33 805 XII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

6

2.3

De niet-beleidsartikelen

17

2.4

Bijlage I

18

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2013.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Concreet betekent dit dat een verdiepingsbijlage is toegevoegd waarin, in lijn met de opzet van de verdiepingsbijlage in ontwerpbegrotingen, de belangrijkste mutaties die gevolgen hebben voor de budgetten in 2013 worden toegelicht. Deze mutaties worden verdeeld in mutaties die reeds in de ontwerpbegroting 2014 zijn weergegeven en de mutaties die bij 2e suppletoire wet worden voorgesteld.

De verdiepingsbijlage (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.4 op de artikelen zichtbaar gemaakt.

Suppletore mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

 

9.910,5

176,1

         

Nota van Wijziging

     

Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400-XII, nr. 8

 

75,0

 
         

Stand vastgestelde begroting 2013

 

9.985,5

176,1

Stand Voorjaarsnota 2013

 

10.007,1

177,2

         

– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)

 

– 81,4

38,8

– mutaties Najaarsnota 2013:

 

– 45,5

– 2,4

         

Kader-relevant

     

1.

Bijdrage bodemsanering PF en GF

13

– 15,3

 

2.

Bijdrage GF decentralisatie Nota Ruimte

13

– 2,9

 

3.

Ontvangsten stichting buisleidingenstraat

14

 

– 2,0

4.

Vertragingen luchtvaartbeleid

17

– 4,3

 

5.

Ontvangsten luchtvaartsector

17

 

– 7,2

6.

Vertragingen HGIS

19

– 3,6

 

7.

Veilingopbrengsten ETS (Emmission trade system)

19

 

7,0

8.

Bijdrage EZ voor Kernfysische dienst

24

– 4,8

 

9.

Bijdrage IenM aan BTW-compensatiefonds

26

– 3,3

 

10.

Bijdrage van EZ voor Marker Wadden

26

15,0

 

11.

Bijdrage van EZ voor Deltaris

26

1,2

 

12.

Onderzoeken PBL

97

– 4,0

 

13.

Lagere uitgaven apparaat

98

– 18,2

 

14.

Diverse overboeking van en naar andere Ministeries

div

– 3,9

 
 

Diversen

div

– 1,4

– 0,2

Niet kader-relevant

     

15.

Versnelling bodemprojecten

12

– 1,6

 
   

13

– 12,7

 
   

13

14,3

 

16.

Schadevergoedingen

13

– 1,0

 
   

19

– 2,7

 
   

20

– 0,5

 
   

21

1,2

 
   

22

3,0

 

17.

Werkzaamheden Fyra

15

– 2,2

 
   

16

2,2

 

18.

Pilot ertms

16

10,0

 
   

26

– 10,0

 

19.

Actieplan groei spoor

16

8,4

 
   

26

– 8,4

 

Stand 2e suppletore begroting 2013

 

9.880,2

213,6

Toelichting

Ad 1. Door IenM wordt € 10,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de bodemsanering van de Diemerzeedijk. Daarnaast wordt door IenM € 5 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds. Het is een bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor het programma «Actief bodembeheer de Kempen».

Ad 2. Door IenM wordt € 2,9 mln. overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds. Het betreft de decentralisatie van het Nota Ruimte Project Hengelo «Hart van Zuid».

Ad 3. Het betreft tegenvallende ontvangsten Buisleidingenstraat. Met de stichting Buisleidingenstraat is afgesproken dat de door hen ontvangen entreegelden mogen worden ingezet voor investeringen. De stichting maakt hiervan gebruik door ontvangsten in te zetten voor groot onderhoud dat in de huidige financieringsconstructie niet is voorzien.

Ad 4. Het overschot wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van het Amendement van het lid Koopmans c.s. (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 200 XII, nr. 60) tot een bedrag van € 1,8 mln. In dit amendement zijn gelden beschikbaar gesteld voor het doen van luchtzijdige investeringen voor vliegveld Twente. De reden voor het kasoverschot wordt veroorzaakt doordat er vertraging is opgetreden in de afronding van de aanbesteding. Inmiddels is in september 2013 een concessieovereenkomst getekend door Area Development Twente met het consortium Reggeborgh en Aviapartner en worden nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven. Onderdeel daarvan is het nemen van een luchthavenbesluit.

Daarnaast komt de baandrempel Maastricht niet tot betaling tot een bedrag van € 0,7 mln. (de anti-blast maatregelen zijn nog niet afgerond).

Op het Project Geluidsisolatie Schiphol wordt een overschot verwacht van € 1,8 mln. Dit is een saldo van hogere en lagere uitgaven. Bij de schadeclaims wordt voor een hoger bedrag schadeclaims afgehandeld dan vooraf ingeschat. Bij de aankoop van veiligheidssloopzones worden lagere uitgaven verwacht als gevolg van geringe sloopkosten van woningen.

Ad 5. Met name door een lager aantal vliegbewegingen worden minder heffingsaanslagen opgelegd hetgeen tot gevolg heeft dat minder ontvangsten in het kader van de Geluidsisolatie Schiphol worden gerealiseerd dan in de begroting is geraamd.

Ad 6. Het overschot bij Clean Development Mechanism (CDM) van € 2,5 mln. wordt veroorzaakt doordat de uitvoeringsorganisaties een voorschot per periode krijgen, dat verrekend wordt met de vorige periode. Voor de komende periode hebben deze organisaties voldoende middelen om hun financiële verplichtingen na te komen. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Door het niet aanwenden van een reservering van € 0,3 mln. voor Galileo supervisory authority en door een vertraging in geplande projecten van € 0,3 mln. ontstaat er een overschot van totaal € 0,6 mln. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Het budget voor onvoorziene bijdragen zal niet worden aangewend, zodat er een overschot zal ontstaan van € 0,5 mln. Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Ad 7. Bij de veilingopbrengsten van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) worden op basis van de veilingen, zoals die tot en met augustus daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, hogere ontvangsten geraamd. Deze hogere ontvangsten worden niet veroorzaakt doordat de prijzen per geveilde eenheid hoger zijn, maar doordat het Ministerie van Financiën de ontvangsten van de veiling pas later als inkomsten boekt (op grond van de gewijzigde regels van Eurostat).

Ad 8. Door IenM wordt circa € 4,8 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de tweede tranche van overdracht taken met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid van de Kernfysische Dienst.

Ad 9. Een bedrag van circa € 3,3 mln. aan BTW wordt naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het Harinxmakanaal.

Ad 10 en 11. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt € 15 mln. bijgedragen aan het project Marker Wadden en € 1,2 mln. als bijdrage voor Deltaris.

Ad 12. In 2013 komt tot een bedrag van € 4 mln. van de geplande onderzoeken door het Planbureau voor de Leefomgeving niet tot betaling. Derde partijen hebben het Planbureau reeds in 2013 vergoed voor nog uit te voeren onderzoeken, maar het Planbureau had in 2013 niet de capaciteit om deze uit te voeren. Deze onderzoeken zullen echter wel in de toekomst moeten plaatsvinden.

Ad 13. Het verwachte kasoverschot van circa € 18,2 mln. (artikel 98.01 en 98.02) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en efficiencyvoordelen van de samenvoeging van voormalig VROM en VenW.

Ad 14. Bijna alle artikelen boeken middelen over aan andere Ministeries en/of vice versa. Dit betreft een saldo. Het gaat, onder andere, om een financiële compensatie aan waterschappen voor lokale belastingen (€ 1,5 mln. op art.11), een bijdrage van EZ voor opdrachten aan het Kadaster (€ 1 mln. op art.13), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (€ 1 mln. op art.14), om een bijdrage van IenM aan EZ voor de diensten van de Vervoerskamer (€ 1 mln. op art.16) een bijdrage van EZ aan IenM voor Deltaris (€ 1,2 mln. op art.26) en een compensatie aan de Provincies voor het Intern bestuurlijk toezicht (€ 0,9 mln. op art.98).

Ad 15. De vertragingen op de artikelen 12 en met name 13 worden gebruikt om de (voor de nabije toekomst begrote) overboekingen voor urgente bodemsaneringsprojecten naar de regio reeds in 2013 te laten plaatsvinden. Het gaat om de bodemsaneringsprojecten Actief bodembeheer de Kempen (€ 5 mln.) en Diemerzeedijk (€ 10,3 mln.). Zie ook toelichting 1.

Ad 16. De schadevergoeding aan Componenta BV (de schadevergoeding wordt betaald op artikel 22) wordt betaald uit middelen uit de artikelen 13, 19 en 20 die dit jaar niet meer tot betaling komen. In de intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV op 18 september 2013 is besloten dat het Rijk een deel van de vergoeding zal betalen, zulks gebaseerd op de Circulaire schadevergoedingen.

Ad 17. Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Ad 18 en 19. Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan de resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

45.755

0

50.198

– 4.917

666

– 4.251

45.947

Uitgaven:

40.946

0

45.470

1.496

– 2.691

– 1.195

44.275

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

11.01

Algemeen waterbeleid

34.769

0

38.745

1.210

– 1.506

– 296

38.449

11.01.01

Opdrachten

3.760

0

3.507

– 41

– 923

– 964

2.543

11.01.02

Subsidies

12.305

0

16.256

– 1.870

0

– 1.870

14.386

 

– Partners voor Water (HGIS)

9.536

0

13.499

0

0

0

13.499

 

– Overige subsidies

2.769

0

2.757

– 1.870

0

– 1.870

887

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

18.704

0

18.982

1.121

890

2.011

20.993

 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.704

0

18.234

1.156

875

2.031

20.265

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

748

– 35

15

– 20

728

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

2.000

– 1.473

527

527

 

– Waterschappen

0

0

 

2.000

– 1.473

527

527

11.02

Waterveiligheid

3.206

0

3.371

286

0

286

3.657

11.02.01

Opdrachten

3.206

0

3.371

286

0

286

3.657

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.971

0

3.354

0

– 1.185

– 1.185

2.169

11.03.01

Opdrachten

2.971

0

3.354

0

– 1.185

– 1.185

2.169

 

Ontvangsten

470

0

50

0

0

0

50

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de regeling compensatie kinderopvang aan de Waterschappen. Deze regeling wordt namelijk jaarlijks juridisch vastgelegd, waardoor er € 8 mln. naar latere jaren (€ 2 mln. per jaar) verschuift.

De afwijking tussen de verplichtingen en kasmutaties in de Najaarsnota is ontstaan doordat er in 2013 minder aanvragen van de Waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang zijn binnen gekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,5 mln. overgeheveld naar het Ministerie van SZW. De verlaging van de verplichtingen vindt echter op basis van de kaseffecten van de aangegane verplichting in 2013 (€ 2,8 mln.) in latere jaren plaats.

Daarnaast worden er in 2013 verplichtingen vastgelegd voor Partners voor Water (HGIS) die naar verwachting in 2014 en 2015 tot betaling komen.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

48.085

0

95.962

– 14.002

522

– 13.480

82.482

Uitgaven:

100.756

0

104.541

– 25.345

– 1.236

– 26.581

77.960

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

12.01

Waterkwaliteit

100.756

0

104.541

– 25.345

– 1.236

– 26.581

77.960

12.01.01

Opdrachten

2.818

0

4.315

– 40

319

279

4.594

12.01.02

Subsidies

22.166

0

7.603

– 7.432

0

– 7.432

171

 

– Synergie KRW

22.000

0

7.432

– 7.432

0

– 7.432

0

 

– Overige subsidies

166

0

171

0

0

0

171

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

72.883

0

91.198

– 25.305

0

– 25.305

65.893

 

– Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

59.856

0

78.128

– 25.305

0

– 25.305

52.823

 

– Natuurcompensatie Perkpolder

7.067

0

7.325

0

0

0

7.325

 

– Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

5.000

0

4.485

0

0

0

4.485

 

– Verruiming vaargeul Westerschelde

960

0

1.260

0

0

0

1.260

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

7.432

– 1.555

5.877

5.877

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.889

0

1.425

0

0

0

1.425

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de overheveling van het budget voor Haringvliet de Kier van HXII naar het DF (- € 27,6 mln.). Daarnaast is het verplichtingenbudget voor Synergie KRW opgehoogd (€ 11,3 mln.), omdat door de wijziging van het financieel instrument (bijdragen aan medeoverheden in plaats van subsidies) deze verplichting opnieuw is vastgelegd.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van verplichtingen met een verwachte betaling in 2014 en verder.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

157.114

0

127.169

6.195

12.346

18.541

145.710

Uitgaven:

147.634

0

137.548

– 5.693

– 17.166

– 22.859

114.689

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

20.485

0

20.688

– 3.451

– 899

– 4.350

16.338

13.01.01

Opdrachten

17.238

0

13.985

– 5.419

– 33

– 5.452

8.533

13.01.02

Subsidies

3.247

0

6.703

– 707

– 700

– 1.407

5.296

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

1.948

0

1.948

1.948

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

1.948

0

1.948

1.948

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

727

– 166

561

561

13.02

Geo-informatie

30.556

0

25.866

10.907

1.155

12.062

37.928

13.02.01

Opdrachten

1.980

0

1.617

1.004

75

1.079

2.696

13.02.02

Subsidies

0

0

5.400

0

– 420

– 420

4.980

13.02.05

Bijdrage aan ZBO en RWT

28.576

0

0

0

0

0

0

13.02.06

Basisregistratie Grootschalige Topografie

0

0

18.849

9.903

1.500

11.403

30.252

13.03

Gebiedsontwikkeling

39.530

0

33.901

– 8.419

– 13.223

– 21.642

12.259

13.03.01

Opdrachten

757

0

3.850

– 1.749

– 383

– 2.132

1.718

13.03.02

Subsidies

0

0

0

101

0

101

101

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

86

0

86

86

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

86

0

86

86

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

38.773

0

30.051

– 6.857

– 12.840

– 19.697

10.354

 

– Bufferzones

5.303

0

5.303

– 5.303

0

– 5.303

0

 

– Projecten BIRK

19.642

0

14.579

– 1.554

– 8.717

– 10.271

4.308

 

– Projecten Nota Ruimte

13.828

0

10.169

0

– 4.123

– 4.123

6.046

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

57.063

0

57.093

– 12.328

– 1.500

– 13.828

43.265

13.04.01

Opdrachten

9.321

0

11.892

– 7.707

– 1.173

– 8.880

3.012

13.04.02

Subsidies

18.138

0

20.597

0

1.374

1.374

21.971

 

– Bedrijvenregeling

6.400

0

6.400

0

513

513

6.913

 

– Overige subsidies

11.738

0

14.197

0

861

861

15.058

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

7.372

566

7.938

7.938

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

7.372

566

7.938

7.938

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

20.904

0

15.904

– 11.993

– 2.267

– 14.260

1.644

 

– Meerjarenprogramma Bodem

13.946

0

968

1.299

– 2.267

– 968

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

6.958

0

14.936

– 13.292

0

– 13.292

1.644

13.04.07

Bekostiging

8.700

0

8.700

0

0

0

8.700

 

– Uitvoering klimaatadaptie

8.700

0

8.700

0

0

0

8.700

13.05

Eenvoudig Beter

0

0

0

7.598

– 2.699

4.899

4.899

13.05.01

Opdrachten

0

0

0

6.501

– 2.699

3.802

3.802

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

1.097

0

1.097

1.097

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

1.097

0

1.097

1.097

 

Ontvangsten

934

0

1.903

2.256

200

2.456

4.359

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van de subsidie van € 10 mln. aan het Bodemcentrum die in de periode 2014–2017 tot betaling komt.

De verplichtingenmutatie bij Najaarsnota wordt hoofdzakelijk verklaard door het versneld verstrekken van de opdracht aan het Kadaster voor 2014 (ruim € 14 mln.).

De uitgavenmutatie bij Najaarsnota (van – € 17,2 mln.) is het gevolg van met name projectvertragingen.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

40.180

0

35.861

1.610

– 4.298

– 2.688

33.173

Uitgaven:

40.405

0

40.397

– 3.320

– 3.363

– 6.683

33.714

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

14.01

Netwerk

20.215

0

20.378

– 3.353

– 4.837

– 8.190

12.188

14.01.01

Opdrachten

17.079

0

17.237

– 3.815

– 4.837

– 8.652

8.585

14.01.02

Subsidies

856

0

861

419

0

419

1.280

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.280

0

2.280

43

0

43

2.323

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.280

0

2.280

43

0

43

2.323

14.02

Veiligheid

20.190

0

20.019

33

1.474

1.507

21.526

14.02.01

Opdrachten

6.191

0

5.891

92

1.597

1.689

7.580

14.02.02

Subsidies

13.215

0

13.399

0

– 123

– 123

13.276

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

784

0

729

– 59

0

– 59

670

 

– waarvan bijdrage aan RWS

784

0

729

– 59

0

– 59

670

 

Ontvangsten

6.782

0

6.782

129

– 2.042

– 1.913

4.869

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota is een saldo van een verplichtingenschuif Beter Benutten, meerdere overboekingen en herschikkingen.

De verlaging van de verplichtingen bij Najaarsnota met € 4,3 mln. wordt voor € 2,2 mln. veroorzaakt door overboekingen voor uitgaven voor ultra stille wegdekken (RWS), handhaving van verkoopverboden (ILT), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (Provinciefonds), compensatie van uitgaven Caribisch Nederland voor afval (artikel 21) en een impuls voor verkeersveiligheid ten aanzien van ambulancegegevens (RIVM). Daarnaast is er sprake van een verplichtingenschuif van € 0,8 mln. voor Beter Benutten in verband met de aanbesteding van een ITS contract. De resterende verlaging is het gevolg van interne herschikking van middelen en meevallende uitgaven.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15

Openbaar vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

6.362

0

6.890

3.734

– 2.394

1.340

8.230

Uitgaven:

8.316

0

8.844

3.734

– 2.394

1.340

10.184

Waarvan juridisch verplicht

           

92%

15.01

Openbaar vervoer

8.316

0

8.844

3.734

– 2.394

1.340

10.184

15.01.01

Opdrachten

6.470

0

6.273

3.734

– 2.394

1.340

7.613

15.01.02

Subsidies

851

0

1.576

0

0

0

1.576

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

995

0

0

0

995

 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

995

0

0

0

995

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

9.473

0

9.771

– 959

20.979

20.020

29.791

Uitgaven:

38.049

0

38.347

2.541

19.936

22.477

60.824

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

16.01

Spoor

38.049

0

38.347

2.541

19.936

22.477

60.824

16.01.01

Opdrachten

3.595

0

3.819

2.496

11.219

13.715

17.534

16.01.02

Subsidies

34.377

0

34.377

– 18

8.717

8.699

43.076

 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

25.170

0

25.170

– 18

8.377

8.359

33.529

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

9.076

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

131

0

131

0

340

340

471

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

74

63

0

63

137

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

74

0

0

0

74

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

63

0

63

63

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

77

0

77

0

0

0

77

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verlaging plaats van € 3,5 mln. door opschoning van verplichtingen.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen alsmede doordat er in 2013 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven vanaf 2014 zullen plaatsvinden.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

14.958

0

15.806

14.699

– 3.749

10.950

26.756

Uitgaven:

23.341

0

23.889

5.473

– 4.781

692

24.581

Waarvan juridisch verplicht

           

61%

17.01

Luchtvaart

23.341

0

23.889

5.473

– 4.781

692

24.581

17.01.01

Opdrachten

20.836

0

19.674

5.473

– 5.264

209

19.883

 

– Opdrachten GIS

14.312

0

14.312

330

– 1.827

– 1.497

12.815

 

– Overige opdrachten

6.524

0

5.362

5.143

– 3.437

1.706

7.068

17.01.02

Subsidies

1.277

0

2.971

0

100

100

3.071

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

48

0

64

0

0

0

64

 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

0

48

0

0

0

48

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

16

0

0

0

16

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

1.180

0

383

383

1.563

 

Ontvangsten

42.751

0

42.751

2.588

– 7.194

– 4.606

38.145

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verhoging plaats van € 10 mln.

In de met het Schadeschap Schiphol afgesloten overeenkomst voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol is vastgelegd dat het Schadeschap de afhandeling verzorgt van verzoeken om schadevergoeding op grond van planschade en nadeelcompensatie in het kader van diverse infrastructurele werken rond Schiphol. De verhoging van de verplichtingenraming van € 10 mln. heeft dan ook betrekking op de in 2013 te betalen uitgaven regeling Schadeschap (in de begroting was al rekening gehouden met de uitgaven).

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

6.113

0

6.440

– 989

– 403

– 1.392

5.048

Uitgaven:

6.464

0

6.890

623

– 503

120

7.010

Waarvan juridisch verplicht

           

84%

18.01

Scheepvaart en havens

6.464

0

6.890

623

– 503

120

7.010

18.01.01

Opdrachten

2.455

0

2.883

243

– 533

– 290

2.593

18.01.02

Subsidies

1.205

0

1.205

521

30

551

1.756

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.846

0

1.846

– 141

0

– 141

1.705

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.846

0

1.846

– 141

0

– 141

1.705

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

958

0

956

0

0

0

956

 

Ontvangsten

0

0

97

0

0

0

97

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichtingen van een kasmutatie van € 1,264 mln. reeds in 2012 zijn aangegaan.

De kasmutatie in de Najaarsnota heeft een doorwerking in de verplichtingen alsmede zal er in 2013 een verplichting (Maritieme monitor) worden die in 2014 tot betaling komt.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

29.252

0

28.909

3.465

– 3.160

305

29.214

Uitgaven:

92.943

0

98.771

– 2.136

– 6.248

– 8.384

90.387

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

19.01

Klimaat

18.319

0

15.808

– 610

– 2.400

– 3.010

12.798

19.01.01

Opdrachten

6.329

0

5.257

– 3.088

– 1.400

– 4.488

769

19.01.02

Subsidies

4.635

0

4.577

– 604

– 1.000

– 1.604

2.973

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

7.355

0

5.974

3.082

0

3.082

9.056

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

7.355

0

5.974

– 787

0

– 787

5.187

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

3.608

0

3.608

3.608

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

0

261

0

261

261

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en

       

   
 

samenwerking

74.624

0

82.963

– 1.526

– 3.848

– 5.374

77.589

19.02.01

Opdrachten

69.334

0

80.047

– 5.009

– 3.348

– 8.357

71.690

 

– Uitvoering CDM

31.686

0

31.686

0

– 2.500

– 2.500

29.186

 

– RIVM

26.640

0

28.796

– 187

65

– 122

28.674

 

– AgNL

5.438

0

12.447

– 2.560

87

– 2.473

9.974

 

– Overige opdrachten

5.570

0

7.118

– 2.262

– 1.000

– 3.262

3.856

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

3.258

0

3.258

3.258

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

3.258

0

3.258

3.258

 

– waarvan bijdrage aan AgNL

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

0

0

0

0

0

0

0

19.02.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

5.290

0

2.916

225

– 500

– 275

2.641

 

Ontvangsten

120.000

0

120.000

1.639

7.000

8.639

128.639

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging was met name noodzakelijk voor de overdracht van taken en de daarmee samenhangende reeds aangegane verplichtingen van AgentschapNL (Ministerie van Economische Zaken) naar Rijkswaterstaat/Unit Leefomgeving.

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota is te verklaren doordat de onderuitputting op het Clean Development Mechanism alleen leid tot het uitgavenbudget (met € 2,5 mln.), aangezien al verplichtingen zijn aangegaan die nog tot uitgaven zullen leiden.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

25.259

0

24.680

62.087

3.075

65.162

89.842

Uitgaven:

78.823

0

77.943

10.436

– 500

9.936

87.879

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

78.823

0

77.943

10.436

– 500

9.936

87.879

20.01.01

Opdrachten

6.928

0

7.784

– 1.713

0

– 1.713

6.071

20.01.02

Subsidies

4.500

0

16.273

6.632

– 7.100

– 468

15.805

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

1.205

1.000

2.205

2.205

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

1.205

1.000

2.205

2.205

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

65.879

0

52.729

4.312

5.600

9.912

62.641

 

– NSL

48.261

0

35.111

5.000

2.000

7.000

42.111

 

– Wegverkeerlawaai

15.118

0

15.118

0

4.600

4.600

19.718

 

– Overige bijdrage medeoverheden

2.500

0

2.500

– 688

– 1.000

– 1.688

812

20.01.07

Bekostiging

1.516

0

1.157

0

0

0

1.157

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging betrof met name het uit latere jaren naar 2013 verschuiven van verplichtingenbudgetten voor de subsidieregelingen Euro-VI (vrachtwagens en bussen) en Euro-6 (taxi’s en bestelauto’s). Dit was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van de gepubliceerde meerjarige subsidieplafonds van genoemde regelingen.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft met name betrekking op de versnelling van de sanering wegverkeerslawaai. Hiervan is € 2 mln. afkomstig vanuit artikel 19. Daarnaast is sprake van een autonome verhoging van het budget als gevolg van de in eerdere jaren ontstane vrijval (technische mutatie).

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

19.754

0

18.024

– 4.133

202

– 3.931

14.093

Uitgaven:

44.601

0

40.275

– 29.741

2.202

– 27.539

12.736

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

21.01

Afval en duurzaamheidagenda

35.134

0

30.985

– 25.833

1.506

– 24.327

6.658

21.01.01

Opdrachten

9.022

0

4.873

– 3.421

1.257

– 2.164

2.709

 

– Uitvoering AgNL

6.427

0

1.833

– 1.833

0

– 1.833

0

 

– Overige opdrachten

2.595

0

3.040

– 1.588

1.257

– 331

2.709

21.01.02

Subsidies

26.112

0

26.112

– 25.053

0

– 25.053

1.059

 

– Afvalfonds

25.592

0

25.592

– 24.533

0

– 24.533

1.059

 

– Overige subsidies

520

0

520

– 520

0

– 520

0

21.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

2.641

249

2.890

2.890

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

2.641

249

2.890

2.890

21.02

Preventie en milieugebruiksruimte

2.751

0

2.751

– 737

515

– 222

2.529

21.02.01

Opdrachten

2.751

0

2.751

– 1.107

515

– 592

2.159

21.02.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

370

0

370

370

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

       

21.03

Ecosystemen en landbouw

6.716

0

6.539

– 3.171

181

– 2.990

3.549

21.03.01

Opdrachten

4.253

0

4.076

– 2.357

367

– 1.990

2.086

21.03.02

Subsidies

100

0

100

859

0

859

959

21.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

690

– 186

504

504

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

690

– 186

504

504

21.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.363

0

2.363

– 2.363

0

– 2.363

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota en het uitgavenbudget van € 25,6 mln. is te verklaren doordat met het verlagen van het subsidie(uitgaven)budget van het Afvalfonds de bijbehorende verplichtingen niet zijn verlaagd.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota en het uitgavenbudget van € 2 mln. betreft de overboeking van de verplichtingen naar artikel 22 ten behoeve van de betaling van de schadevergoeding aan Componenta BV. Het bijbehorende kasbudget komt uit de artikelen 13 en 19.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

12.122

0

12.507

20.106

5.900

26.006

38.513

Uitgaven:

17.233

0

16.375

14.517

4.740

19.257

35.632

Waarvan juridisch verplicht

           

71%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

4.136

0

3.328

10.201

40

10.241

13.569

22.01.01

Opdrachten

3.736

0

2.928

4.560

40

4.600

7.528

22.01.02

Subsidies

0

0

0

4.862

0

4.862

4.862

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

779

0

779

779

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

779

0

779

779

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

400

0

400

0

0

0

400

22.02

Veiligheid GGO's

2.708

0

2.458

0

0

0

2.458

22.02.01

Opdrachten

2.608

0

2.358

0

0

0

2.358

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

100

0

0

0

100

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

10.389

0

10.589

4.316

4.700

9.016

19.605

22.03.01

Opdrachten

6.057

0

6.323

1.881

2.989

4.870

11.193

22.03.02

Subsidies

2.000

0

3.225

0

11

11

3.236

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

486

0

578

1.860

0

1.860

2.438

 

– waarvan bijdrage aan RWS

486

0

578

1.860

0

1.860

2.438

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

1.746

0

363

575

1.700

2.275

2.638

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

575

0

575

575

 

– Bijdragen programma EV

3

0

363

0

0

0

363

 

– Overige bijdragen

1.743

0

0

0

1.700

1.700

1.700

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

100

0

0

0

100

 

Ontvangsten

0

0

450

15.337

0

15.337

15.787

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name betrekking op het volgende:

  • ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) is het budget verhoogd met € 10 mln. Zie verder de toelichting in de verdiepingsbijlage.

  • Ten behoeve van het herstellen van het evenwicht in de meerjarige uitgavenreeksen, is het verplichtingenbudget verhoogd met € 11,6 mln. Deze mutatie is technisch van aard.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft betrekking op:

  • Een verplichtingenschuif ad € 1,2 mln. vanuit latere jaren ten behoeve van de RWS-opdracht inzake Monitoring basisnetten weg en water.

  • Een overboeking van in totaal € 3 mln. vanuit de artikelen 13 en 19 ten behoeve van de toekenning van een schadevergoeding aan Componenta BV (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

  • Een overboeking van € 1,7 mln. vanuit artikel 13 in het kader van de beheersing van veiligheidsrisico’s bij het tracé Roosendaal-Moerdijk (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

47.046

0

42.709

805

0

805

43.514

Uitgaven:

46.310

0

41.973

805

0

805

42.778

Waarvan juridisch verplicht

           

98%

23.01

Meteorologie en seismologie

30.396

0

25.883

805

0

805

26.688

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

29.660

0

25.147

805

0

805

25.952

 

– Meteorologie

28.118

0

23.598

765

0

765

24.363

 

– Seismologie

1.542

0

1.549

40

0

40

1.589

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

0

736

0

0

0

736

 

– Contributie WMO (HGIS)

736

0

736

0

0

0

736

23.02

Aardobservatie

15.914

0

16.090

0

0

0

16.090

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

15.914

0

16.090

0

0

0

16.090

 

– Aardobservatie

15.914

0

16.090

0

0

0

16.090

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

136.654

0

135.317

418

– 5.530

– 5.112

130.205

Uitgaven:

136.654

0

135.317

418

– 5.530

– 5.112

130.205

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

24.01

Handhaving en toezicht

136.654

0

135.317

418

– 5.530

– 5.112

130.205

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

118.069

0

116.581

943

– 5.692

– 4.749

111.832

 

– Risicovolle bedrijven

20.088

0

13.971

0

– 4.692

– 4.692

9.485

 

– Rail en wegvervoer

28.971

0

29.206

410

– 286

124

29.330

 

– Scheepvaart

17.765

0

17.909

252

– 176

76

17.985

 

– Luchtvaart

16.262

0

16.291

– 363

– 154

– 517

15.774

 

– Risicovolle stoffen en producten

34.983

0

39.204

438

– 384

54

39.258

24.01.06

Bijdrage aan het agentschap ILT

18.585

0

18.736

– 525

162

– 363

18.373

 

– Water, bodem, bouwen

18.585

0

18.736

– 525

162

– 363

18.373

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutaties in de uitgaven.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

1.746.573

0

1.814.525

5.210

32.690

37.900

1.852.425

Uitgaven:

1.795.605

75.000

2.038.751

9.572

– 2.310

7.262

2.046.013

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

25.01

Brede doeluitkering

1.795.605

75.000

2.038.751

9.572

– 2.310

7.262

2.046.013

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Miljoenennota wordt veroorzaakt:

  • 1) doordat er in 2013 een verplichting voor de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven wordt vastgelegd waarvan de uitgaven in 2014 zullen plaatsvinden;

  • 2) door het reeds in 2012 vastleggen van de verplichtingen voor de forfaitaire index die in 2013 in de uitgaven is geregeld.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt door het aangaan van de verplichtingen voor de BDU-uitkering 2014 in verband met het beschikbaar stellen van de Rijksbijdrage van € 35 mln. voor aansluitingen van de N23 op de A7.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

6.761.720

0

6.754.509

– 60.406

– 862

– 61.268

6.693.241

Uitgaven:

6.761.720

0

6.754.509

– 60.406

– 862

– 61.268

6.693.241

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.879.349

0

5.812.220

– 77.308

– 15.196

– 92.504

5.719.716

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

882.371

0

942.289

16.902

14.334

31.236

973.525

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.3 De niet-beleidsartikelen

97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

21.203

0

21.349

6.528

– 3.932

2.596

23.945

Uitgaven:

23.429

0

23.804

7.349

– 4.212

3.137

26.941

Waarvan juridisch verplicht

           

88%

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.429

0

23.804

7.349

– 4.212

3.137

26.941

97.01.01

Opdrachten

15.726

0

16.101

7.349

– 4.212

3.137

19.238

 

– Regeringsvliegtuig

6.791

0

6.930

191

– 850

– 659

6.271

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

0

0

0

6.953

– 3.152

3.801

3.801

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

0

0

0

2.277

1.000

3.277

3.277

 

– Overige opdrachten

8.935

0

9.171

– 2.072

– 1.210

– 3.282

5.889

97.01.02

Subsidies

7.077

0

7.077

– 5.377

0

– 5.377

1.700

 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruiumtelijke Ordening

5.377

0

5.377

– 5.377

0

– 5.377

0

 

– NWO

1.700

0

1.700

0

0

0

1.700

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

606

0

606

0

0

0

606

 

– waarvan bijdrage aan RWS

606

0

606

0

0

0

606

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

20

0

20

0

0

0

20

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

0

0

0

5.377

0

5.377

5.377

 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

0

0

0

5.377

0

5.377

5.377

 

Ontvangsten

2.685

0

2.685

3.600

– 378

3.222

5.907

Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een kasmutatie van circa € 1 mln. (toevoeging eindejaarsmarge) geen doorwerking heeft in de verplichtingen.

Het verschil tussen de verplichtingen en kas in de Najaarsnota wordt voor circa € 0,3 mln. veroorzaakt door het vastleggen van een verplichting die in 2014 tot betaling komt.

98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

     

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

349.429

0

358.495

3.646

– 24.157

– 20.511

337.984

Uitgaven:

350.087

0

359.304

2.457

– 20.551

– 18.094

341.210

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

 

Personele uitgaven

206.897

0

212.080

13.326

– 1.838

11.488

223.568

 

– waarvan eigen personeel

196.540

0

199.809

– 2.538

– 2.286

– 4.824

194.985

 

– waarvan externe inhuur

10.357

0

12.271

636

948

1.584

13.855

 

– waarvan postactieven

0

0

0

15.228

– 500

14.728

14.728

 

Materiele uitgaven

143.190

0

147.224

– 10.869

– 18.713

– 29.582

117.642

 

– waarvan ICT

37.718

0

38.541

7.623

– 2.019

5.604

44.145

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

52.070

0

57.643

– 7.224

– 1.305

– 8.529

49.114

 

Ontvangsten

2.434

0

2.434

13.260

0

13.260

15.694

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele automatiseringsopdrachten eerder vastgelegd.

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast worden enkele ICT opdrachten pas in 2014 verplicht.

99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

157.181

0

14.195

– 14.195

0

– 14.195

0

Uitgaven:

157.181

0

14.195

– 14.195

0

– 14.195

0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

2.4 Bijlage I

Artikel 11 Waterkwantiteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

40.946

39.567

37.892

38.287

39.176

39.165

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

4.524

815

319

– 518

– 518

– 518

Mutaties Miljoenennota

1.496

– 651

555

753

753

753

Stand ontwerpbegroting 2014

46.966

39.731

38.766

38.522

39.411

39.400

Mutaties Najaarsnota

– 2.691

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

44.275

39.731

38.766

38.522

39.411

39.400

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Claim Eindejaarsmarge

300

         

2.

Financiering BOA-capaciteit

1050

929

724

724

724

724

3.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

0

– 1.723

– 198

     
 

Diversen

146

143

29

29

29

29

 

Totaal

1.496

– 651

555

753

753

753

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.

Compensatie waterschappen

– 1.473

         

5.

Afvalbeheer Caribisch gebied

– 880

         
 

Diversen

– 338

         
 

Totaal

– 2.691

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van overlopende verplichtingen vanuit 2012 waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Dit betreft de financiering van de extra gevraagde BOA-capaciteit voor de ruimte dossiers (zie ook artikel 13).

Ad 3. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Waterkwantiteit aan de vastgestelde projecten n Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 4. Door IenM wordt een bedrag van € 1,4 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een compensatie Waterschappen voor het betrekken van een eigen bijdragen kinderopvang bij het bepalen voor het recht op kwijtschelding lokale belastingen voor het jaar 2013.

Ad 5. Het betreft de bijdrage van IenM aan de uitgaven aan afvalbeheer op Caribisch Nederland.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

470

470

470

470

470

470

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 420

– 440

– 470

– 470

– 470

– 470

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

50

30

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

50

30

0

0

0

0

Artikel 12 Waterkwaliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

100.756

101.590

53.171

8.259

15.335

6.582

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

3.785

– 5.137

– 3.883

38

134

– 275

Mutaties Miljoenennota

– 25.345

– 10.895

– 1.654

40.468

30.247

34.784

Stand ontwerpbegroting 2014

79.196

85.558

47.634

48.765

45.716

41.091

Mutaties Najaarsnota

– 1.236

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

77.960

85.558

47.634

48.765

45.716

41.091

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Naar EZ t.b.v. UO-IMT

– 34

         

2.

Van EZ t.b.v. SOVON-KRM

44

         

3.

Kasschuif naar aanleiding van aanpassingen in de programmering

 

– 10.618

– 1.319

7.468

4.468

 

4.

Ten behoeve van Kader Richtlijn water vanuit het DF

     

33.000

33.000

34.917

5.

Ten behoeve van de Sanering waterbodems

2.270

         

6.

Naar DF ten behoeve van Haringvliet/De Kier

– 27.575

– 2

– 35

 

– 7.221

– 133

 

Diversen

– 50

– 275

– 300

     
 

Totaal

– 25.345

– 10.895

– 1.654

40.468

30.247

34.784

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.

Synergieprojecten

– 1.555

         

8.

Opdrachten waterkwaliteit

482

         

9.

Naar EZ

– 204

         
 

Diversen

41

         

Totaal

– 1.236

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage IenM aan EZ t.b.v. UO-IMT (Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieutaakstelling).

Ad 2. Bijdrage EZ aan het door IenM/RWS uitbestede onderzoek «Scenario's monitoring vogels KRM» door SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Ad 3. De kasschuif betreft een bundeling van voornamelijk saneringsprojecten.

Ad 4. De programmaruimte op artikel 18.11 van het Infrastructuurfonds, Investeringsruimte, wordt overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen. Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

Ad 5. Voor de sanering waterbodems die op artikel 12 worden verantwoord vindt een overboeking uit het Deltafonds naar artikel 12 plaats.

Ad 6. De uitgaven voor project De Kier worden op het Deltafonds begroot en verantwoord.

Ad 7. Door vertragingen binnen de synergieprojecten ontstaat er een overschot op dit artikel, dat wordt overgeheveld naar artikel 13.

Ad 8. De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de waterplanten problematiek Randmeren, vismigratie Rijn en de Wereld Water Dag.

Ad 9. Door IenM wordt circa € 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZ. Het betreft bijdragen aan:

  • 1) de afronding van grondgebonden teelten glastuinbouw;

  • 2) de Beslisboom Water (de projectgroep Beslisboom Water heeft tot doel om het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen af te stemmen op de vereisten die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water);

  • 3) Water ABC (Water ABC is een aanpak om kwaliteitsknelpunten rond gewasbeschermingsmiddelen op te lossen);

  • 4) Duurzame Glastuinbouw (een landelijk platform waarin overheid en bedrijfsleven beleid op het gebied van glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar afstemmen).

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

147.634

108.299

195.601

188.907

188.563

188.152

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 10.086

– 8.951

– 2.664

3.468

2.863

2.557

Mutaties Miljoenennota

– 5.693

6.631

3.924

– 103

1.376

– 624

Stand ontwerpbegroting 2014

131.855

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

Mutaties Najaarsnota

– 17.166

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

114.689

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Stelselwijziging Omgevingsrecht

4.500

10.328

10.056

     

2.

Financiering BOA-capaciteit

– 1.050

– 929

– 724

– 724

– 724

– 724

3.

Kostenverhaal bodemsanering

1.559

         

4.

Terugbetaling van Duurzaamheid

10.400

         

5.

Overheveling nota ruimtebudget

       

2.000

 

6.

Project Sewerage Bonaire

1.644

         

7.

Decentralisatie meerjarige BIRK projecten

– 265

– 252

– 341

     

8.

Correctie verlaging ontvangsten

– 99

         

9.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 1.404

– 3187

– 5738

– 40

   

10.

Kadaster en Geonovum

526

526

526

526

100

100

11.

Grondverkoop Bommelerwaard

711

         

12.

Investeringsbudget Landelijk Gebied

– 22.176

         
 

Diversen

– 39

145

145

135

   
 

Totaal

– 5.693

6.631

3.924

– 103

1.376

– 624

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13.

Naar Gemeentefonds Nota Ruimte Projecten

– 2.900

         

14.

o.a. Nota Ruimte en NSP- projecten

– 12.727

         

15.

Bodemprojecten Kempen/Amsterdam Diemserzeedijk

14.282

         

16.

naar Gemeentefonds voor bodemsanering Amsterdam

– 10.300

         

17.

naar Provinciefonds bodembeeer Kempen

– 5.000

         

18.

Bijdrage veiligheidsrisico's

– 1.700

         

19.

Componenta BV

– 1.000

         

20.

Van EZ Basis Registratie Kadaster

1.071

         

21.

Diverse overboeking van en naar andere Ministeries

743

         
 

Diversen

365

         
 

Totaal

– 17.166

0

0

0

0

0

Ad 1. Het betreft middelen voor de kosten van studie, implementatie en uitvoering van Eenvoudig Beter en de Digitale Agenda. Daarnaast betreft het kosten voor de ombouw van de huidige systemen WABO en RO online om deze efficiënter en beheersbaar te krijgen en geschikt te maken voor een verdere uitbouw ten behoeve de nieuwe Omgevingswet.

Ad 2. Dit betreft de dekking voor de gevraagde extra inzet BOA-capaciteit (8,7 fte's) voor de Ruimte directies conform het met RWS afgesloten BOA-protocol 2013.

Ad 3. De mutatie betreft de inzet van de ontvangsten 2012, met betrekking het kostenverhaal bodemsanering, waarmee, conform de afspraak met Ministerie van Financiën, het uitgavenbudget 2013 mag worden opgehoogd.

Ad 4. Dit betreft de compensatie voor de bijdrage in 2011, ter dekking van de te betalen schadevergoeding m.b.t. Afval Terminal Moerdijk, vanuit de middelen Basisregistratie Grootschalige Topo (BGT tbv Kadaster).

Ad 5. Op basis van het besluit van de Minister van IenM wordt maximaal € 18 mln. voor het project IJsselsprong Zutphen gereserveerd. Hiervoor is van de bestaande reservering ad € 20 mln. € 2 mln. vanuit het Deltafonds toegevoegd aan het project Nota Ruimte alwaar de totale financiering vandaan is gekomen.

Ad 6. Gegeven de overgang van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase van het project Sewerage (rioolzuivering) in het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland, wordt het restantbudget door desaldering overgedragen van ILT naar DGRW (zie ook Ad 1 ontvangsten).

Ad 7. Deze mutatie betreft de decentralisatie van het in 2012 van het ten onrechte ingehouden BTW-deel met betrekking tot meerjarige BIRK projecten aan het Provincie- en Gemeentefonds.

Ad 8. Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (149k€). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (50k€).

Ad 9. Dit betreft de bijdrage vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 10. Dit betreft bijdragen van RWS (PDOK) aan het Kadaster en Geonovum.

Ad 11. Het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard wordt ingezet voor de projecten BIRK.

Ad 12. Voor de afronding van het investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), worden de betreffende budgetten vanuit IenM overgeboekt naar EZ.

Ad 13. Door IenM wordt een bedrag van € 2,9 mln. overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds. Het betreft de decentralisatie van het Nota Ruimte Project Hengelo «Hart van Zuid».

Ad 14. Het betreft met name vertragingen (min € 8,7 mln.) bij de Nationale Sleutelprojecten (NSP) Breda Centraal en Arnhem Centraal en om een vertraging bij het Nota Ruimte project Zuidplaspolder (min € 1,2 mln.).

Ad 15. Het betreft met name een versnelling voor de bodemprojecten Kempen (€ 5 mln.) en Amsterdam Diemerzeedijk (€ 10,3 mln.).

Ad 16. Door IenM wordt een bedrag van € 10,3 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft een bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde nazorgkosten, de beheerskosten van de bodemsanering van de Diemerzeedijk.

Ad 17. Door IenM wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds. Het betreft een bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant voor het programma Actief bodembeheer de Kempen.

Ad 18. Op dit artikel ontstaat een overschot van € 1,7 mln. bij Eenvoudig Beter. Het overschot wordt aangewend voor de uitgaven veiligheidsrisico’s op artikel 22 door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk.

Ad 19. Op dit artikel ontstaat een overschot van € 1 mln. bij Eenvoudig Beter. Het overschot wordt aangewend voor de schadevergoeding aan Componenta BV (de schadevergoeding wordt betaald op artikel 21 en 22). In de intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV op 18 september 2013 is dit besloten, zulks naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak dat Componenta BV moet voldoen aan strengere normen qua geuroverlast dan opgelegd door de Provincie.

Ad 20. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 1,1 mln. overgeboekt naar IenM. Het betreft een bijdrage aan de financiering van de opdracht aan het Kadaster (Basis Registratie Kadaster).

Ad 21. Onder «diversen» zijn diversen (kleine) overboekingen van en naar andere Ministeries opgenomen met een totaalbedrag van € 0,7 mln.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

934

934

934

934

934

934

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

969

Mutaties Miljoenennota

2.256

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

4.159

934

934

934

934

934

Mutaties Najaarsnota

200

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

4.359

934

934

934

934

934

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Project Sewerage Bonaire

1.644

         

2.

Correctie verlaging ontvangsten

– 99

         

3.

Grondverkoop Bommelerwaar

711

         
 

Totaal

2.256

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.

Bijdrage Waterschapshuis

200

         
 

Totaal

200

0

0

0

0

0

Ad 1. Overdracht van het restantbudget m.b.t. het project Sewerage (rioolzuivering).

Ad 2. Het betreft een verlaging van de ontvangstenraming van de onderzoekskosten van rioolaansluitingen Bonaire (€ 0,149 mln.). Daarnaast betreft het de ontvangst van de bijdrage van de Unie van Waterschappen aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ten behoeve van Policy Dialogue Water Governance (€ 50.000).

Ad 3. Ontvangsten hebben betrekking op het aandeel van de Dienst Landelijk Gebied in de opbrengst Verkoop Gronden Bommelwaard.

Ad 4. Het Waterschapshuis draagt als domeineigenaar bij aan de kosten van de release van OLO2.9 ten behoeve van het omgevingsloket.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

40.405

36.136

30.547

27.996

27.947

27.893

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 8

755

585

444

443

443

Mutaties Miljoenennota

– 3.320

– 3.772

966

4.825

4.825

– 155

Stand ontwerpbegroting 2014

37.077

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

Mutaties Najaarsnota

– 3.363

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

33.714

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Kasritmecorrectie

– 1.938

– 2.682

2.409

2.211

   

2.

Overboeking van/naar Infrastructuurfonds

– 1.704

   

2.769

4.980

 

3.

Loonbijstelling 2013

37

37

30

30

30

30

4.

Desaldering t.b.v. Beter Benutten

129

         

5.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 343

– 1.127

– 1.473

– 20

   
 

Diversen

499

   

– 165

– 185

– 185

 

Totaal

– 3.320

– 3.772

966

4.825

4.825

– 155

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6.

Lagere kosten Netwerk

– 3.025

         
 

Diverse hogere uitgaven

2.000

         

7.

Stille wegdekken

– 400

         

8.

Afvalbeheer Caribische Nederland

– 440

         

9.

Verkoopverboden

– 338

         

10.

Naar Provinciefonds voor regio Groningen-Assen

– 900

         
 

Naar Financiën BTW deel regio Groningen-Assen

– 72

         
 

Diversen

– 188

         
 

Totaal

– 3.363

0

0

0

0

0

Ad 1. De aanpassing van het kasritme van het budget voor opdrachten Beter Benutten is noodzakelijk in verband met de verlenging van de projectduur.

Ad 2. Dit betreft een overboeking tussen de begroting van Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds ten behoeve van a) programmakosten van het project Beter Benutten als gevolg van de verlenging van de projectduur en b) de Elektronische publicatie Verkeersbesluiten (artikel 12 in het Infrastructuurfonds).

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT en wordt aangewend ten behoeve van het in stand houden van het projecttotaal van Beter Benutten.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Wegen en verkeersveiligheid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. De lagere uitgaven voor Netwerk zijn toe te schrijven aan lagere uitgaven voor de Landsadvocaat, lager uitvallende uitgaven voor Duurzaamheid, de routekaart en EETS (European Electronic Toll Service) en een lagere eindafrekening van het programma Duurzame Logistiek. De lagere uitgaven worden ingezet voor de campagnekosten afleiding, de uitvoeringskosten trekkerrijbewijs, vergoeding kosten RDW voor het vastleggen van schade ter import aangeboden voertuigen, kosten uitvoeringstoetsen CBR/RDW, de bijdrage van Wegen en Verkeersveiligheid aan de uitgaven afvalbeheer Caribisch Nederland en de hogere uitgaven subsidie gratis internet op het Spoor.

Ad 7. Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

Ad 8. Het betreft de bijdrage van IenM aan de uitgaven aan afvalbeheer Caribisch Nederland.

Ad 9. Het betreft een overboeking naar artikel 24 voor «Handhaving Verkoopverboden».

Ad 10. Door IenM wordt een bedrag van € 0,9 mln. overgeboekt naar het provinciefonds voor Beter Benutten (regio Groningen-Assen). Het deel van de BTW van € 0,1 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Financiën (BTW compensatiefonds).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Mutaties Miljoenennota

129

         

Stand ontwerpbegroting 2014

6.911

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutaties Najaarsnota

– 2.042

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

4.869

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Desaldering

129

         

Totaal

129

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.

Ontvangsten Buisleidingenstraat

– 2.042

         

Totaal

– 2.042

0

0

0

0

0

Ad 1. Deze desaldering betreft het aandeel van dit artikel in de afroming van het eigen vermogen van de ILT.

Ad 2. Het betreft tegenvallende ontvangsten Buisleidingenstraat. Met de stichting Buisleidingenstraat is afgesproken dat de door hen ontvangen entreegelden mogen worden ingezet voor investeringen. De stichting maakt hiervan gebruik door ontvangsten in te zetten voor groot onderhoud waar in de huidige financieringsconstructie niet is voorzien.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

Openbaar vervoer

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

8.316

8.122

7.362

7.247

7.241

7.238

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

528

– 670

– 719

– 873

– 901

– 766

Mutaties Miljoenennota

3.734

79

580

1.253

870

1.117

Stand ontwerpbegroting 2014

12.578

7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

Mutaties Najaarsnota

– 2.394

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

10.184

7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Vertraging in de invoering van de Boardcomputer Taxi (BCT)

650

0

0

0

0

0

2

Vertraging NDOV

2.479

0

0

0

0

0

3

Overboeking van artikel Spoor t.b.v. Openbaar vervoer

145

251

802

882

479

726

 

Diversen

460

– 172

– 222

371

391

391

 

Totaal

3.734

79

580

1.253

870

1.117

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.

Werkzaamheden FYRA

– 2.200

         
 

Diversen

– 194

         
 

Totaal

– 2.394

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de invoering van de Boardcomputer Taxi (BCT), die in 2012 is vertraagd.

Ad 2. In 2012 is vertraging opgetreden in de opzet van de Nationale Databank OV-gegevens. Voor de uitvoering daarvan nu wordt circa € 2,5 mln. uit de eindejaarsmarge toebedeeld.

Ad 3. Uit begrotingsartikel 16 Spoor worden structureel gelden overgeboekt voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Ad 4. Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Artikel 16 Spoor

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

38.049

25.106

15.096

5.868

5.865

5.862

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

298

151

137

136

136

136

Mutaties Miljoenennota

2.541

– 833

– 1.333

– 1.086

– 683

– 930

Stand ontwerpbegroting 2014

40.888

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

Mutaties Najaarsnota

19.936

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

60.824

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

t.b.v. ERTMS railmap vanuit het IF

2.500

0

0

0

0

0

2.

Overboeking naar artikel 15 Openbaar vervoer

– 145

– 251

– 802

– 882

– 479

– 726

 

Diversen

186

– 582

– 531

– 204

– 204

– 204

 

Totaal

2.541

– 833

– 1.333

– 1.086

– 683

– 930

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.

Pilot ERMTS

10.000

         

4.

Actieplan Groei Spoor

8.377

         

5.

werkzaamheden FYRA

2200

         

6.

Vervoerskamer

– 981

         
 

Diversen

340

         
 

Totaal

19.936

0

0

0

0

0

Ad 1. De uitgaven voor de onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de Railmap European Rail Traffic Management System (ERTMS) worden verantwoord ten laste van dit begrotingsartikel. Hiervoor is budget overgeboekt uit het Infrastructuurfonds.

Ad 2. Uit dit begrotingsartikel zijn structureel gelden overgeboekt naar begrotingsartikel 15 Openbaar vervoer voor de definitieve invulling van de taakstelling topsectoren zodat de lopende programmering (met name OV-chipkaart) niet wordt gehinderd.

Ad 3/4. De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. Het nu over te hevelen bedrag van circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII, zulks op basis van de huidige prognose.

Ad 5. Het overschot van € 2,2 mln. op opdrachten vervoer OV (artikel 15.01) als gevolg van vertraging van het programma Nationale Databank Openbaar Vervoer wordt overgeboekt naar opdrachten vervoer spoor in verband met extra werkzaamheden Fyra (artikel 16.01).

Ad 6. Door IenM wordt een bedrag van € 1,0 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Artikel 17 Luchtvaart

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

23.341

22.305

23.883

11.728

11.719

11.714

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

548

533

564

307

307

307

Mutaties Miljoenennota

5.473

11.453

– 741

8.793

4.616

– 35

Stand ontwerpbegroting 2014

29.362

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

Mutaties Najaarsnota

– 4.781

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

24.581

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Eindejaarsmarge

2.794

         

2.

Bonaire fase 1 baanrenovatie

2.440

         

3.

Havermansgelden

460

465

440

445

445

445

4.

NLR huisvesting

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

4a.

NLR huisvesting vergoeding

 

644

644

644

644

644

5.

Artikeloverstijgende kasritmecorrecties

330

1.595

– 15.017

8.699

4.522

– 129

6.

Loonbijstelling 2013

1

1

1

5

5

5

7.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

 

9.548

14.191

     
 

Diversen

448

200

       
 

Totaal

5.473

11.453

– 741

8.793

4.616

– 35

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8.

Amendement Twente/baandrempel

           
 

Maastricht en GIS

– 4.327

         

9.

Vervoerskamer

– 370

         
 

Diversen

– 84

         
 

Totaal

– 4.781

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB). Deze gelden worden aan de uitgaven toegevoegd. Hier worden de voorbereidingskosten van de uitvoering van de masterplannen mee bekostigd. Zie ook de toelichting bij ad 1 onder de ontvangsten.

Ad 3. De ramingen bij dit artikel worden bijgesteld met de Havermansgelden uit artikel 24 Handhaving en Toezicht ten behoeve van Aeronautical Information Publication (AIP) en het meetprogramma luchtvaart Caribisch Nederland.

Ad 4(a).Dit betreft de overboeking van € 1 mln. structureel naar het Ministerie van EZ ten behoeve van de huisvesting van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Een deel van de vergoeding vanaf 2014 (ruim € 0,6 mln.) stond sinds 2011 geparkeerd op artikel 99 Onvoorzien.

Ad 5. Dit betreft een artikeloverstijgende kasschuif om op meerdere artikelen budgetten in verschillende de jaren aan te sluiten met de uitgaven die op dat moment verwacht worden.

Ad 6. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 7. Het betreft hier de bijdrage aan de investeringen in luchthavens in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens.

Ad 8. Het overschot wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van het Amendement van het lid Koopmans c.s. (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 200 XII, nr. 60) tot een bedrag van € 1,8 mln. In dit amendement zijn gelden beschikbaar gesteld voor het doen van luchtzijdige investeringen voor vliegveld Twente. Het kasoverschot wordt veroorzaakt doordat er vertraging is opgetreden in de afronding van de aanbesteding. Inmiddels is in september 2013 een concessieovereenkomst getekend door Area Development Twente met het consortium Reggeborgh en Aviapartner en er worden nu voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven. Onderdeel daarvan is het nemen van een luchthavenbesluit

Daarnaast komt de baandrempel Maastricht niet tot betaling tot een bedrag van € 0,7 mln. (de anti-blast maatregelen zijn nog niet afgerond).

Op GIS (Project Geluidsisolatie Schiphol) is er een overschot van € 1,8 mln. Het overschot is een saldo van hogere en lagere uitgaven. Bij de schadeclaims worden voor een hoger bedrag aan schadeclaims afgehandeld in 2013 dan vooraf ingeschat. Bij de aankoop van veiligheidssloopzones als gevolg van geringe sloopkosten van woningen in 2013 zijn er lagere uitgaven.

Ad 9. Door IenM wordt een bedrag van € 0,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

42.751

44.851

28.111

6.628

25

25

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

Mutaties Miljoenennota

2.588

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

45.339

44.851

28.111

6.628

25

25

Mutaties Najaarsnota

– 7.194

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

38.145

44.851

28.111

6.628

25

25

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Bonaire fase 1 baanrenovatie

2.440

         
 

Diversen

148

         
 

Totaal

2.588

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.

Minder vliegbewegingen

– 7.194

         
 

Totaal

– 7.194

0

0

0

0

0

Ad 1. In het kader van activiteiten voor Caribisch Nederland wordt het restantbudget van het project baanrenovatie fase 1 Bonaire overgedragen door de ILT aan het DGB. De overdracht vindt plaats door facturering. Zie ook de toelichting bij ad 2 onder de uitgaven.

Ad 2. Met name vanwege de lagere hoeveelheid vliegbewegingen zijn er, als gevolg van minder opgelegde heffingsaanslagen, lagere ontvangsten in het kader van de Geluidsisolatie Schiphol dan geraamd.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

6.464

5.428

4.711

4.708

4.702

4.701

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

426

196

94

90

89

89

Mutaties Miljoenennota

623

– 321

– 53

131

132

132

Stand ontwerpbegroting 2014

7.513

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

Mutaties Najaarsnota

– 503

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

7.010

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Eindejaarsmarge

1.277

         

2.

Kasritmecorrectie

– 324

– 190

128

128

129

129

3.

Loonbijstelling 2013

3

3

3

3

3

3

4.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 333

– 134

– 184

     
 

Totaal

623

– 321

– 53

131

132

132

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.

Vervoerskamer

– 503

         
 

Totaal

– 503

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Ten behoeve van een nieuwe subsidieregeling voor het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) wordt een correctie op kasritme aangebracht.

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Scheepvaart en havens aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 5 Door IenM wordt een bedrag van € 0,5 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken voor de Vervoerskamer.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

97

         

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

97

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

97

0

0

0

0

0

Artikel 19 Klimaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

92.943

56.517

54.999

48.560

48.357

48.095

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

5.828

135

– 102

– 492

– 934

– 1.157

Mutaties Miljoenennota

– 2.136

2.770

– 770

1.623

1.127

1.127

Stand ontwerpbegroting 2014

96.635

59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

Mutaties Najaarsnota

– 6.248

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

90.387

59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Kasschuif ProMT

 

1.000

       

2.

Ophoging uitvoeringsbudget MIP

 

600

600

1.000

1.000

1.000

3.

Van Geluidskaarten: dekking tekort bouw register Biobrandstoffen

 

1.577

       

4.

Interreg: budgetneutrale kasschuif

– 1.500

500

500

500

   

5.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 300

– 1.033

– 1.975

– 8

0

0

6.

Overboeking ProMT naar verkeersemmissies

– 500

         
 

Diversen

164

126

105

131

127

127

 

Totaal

– 2.136

2.770

– 770

1.623

1.127

1.127

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.

Schadevergoedingen en nabetaling ILG

– 2.300

         

8.

HGIS

– 3.600

         
 

Diversen

– 348

         
 

Totaal

– 6.248

0

0

0

0

0

Ad 1. Bij het Programma Milieu en Technologie (ProMT) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 worden bijgeboekt.

Ad 2. Het Milieu Innovatie Programma (MIP) budget wordt opgehoogd. Dit wordt gedaan om het voor het uitvoeringsbudget van de onderliggende fiscale regelingen (MIA/VAMIL en Groen Beleggen) op peil te houden.

Ad 3. Het financiële tekort in 2014 voor de bouw van het register Biobrandstoffen wordt gedekt uit de middelen voor Geluidskaarten (artikel 20)

Ad 4. Een gedeelte van de beschikbare Interreg middelen in 2013 wordt over latere jaren verdeeld.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Klimaat aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. Betreft overheveling van ProMT middelen naar verkeersemissies (op artikel 20).

Ad 7. Door het goedkoper uitvallen dan wel niet uitvoeren van diverse opdrachten (€ 1,1 mln.), waaronder uitvoeringsregelingen door AgNL alsmede doordat de betalingen op reeds verstrekte subsidies trager worden opgevraagd dan geraamd (€ 1,2 mln.) is een overschot ontstaan (€ 2,3 mln.). Het voorgaande heeft echter geen negatief effect op de beleidsuitvoering. Genoemd overschot wordt aangewend voor het betalen van de schadevergoeding aan Componenta BV (zie verder artikel 22), schadevergoedingen voor de «schadeclaims Interim-wet ammoniak en veehouderij» en een nabetaling aan het ILG (zie verder artikel 21).

Ad 8. Er is voor € 3,6 mln. aan overschotten op uitgaven die onderdeel zijn voor de HGIS:

  • Het overschot bij Clean Development Mechanism (CDM) van € 2,5 mln. wordt veroorzaakt doordat de uitvoeringsorganisaties een voorschot per periode krijgen, dat verrekend wordt met de vorige periode. Voor de komende periode hebben deze organisaties voldoende middelen om hun financiële verplichtingen na te komen.

  • Door het niet aanwenden van een reservering van € 0,3 mln. voor Galileo supervisory authority en door een vertraging in geplande projecten van € 0,3 mln. ontstaat er een overschot van totaal € 0,6 mln.

  • Het budget voor onvoorziene bijdragen zal niet worden aangewend, zodat er een overschot zal ontstaan van € 0,5 mln.

Aangezien deze uitgaven onderdeel zijn van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) wordt het bedrag van € 3,6 mln. naar de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken teruggeboekt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

120.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Mutaties Miljoenennota

1.639

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

121.639

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutaties Najaarsnota

7.000

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

128.639

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Afroming eigen vermogen NEa

1.639

         
 

Totaal

1.639

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.

Ontvangsten ETS

7.000

         
 

Totaal

7.000

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van de NEa vertoont een overschot dat wordt afgeroomd door het moederdepartement

Ad 2. Bij de veilingopbrengsten van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) worden op basis van de veilingen zoals die tot en met augustus daadwerkelijk hebben plaatsgevonden hogere ontvangsten geraamd. Deze hogere ontvangsten worden niet veroorzaakt doordat de prijzen per geveilde eenheid hoger zijn, maar doordat het Ministerie van Financiën de ontvangsten van de veiling pas later als inkomsten boekt (op grond van de gewijzigde regels van Eurostat). Deze ontvangsten komen niet ten bate van de IenM begroting.

Artikel 20 Lucht en geluid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

20

Lucht en geluid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

78.823

48.480

44.360

36.975

33.448

33.433

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 880

5

– 14

232

232

232

Mutaties Miljoenennota

10.436

898

– 820

– 605

– 591

– 591

Stand ontwerpbegroting 2014

88.379

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

Mutaties Najaarsnota

– 500

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

87.879

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Subsidies Euro-6

 

2.500

       

2.

Subsidies Euro-VI

6.650

2.650

1.000

     

3.

NSL

5.000

         

4.

Geluidskaarten naar artikel 19 (biobrandstoffen)

 

– 1.577

       

5.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 688

– 2.311

– 1.475

– 14

   

6.

Bijdrage MIP naar artikel 19

 

– 364

– 345

– 591

– 591

– 591

 

Diversen

– 526

         
 

Totaal

10.436

898

– 820

– 605

– 591

– 591

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.

Subsidies Euro-6 en Euro-VI

– 7.600

         

8.

Wegverkeerslawaai,NSL, Geluidskaarten enz.

7.600

         

9.

Diverse schadevergoedingen (o.a. Componenta BV)

– 500

         
 

Totaal

– 500

0

0

0

0

0

Ad 1. Bij de subsidieregeling voor stimulering van taxi’s en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro-6 norm) zijn in 2012 middelen overgebleven die in 2014 via de eindejaarsmarge worden bijgeboekt.

Ad 2. Bij de subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto’s en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro-VI norm vinden diverse mutaties plaats die leiden tot de bovenstaande reeks. Een gedeelte bestaat uit opvragen van specifiek gereserveerde middelen uit het Infrastructuurfonds (€ 5 mln.), een andere deel (€ 3,4 mln.) komt uit de eindejaarsmarge en er is ook nog sprake van een interne herschikking binnen dit artikel (€ 1,9 mln.).

Ad 3. Bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden middelen onder andere via de eindejaarsmarge en de prijsbijstelling bijgeboekt.

Ad 4. Het financiële tekort voor de bouw van het register Biobrandstoffen (artikel 19) wordt gedekt uit middelen voor Geluidskaarten.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage vanuit artikel Lucht en Geluid aan de vastgestelde projecten in Caribisch Nederland op het gebied van onderhoud en renovatie luchthavens en de maritieme incidentenbestrijding.

Ad 6. Bijdrage aan de ophoging van middelen voor Milieu Innovatie Programma (MIP) op artikel 19.

Ad 7/8. Hier is sprake van een interne herschikking binnen het artikel (en dus binnen de dezelfde beleidsterreinen), vanwege enerzijds geraamde overschotten en anderzijds geraamde tekorten. Door het achterblijvende aantal subsidieaanvragen blijft bij de Euro-VI en Euro-6 regelingen in totaal een bedrag van € 6,6 mln. over. Daarnaast blijft bij Geluidskaarten een bedrag van € 1 mln. over als gevolg van het vertraagd opleveren door gemeenten van de kaarten waarvoor zij subsidie hebben ontvangen. Het totaal van € 7,6 mln. wordt binnen het artikel ingezet voor alternatieve aanwending:

  • een bedrag van € 2 mln. wordt ingezet ter dekking van het geraamde tekort bij de betalingen op in het kader van het NSL aangegane en nog in 2013 aan te gane verplichtingen;

  • vervolgens wordt € 4,6 mln. ingezet voor een versnelling bij de sanering van het wegverkeerslawaai (o.a. ten behoeve van het project Maastricht A2);

  • tenslotte wordt via de bijdrage aan Rijkswaterstaat € 1 mln. ingezet voor de aanleg van de opritinfrastructuur van het te bouwen waterstofveldstation Albrandswaard voor milieuvriendelijk vervoer

Ad 9. Op dit artikel ontstaat een overschot van € 0,5 mln. Het overschot wordt aangewend voor de schadevergoeding aan Componenta BV (zie artikel 22).

Artikel 21 Duurzaamheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21 Duurzaamheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

44.601

16.628

17.087

19.365

19.261

19.140

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 4.326

– 3.008

– 2.001

– 1.724

– 1.951

– 2.895

Mutaties Miljoenennota

– 29.741

– 90

– 327

174

– 1.254

– 310

Stand ontwerpbegroting 2014

10.534

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

Mutaties Najaarsnota

2.202

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

12.736

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Vrijval Afvalfonds

– 25.021

         

2.

Programma ILG

– 4.489

         

3.

Diversen

– 231

– 90

– 327

174

– 1.254

– 310

 

Totaal

– 29.741

– 90

– 327

174

– 1.254

– 310

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.

Afvalbeheer Caribisch gebied

1.320

         

5.

Preventiebeleid

600

         

6.

Componenta bv en nabetaling ILG

1.000

         

7.

Diverse overboekingen naar EZ

– 718

         
 

Totaal

2.202

0

0

0

0

0

Ad 1. Aan het Afvalfonds is een toezegging gedaan van € 0,575 mln. voor de aanpak van het verpakkingen- en zwerfafvaldossier. Door het Afvalfonds is aangegeven dat het totaal toegezegde bedrag niet volledig besteed zal worden. Dit houdt onder meer in dat een in de begroting 2013 geraamd bedrag van circa € 25 mln. niet betaald hoeft te worden.

Ad 2. Bijdrage voor ILG programma van EZ inzake duurzaam ondernemen en duurzaam watergebruik.

Ad 4. Het betreft de bijdrage van IenM aan de uitgaven aan afvalbeheer op de BES-eilanden.

Ad 5. Voor aanvullende opdrachten voor maatregelen op het gebied van preventie (bodem en water) wordt dit artikel verhoogd met € 0,6 mln. Het gaat om een extra nen-coördinatie (normstelling) en de opdracht voor de commissie deskundigen drinkwater. Het bedrag wordt gecompenseerd uit de lagere uitgaven op artikel 97.

Ad 6. Het betreft hier voornamelijk niet geraamde uitgaven op het gebied van schadevergoedingen voor de «schadeclaims Interim-wet ammoniak en veehouderij» en een nabetaling aan het ILG.

Ad 7. Door IenM wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Het betreft onder andere bijdragen voor «Duurzaam Doen», de commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en het Beoordelingskader en totoxine.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

17.233

18.185

41.730

69.847

69.793

69.727

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 858

– 65

– 65

– 305

– 81

863

Mutaties Miljoenennota

14.517

10.014

2.467

– 19.065

– 17.023

– 881

Stand ontwerpbegroting 2014

30.892

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

Mutaties Najaarsnota

4.740

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

35.632

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Oplossen kasprobleem (aanvulling middelen + kas- en vp schuiven)

11.556

9.101

2.065

– 4.560

– 6.662

 

2.

NANoREG

4.762

2.369

2.369

500

   

3.

Bijdrage Asbest VolgSysteem (LAVS)

– 970

         

4.

Asbest tgv algemene IenM beeld

     

– 14.000

– 9.000

 

5.

Overdracht 8 fte en programmabudget naar artikel 97

     

– 675

– 708

– 741

6.

Investeringsprojecten Caribisch Nederland

– 210

– 946

– 1.647

– 13

   

7.

Bijdrage Luchtvaart (art. 17)

– 200

– 200

       
 

Diversen

– 421

– 310

– 320

– 317

– 653

– 140

 

Totaal

14.517

10.014

2.467

– 19.065

– 17.023

– 881

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8.

Componenta BV

3.000

         

9.

Bijdrage veiligheidsrisico's

1.700

         
 

Diversen

40

         
 

Totaal

4.740

0

0

0

0

0

Ad 1. Op dit artikel worden de beschikbare middelen met name bij 2013 aangevuld om te kunnen voldoen aan lopende verplichtingen. De middelen zijn voortgekomen uit een IenM brede herschikking. Ook worden in dit kader middelen uit latere jaren naar voren gehaald.

Ad 2 Ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) worden uitgaven gedaan aan 60 contractpartners. De uitvoering van dit project is ondergebracht bij het projectbureau NANoREG. Het RIVM ondersteunt en faciliteert hierbij. Deze uitgaven worden mogelijk gemaakt door een ontvangst van de Europese Unie.

Ad 3. Naar artikel 98 wordt een ICT bijdrage overgeboekt ten behoeve van de regie op het beheer en onderhoud voor het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).

Ad 4. Een gedeelte van de middelen voor asbest wordt IenM breed ingezet om de begroting sluitend te maken.

Ad 5. Betreft een nadere aanvulling van de taakstelling op uitvoeringsorganisaties.

Ad 6. Betreft overheveling van middelen tbv Caribisch Nederland/investeringsprojecten luchtvaart en maritiem (naar artikel 17 en 26).

Ad 7. Voor de versterking van het externe veiligheidsbeleid Luchtvaart worden middelen naar artikel 17 overgeheveld.

Ad 8. In vervolg op de rechterlijke uitspraak in het door Componenta BV te Heerlen ingestelde beroep tegen de door de Provincie opgelegde normen voor geuroverlast, is op 18 september 2013 een intentieovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Componenta BV ondertekend. Daarin is overeengekomen dat (gebaseerd op de Circulaire schadevergoedingen) het Rijk meebetaalt aan een vergoeding van een deel van de schade die Componenta BV ondervindt als gevolg van de opgelegde normen. Voor deze bijdrage van het rijk vindt een verhoging op dit artikel plaats met € 3 mln.

Ad 9. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13, alwaar sprake is van een overschot. De betreffende € 1,7 mln. wordt tezamen met een binnen artikel 22 beschikbare € 3,3 mln. aangewend voor de uitgaven in het kader van de bestrijding van veiligheidsrisico’s, welke ontstaan door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk. Eén en ander conform de toezegging van de Staatssecretaris in de Eerste Kamer (Kamerstukken I, 2013–2014, nr. 33 van 2 juli 2013).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

450

         

Mutaties Miljoenennota

15.337

2.369

2.369

500

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

15.787

2.369

2.369

500

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

15.787

2.369

2.369

500

0

0

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

EU-project NANoREG

4.762

2.369

2.369

500

   

2.

Ontvangst van ILT

10.575

         
 

Totaal

15.337

2.369

2.369

500

0

0

Ad 1. IenM heeft de coördinatie van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) uit het zevende kaderprogramma (FP7) voor onderzoek van de Europese Commissie op zich genomen. Daarvoor ontvangt IenM in de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal € 10 mln.

Ad 2. Vanuit de ILT worden middelen gestort op artikel 22. De ontvangsten worden ingezet om de beschikbare middelen voor 2013 aan te vullen. Zie ook toelichting ad 1 bij de uitgaven.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

46.310

51.700

45.294

43.606

43.425

43.261

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 4.337

– 5.803

– 5.890

– 6.166

– 6.425

– 6.683

Mutaties Miljoenennota

805

– 11.971

28

4.028

8.028

28

Stand ontwerpbegroting 2014

42.778

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

42.778

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Loonbijstelling

28

27

26

26

26

26

2.

Kasschuif Eumetsat

 

– 12.000

 

4.000

8.000

 
 

Diversen

777

2

2

2

2

2

 

Totaal

805

– 11.971

28

4.028

8.028

28

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Door vertraging in de uitvoering bij EUMETSAT zijn de beschikbare bedragen pas later nodig.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

136.654

131.188

128.442

127.548

126.205

125.530

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 1.337

– 1.976

– 2.017

– 3.681

– 5.348

– 6.938

Mutaties Miljoenennota

418

347

321

303

290

276

Stand ontwerpbegroting 2014

135.735

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Mutaties Najaarsnota

– 5.530

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

130.205

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Loonbijstelling

154

147

144

143

142

141

2

Burgerbrieven BZK

– 786

– 786

– 786

– 786

– 786

– 786

3.

Overboeking Havermansgelden

– 460

– 465

– 440

– 445

– 445

– 445

4.

Diversen

1.510

1.451

1.403

1.391

1.379

1.366

 

Totaal

418

347

321

303

290

276

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.

naar Provinciefonds IBT taak

– 314

         

6.

Bijdrgae ILT ICAWEB

– 1.000

         

7.

Verkoopverboden

338

         

8.

van VenJ Misdaad mag niet lonen

234

         

9.

Naar EZ Kernfysiche dienst

– 4788

         
 

Totaal

– 5.530

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Deze mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de afhandeling van Burgerbrieven.

Ad 3. Deze mutatie betreft de overboeking van Havermansgelden naar het beleidsverantwoordelijke directoraat-generaal Bereikbaarheid.

Ad 4. Deze mutatie betreft onder meer een overboeking van personeelsbudget van ILT naar andere onderdelen van IenM (artikel 98) en compensatie voor het in rekening brengen van integrale kostprijzen voor kantoorautomatisering door IenM.

Ad 5. Door IenM wordt in 2013 € 1,2 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds (op artikel 24 € 0,3 mln. en artikel 98 € 0,9 mln.). Het betreft de bijdrage voor het Interbestuurlijk toezicht.

Ad 6. Het betreft de overdracht van taken ILT (personeels-en niet personeels deel) naar RWS voor de Integrale Crisis Advies website (ICAWEB). De uitgaven vinden op artikel 97 plaats.

Ad 7. Op artikel 14 ontstaat een overschot van € 0,338 mln. Het overschot wordt aangewend op dit artikel voor «Handhaving Verkoopverboden, Extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 m.b.t. verkoopverboden».

Ad 8. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt een bedrag van € 0,2 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft de bijdrage in het programma «Misdaad mag niet lonen».

Ad 9. Door IenM wordt een bedrag van € 4,8 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor de tweede tranche van overdracht taken met betrekking tot straling en nucleaire veiligheid van de Kernfysische Dienst.

Artikel 25 Brede Doeluitkering

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

25 Brede Doeluitkering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.795.605

1.746.573

1.710.174

1.729.220

1.736.774

1.723.249

Nota van wijziging

75.000

1e suppletore wet 2013

168.146

67.468

66.854

67.041

67.116

66.983

Mutaties Miljoenennota

9.572

5.148

2.202

8.226

2.237

2.219

Stand ontwerpbegroting 2014

2.048.323

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

Mutaties Najaarsnota

– 2.310

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

2.046.013

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Van IF-13: Roodeschool

 

2.900

       

2

Forfaitaire index 2103

7.262

         

3

Loonbijstelling 2013

2.310

2.248

2.202

2.226

2.237

2.219

4

Van IF-13: Grensoverschr.vv.

     

6.000

   
 

Totaal

9.572

5.148

2.202

8.226

2.237

2.219

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.

Loonbijstelling 2013

– 2.310

         
 

Totaal

– 2.310

0

0

0

0

0

Ad 1. Vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds vindt een overboeking plaats naar de BDU voor de verlenging van de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

Ad 2. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionale en lokale Infrastructuur in het Infrastructuurfonds wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 3. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 13 Spoorwegen in het Infrastructuurfonds naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf. Dit in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 5. Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,31 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

Artikel 26 Bijdragen aan de investeringsfondsen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26

Bijdr. Aan investeringsfondsen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

6.761.720

7.670.509

6.700.232

7.064.160

6.979.119

6.614.663

1e suppletore wet 2013

– 7.211

– 59.929

– 79.987

– 89.873

– 124.998

– 146.388

Mutaties Miljoenennota

– 60.406

– 158.253

– 193.492

– 504.103

74.852

– 10.942

Stand ontwerpbegroting 2014

6.694.103

7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

Mutaties Najaarsnota

– 862

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

6.693.241

7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26.01 IF

           

1.

Overdracht fte's HBJZ naar RWS

315

315

315

315

315

315

2

1% regeling Arbeidsmarkt

285

         

3

subsidieregeling Euro-VI

– 5.000

         

4

Roadmap ERTMS

– 2.500

         

5

Projectdirectie BB

804

 

– 200

– 3.269

– 5.480

 

6

0,5 FTE naar PPS kennispool

52

52

52

52

52

52

7

BDU: Roodeschool

 

– 2.900

       

9

Forfataire dekking BDU

 

– 2.500

 

– 4.762

   

10

KRW

       

– 3.725

– 8.065

11

Decentralisatie uitkering Binnenhavens

– 5.000

         

12

Loonbijstelling 2013

1.804

1.591

1.555

1.387

1.514

1.481

13

Depotruimte Nationaal Archief

– 139

– 173

– 173

– 173

– 173

– 173

14

Van EZ: opdrachtverstrekking Deltares

121

         

15

Omzetting DBFM: N33 en A1/A6/A9

– 72.943

– 121.692

– 159.783

– 425.728

137.326

57.122

16

Middelenafspraak

 

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

17

BDU: Grensoverschr.vv.

     

– 6.000

   

18

Bijdrage RWS aan Kadaster en Geonovum

– 284

– 284

– 284

– 284

   

19

CN/BES: Maritieme incidentenorganisatie

3380

2440

105

100

   

20

Transitie ARBO taken van SSO/HRM naar RWS

415

535

535

535

535

535

21

Campagne van A naar Beter.

125

         

22

Bijdrage RWS aan opdracht Geonovum 2013

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

23

Naar BZK: Elektronische publ. Verkeersbesluiten

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

24

Van HXII-14: Elektronische publ. Verkeersbesluiten

900

         

25

Van EZ: SPA Deltares

300

         

26

Index 2013

189

163

156

159

161

161

               

26.02 DF

           

1

Loonbijstelling 2013

212

200

190

185

183

190

2

Deltaris

30

         

3

Sanering waterbodems

– 2.270

         

4

Zutphen

       

– 2.000

 

5

KRW

     

– 33.000

– 29.275

– 26.852

6

Staf Deltacommissaris

– 64

135

135

152

152

152

7

Indexering 2013

– 189

– 163

– 156

– 159

– 161

– 161

8

Overboeking naar provinciefonds

– 8.250

         

9

Haringvliet de Kier

27.575

2

35

2.361

11.260

133

10

Bijdrage DF aan Kadaster en Geonovum

– 142

– 142

– 142

– 142

   
 

Totaal

– 60.406

– 158.253

– 193.492

– 504.103

74.852

– 10.942

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26.01 IF

           

27.

Pilot ERMTS

– 10.000

         

28.

Actieplan Groei Spoor

– 8.377

         

29.

Decentralisatie EC

434

         

30.

Stille wegdekken

400

         

31

Loonbijstelling 2013

2.310

         

32.

Lean and green project

620

         

33.

Bijdrage douane

1.500

         

34.

BTW Harinxmakanaal

– 3.263

         

35.

Van EZ voor Deltaris

1.180

         
               

26.02 DF

           

11.

Bijdrage EZ Marker Wadden

15.000

         

12.

Naar Provinciefonds Pilot Spruistroom

– 666

         
 

Totaal

– 862

0

0

0

0

0

26.01

Ad 1. Dit betreft een overboeking naar Infrastructuurfonds (IF) artikel 18 voor de overdracht 3,9 fte van HBJZ naar RWS (€ 0,3 mln.).

Ad 2. Dit betreft een vergoeding uit IF artikel 18 aan RWS voor de 1% regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.).

Ad 3. Vanuit IF artikel 12 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld in het kader van de Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen) voor 2013. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII, artikel 20.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 voor de financiering van het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.).

Ad 5. Vanuit IF artikel 12 Beter Benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur als gevolg van het verlengen van de projectduur (totaal € 1,2 mln.). Tevens worden in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (BB) teruggeboekt naar IF artikel12 voor het in standhouden van het projecttotaal BB (€ 0,8 mln.).

Ad 6. Dit betreft een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.).

Ad 7. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar de BDU voor de verlenging van de spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

Ad 8. Op IF artikel 18 overige uitgaven worden kosten begroot die niet aan de netwerken zijn toe te delen. De uitgaven zijn prijsgevoelig en voor een substantieel deel vastgelegd in juridisch bindende contracten. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de financiering.

Ad 9. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit IF artikel 14 Reglok wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex.

Ad 10. De resterende programmaruimte op IF artikel 18 (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen.

Ad 11. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens (IF artikel 15) ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. (excl. BTW). Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds.

Ad 12. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 13. Dit betreft een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief.

Ad 14. Dit betreft de bijdrage van EZ in de opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende RCR-projecten (€ 0,1 mln.).

Ad 15. Dit betreft de omzetting van de reeksen A1/A6 SAA en N33 Assen-Zuidbroek.

Ad 16. De inkomsten die voorheen taakstellend in de begroting stonden t.b.v. RVOB, worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) weet te realiseren bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 miljoen per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 miljoen structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 miljoen structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 miljoen structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII aan het IF alsmede de reeks «Bijdrage aan agentschappen» «overige netwerkoverstijgende kosten» op IF artikel 18.08 worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 miljoen.

Ad 17. Dit betreft een overboeking vanuit IF artikel 13 naar BDU Gelderland voor de bijdrage in het project Arnhem-Emmerich-Dusseldorf in het kader van grensoverschrijdend spoorvervoer.

Ad 18. Dit betreft een bijdrage van RWS aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. p/jr). De bijdrage is afkomstig vanuit de IF artikelen 12, 15 en 18.

Ad 19. Het gaat om een bijdrage vanuit IF artikel 15 voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.).

Ad 20. Deze overboeking met artikel IF artikel 18 heeft betrekking op de overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel).

Ad 21. Een overboeking van DCO naar RWS (IF artikel 18) voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.).

Ad 22. Het gaat om een opdracht van RWS aan Geonovum (€ 0,1 mln.) vanuit IF artikel 18.

Ad23/24.Enerzijds betreft het een overboeking vanuit artikel IF artikel 12 naar BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.). Anderzijds gaat om een overboeking vanuit de Begroting hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader.

Ad 25. Deze overboeking van EZ naar artikel IF artikel 18 is bestemd voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares voor verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.).

Ad 26. Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder 7 bij 26.02.

Ad 27/28. Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op artikelonderdeel 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

Ad 29. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,4 mln.

betreffende de decentralisatie van het Expertise Centrum overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Ad 30. Van de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

Ad 31. Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar gecompenseerd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

Ad 32.Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd.

Ad 33. Dit betreft een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS) van € 1,5 mln. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65.

Ad 34. Een bedrag van circa € 3,3 mln. aan BTW wordt naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.

Ad 35. Door het Ministerie van Economische zaken wordt circa € 1,2 mln. bijgedragen aan Deltaris.

26.02

Ad 1. Dit is het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 2. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk staan geraamd, aan Deltaris welke op het Deltafonds wordt verantwoord ten behoeve van een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur.

Ad 3. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen ten behoeve van het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op de Begroting hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 4. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op de Begroting hoofdstuk XII.

Ad 5. Met deze mutatie wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de KaderRichtlijn Water en de financiering gefaciliteerd.

Ad 6. In verband met de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement op de Begroting hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatuitgaven IenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.

Ad 7. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013. Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds gerelateerde deel van artikel 18 «Overige uitgaven» van het Infrastructuurfonds.

Ad 8. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ad 9. De middelen uit de begroting Hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

Ad 10. Deze mutatie betreft een bijdrage ten laste van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum welke verantwoord wordt op artikel 13.02.06 van de begroting Hoofdstuk XII.

Ad 11.Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 15,0 mln. bijgedragen aan het project Marker Wadden.

Ad 12.Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.

Artikel 97 Algemeen departement

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

23.429

22.887

20.886

20.862

20.850

20.841

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

375

130

130

130

130

130

Mutaties Miljoenennota

7.349

4.189

3.960

4.341

4.326

4.441

Stand ontwerpbegroting 2014

31.153

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

Mutaties Najaarsnota

– 4.212

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

26.941

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Eindejaarsmarge

1.050

         

2.

Onderzoeken PBL (ontvangsten)

3.600

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

2a.

Onderzoeken PBL (Verantwoord Begroten)

2.303

2.089

2.354

2.055

2.000

2.000

 

Diversen

396

100

106

786

826

941

 

Totaal

7.349

4.189

3.960

4.341

4.326

4.441

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.

Onderzoeken PBL

– 4.000

         

4.

Diverse bijdrage van EZ

548

         

5.

Opdrachten preventiebeleid

– 940

         

6.

Minder vliegbewegingen regeringsvliegtuig

– 472

         

7.

Bijdrage ILT ICAWEB

1.000

         
 

Diversen

– 348

         
 

Totaal

– 4.212

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge ten behoeve van uit 2012 overlopende verplichtingen waarvan de betalingen vorig jaar zijn vertraagd.

Ad 2. Dit betreft het verhogen van het budget voor PBL-onderzoeken als gevolg van bijdragen van derden.

Ad 2a. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 3. In 2013 komt tot een bedrag van € 4 mln. van de geplande onderzoeken door het planbureau voor de leefomgeving niet tot betaling. Derde partijen hebben het Planbureau reeds in 2013 vergoed voor nog uit te voeren onderzoeken, maar het Planbureau had in 2013 niet de capaciteit om deze uit te voeren. Deze onderzoeken zullen echter wel in de toekomst moeten plaatsvinden.

Ad 4. Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een bedrag van € 0,5 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft een bijdrage in

  • het TEEB programma ad € 0,3 mln. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Zie voor meer informatie www.degroenestad.nl .;

  • voor de Innovatie estafette ad € 0,1 mln.;

  • voor kennis decentraal ad € 0,1 mln.

Ad 5. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat bepaalde onderzoeken, opdrachten en kennisontwikkeling niet meer dit jaar zullen plaatsvinden.

Ad 6. In verband met minder gebruik van het regeringsvliegtuig ontstaat er een overschot van € 0,5 mln. (zie punt 3 van de ontvangsten).

Ad 7. Het betreft de overdracht van taken ILT (personeels-en niet personeels deel) naar RWS voor de Integrale Crisis Advies website (ICAWEB). De verlaging vindt plaats op artikel 24.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.685

2.685

2.685

2.685

2.685

2.685

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

3.600

1.188

688

688

688

688

Stand ontwerpbegroting 2014

6.285

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

Mutaties Najaarsnota

– 378

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

5.907

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Onderzoeken PBL

3.600

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

2.

Regeringsvliegtuig

– 812

– 812

– 812

– 812

– 812

 

Totaal

3.600

1.188

688

688

688

688

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.

minder gebruik regeringsvliegtuig

– 378

         
 

Totaal

– 378

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft uitgaven die door het PBL worden ontvangen om onderzoeken uit te voeren.

Ad 2. De begrote ontvangstenreeks wordt verlaagd in verband met een begrotingsbijdrage van andere departementen. De wijze waarop de administratie tot nu toe werd gevoerd, leidde tot een administratieve last, waar – in het kader van de vereenvoudiging van de bedrijfsvoering rijksdienst – nu verandering in wordt gebracht door het onderling versturen van facturen te verminderen. Deze financiële aanpak leidt tot verwachting tot een meer bedrijfseconomisch verantwoord gebruik van het regeringsvliegtuig.

Ad 3. In verband met minder gebruik van het regeringsvliegtuig zijn er minder ontvangsten dan geraamd tot een bedrag van € 0,4 mln. (zie punt 8 van de uitgaven).

Artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van de Bestuurskern

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

350.087

324.434

307.662

322.108

304.073

301.309

1e suppletore wet 2013

9.217

5.582

5.721

– 9.576

– 35.368

– 31.760

Mutaties Miljoenennota

2.457

– 10.316

– 10.206

– 9.693

– 9.718

– 10.246

Stand ontwerpbegroting 2014

361.761

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

Mutaties Najaarsnota

– 20.551

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

341.210

319.700

303.177

302.839

258.987

259.303

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Onderzoeken PBL

– 2.303

– 2.089

– 2.354

– 2.055

– 2.000

– 2.000

2.

Saldo organisatorische wijzigingen Besuurskerne en Agentschappen van IenM

– 1.727

– 1.059

– 905

– 901

– 897

– 894

3.

ICT budget terug naar SZW

– 5.697

– 5.697

– 5.697

– 5.697

– 5.697

– 5.697

4.

Naar andere Ministeries

– 724

– 160

– 160

– 234

– 329

– 366

5.

Beheerkosten SAP agv nieuwe aanbesteding

2.500

         

6.

Ontwikkelkosten Landelijk AsbestVolgSysteem

1.402

         

7.

Bijdrage diensten aan centrale ICT kosten

10.671

         

8.

Centralisatie kantoorautomatisering

– 1.498

– 1.452

– 1.410

– 1.419

– 1.411

– 1.401

9

Prijs- en loonbijstelling 2013

167

141

120

113

116

112

10.

Beter Benutten

   

200

500

500

 

11

Dekking tekort art 99

– 334

         
 

Totaal

2.457

– 10.316

– 10.206

– 9.693

– 9.718

– 10.246

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12.

Diverse overschotten

– 18.172

         

13.

Inhuur ICT

2.611

         
 

Inhuur ICT

– 2611

         

14.

Lean and green project

– 620

         

15.

Decentralisatie EC

– 434

         

16.

Naar Provinciefonds IBT

– 940

         

17.

Naar WenR voor RVOB

– 276

         
 

Diversen

– 109

         
 

Totaal

– 20.551

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft het conform Verantwoord Begroten boeken van onderzoeksbudgetten van PBL op artikel 97 Algemeen (deze waren tot begroting 2013 begroot op artikel 98 Apparaat Kerndepartement).

Ad 2. Binnen de organisatie IenM zijn meer medewerkers van het kerndepartement overgestapt naar functies van de agentschappen van IenM dan het omgekeerde. Dit is zichtbaar bij deze afboeking.

Ad 3. In verband met de overdracht van ICT naar BZK worden de middelen die door SZW in 2009 naar IenM waren overgeboekt teruggeboekt.

Ad 4. Dit betreft overboekingen naar andere Ministeries naar aanleiding van organisatorische afspraken.

Ad 5. Voor de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten worden eenmalig extra uitgaven gedaan ten behoeve van Exit IBM en start Atos.

Ad 6. Ten behoeve van de ontwikkeling en beheer en onderhoud van het Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS) worden programmagelden overgeheveld.

Ad 7. Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan ICT-programma's, upgradeprogrammatuur inzake Kantoorautomatisering en kosten voor HNW.

Ad 8. Onder invloed van Het Nieuwe Werken wordt vanaf 2013 de Kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel van een aantal externe afnemers dat reeds op artikel 98 stond wordt overgeboekt naar die externe afnemers. Die worden jaarlijks via een factuur belast voor de door hen gevraagde bijdrage aan Kantoorautomatisering. Het betreft bijdragen aan ILT, NEA en KNMI.

Ad 9. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling op artikel 98 Apparaat van de Bestuurskern.

Ad 10. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet voor een periode van 3 jaar. Om tot een sluitende begroting op de begroting Hoofdstuk XII voor de totale projectduur te komen is een overboeking uit het IF Benutting nodig (project wordt vanuit IF gevoed). Deze middelen zijn nodig voor vraagbeïnvloeding, monitoring en evaluatie, communicatie, ITS, regiocoördinatoren, onderzoek, materieel en inhuur.

Ad 11. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln. op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98 ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.

Ad 12. Het verwachte kasoverschot van circa € 18,2 mln. (artikel 98.01 en 98.02) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde invulling van de taakstelling en efficiencyvoordelen van de samenvoeging van voormalig VROM en VenW.

Ad 13. Van het geraamde bedrag voor ICT-materieel (98.02) wordt € 2,6 mln. ingezet voor ICT-inhuur (98.01) voor het aantrekken van specifieke externe deskundigheid voor de ontwikkeling van specifieke ICT projecten.

Ad 14. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het Infrastructuurfonds ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd.

Ad 15. Vanuit artikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII wordt € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het formatieadvies, dat RWS inkoopt bij het Expertise Centrum Organisatie en Personeel, overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Ad 16. Door IenM wordt in 2013 € 1,2 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds (op artikel 24 € 0,3 mln. en artikel 98 € 0,9 mln.). Het betreft de bijdrage voor het Interbestuurlijk toezicht.

Ad 17. Door IenM wordt een bedrag van € 0,276 mln. overgeboekt naar Wonen en Rijksdienst. Het betreft een bijdrage aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Apparaat van de Bestuurskern

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           

Mutaties Miljoenennota

13.260

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

15.694

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

15.694

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Beheerskosten SAP

2.500

         

2.

Bijdrage diensten aan centrale ICT kosten

10.671

         

3.

Diversen

89

         
 

Totaal

13.260

0

0

0

0

0

Ad 1. Van de diensten wordt een eenmalige bijdrage ontvangen voor extra uitgaven als gevolg van de nieuwe aanbesteding van SAP beheerkosten.

Ad 2. Diensten dragen bij aan de beheerkosten SAP, dienstverlening aan programma's, upgrade programmatuur en kosten voor HNW.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

157.181

164.847

152.843

166.203

153.290

157.157

1e suppletoire wet 2013

– 142.986

– 155.757

– 137.984

– 157.069

– 147.721

– 147.900

Mutaties Miljoenennota

– 14.195

– 23.633

– 23.487

– 23.761

– 24.898

– 22.719

Stand ontwerpbegroting 2014

0

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

Mutaties Najaarsnota

0

         

Stand 2e suppletoire begroting 2014

0

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Bijdrage IenM bezuiniging collectieve sector

 

– 18.300

– 18.300

– 18.300

– 18.300

– 18.300

2.

Eindejaarsmarge

– 9.514

         

3.

NLR

 

– 644

– 644

– 644

– 644

– 644

4.

Topinkomens

     

– 427

– 427

– 427

5.

Loonbijstelling 2013

– 5.050

– 4.689

– 4.543

– 4.390

– 4.527

– 4.478

6.

Financiering kottervisserij

       

– 1.000

1.000

7.

Prijsbijstelling

         

130

8.

Dekking tekort art 98

334

         
 

Diverse

35

         
 

Totaal

– 14.195

– 23.633

– 23.487

– 23.761

– 24.898

– 22.719

Ad 1. IenM draagt vanaf 2014 structureel € 18,3 miljoen bij aan de bezuiniging op de collectieve sector uit het maatregelpakket van € 6 miljard waartoe in augustus 2013 is besloten. Voorlopig is deze korting van de IenM begroting op artikel 99 Nominaal en onvoorzien verwerkt. Bij Voorjaarsnota 2014 zal deze korting op de beleidsartikelen van Hoofdstuk XII en de productartikelen van de fondsen worden verwerkt.

Ad 2. Bij Voorjaarsnota 2013 is de eindejaarsmarge (1% regeling) geparkeerd op dit artikel. Thans vindt er een verdeling plaats binnen de Begroting hoofdstuk XII, rekening houdende met de overboeking van € 15 mln. naar de begroting van het Ministerie van Economische zaken voor de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's. De overboeking naar EZ is in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 3. Op artikel 17 (Luchtvaart) vindt vanaf 2013 een overboeking plaats naar de begroting van Economische Zaken voor de huisvestingskosten Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium. Vanaf 2014 ontstaat er door de overboeking op artikel 17 een tekort van € 0,644 mln. Compensatie voor het tekort vindt plaats uit dit artikel.

Ad 4. In het regeerakkoord is vanaf 2016 een taakstellende besparing ad € 10 mln. opgenomen vanwege de verlaging van de topinkomens in de publieke sector. Het aandeel van IenM hierin is € 0,427 mln.

Ad 5. Het betreft de verdeling van de bij Voorjaarsnota 2013 aan de begroting van IenM toegevoegde loonbijstelling 2013. De bijstelling is voor de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Ad 6. Met het Ministerie van Economische Zaken is in voorgaande jaren een afspraak gemaakt over de financiering van de sanering kotervisserij in de Noordzee.

Ad 7. Het betreft de prijsbijstelling uit de Aanvullende Post. De bedragen over de jaren 2013 tot en met 2017 zijn in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Ad 8. Bij de herprioritering van problematiek bij de begrotingsbesluitvorming t.b.v. de ontwerpbegroting 2014 is een tijdelijk tekort van € 0,334 mln. op artikel 99 ontstaan. Hiervoor wordt een deel van het beschikbare budget op artikel 98, Apparaatuitgaven van het kerndepartement, ingezet. Dit is mogelijk doordat op artikel 98 de taakstelling sneller dan voorzien kan worden ingevuld.

Naar boven