezondheidsbescherming
Subsidies
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
De belangrijkste mutatie is een overboeking van circa € 2 miljoen naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de uitvoering van additionele opdrachten door het RIVM. Betreft onder andere een inventarisatie van buitenlandse ervaringen met preventie in het zorgstelsel, de communicatieondersteuning in het kader van «Alles is gezondheid...», de opstartfase van De Staat van Volksgezondheid en Zorg, de ontwikkeling van productopslag binnen de kennisbasis van het programma Wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg en het project Preventie in de buurt.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Voor de financiering van additionele projecten van het RIVM zijn bedragen overgeheveld vanuit andere instrumenten binnen artikel 1 en andere artikelen binnen de VWS begroting. Deze bedragen zijn toegevoegd aan programma’s op het terrein van:
– Wettelijke taak volksgezondheid en zorg € 2,2 miljoen.
– Beleidsondersteuning volksgezondheid en zorg € 1,3 miljoen.
– Beleidsondersteuning geneesmiddelen en medische technologie € 0,1 miljoen.
– Risicoschatting en beoordeling voor beleid € 1,1 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Voor het antibioticaresistentiebeleid is budget overgeheveld naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor aanvullende opdrachten aan het RIVM (€ 1 miljoen), naar Artikel 10 Apparaatsuitgaven voor beleidscommunicatie (€ 0,7 miljoen) en toezicht IGZ (€ 0,2 miljoen). De Kamerbrief van 24 juni 2015 (TK 32 620, nr. 159) gaat in op de aanpak van de antibioticaresistentie problematiek. Het uitvoeringstraject is later dan gepland van start gegaan. Dit leidt tot een vrijval van € 1,9 miljoen.
Tot slot is van het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage (€ 1,3 miljoen) ontvangen voor initiatieven die ten goede komen aan de Q-koorts patiënten.
Opdrachten
(Vaccin)onderzoek
Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV (Respiratoir Syncitium Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Met deze desaldering wordt aan deze terugbetalingsverplichting voldaan.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
De uitgaven voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik zijn als gevolg van onder meer dalende geboortecijfers lager dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget. In de eerste suppletoire wet 2015 is de raming met circa € 35,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Op basis van de definitieve raming van het RIVM (€ 97,7 miljoen) is de aanvullende vrijval in 2015 € 2,3 miljoen.
Daarnaast is als gevolg van de tariefstijging van het RIVM een bedrag van € 1 miljoen overgeboekt naar artikel 9 Algemeen, ter dekking van de gestegen kosten.
Ontvangsten
Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV (Respiratoir Syncitium Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Met de desaldering wordt aan deze terugbetalingsverplichting voldaan. Als gevolg van in 2014 te hoog verstrekte voorschotten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie zijn de ontvangsten hoger dan geraamd (€ 4,5 miljoen).
Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
4.601.620 |
4.585.431 |
4.124.085 |
8.709.516 |
Uitgaven |
4.660.890 |
4.556.325 |
64.167 |
4.620.492 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
99% |
|||
1. Kwaliteit en veiligheid |
121.332 |
124.427 |
– 3.110 |
121.317 |
Subsidies |
112.441 |
113.580 |
– 904 |
112.676 |
waarvan onder andere: |
||||
Integrale kankercentrum Nederland |
33.736 |
33.736 |
0 |
33.736 |
Nederlands Kanker Instituut |
17.222 |
17.222 |
0 |
17.222 |
Patiëntveiligheid curatieve zorg |
725 |
725 |
0 |
725 |
Zwangerschap en geboorte |
2.262 |
3.012 |
1.190 |
4.202 |
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) |
3.648 |
3.648 |
0 |
3.648 |
NICTIZ |
5.182 |
5.182 |
0 |
5.182 |
Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service |
1.225 |
1.225 |
160 |
1.385 |
Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie |
7.500 |
7.277 |
– 245 |
7.032 |
Campagne orgaandonatie |
1.500 |
1.500 |
– 121 |
1.379 |
Nederlandse Transplantatie Stichting |
3.056 |
3.032 |
0 |
3.032 |
Regeling Donatie bij leven |
600 |
600 |
– 50 |
550 |
TKI Life Sciences and Health(LSH Plaza) |
6.812 |
8.183 |
– 1.330 |
6.853 |
Doelmatigheid UMC’s |
5.000 |
512 |
– 401 |
111 |
Expertisefunctie ZG |
21250 |
21.250 |
0 |
21.250 |
Opdrachten |
6.286 |
7.382 |
– 2.382 |
5.000 |
waarvan onder andere: |
||||
Publiekscampagne orgaandonatie |
1.500 |
1.500 |
84 |
1.584 |
Bijdragen aan agentschappen |
2.605 |
3.465 |
176 |
3.641 |
waarvan onder andere: |
||||
CIBG: Donorregister |
2.484 |
2.994 |
– 173 |
2.821 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg |
4.328.326 |
4.327.394 |
– 1.221 |
4.326.173 |
Subsidies |
12.878 |
13.650 |
1.098 |
14.748 |
waarvan onder andere: |
||||
Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden |
2.000 |
2.000 |
– 367 |
1.633 |
Anonieme e-mental health |
2.000 |
2.000 |
– 292 |
1.708 |
Stichting Patiëntvertrouwenspersoon |
4.997 |
4.997 |
0 |
4.997 |
Stichting Familievertrouwenspersoon |
1.093 |
1.093 |
0 |
1.093 |
Stichting Ex6 |
300 |
300 |
0 |
300 |
Stichting 113 Online |
1.026 |
1.026 |
0 |
1.026 |
Bekostiging |
4.306.800 |
4.306.800 |
0 |
4.306.800 |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- |
2.470.800 |
2.470.800 |
0 |
2.470.800 |
Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ |
1.804.000 |
1.804.000 |
0 |
1.804.000 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
32.000 |
32.000 |
0 |
32.000 |
Opdrachten |
6.777 |
5.689 |
– 2.335 |
3.354 |
waarvan onder andere: |
||||
Programma Verspilling in de zorg |
300 |
300 |
– 9 |
291 |
Curatieve GGZ |
604 |
604 |
0 |
604 |
Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik |
1.750 |
1.180 |
– 1.180 |
0 |
Wet verplichte GGZ |
1385 |
1.385 |
– 100 |
1.285 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.253 |
1.255 |
15 |
1.270 |
CIBG: WPG/GVS/APG |
1.253 |
1.255 |
15 |
1.270 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
618 |
0 |
1 |
1 |
ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
618 |
0 |
1 |
1 |
3. Bevorderen werking van het stelsel |
211.232 |
104.504 |
68.498 |
173.002 |
Subsidies |
125.480 |
48.729 |
– 11.451 |
37.278 |
waarvan onder andere: |
||||
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen |
341 |
1.131 |
0 |
1.131 |
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg |
125.000 |
45.000 |
– 9.089 |
35.911 |
Bekostiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inkomensoverdrachten |
28.169 |
26.442 |
87.805 |
114.247 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
28.169 |
26.442 |
2.630 |
29.072 |
Schadevergoeding Erasmus MC |
0 |
0 |
85.000 |
85.000 |
Compensatie softenonslachtoffers |
0 |
0 |
175 |
175 |
Opdrachten |
3.968 |
5.928 |
– 459 |
5.469 |
waarvan onder andere: |
||||
Risicoverevening |
1.390 |
2.128 |
0 |
2.128 |
Uitvoering zorgverzekeringstelsel |
421 |
421 |
0 |
421 |
Bijdragen aan agentschappen |
23.808 |
20.933 |
– 5.543 |
15.390 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
23.808 |
20.933 |
– 5.543 |
15.390 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
25.704 |
2.459 |
– 1.842 |
617 |
SVB en Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers |
10.663 |
459 |
20 |
479 |
Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket |
15.041 |
2.000 |
– 1.862 |
138 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
4.103 |
13 |
– 12 |
1 |
VenJ: Bijdrage C2000 |
4.103 |
13 |
– 12 |
1 |
Ontvangsten |
45.853 |
60.853 |
28.051 |
88.904 |
Wanbetalers |
44.800 |
59.800 |
22.900 |
82.700 |
CJIB |
0 |
0 |
2.943 |
2.943 |
ZiNL |
0 |
0 |
2.208 |
2.208 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
3. Bevorderen werking van het stelsel
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
Voor 2015 is een subsidieregeling ingesteld die de financiële belemmeringen vermindert voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de eerste suppletoire wet is gebleken dat het beroep op de regeling lager is uitgevallen dan begroot en is het gereserveerde budget doorgeschoven naar 2016 en 2017. Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een aanvullende vrijval van middelen van € 9 miljoen in 2015.
Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
De Staat der Nederlanden heeft zich, op grond van de Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958, borg gesteld voor een viertal leningen van de BNG. Gezien het faillissement van de Stichting Vastgoed Pasana is door BNG een beroep gedaan op de garantie voor alle vier de leningen. Op grond hiervan heeft de Staat der Nederlanden de rente en aflossing (€ 2,6 miljoen) van de Stichting Pasana overgenomen.
Schadevergoeding Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (per ultimo 2014). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd. Zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).
Compensatie softenonslachtoffers
Om gehandicapte kinderen van zwangere vrouwen die softenon gebruikten te vrijwaren van heffingen over de periodieke compensatie die zij ontvangen van de Duitse Conterganstiftung, betaalt VWS met ingang van 2013 op verzoek hun premies volksverzekeringen. Voor de jaren 2013 en 2014 gaat het in 2015 om een bedrag van € 175.000.
Bijdragen aan agentschappen
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
Als gevolg van lager dan geraamde uitvoeringskosten (onder meer ten gevolge van lager dan geraamde uitgaven voor deurwaarders) is het budget is met circa € 5,5 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Ontvangsten
Wanbetalers
Als gevolg van een hoger dan verwacht inningspercentage zijn de geraamde ontvangsten met € 22,9 miljoen bijgesteld.
CJIB
Met het CJIB zijn de uitvoeringskosten 2014 in het kader van de aanpak van wanbetalers en onverzekerden afgerekend. Deze afrekening leidt tot een terugontvangst van circa € 2,9 miljoen.
ZiNL
De uitgaven van het ZiNL in het kader van de vergoedingsregeling van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen zijn in 2014 lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een terugontvangst van € 2,2 miljoen.
Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
3.578.197 |
3.632.321 |
3.354.785 |
6.987.106 |
Uitgaven |
3.578.197 |
3.630.131 |
– 10.915 |
3.619.216 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
98% |
|||
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen |
124.899 |
129.614 |
– 8.605 |
121.009 |
Subsidies |
28.187 |
39.990 |
– 5.704 |
34.286 |
waarvan onder andere: |
||||
Movisie |
8.102 |
8.102 |
0 |
8.102 |
Mezzo |
3.160 |
3.160 |
0 |
3.160 |
Siris (opvang specifieke groepen) |
1500 |
1.500 |
0 |
1.500 |
Transitie en transformatie |
3895 |
6.835 |
0 |
6.835 |
Wmo-werkplaatsen |
2605 |
2.605 |
0 |
2.605 |
Vilans (In voor mantelzorg) |
2379 |
2.379 |
0 |
2.379 |
CAK |
0 |
5.404 |
– 5.404 |
0 |
Informele zorg |
0 |
3.100 |
0 |
3.100 |
Bekostiging |
432 |
432 |
0 |
432 |
Inkomensoverdrachten |
28.000 |
21.500 |
0 |
21.500 |
Mantelzorgcompliment |
28.000 |
21.500 |
0 |
21.500 |
Opdrachten |
66.271 |
66.183 |
– 2.905 |
63.278 |
waarvan onder andere: |
||||
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer |
60.513 |
60.513 |
– 3.000 |
57.513 |
Garanties |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
2.009 |
1.509 |
4 |
1.513 |
SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning |
2.009 |
1.509 |
4 |
1.513 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten |
3.453.298 |
3.500.517 |
– 2.310 |
3.498.207 |
Subsidies |
189.802 |
125.636 |
– 43.857 |
81.779 |
waarvan onder andere: |
||||
Centrum Indicatiestelling Zorg |
87.272 |
15.901 |
– 15.901 |
0 |
Trekkingsrechten pgb |
2.500 |
2.500 |
– 2.500 |
0 |
Vilans |
5.186 |
5.186 |
– 28 |
5.158 |
Centrum Consultatie en Expertise (CCE) |
10.522 |
10.522 |
672 |
11.194 |
InVoorZorg (IVZ) |
17.539 |
27.181 |
– 4.640 |
22.541 |
Joodse en Indische instellingen |
2.600 |
2.600 |
0 |
2.600 |
Subsidieregeling palliatieve zorg |
15.510 |
15.510 |
4 |
15.514 |
Subsidies palliatieve zorg |
3.440 |
3.440 |
38 |
3.478 |
Nationaal Programma palliatieve zorg |
6.600 |
6.600 |
– 6.600 |
0 |
Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg |
1.690 |
1.690 |
481 |
2.171 |
Transitie HLZ |
8.000 |
6.016 |
320 |
6.336 |
Bekostiging |
3.250.000 |
3.250.000 |
0 |
3.250.000 |
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
3.250.000 |
3.250.000 |
0 |
3.250.000 |
Opdrachten |
10.741 |
8.110 |
– 1.693 |
6.417 |
waarvan onder andere: |
||||
Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) |
3.558 |
1.979 |
– 1.349 |
630 |
Transitie HLZ |
2.200 |
1.722 |
326 |
2.048 |
Bijdragen aan agentschappen |
2.735 |
2.735 |
0 |
2.735 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
20 |
114.036 |
43.240 |
157.276 |
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten |
0 |
42.665 |
33.576 |
76.241 |
Centrum Indicatiestelling Zorg |
0 |
71.371 |
7.905 |
79.276 |
ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie |
20 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
3.441 |
3.441 |
1.411 |
4.852 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
CAK
Dit betreft een overboeking van € 5,4 miljoen vanuit artikel 3 naar artikel 4 Zorgbreed Beleid voor projectkosten bij het CAK in verband met de Wmo 2015. Vanuit artikel 4 wordt het CAK bekostigd.
Opdrachten
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
Het aantal gemaakte kilometers voor het bovenregionaal gehandicaptenvervoer is minder dan het geraamde aantal kilometers. Hierdoor is het budget met € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Deze (technische) mutatie betreft het afboeken van het restant van de oude subsidieverplichtingen aan het CIZ (€ 15,9 miljoen) omdat het CIZ vanaf 2015 een bijdrage als ZBO ontvangt. Een deel van deze middelen wordt overgeboekt naar het instrument Bijdragen aan ZBO/RWT’s. Daarnaast valt een deel vrij omdat de kosten van het CIZ in 2015 lager zijn dan eerder begroot.
Trekkingsrechten pgb
Dit betreft een technische mutatie. De bijdrage aan de SVB voor de uitvoeringskosten trekkingsrechten pgb valt onder het instrument Bijdragen aan agentschappen. De middelen (€ 2,5 miljoen) worden daarom binnen artikel 3 naar dit instrument overgeboekt.
InVoorZorg (IVZ)
Op het budget voor In VoorZorg! zal dit jaar in verband met een temporisering van de uitgaven € 4,6 miljoen niet tot besteding komen.
Nationaal programma palliatieve zorg
De mutatie bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit de opdrachtverlening aan ZonMw, voor het programma"Palliantie. Meer dan zorg». Die middelen worden daartoe overgeheveld naar artikel 4. Daarnaast valt een deel van het budget vrij omdat de voorziene uitgaven pas in latere jaren zullen plaatsvinden.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
Deze mutatie betreft een ophoging van de in 2015 betaalde uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van pgb trekkingsrechten.
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Dit betreft het deel van de overboeking vanuit het instrument Subsidies voor de bijdrage aan het CIZ als ZBO (€ 7,9 miljoen).
Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
757.515 |
841.562 |
155.175 |
996.737 |
Uitgaven |
779.740 |
885.834 |
– 3.075 |
882.759 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
97% |
|||
1. Positie cliënt |
25.790 |
25.480 |
785 |
26.265 |
Subsidies |
20.355 |
19.013 |
494 |
19.507 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
19.927 |
18.585 |
494 |
19.079 |
Overig positie cliënt |
428 |
428 |
0 |
428 |
Opdrachten |
4.155 |
5.267 |
291 |
5.558 |
waarvan onder andere: |
||||
Ondersteuning cliënt organisaties |
4.000 |
3.144 |
0 |
3.144 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.280 |
1.200 |
0 |
1.200 |
waarvan onder andere: |
||||
CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
369.118 |
397.321 |
– 3.992 |
393.329 |
Subsidies |
359.914 |
378.803 |
– 4.645 |
374.158 |
waarvan onder andere: |
||||
Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen |
134.588 |
135.403 |
82 |
135.485 |
Stageplaatsen zorg / Stagefonds |
110.409 |
110.409 |
– 10 |
110.399 |
Publieke Gezondheidszorgopleidingen |
20.603 |
20.603 |
– 1.523 |
18.286 |
Vaccinatie stageplaatsen zorg |
3.850 |
3.850 |
654 |
4.504 |
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant |
37.010 |
21.240 |
– 5.250 |
15.990 |
Opleiding tot ziekenhuisarts |
628 |
628 |
– 247 |
381 |
Capaciteitsorgaan |
1.599 |
1.599 |
0 |
1.599 |
Regionaal arbeidsmarktbeleid |
7.500 |
7.500 |
0 |
7.500 |
Veilig werken in de zorg |
3.196 |
1.000 |
0 |
1.000 |
Individualisering opleidingsduur en «dedicated» schakeljaar |
3.700 |
3.700 |
0 |
3.700 |
Opdrachten |
609 |
10.588 |
– 2.853 |
7.735 |
waarvan onder andere: |
||||
Arbeidsmarktonderzoek |
0 |
10.125 |
– 8.083 |
2.042 |
Bijdragen aan agentschappen |
7.930 |
7.930 |
3.505 |
11.435 |
waarvan onder andere: |
||||
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z |
6.500 |
6.500 |
4.935 |
11.435 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
665 |
0 |
1 |
1 |
waarvan onder andere: |
||||
Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen |
665 |
0 |
1 |
1 |
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling |
108.239 |
123.779 |
1.684 |
125.463 |
Subsidies |
5.014 |
5.902 |
1.984 |
7.886 |
waarvan onder andere: |
||||
Nivel |
5.014 |
5.902 |
2.134 |
8.036 |
Opdrachten |
0 |
0 |
150 |
150 |
Bijdragen aan agentschappen |
2.240 |
3.984 |
– 1.347 |
2.637 |
waarvan onder andere: |
||||
CIBG: JMV |
800 |
750 |
0 |
750 |
RIVM: Zorgbalans |
650 |
685 |
– 605 |
80 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
100.985 |
113.893 |
897 |
114.790 |
ZonMw: programmering |
100.985 |
113.893 |
747 |
114.640 |
ZonMw: exploitatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten |
185.486 |
229.657 |
– 1.731 |
227.926 |
Subsidies |
51 |
80 |
0 |
80 |
Uitvoering Wtcg |
51 |
80 |
0 |
80 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
182.807 |
226.984 |
– 1.731 |
225.253 |
CAK |
82.076 |
93.900 |
7.016 |
100.916 |
NZa |
46.541 |
54.935 |
– 2.012 |
52.923 |
Zorginstituut Nederland |
50.767 |
68.384 |
– 551 |
67.833 |
CBZ |
906 |
898 |
2 |
900 |
CSZ |
2.517 |
2.867 |
4 |
2.871 |
Opdrachten |
2.628 |
2.593 |
0 |
2.593 |
waarvan onder andere: |
||||
TNO centrum Zorg en Bouw |
2.370 |
2.367 |
0 |
2.367 |
Uitvoering Wtcg |
152 |
123 |
0 |
123 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland |
87.007 |
107.007 |
1.191 |
108.198 |
Bekostiging |
87.007 |
107.007 |
1.191 |
108.198 |
Zorg en welzijn |
87.007 |
107.007 |
1.191 |
108.198 |
6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude |
4.100 |
2.590 |
– 1.012 |
1.578 |
Subsidies |
2.500 |
360 |
491 |
851 |
Opdrachten |
1.600 |
2.230 |
– 1.503 |
727 |
Ontvangsten |
4.858 |
4.858 |
27.542 |
32.400 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
Het budget ten behoeve van de opleiding tot verpleegkundig specialist/ physician assistant wordt met € 5,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een lagere instroom dan oorspronkelijk geraamd voor de opleidingen tot advanced nurse practitioner (ANP) en physician assistant (PA).
Opdrachten
Arbeidmarktonderzoek
Bij de eerste suppletoire wet is via een technische herschikking € 10,1 miljoen overgeheveld naar arbeidsmarktonderzoek. Van de € 10,1 miljoen heeft € 2 miljoen betrekking op arbeidsmarktonderzoek en het resterende deel is bestemd voor andere opdrachten op het terrein van opleidingen en arbeidsmarkt. De nu gemelde mutatie is een nadere invulling van de herschikking die in de eerste suppletoire wet gemeld is. Bij de overige opdrachten valt een deel van het gereserveerde budget vrij en is een deel van het budget overgeheveld naar het instrument subsidies, zodat er per saldo een mutatie op het instrument plaats vindt van – € 2,9 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG
De bijdrage aan het agentschap CIBG is hoger dan oorspronkelijk geraamd door aanvulling op de opdrachten voor onder andere UZI optimalisatie (€ 4,9 miljoen).
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
CAK
Voor de projectkosten bij het CAK in verband met de Wmo 2015 is € 5,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 3. Daarnaast is € 0,4 miljoen overgeheveld vanuit artikel5 voor de Transitie Autoriteit Jeugd. Ook is vanuit artikel 3 circa € 0,3 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van de subsidieregeling eerstelijnsverblijf en extramurale zorg.
Ten slotte zijn de uitvoeringskosten van het CAK hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van extra kosten die samenhangen met wijzigingen van de eigen bijdragesystematiek bij Modulair Pakket Thuis (circa € 0,9 miljoen).
Ontvangsten
Als gevolg van de overschrijding van de zogenaamde overlooppost is € 13,5 miljoen ontvangen van ZonMw. Deze overlooppost is bedoeld om fluctuaties in de liquiditeitsbehoefte op te vangen als gevolg van vertragingen c.q. versnellingen binnen een programma. Daarnaast is de subsidierelatie met Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) beëindigd, omdat de huisartsenopleidingen per 2013 via de beschikbaarheidbijdrage worden bekostigd. Als gevolg hiervan is € 3,8 miljoen teruggevorderd. Ook is door uitval gedurende het jaar het aantal opleidingsplaatsen tot advanced nurse practitioner (ANP) en tot physician assistant (PA) en in de opleiding publieke gezondheidszorg lager. Het teveel aan bevoorschotting van € 3,4 miljoen is teruggevorderd. Tot slot zijn de voorschotten met het CIBG van voorgaande jaren afgerekend. Het CIBG heeft € 6,8 miljoen in 2015 terugbetaald aan VWS.
Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
209.109 |
219.585 |
– 90.049 |
129.536 |
Uitgaven |
209.109 |
219.617 |
– 90.049 |
129.568 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
53% |
|||
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Noodzakelijke en passende zorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel |
209.109 |
219.617 |
– 90.049 |
129.568 |
Subsidies |
174.477 |
202.068 |
– 86.550 |
115.518 |
Schippersinternaten |
22.512 |
22.512 |
– 28 |
22.484 |
Participatie |
2.692 |
2.692 |
– 737 |
1.955 |
Kennis en beleidsinformatie |
6.846 |
6.846 |
1 |
6.847 |
Kindermishandeling |
2.116 |
1.816 |
– 54 |
1.762 |
Jeugdhulp |
46.476 |
74.367 |
– 12.752 |
61.615 |
Transitie jeugd |
93.835 |
93.835 |
– 72.980 |
20.855 |
Opdrachten |
8.362 |
12.815 |
– 2.387 |
10.428 |
Kennis en beleidsinformatie |
1.735 |
1.735 |
2 |
1.737 |
Kindermishandeling |
443 |
1.668 |
– 26 |
1.642 |
Jeugdhulp |
3.160 |
4.360 |
– 1.542 |
2.818 |
Transitie jeugd |
3.024 |
5.052 |
– 821 |
4.231 |
Bijdragen aan medeoverheden |
915 |
915 |
– 900 |
15 |
waarvan onder andere: |
||||
De «Nieuwe Kans» |
900 |
900 |
– 900 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
1.232 |
1.232 |
0 |
1.232 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
24.123 |
2.587 |
– 212 |
2.375 |
waarvan onder andere: |
||||
VenJ: Vervoerskosten |
3.100 |
1.895 |
257 |
2.152 |
OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer |
2.800 |
647 |
– 447 |
200 |
SZW: Compensatie AKW/WKB |
18.200 |
22 |
– 22 |
0 |
Ontvangsten |
4.508 |
4.508 |
0 |
4.508 |
waarvan onder andere: |
||||
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien |
4.423 |
4.423 |
0 |
4.423 |
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Noodzakelijke en passende zorg |
85 |
85 |
0 |
85 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdhulp
Voor de behandeling en verzorging van jeugd op de BES-eilanden is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 zorgbreed beleid.
In de uitvoering van het project professionalisering, de transitie jeugd en de aanpak kindermishandeling is vertraging opgetreden. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget met € 4,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn er voor de capaciteitsreductie jeugdzorg lagere uitgaven dan begroot (€ 9 miljoen).
Transitie jeugd
De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. Hierdoor worden de niet in 2015 bestede middelen via een kasschuif doorgeschoven naar 2016.
Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
88.753 |
95.848 |
– 31.437 |
64.411 |
Uitgaven |
126.606 |
120.591 |
– 45.942 |
74.649 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
95% |
|||
1. Passend sport- en beweegaanbod |
81.901 |
69.893 |
– 43.727 |
26.166 |
Subsidies |
24.991 |
17.369 |
– 580 |
16.789 |
Gehandicaptensport |
3.179 |
3.113 |
– 40 |
3.073 |
Verantwoord sporten en bewegen |
3.097 |
2.424 |
1 |
2.425 |
Sport en bewegen in de buurt |
11.563 |
4.220 |
– 558 |
3.662 |
Stimuleren van een veiliger sportklimaat |
7.152 |
7.612 |
17 |
7.629 |
Bekostiging |
9.399 |
5.399 |
3.850 |
9.249 |
Compensatie van betaalde energiebelasting |
9.399 |
5.399 |
3.850 |
9.249 |
Opdrachten |
0 |
25 |
90 |
115 |
Sport en bewegen in de buurt |
0 |
25 |
90 |
115 |
Bijdragen aan medeoverheden |
47.511 |
47.100 |
– 47.087 |
13 |
Sport en bewegen in de buurt |
47.511 |
47.100 |
– 47.087 |
13 |
2. Uitblinken in sport |
36.739 |
43.455 |
– 2.000 |
41.455 |
Subsidies |
26.483 |
31.463 |
– 1.245 |
30.218 |
Topsportevenementen |
6.430 |
7.186 |
– 459 |
6.727 |
Topsportprogramma's |
18.803 |
22.755 |
– 936 |
21.819 |
Dopingbestrijding |
1.250 |
1.522 |
150 |
1.672 |
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Topsportevenementen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inkomensoverdrachten |
10.062 |
11.812 |
– 755 |
11.057 |
Stipendiumregeling |
10.062 |
11.812 |
– 755 |
11.057 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
194 |
180 |
0 |
180 |
Dopingbestrijding |
194 |
180 |
0 |
180 |
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling |
7.966 |
7.243 |
– 215 |
7.028 |
Subsidies |
7.601 |
6.878 |
– 163 |
6.715 |
waarvan onder andere: |
||||
Kennis als fundament |
7.599 |
6.878 |
– 163 |
6.715 |
Internationaal beleid |
2 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
303 |
303 |
– 52 |
251 |
Kennis als fundament |
303 |
303 |
– 52 |
251 |
Internationaal beleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
62 |
62 |
0 |
62 |
Internationaal beleid |
62 |
62 |
0 |
62 |
Ontvangsten |
1.740 |
740 |
0 |
740 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
1. Passend sport- en beweegaanbod
Bekostiging
Compensatie van betaalde energiebelasting
Het betreft een correctieboeking als gevolg van de vertraging van de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij.
Als gevolg van de vertraging van de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij is vanaf artikelonderdeel 2 (Subsidies topsportprogramma’s) aan NOC*NSF ter overbrugging € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld. Om deze verplichting administratief vast te kunnen leggen, heeft bij eerste suppletoire wet een mutatie tussen artikelonderdeel 1 en artikelonderdeel 2 plaatsgevonden. Nu worden de middelen als gevolg van de vertraging teruggeboekt.
Bijdragen aan medeoverheden
Sport en bewegen in de buurt
Voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches is circa € 47,1 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.
Artikel 7 Oorlogsgetroffen en herinnering Tweede Wereldoorlog
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
309.002 |
305.073 |
17.965 |
323.038 |
Uitgaven |
309.002 |
305.073 |
17.965 |
323.038 |
Waarvan juridisch verplicht (%) |
99% |
|||
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII |
20.257 |
15.203 |
2.153 |
17.356 |
Subsidies |
14.767 |
11.714 |
3.932 |
15.646 |
waarvan onder andere: |
||||
Nationaal Comité 4 en 5 mei |
5.485 |
5.485 |
1 |
5.486 |
Nationale herinneringscentra |
1.837 |
1.837 |
0 |
1.837 |
Sinti en Roma |
0 |
– 3.929 |
3.929 |
0 |
Zorg- en dienstverlening |
5.181 |
6.057 |
1 |
6.058 |
Bekostiging |
962 |
962 |
0 |
962 |
Opdrachten |
2.427 |
2.427 |
– 1.779 |
648 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
100 |
100 |
0 |
100 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
2.001 |
0 |
0 |
0 |
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII |
288.745 |
289.870 |
15.812 |
305.682 |
Inkomensoverdrachten |
272.846 |
272.846 |
18.154 |
291.000 |
waarvan onder andere: |
||||
Wuv vervolgingsslachtoffers |
155.900 |
155.900 |
– 1.000 |
154.900 |
Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen |
68.500 |
68.500 |
– 500 |
68.000 |
Wbp via Stichting 1940–1945 |
41.900 |
41.900 |
– 346 |
41.554 |
Backpay |
0 |
0 |
20.000 |
20.000 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
15.899 |
17.024 |
– 2.342 |
14.682 |
SVB |
9.787 |
9.787 |
0 |
9.787 |
PUR |
3.644 |
3.644 |
0 |
3.644 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen |
2.468 |
3.593 |
– 2.342 |
1.251 |
Ontvangsten |
901 |
901 |
0 |
901 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
Subsidies
Sinti en Roma
Vooruitlopend op de afwikkeling van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti Roma (Sarsr) is het restant aan middelen van de Sarsr administratief verdeeld over 10 jaar. Aangezien de afwikkeling in 2016 zal plaatsvinden, is derhalve deze mutatie gecorrigeerd.
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten
Backpay
Er is besloten op morele gronden over te gaan tot een financiële regeling voor de genoegdoening van niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu zelf nog in leven zijn. Daarnaast wordt er ingezet op versterking van de bewustwording van het verleden in Nederlands-Indië, zodat de Nederlandse samenleving onze historie in Indië beter zal kennen en dit deel van onze geschiedenis blijvend aandacht krijgt. Het gaat in totaal om € 20 miljoen.
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
4.068.504 |
4.147.149 |
2.412 |
4.149.561 |
Uitgaven |
4.068.504 |
4.147.149 |
2.412 |
4.149.561 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||
Inkomensoverdrachten |
4.068.504 |
4.147.149 |
2.412 |
4.149.561 |
1. Zorgtoeslag |
3.990.423 |
4.035.068 |
10.762 |
4.045.830 |
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) |
25.782 |
59.782 |
– 7.500 |
52.282 |
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten |
52.299 |
52.299 |
– 850 |
51.449 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
1. Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (circa € 10,8 miljoen).
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Uit de realisatiegegevens van het CAK blijkt dat de uitgaven lager zijn dan geraamd (€ 7,5 miljoen).
Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
28.144 |
27.119 |
6.983 |
34.102 |
Uitgaven |
28.144 |
27.119 |
6.983 |
34.102 |
1. Internationale samenwerking |
5.097 |
5.097 |
112 |
5.209 |
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
0 |
80 |
80 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
5.097 |
4.400 |
– 75 |
4.325 |
waarvan onder andere: |
||||
World Health Organization |
3.868 |
3.171 |
92 |
3.263 |
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
697 |
107 |
804 |
2. Verzameluitkering VWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verzameluitkering Sport |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verzameluitkering Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verzameluitkering Langdurige Zorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Strategisch onderzoek RIVM |
23.047 |
22.022 |
6.871 |
28.893 |
Bekostiging |
23.047 |
22.022 |
6.871 |
28.893 |
Strategisch onderzoek RIVM |
23.047 |
22.022 |
6.871 |
28.893 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
3. Strategisch onderzoek RIVM
Bekostiging
Strategisch onderzoek RIVM
Het betreft meerdere mutaties: een tijdelijk bijdrage van de eigenaar ten behoeve van de tarieven van het RIVM, een bijdrage van de eigenaar voor doelgroepenbeleid RIVM en een bijdrage van de eigenaar inzake een interne RIVM verhuizing. Tevens is hier een eenmalige bijdrage van de eigenaar geboekt voor het CIBG.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
230.232 |
296.770 |
12.658 |
309.428 |
Uitgaven |
230.232 |
296.785 |
12.605 |
309.390 |
– Personele uitgaven |
173.800 |
208.092 |
2.846 |
210.938 |
waarvan eigen personeel |
165.969 |
194.015 |
– 1.826 |
192.189 |
waarvan externe inhuur |
4.926 |
11.172 |
5.240 |
16.412 |
waarvan overig materieel |
2.905 |
2.905 |
– 568 |
2.337 |
– Materiële uitgaven |
56.432 |
88.693 |
9.759 |
98.452 |
waarvan ICT |
5.346 |
4.919 |
1.924 |
6.843 |
waarvan bijdrage SSO's |
34.297 |
35.669 |
7.445 |
43.114 |
waarvan overig materieel |
16.789 |
48.105 |
390 |
48.495 |
Ontvangsten |
5.354 |
21.185 |
7.953 |
29.138 |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS |
230.232 |
296.785 |
12.605 |
309.390 |
Personele uitgaven kerndepartement |
114.768 |
137.958 |
3.665 |
141.623 |
waarvan eigen personeel |
108.385 |
128.868 |
– 980 |
127.888 |
waarvan externe inhuur |
4.186 |
6.893 |
5.219 |
12.112 |
waarvan postactieven |
2.197 |
2.197 |
– 574 |
1.623 |
Materiële uitgaven kerndepartement |
37.892 |
70.061 |
9.047 |
79.108 |
waarvan ICT |
2.766 |
2.797 |
932 |
3.729 |
waarvan bijdrage SSO's |
28.917 |
32.099 |
10.781 |
42.880 |
waarvan overig materieel |
||||
Personele uitgaven inspecties |
50.475 |
57.100 |
– 1.405 |
55.695 |
waarvan eigen personeel |
49.267 |
52.342 |
– 1.417 |
50.925 |
waarvan externe inhuur |
500 |
4.050 |
6 |
4.056 |
waarvan postactieven |
708 |
708 |
6 |
714 |
Materiële uitgaven inspecties |
16.347 |
15.327 |
– 2.027 |
13.300 |
waarvan ICT |
2.550 |
1.880 |
992 |
2.872 |
waarvan bijdrage SSO's |
5.300 |
3.470 |
– 3.236 |
234 |
waarvan overig materieel |
8.497 |
9.977 |
217 |
10.194 |
Personele uitgaven SCP en raden |
8.557 |
13.034 |
586 |
13.620 |
waarvan eigen personeel |
8.317 |
12.805 |
571 |
13.376 |
waarvan externe inhuur |
240 |
229 |
15 |
244 |
waarvan postactieven |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiële uitgaven SCP en raden |
2.193 |
3.305 |
2.739 |
6.044 |
waarvan ICT |
30 |
242 |
0 |
242 |
waarvan bijdrage SSO's |
80 |
100 |
– 100 |
0 |
waarvan overig materieel |
2.083 |
2.963 |
2.839 |
5.802 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn per saldo met € 3,7 miljoen bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel van € 1 miljoen en een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 5,2 miljoen
De afname op het eigen personeel wordt onder meer veroorzaakt door lagere loonkosten door de spoedige VanWerknaarWerk begeleiding van medewerkers van de voormalig Jeugdinstellingen Almata en Lindenhorst. De uitgaven van externe inhuur worden veroorzaakt door inhuur voor tijdelijke extra uitbreiding op de uitvoering van subsidieregelingen, tijdelijke extra inzet op innovatie en zorgvernieuwing en voor de uitvoering voor de Transitie Autoriteit Jeugd.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten een toename zien van circa € 9 miljoen. Dit komt onder andere doordat de kosten van het huisvestingscomponent van de bijdrage aan de SSO’s aanzienlijk hoger uitvallen dan geraamd (€ 2,9 miljoen). De oorzaak hiervan zijn de hogere kosten tengevolge van de later dan geplande verhuizing van het kerndepartement. Voorts vindt een technische mutatie van het personele naar materiële budget plaats voor de projectdirectie ALt (€ 5 miljoen) en een desaldering ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s.
Materiële uitgaven inspecties
De materiële uitgaven van de inspecties worden voor circa € 2 miljoen bijgesteld. Dit betreft een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s.
Materiële uitgaven SCP en raden
De materiële uitgaven van het SCP en de raden worden voor circa € 2 miljoen bijgesteld. Door het aannemen van extra onderzoeksopdrachten heeft het SCP hogere kosten voor aankoop data en uitbesteding wetenschappelijk onderzoek die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten van departementen.
Ontvangsten
De uitgaven- en ontvangstenraming worden verhoogd met € 3,6 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen. Daarnaast zijn als gevolg van ontvangsten uit detacheringen diverse desalderingen geboekt.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|
Verplichtingen |
– 46.645 |
– 43.437 |
44.290 |
853 |
Uitgaven |
– 46.640 |
– 43.432 |
44.290 |
858 |
1. Loonbijstelling |
0 |
2.852 |
– 2.179 |
673 |
2. Prijsbijstelling |
2.190 |
1.746 |
– 1.561 |
185 |
3. Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Taakstelling |
– 48.830 |
– 48.030 |
48.030 |
0 |
Ontvangsten |
5.000 |
5.400 |
– 5.400 |
0 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
Taakstelling
De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 48 miljoen).
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2015, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2016.
Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2015 bestaat uit de volgende paragrafen:
1. Inleiding
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2015
3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2016. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).
BKZ |
|
---|---|
BKZ stand ontwerpbegroting 2016 |
65.733 |
IJklijnmutaties |
2 |
BKZ stand 2e suppletoire begroting 2015 |
65.736 |
Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2015 |
65.243 |
Onderschrijding BKZ |
– 493 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2016 toegenomen met € 2 miljoen als gevolg van ijklijnmutaties. De actuele kaderonderschrijding van het BKZ bedraagt € 0,5 miljard.
Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2015 vanaf de stand ontwerpbegroting 2016. Sinds de ontwerpbegroting 2016 is de kaderonderschrijding met € 263 miljoen toegenomen. Dit is het saldo van de opwaartse bijstelling van het BKZ met circa € 2 miljoen als gevolg van ijklijnmutaties en een neerwaartse bijstelling van de BKZ-uitgaven met circa € 260 miljoen.
In tabel 3 wordt de bijstelling van de BKZ-uitgaven nader toegelicht.
2015 |
|
---|---|
Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2016 |
– 230 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2015 |
– 263 |
Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2015 |
– 493 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Het bedrag van € 0,5 miljard kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2015 van het ZiNL en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2015 nader gerapporteerd.
Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 al in de 1e suppletoire begroting 2015 en in de ontwerpbegroting 2016 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 weergegeven.
2015 |
|
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
70.612,1 |
Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
|
Actualisering zorguitgaven |
– 335,0 |
Schadevergoeding Erasmus MC – betaling 2015 |
81,0 |
Ruimte subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg |
– 9,0 |
Ruimte tegemoetkomingen Wtcg |
– 7,5 |
Meerkosten zorgkantoren pgb-trekkingsrechten |
7,7 |
Overige |
2,6 |
Totaal mutaties |
– 260,2 |
Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2015 |
70.351,9 |
Stand ontwerpbegroting 2016 |
5.109,0 |
Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
0,0 |
BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2015 |
5.109,0 |
Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2015 |
65.242,9 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Actualisering zorguitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2015 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de ramingen van de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 0,3 miljard. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2015. Daarover wordt in het jaarverslag 2015 nader gerapporteerd.
Schadevergoeding Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (per ultimo 2014). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd. Zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Voor de betaling in 2015 wordt via een kasschuif € 81 miljoen toegevoegd aan de € 4 miljoen die voor 2015 waren gereserveerd. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).
Ruimte subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
Voor 2015 is een subsidieregeling ingesteld die de financiële belemmeringen vermindert voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de eerste suppletoire wet is gebleken dat het beroep op de regeling lager is uitgevallen dan begroot en is het gereserveerde budget doorgeschoven naar 2016 en 2017. Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een aanvullende vrijval van middelen van € 9 miljoen in 2015.
Ruimte tegemoetkomingen Wtcg
Van het CAK zijn nadere gegevens ontvangen over toe te kennen tegemoetkomingen Wtcg over 2014 en eerdere jaren. Uit deze gegevens blijkt dat er ruimte is in 2015.
Meerkosten zorgkantoren pgb-trekkingsrechten
In november 2014 is bestuurlijk overeengekomen dat VWS in redelijkheid zal voorzien in de compensatie van extra kosten die partijen uit hoofde van een terugvalscenario maken en hebben gemaakt. Het gaat hier om extra kosten bij zorgkantoren onder andere om aanvullende bemensing van de frontoffice, herstelacties ter correctie van budgetten en tarieven, beoordelingen en herbeoordelingen van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen en de beëindiging van Wlz-Wmo-combinatiecontracten. Daarnaast hebben de huisbezoeken pgb geleid tot procedures waarbij externe juridische hulp vereist was. In totaal wordt incidenteel € 7,7 miljoen extra beschikbaar gesteld.
Overig
Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34350-XVI-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.