Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2021-2022 | 36120-VI nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2021-2022 | 36120-VI nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 10 februari 2022 en 21 april 2022 de eerste (naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs) en tweede (opvang van ontheemden uit Oekraïne) incidentele suppletoire begroting (ISB) naar de Tweede Kamer verzonden. Parallel aan deze eerste suppletoire begoting is inmiddels een derde ISB verzonden (opvang van ontheemden uit Oekraïne). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.»
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius
De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.
Algemeen Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd1. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers.
In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen.
Artikelnummer | naam maatregel/regeling | Bedrag verplichtingen 2022 (x1.000) | Bedrag uitgaven 2022 (x1.000) | Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000) | Relevante Kamerstukken |
---|---|---|---|---|---|
36.2.5.22 | Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19 | 19.600 | 19.600 | ||
34.3.1.21 | Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo | 6.000 | 6.000 | ||
36.2.3.21 | ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs | 35.000 | 35.000 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030 | |
37.2.3.21 | ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang) | 887.000 | 88.700 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083 | |
37.2.3.21 | ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang) | 64.000 | 6.400 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083 | |
37.2.5.25 | ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk) | 1.600 | 1.600 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083 | |
37.2.3.21 | ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's) | 427.000 | 126.000 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 | |
37.2.4.21 | ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's) | 8.100 | 8.100 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 | |
37.2.5.25 | ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau) | 3.200 | 3.200 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 | |
91.1.1.11 | ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting) | 3.675 | 3.675 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 | |
91.1.1.12 | ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting) | 2.475 | 2.475 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 | |
91.1.2.19 | ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting) | 750 | 750 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 |
Artikel | uitgaven 2022 | uitgaven 2023 | uitgaven 2024 | uitgaven 2025 | uitgaven 2026 | uitgaven 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | 15.723.646 | 15.072.430 | 14.970.490 | 14.854.288 | 14.909.726 | 15.098.903 | ||
Incidentele 1e suppletoire begroting handhaving corona | 35.000 | |||||||
Incidentele 2e suppletoire begroting Oekraine | 96.700 | 855.900 | ||||||
Incidentele 3e suppletoire begroting Oekraine | 144.200 | 301.000 | ||||||
Vastgestelde begroting 2022 | 15.999.546 | 16.229.330 | 14.970.490 | 14.854.288 | 14.909.726 | 15.098.903 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||||
Reeds genoemd in de startnota | ||||||||
Asielketen hogere instroom COA | 37 | 360.000 | 298.000 | 250.000 | 196.000 | 100.000 | 100.000 | |
ODA Asielketen hogere instroom | 37 | 153.549 | 177.227 | 212.582 | 219.863 | 221.244 | 221.244 | |
IND asielketen hogere instroom | 37 | 30.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | |
Nidos asielketen hogere instroom | 37 | 14.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | |
Overige mutaties in startbrief | 4.000 | 9.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||
1 | Ondermijningsaanpak RST | 31 | 10.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Recherche samenwerkingsteam | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.924 | 0 | 0 |
3 | Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) | 32, 34, 37, 91, 92 | ‒ 39.156 | ‒ 24.012 | 7.842 | 38.100 | 56.118 | 72.921 |
4 | Meerjaren Productie Prognose (MPP) | 32, 37 | 42.567 | 51.281 | 125.705 | 188.505 | 301.446 | 293.371 |
5 | Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen | 33 | ‒ 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kasschuif Ondermijining | 33 | ‒ 138.700 | 20.400 | 14.700 | 40.000 | 34.600 | 29.000 |
7 | Kasschuif Wetboek van Strafvordering | 33 | 14.000 | ‒ 14.000 | ||||
8 | Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 34 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 |
9 | Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg | 34 | 11.575 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kasschuif Bestuurlijke agenda | 34 | 10.800 | 8.400 | 400 | ‒ 9.000 | ‒ 10.600 | 0 |
11 | POK Uithuisplaatsing (UHP) | 34 | 10.364 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bewaken en Beveiligen | 36 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
13 | DG Samenleving en Covid | 36 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Middelen Inlichtingendiensten | 36 | 60.000 | 100.892 | 191.583 | 191.583 | 191.583 | 227.800 |
15 | Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen | 36 | ‒ 50.124 | ‒ 83.342 | ‒ 160.283 | ‒ 160.283 | ‒ 160.283 | ‒ 191.000 |
16 | Waterschade Limburg | 36 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Official Development Assistance (ODA) | 37 | 88.549 | 113.339 | 85.177 | 81.827 | 87.230 | 93.505 |
18 | Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV) | 37 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basisbudget Informatiehuishouding van BZK | 92 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
20 | Plan van aanpak Informatiebeveiliging | 92 | 4.400 | 19.467 | 20.291 | 20.169 | 18.569 | 15.869 |
21 | Boa's kwaliteitsimpuls | 92 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 |
22 | Loonbijstelling 2022 | alle | 364.437 | 355.053 | 353.113 | 350.990 | 352.312 | 356.926 |
23 | Prijsbijstelling 2022 | alle | 130.294 | 126.193 | 124.635 | 123.583 | 123.583 | 124.979 |
Overige mutaties | 128.888 | 53.290 | 66.674 | ‒ 81.888 | ‒ 134.863 | ‒ 249.694 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 17.320.114 | 17.673.223 | 16.526.809 | 16.440.561 | 16.502.565 | 16.605.724 |
Toelichting
Reeds genoemd in de startnotaAsielketen hogere instroom COA, ODA, IND en Nidos Door een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen.
Nieuwe mutaties
1. Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.
2. Recherche Samenwerkingsteam Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.
3. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).
4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 ‒ 25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.
5. Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.
6. Kasschuif Ondermijning Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
7. Kasschuif Wetboek van Strafvordering Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.
8. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.
9. Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.
10. Kasschuif Bestuurlijke agenda Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.
11. POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP) Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.
12. Bewaken en Beveiligen De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.
13. DG Samenleving en Covid Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.
14. Middelen Inlichtingendiensten Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
15. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.
16. Waterschade Limburg Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.
17. Official Development Assistance (ODA) Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.
18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.
19. Basisbudget Informatiehuishouding Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.
20. Plan van aanpak informatiebeveiliging Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien.
21. Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa’s te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.
22. Loonbijstelling 2022 De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
23. Prijsbijstelling 2022De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
Artikel | ontvangsten 2022 | ontvangsten 2023 | ontvangsten 2024 | ontvangsten 2025 | ontvangsten 2026 | ontvangsten 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 1.570.467 | 1.592.116 | 1.603.805 | 1.597.624 | 1.624.466 | 1.624.466 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||||
Reeds genoemd in de startnota | ||||||||
Verlagen griffierechten | 32 | 0 | 0 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | |
Nieuwe mutaties | ||||||||
1 | Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) | 32, 34 | ‒ 24.297 | ‒ 28.312 | ‒ 12.744 | ‒ 7.880 | ‒ 5.166 | ‒ 4.239 |
2 | Boeten en Transacties | 33 | ‒ 29.500 | ‒ 16.500 | ‒ 13.900 | 1.000 | 2.900 | 17.000 |
3 | Outputfinanciering DJI | 34 | 18.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meerjaren Productie Prognose (MPP) | 37 | 112.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | 19.021 | 9.050 | 9.350 | 4.350 | ‒ 650 | ‒ 650 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 1.666.707 | 1.556.354 | 1.531.511 | 1.540.094 | 1.566.550 | 1.581.577 |
Toelichting
Reeds genoemd in de startnotaOm de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 mln. euro structureel vanaf 2024.
Nieuwe mutaties
1. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJDe verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 -in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht.
2. Boeten en Transacties De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.
3. Outputfinanciering DJIDJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.
4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.674.646 | 1.575 | 6.676.221 | 244.687 | 6.920.908 | 223.529 | 217.692 | 231.869 | 162.007 |
Programma-uitgaven | 6.695.742 | 1.575 | 6.697.317 | 244.687 | 6.942.004 | 223.529 | 217.692 | 231.869 | 162.007 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
31.2 Bekostiging Politie | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Politie | 6.417.990 | 1.575 | 6.419.565 | 240.787 | 6.660.352 | 225.468 | 219.620 | 233.797 | 163.935 |
Politieacademie | 3.075 | 0 | 3.075 | 97 | 3.172 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Brandweer- en politiekorps (BES) | 27.331 | 0 | 27.331 | 887 | 28.218 | 887 | 863 | 863 | 863 |
Opdrachten | |||||||||
Taptolken | 11.369 | 0 | 11.369 | ‒ 8.143 | 3.226 | ‒ 10.985 | ‒ 10.985 | ‒ 10.985 | ‒ 10.985 |
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Internationale Samenwerkingsoperaties | 11.588 | 0 | 11.588 | 102 | 11.690 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Beheer meldkamers | 203.543 | 0 | 203.543 | 12.254 | 215.797 | 8.266 | 8.301 | 8.301 | 8.301 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 892 | 0 | 892 | 28 | 920 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg | 834 | 0 | 834 | 27 | 861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Subsidies | |||||||||
Opsporing | 2.362 | 0 | 2.362 | 81 | 2.443 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.601 | 0 | 3.601 | 111 | 3.712 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Overige Subsidies | 550 | 0 | 550 | 18 | 568 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Opdrachten | |||||||||
Providers | 10.304 | 0 | 10.304 | ‒ 1.642 | 8.662 | ‒ 659 | ‒ 659 | ‒ 659 | ‒ 659 |
Overige Opdrachten | 2.303 | 0 | 2.303 | 80 | 2.383 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ontvangsten | 500 | 0 | 500 | 2.580 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
• Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;
• Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;
• Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;
• Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;
• Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.
Opdrachten TaptolkenDeze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.868.858 | 2.876 | 1.871.734 | 167.105 | 2.038.839 | ‒ 1.632 | 18.295 | 34.153 | 36.288 |
Apparaatsuitgaven | 32.175 | 0 | 32.175 | 1.478 | 33.653 | 1.219 | 1.221 | 1.239 | 1.239 |
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad | |||||||||
Personele uitgaven | 28.948 | 0 | 28.948 | 1.341 | 30.289 | 1.110 | 1.110 | 1.128 | 1.128 |
waarvan eigen personeel | 27.992 | 0 | 27.992 | 1.315 | 29.307 | 1.083 | 1.083 | 1.101 | 1.101 |
waarvan externe inhuur | 956 | 0 | 956 | 26 | 982 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Materiele uitgaven | 3.227 | 0 | 3.227 | 137 | 3.364 | 109 | 111 | 111 | 111 |
waarvan ict | 1.422 | 0 | 1.422 | 66 | 1.488 | 66 | 66 | 66 | 66 |
waarvan sso's | 261 | 0 | 261 | 8 | 269 | 8 | 8 | 8 | 8 |
waarvan overig materieel | 1.544 | 0 | 1.544 | 63 | 1.607 | 35 | 37 | 37 | 37 |
Programma-uitgaven | 1.836.683 | 2.876 | 1.839.559 | 11.627 | 1.851.186 | ‒ 2.851 | 17.074 | 32.914 | 35.049 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Raad voor Rechtsbijstand | 28.098 | 0 | 28.098 | 925 | 29.023 | 926 | 928 | 928 | 928 |
Bureau Financieel Toezicht | 8.175 | 0 | 8.175 | 261 | 8.436 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Subsidies | |||||||||
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 562 | 0 | 562 | 19 | 581 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Juridisch Loket | 27.366 | 0 | 27.366 | 899 | 28.265 | 899 | 899 | 899 | 899 |
Overige Subsidies | 139 | 0 | 139 | 5 | 144 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Opdrachten | |||||||||
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 8.696 | 0 | 8.696 | 310 | 9.006 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Toevoegingen rechtsbijstand | 569.627 | 0 | 569.627 | ‒ 25.914 | 543.713 | ‒ 17.154 | ‒ 19.598 | ‒ 14.720 | ‒ 15.100 |
Mediation in Strafrecht | 1.082 | 0 | 1.082 | 34 | 1.116 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Overige Opdrachten | 448 | 2.876 | 3.324 | 15 | 3.339 | 15 | 15 | 15 | 15 |
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Autoriteit Persoonsgegevens | 25.075 | 0 | 25.075 | 3.970 | 29.045 | 5.817 | 8.167 | 10.163 | 10.163 |
College voor de Rechten van de Mens | 8.858 | 0 | 8.858 | 1.042 | 9.900 | 558 | 625 | 620 | 615 |
College Gerechtelijk Deskundigen | 1.968 | 0 | 1.968 | 67 | 2.035 | 56 | 81 | 79 | 63 |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.127 | 0 | 5.127 | 158 | 5.285 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 808 | 0 | 808 | 575 | 1.383 | 576 | 576 | 576 | 576 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Bijdragen Rechtspleging | 756 | 0 | 756 | ‒ 732 | 24 | ‒ 1.336 | ‒ 1.336 | ‒ 1.336 | ‒ 1.336 |
Raad voor de rechtspraak | 1.145.702 | 0 | 1.145.702 | 31.006 | 1.176.708 | 5.986 | 25.911 | 34.884 | 37.420 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.123 | 0 | 2.123 | ‒ 1.382 | 741 | ‒ 389 | ‒ 389 | ‒ 389 | ‒ 389 |
Subsidies | |||||||||
Rechtspleging | 482 | 0 | 482 | 16 | 498 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wetgeving | 1.278 | 0 | 1.278 | 42 | 1.320 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Opdrachten | |||||||||
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 202 | 0 | 202 | 307 | 509 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Overige Opdrachten | 111 | 0 | 111 | 4 | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ontvangsten | 198.130 | 0 | 198.130 | ‒ 18.758 | 179.372 | ‒ 27.762 | ‒ 67.194 | ‒ 62.330 | ‒ 59.616 |
waarvan Griffierechten | 180.544 | 0 | 180.544 | ‒ 19.308 | 161.236 | ‒ 28.312 | ‒ 67.744 | ‒ 62.880 | ‒ 60.166 |
waarvan Overig | 17.586 | 0 | 17.586 | 550 | 18.136 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Budgetflexibiliteit
Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.
• Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;
• Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.
• Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
Raad voor de rechtspraakDeze post bevat onder andere de volgende mutaties:
• Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;
• Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;
• De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;
• Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.
Mutaties verplichtingen
Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.
In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.466.556 | 0 | 1.466.556 | ‒ 96.819 | 1.369.737 | 42.839 | 53.600 | 86.790 | 78.745 |
Apparaatsuitgaven | 582.473 | 0 | 582.473 | 24.823 | 607.296 | 17.230 | 19.284 | 21.218 | 19.173 |
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie | |||||||||
Personele uitgaven | 481.246 | 0 | 481.246 | 19.546 | 500.792 | 11.729 | 12.206 | 14.166 | 13.958 |
waarvan eigen personeel | 439.199 | 0 | 439.199 | 18.002 | 457.201 | 10.593 | 11.076 | 13.036 | 12.828 |
waarvan externe inhuur | 40.557 | 0 | 40.557 | 1.507 | 42.064 | 1.098 | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
waarvan overig personeel | 1.490 | 0 | 1.490 | 37 | 1.527 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Materiele uitgaven | 101.227 | 0 | 101.227 | 5.277 | 106.504 | 5.501 | 7.078 | 7.052 | 5.215 |
waarvan ict | 11.133 | 0 | 11.133 | 1.672 | 12.805 | 1.883 | 3.453 | 3.427 | 1.590 |
waarvan sso's | 38.109 | 0 | 38.109 | 1.480 | 39.589 | 1.464 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
waarvan overig materieel | 51.985 | 0 | 51.985 | 2.125 | 54.110 | 2.154 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
Programma-uitgaven | 888.083 | 0 | 888.083 | ‒ 121.642 | 766.441 | 25.609 | 34.316 | 65.572 | 59.572 |
Waarvan juridisch verplicht | 40% | 96% | |||||||
33.2 Bestuur, informatie en technologie | |||||||||
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Regionale Informatie en Expertise Centra | 7.916 | 0 | 7.916 | 253 | 8.169 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Regeling Uitstapprogramma's prostituees | 1.000 | 0 | 1.000 | ‒ 967 | 33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 1.164 | 0 | 1.164 | 118 | 1.282 | 38 | 34 | 34 | 34 |
Subsidies | |||||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.391 | 0 | 3.391 | 116 | 3.507 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Overige Subsidies | 1.247 | 0 | 1.247 | 42 | 1.289 | 42 | 40 | 40 | 40 |
Opdrachten | |||||||||
Overige Opdrachten | 107 | 0 | 107 | 4 | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33.3 Opsporing en vervolging | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
NFI | 75.353 | 0 | 75.353 | 2.777 | 78.130 | 5.068 | 4.845 | 3.476 | 2.457 |
Justid | 17.415 | 0 | 17.415 | 6.731 | 24.146 | 2.117 | 1.564 | 1.686 | 1.849 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Caribisch Nederland (BES) | 5.112 | 0 | 5.112 | 3.243 | 8.355 | 151 | 147 | 147 | 147 |
FIU.Nederland | 220 | 0 | 220 | 7 | 227 | 223 | 223 | 223 | 223 |
Aanpak ondermijning | 592.198 | 0 | 592.198 | ‒ 139.003 | 453.195 | 20.376 | 24.562 | 53.708 | 48.268 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 12.676 | 0 | 12.676 | 8.622 | 21.298 | ‒ 17.901 | ‒ 2.419 | ‒ 924 | ‒ 541 |
Subsidies | |||||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) | 609 | 0 | 609 | 19 | 628 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Overige Subsidies | 2.299 | 0 | 2.299 | 81 | 2.380 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Opdrachten | |||||||||
Schadeloosstellingen | 20.332 | 0 | 20.332 | 831 | 21.163 | 831 | 831 | 831 | 831 |
Keten Informatie Management | 34 | 0 | 34 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Onrechtmatige Detentie | 6.277 | 0 | 6.277 | 257 | 6.534 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Caribisch Nederland (BES) | 350 | 0 | 350 | 11 | 361 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Gerechtskosten | 30.434 | 0 | 30.434 | 1.016 | 31.450 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
Verkeershandhaving OM | 30.196 | 0 | 30.196 | 1.418 | 31.614 | 1.444 | 954 | 991 | 1.108 |
Afpakken | 600 | 0 | 600 | 18 | 618 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 13.312 | 0 | 13.312 | 544 | 13.856 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Overige Opdrachten | 52.054 | 0 | 52.054 | ‒ 9.271 | 42.783 | 6.230 | ‒ 2.770 | ‒ 770 | ‒ 770 |
Garanties | |||||||||
Faillissementscuratoren | 794 | 0 | 794 | 1.227 | 2.021 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten | |||||||||
Opdrachten | |||||||||
Vervolging en berechting MH17-verdachten | 12.993 | 0 | 12.993 | 263 | 13.256 | 447 | ‒ 238 | ‒ 413 | ‒ 617 |
Ontvangsten | 1.280.049 | 0 | 1.280.049 | ‒ 29.200 | 1.250.849 | ‒ 16.800 | ‒ 13.900 | 2.000 | 2.900 |
waarvan Afpakken | 384.360 | 0 | 384.360 | 0 | 384.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan Boeten en Transacties | 882.689 | 0 | 882.689 | ‒ 33.200 | 849.489 | ‒ 18.800 | ‒ 15.900 | 1.000 | 2.900 |
waarvan Overig | 13.000 | 0 | 13.000 | 4.000 | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
Budgetflexibiliteit
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door de toevoeging van de loonbijstelling (14,3 mln.) en prijsbijstelling (3,9 mln.) tranche 2022-2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties zoals een verhoging van 3,9 mln. in 2022 voor Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) -onvoorziene administratieve lasten en systeemkoppeling.
33.3 Opsporing en vervolging
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)De verhoging van het NFI-budget omvat een aantal kleine mutaties waaronder de toegevoegde zgn. Hoekstra-middelen DNA voor totaal 6,4 mln. verdeeld over de jaren 2022 tot en 2025. Randvoorwaardelijk en voorbereidend op implementatie van de wetgeving DNA Conservatoir, zijn de noodzakelijke investeringen aan Informatievoorziening van de Nederlandse DNA Databank. Een eerste kostenraming voor de noodzakelijke investeringen in de Informatievoorziening, is gedaan aan de hand van een analyse op hoofdlijnen van de benodigde functionaliteit. Deze omvatten: - Procesautomatisering en verwerking van gegevens gerelateerd aan het DNA-C proces - Koppelingen met de beheerorganisatie - Aansluiting op berichtenverkeer met ketenpartners - Inrichting van verwerking en genereren van berichten naar ketenpartners (zoals statusinformatie, claims op materiaal en matches als resultaat).
Justitiële Informatiedienst (Justid)Voor het uitvoeren van wettelijke taken, het beheren, exploiteren en (door) ontwikkelen van ketenvoorzieningen is een interne budgetoverheveling van 5,1 mln. in 2022 gedaan aan Justid door het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving voor continuering van de uitvoering.
Aanpak ondermijning Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:
• Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027.
• De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;
• Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.
Overige bijdrage medeoverheden De middelen voor modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden naar voren gehaald door een kasschuif toe te passen uit het jaar 2023 naar 2022 voor 14 miljoen euro. Deze kasschuif is benodigd om de kosten van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te bekostigen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Overige opdrachtenIn het kader van Digitalisering Strafrechtketen wordt een kasschuif toegepast om de middelen, ad 10 miljoen uit het jaar 2022 naar 2023 over te hevelen omdat de verwachting is dat een deel van de kosten pas in 2023 tot besteding zal komen.
Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 33 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post boetes en transacties. De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op waarna de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming op de begroting van JenV worden verwerkt. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste jaren een daling in de opbrengsten verwacht. In de jaren vanaf 2025 wordt een lichte stijging voorzien op de ontvangsten.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.241.763 | 9.703 | 3.251.466 | 193.744 | 3.445.210 | 253.494 | 265.448 | 332.074 | 403.708 |
Apparaatsuitgaven | 201.555 | 0 | 201.555 | 9.016 | 210.571 | 6.782 | 7.112 | 7.419 | 7.818 |
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming | |||||||||
Personele uitgaven | 153.847 | 0 | 153.847 | 7.839 | 161.686 | 5.225 | 5.426 | 5.829 | 6.329 |
waarvan eigen personeel | 148.134 | 0 | 148.134 | 7.687 | 155.821 | 5.073 | 5.274 | 5.677 | 6.177 |
waarvan externe inhuur | 4.368 | 0 | 4.368 | 118 | 4.486 | 118 | 118 | 118 | 118 |
waarvan overig personeel | 1.345 | 0 | 1.345 | 34 | 1.379 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Materiele uitgaven | 47.708 | 0 | 47.708 | 1.177 | 48.885 | 1.557 | 1.686 | 1.590 | 1.489 |
waarvan ict | 20.556 | 0 | 20.556 | 220 | 20.776 | 717 | 844 | 748 | 647 |
waarvan sso's | 15.652 | 0 | 15.652 | 499 | 16.151 | 499 | 499 | 499 | 499 |
waarvan overig materieel | 11.500 | 0 | 11.500 | 458 | 11.958 | 341 | 343 | 343 | 343 |
Programma-uitgaven | 3.040.208 | 9.703 | 3.049.911 | 184.728 | 3.234.639 | 246.712 | 258.336 | 324.655 | 395.890 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
34.2 Preventieve maatregelen | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
Dienst Justis | 3.369 | 0 | 3.369 | 1.202 | 4.571 | 440 | 524 | 596 | 925 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 3.010 | 0 | 3.010 | ‒ 397 | 2.613 | ‒ 147 | ‒ 217 | ‒ 92 | ‒ 92 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 102 | 0 | 102 | 4 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Subsidies | |||||||||
Integriteit en Kansspelen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.447 | 0 | 4.447 | ‒ 348 | 4.099 | ‒ 98 | ‒ 98 | 27 | 27 |
Overige Subsidies | 1.069 | 0 | 1.069 | 22 | 1.091 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Opdrachten | |||||||||
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 2.545 | 0 | 2.545 | 87 | 2.632 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Overige Opdrachten | 2.212 | 0 | 2.212 | ‒ 219 | 1.993 | 90 | 90 | 90 | 90 |
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
DJI-gevangeniswezen | 1.196.617 | 0 | 1.196.617 | 70.971 | 1.267.588 | 114.801 | 132.351 | 198.272 | 270.359 |
DJI-Forensische zorg | 1.104.427 | 9.703 | 1.114.130 | 62.829 | 1.176.959 | 82.408 | 78.124 | 73.786 | 72.942 |
CJIB | 132.669 | 0 | 132.669 | 13.844 | 146.513 | 13.791 | 11.488 | 9.511 | 9.888 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Reclassering Nederland | 156.782 | 0 | 156.782 | 7.761 | 164.543 | 7.213 | 6.968 | 7.019 | 6.981 |
Leger des Heils | 23.615 | 0 | 23.615 | 2.073 | 25.688 | 2.084 | 2.043 | 2.051 | 2.045 |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 78.607 | 0 | 78.607 | 5.297 | 83.904 | 5.265 | 5.143 | 5.169 | 5.150 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 571 | 0 | 571 | 18 | 589 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 2.537 | 0 | 2.537 | 87 | 2.624 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Subsidies | |||||||||
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 7.225 | 0 | 7.225 | 258 | 7.483 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 1.715 | 0 | 1.715 | 61 | 1.776 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Opdrachten | |||||||||
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 20.190 | 0 | 20.190 | ‒ 10.803 | 9.387 | ‒ 6.662 | ‒ 6.415 | ‒ 5.025 | ‒ 5.025 |
34.4 Slachtofferzorg | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 8.208 | 0 | 8.208 | 1.196 | 9.404 | 1.482 | 1.202 | 1.169 | 1.166 |
Slachtofferhulp Nederland | 36.833 | 0 | 36.833 | 2.035 | 38.868 | 4.788 | 6.396 | 7.627 | 8.628 |
Subsidies | |||||||||
Perspectief Herstelbemiddeling | 1.472 | 0 | 1.472 | 79 | 1.551 | 132 | 180 | 200 | 225 |
Opdrachten | |||||||||
Slachtofferzorg | 5.719 | 0 | 5.719 | ‒ 1.065 | 4.654 | ‒ 260 | ‒ 260 | ‒ 8 | ‒ 8 |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 23.282 | 0 | 23.282 | 16.787 | 40.069 | 8.345 | 4.551 | 4.593 | 4.401 |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 3.958 | 0 | 3.958 | ‒ 1.865 | 2.093 | ‒ 1.865 | ‒ 1.865 | ‒ 865 | ‒ 865 |
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
DJI - jeugd | 174.546 | 0 | 174.546 | 5.461 | 180.007 | 9.399 | 13.319 | 15.668 | 16.986 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
LBIO | 2.402 | 0 | 2.402 | 485 | 2.887 | 485 | 967 | 967 | 968 |
Halt | 13.273 | 0 | 13.273 | 35 | 13.308 | ‒ 228 | ‒ 235 | ‒ 430 | ‒ 430 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 1.279 | 0 | 1.279 | 83 | 1.362 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 1.146 | 0 | 1.146 | 39 | 1.185 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 15.937 | 15.937 | 5.880 | 2.800 | 2.800 | 0 |
Subsidies | |||||||||
Subsidies jeugdbescherming | 16.117 | 0 | 16.117 | ‒ 7.387 | 8.730 | ‒ 1.618 | 292 | 542 | 542 |
Opdrachten | |||||||||
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 3.985 | 0 | 3.985 | 137 | 4.122 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 6.279 | 0 | 6.279 | 23 | 6.302 | 214 | 214 | 214 | 214 |
Ontvangsten | 82.382 | 0 | 82.382 | 18.010 | 100.392 | 2.800 | 2.800 | ‒ 200 | ‒ 1.200 |
BudgetflexibiliteitArtikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
De verhoging van het apparaatsbudget wordt in het bijzonder verklaard door de toevoeging loonbijstelling en prijsbijstelling van totaal 6,2 miljoen euro in 2022 met een verloop van 5,7 miljoen euro. in 2027. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen
• Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.
• Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.
• Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027.
• Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 á 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;
• Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg
• De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.
• De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 á 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg;
• Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;
• Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
• In verband met de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij penitentiair programma (pp)-beslissingen die door het CJIB wordt uitgevoerd is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop naar 3,5 miljoen euro in 2027;
• Het restant van het saldo betreft kleinere mutaties zoals de loon –en prijsbijstelling ad 3,9 mln. meerjarig vanaf 2022. Als gevolg van de implementatie wet USB is er een toename van de exploitatiekosten AICE. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt het budget respectievelijk verhoogd met 2,7 mln. en 2 mln.
Reclassering NederlandDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon -en prijsbijstelling ad 5 miljoen euro vanaf 2022.
Stichting Verslavingsreclassering GGZDeze post omvat een paar kleine mutaties waaronder de toekenning loon –en prijsbijstelling ad 2,9 mln. vanaf 2022.
Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:
• Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor ‒ 1,9 miljoen euro;
• Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;
• Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.
34.4 Slachtofferzorg
Slachtofferhulp Nederland (SHN)Het PMJ-model raamt een stijgende capaciteitsbehoefte voor de afhandelingen van SHN. Aan de hand hiervan is de raming bijgesteld. In 2022 met 0,7 miljoen euro oplopend naar 7,8 miljoen euro in 2027.
Schadefonds GeweldsmisdrijvenDe regeling tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het SGM uitgevoerd en hiervoor worden in 2022 (11,6 mln.) en in 2023 (4,4 mln.) uitvoeringskosten gemaakt. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de bijstelling van het SGM-budget op basis van de PMJ-raming. Het budget wordt in 2022 opgehoogd met 2,5 miljoen euro met een oploop van 3,5 miljoen euro in 2027.
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd
• De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro;
• Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.
Overige Bijdrage medeoverheden
• Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.
• Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.
Subsidies jeugdbeschermingTen behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn in het voorjaar 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie Joustra. Na aanvang van de implementatie blijkt dat de beschikbaar gestelde reeks niet in het juiste (kas)ritme staat. Daarom wordt nu een kasschuif toegepast waarbij de middelen in 2022 en 2023 van in totaal 10,4 miljoen euro worden doorgeschoven naar de jaren 2024 tot en met 2027. Verder omvat deze post een aantal kleinere mutaties waaronder 3 miljoen euro meerkosten Interlandelijke adoptie naar aanleiding van het rapport Commissie Joustra.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
• DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;
• Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;
• De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 291.752 | 269.000 | 560.752 | 104.029 | 664.781 | 23.416 | 88.467 | 139.491 | 140.497 |
Programma-uitgaven | 291.752 | 269.000 | 560.752 | 104.029 | 664.781 | 23.416 | 88.467 | 139.491 | 140.497 |
Waarvan juridisch verplicht | 93% | 99% | |||||||
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
Overige bijdragen agentschappen | 338 | 0 | 338 | 4.610 | 4.948 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 32.266 | 0 | 32.266 | 1.138 | 33.404 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 176.453 | 0 | 176.453 | 6.220 | 182.673 | 6.221 | 6.221 | 6.221 | 6.221 |
COVID-19 | 0 | 69.000 | 69.000 | ‒ 150 | 68.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 40.865 | 0 | 40.865 | 5.267 | 46.132 | 14.567 | 79.617 | 130.640 | 131.645 |
Subsidies | |||||||||
Nederlands Rode Kruis | 1.361 | 0 | 1.361 | 50 | 1.411 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nationaal Veiligheids Instituut | 1.307 | 0 | 1.307 | 49 | 1.356 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Overige Subsidies | 2.610 | 0 | 2.610 | 95 | 2.705 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Opdrachten | |||||||||
Project NL-Alert | 5.017 | 0 | 5.017 | 1.455 | 6.472 | 205 | 205 | 205 | 205 |
NCSC | 8.922 | 0 | 8.922 | 4.120 | 13.042 | 350 | 350 | 350 | 350 |
COVID-19 | 1.000 | 0 | 1.000 | 20.670 | 21.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 0 | 200.000 | 200.000 | 56.400 | 256.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 8.131 | 0 | 8.131 | 158 | 8.289 | 283 | 283 | 283 | 283 |
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
Onderzoeksraad voor Veiligheid | 13.482 | 0 | 13.482 | 3.947 | 17.429 | 448 | 449 | 450 | 451 |
Ontvangsten | 2.000 | 0 | 2.000 | 4.800 | 6.800 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Brede Doeluitkering RampenbestrijdingDeze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro.
Overige Bijdrage medeoverheden
• De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.
• De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
• De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.
• De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.
Opdrachten COVID-19Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.
Regeling tegemoetkoming schade 2021Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.202.839 | 1.391.425 | 2.594.264 | 718.211 | 3.312.475 | 813.432 | 830.611 | 846.066 | 863.334 |
Programma-uitgaven | 1.202.839 | 234.525 | 1.437.364 | 718.211 | 2.155.575 | 813.432 | 830.611 | 846.066 | 863.334 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | |||||||
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
Immigratie- en Naturalisatiedienst | 470.769 | 0 | 470.769 | 41.223 | 511.992 | 121.710 | 124.978 | 131.105 | 131.301 |
DJI - Vreemdelingenbewaring | 72.395 | 0 | 72.395 | 161 | 72.556 | 147 | 151 | 167 | 168 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
COA | 537.961 | 525 | 538.486 | 661.618 | 1.200.104 | 651.757 | 681.723 | 686.944 | 700.582 |
NIDOS - opvang | 65.463 | 0 | 65.463 | 16.292 | 81.755 | 19.311 | 21.346 | 24.385 | 27.385 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||||
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 0 | 221.100 | 221.100 | 0 | 221.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | |||||||||
Vluchtelingenwerk Nederland | 10.371 | 0 | 10.371 | 1.301 | 11.672 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 1.726 | 0 | 1.726 | 68 | 1.794 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Opdrachten | |||||||||
Programma Keteninformatisering | 8.834 | 0 | 8.834 | 305 | 9.139 | 290 | 287 | 261 | 289 |
Versterking vreemdelingenketen | 8.379 | 0 | 8.379 | ‒ 3.723 | 4.656 | 17.836 | ‒ 177 | 888 | 1.258 |
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.3 Terugkeer | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||||
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning | 9.896 | 0 | 9.896 | 316 | 10.212 | 324 | 305 | 308 | 268 |
Subsidies | |||||||||
REAN-regeling | 5.657 | 0 | 5.657 | ‒ 794 | 4.863 | 206 | 206 | 206 | 219 |
Overige Subsidies | 3.059 | 0 | 3.059 | 112 | 3.171 | 112 | 112 | 112 | 116 |
Opdrachten | |||||||||
Vreemdelingen vertrek | 8.329 | 0 | 8.329 | 1.332 | 9.661 | 370 | 311 | 321 | 379 |
Ontvangsten | 3.000 | 0 | 3.000 | 116.808 | 119.808 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
Toelichting
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
• Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;
• Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;
• Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).
• De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.
Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
• Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.
• De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.
• Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.
• Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.
• Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.
• Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.
NidosMet het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd.
Versterking vreemdelingenketenIn het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
• De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;
• Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.
• Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 460.130 | 7.966 | 468.096 | 40.350 | 508.446 | 16.175 | 25.709 | 24.673 | 23.233 |
Apparaatsuitgaven | 461.461 | 7.966 | 469.427 | 40.350 | 509.777 | 16.175 | 25.709 | 24.673 | 23.233 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
Personele uitgaven | 324.068 | 7.216 | 331.284 | 14.539 | 345.823 | 7.273 | 16.104 | 14.468 | 13.511 |
waarvan eigen personeel | 289.197 | 4.741 | 293.938 | 9.339 | 303.277 | 6.626 | 15.455 | 13.817 | 12.859 |
waarvan externe inhuur | 33.624 | 2.475 | 36.099 | 5.182 | 41.281 | 618 | 620 | 622 | 606 |
waarvan overig personeel | 1.247 | 0 | 1.247 | 18 | 1.265 | 29 | 29 | 29 | 46 |
Materiele uitgaven | 137.393 | 750 | 138.143 | 25.811 | 163.954 | 8.902 | 9.605 | 10.205 | 9.722 |
waarvan ict | 15.764 | 0 | 15.764 | 2.641 | 18.405 | 642 | 755 | 754 | 690 |
waarvan sso's | 84.357 | 0 | 84.357 | 7.448 | 91.805 | 5.304 | 5.404 | 6.000 | 5.593 |
waarvan overig materieel | 37.272 | 750 | 38.022 | 15.722 | 53.744 | 2.956 | 3.446 | 3.451 | 3.439 |
Ontvangsten | 4.406 | 0 | 4.406 | 2.000 | 6.406 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
• Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.
• Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
• 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding
• Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19
‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 37.817 | 200.000 | 237.817 | 103.134 | 340.951 | 72.513 | 56.370 | ‒ 108.970 | ‒ 115.100 |
Uitgaven | 37.817 | 200.000 | 237.817 | 103.134 | 340.951 | 72.513 | 56.370 | ‒ 108.970 | ‒ 115.100 |
92.1 Overig | |||||||||
Overig | |||||||||
Nog onverdeeld | 37.817 | 200.000 | 237.817 | 103.134 | 340.951 | 72.513 | 56.370 | ‒ 108.970 | ‒ 115.100 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.113 | 0 | 3.113 | 127 | 3.240 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Programma-uitgaven | 3.113 | 0 | 3.113 | 127 | 3.240 | 127 | 127 | 127 | 127 |
93.1. Overig | |||||||||
Overig | |||||||||
Geheim | 3.113 | 0 | 3.113 | 127 | 3.240 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 2.650.221 | 140.635 | 2.790.856 |
waarvan omzet moederdepartement | 2.584.221 | 140.635 | 2.724.856 |
waarvan omzet overige departementen | 4000 | 4.000 | |
waarvanomzet derden | 62.000 | 62.000 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 2.650.221 | 140.635 | 2.790.856 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.419.400 | 104.997 | 1.524.397 |
- Personele kosten | 1.241.229 | 104.467 | 1.345.696 |
waarvan eigen personeel | 1.108.517 | 103.112 | 1.211.629 |
waarvan inhuur externen | 105.000 | 1.355 | 106.355 |
waarvan overige personele kosten | 27.712 | 27.712 | |
- Materiële kosten | 178.171 | 530 | 178.701 |
waarvan apparaat ICT | 116.900 | 530 | 117.430 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 27.000 | 27.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 34.271 | 34.271 | |
Materiele programmakosten | 1.189.540 | 41.639 | 1.231.179 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 4.000 | |
- Materieel | 3.500 | 3.500 | |
- Immaterieel | 500 | 500 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 37.281 | 37.281 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 37.281 | 37.281 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 2.650.221 | 146.635 | 2.796.856 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen | 260.698 | 260.698 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.646.221 | 140.635 | 2.786.856 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.631.221 | ‒ 146.635 | ‒ 2.777.856 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 15.000 | ‒ 6.000 | 9.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 15.000 | 0 | ‒ 15.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 39.000 | 0 | 39.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 24.000 | 0 | 24.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 7.450 | 7.450 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 7.450 | 7.450 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 299.698 | 1.450 | 301.148 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 157.125 | 17.619 | 174.744 |
waarvan omzet moederdepartement | 145.886 | 17.619 | 163.505 |
waarvan omzet overige departementen | 2.701 | 2.701 | |
waarvan omzet derden | 8.538 | 8.538 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 157.125 | 17.619 | 174.744 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 144.247 | 17.619 | 161.866 |
- Personele kosten | 114.233 | 17.619 | 131.852 |
waarvan eigen personeel | 75.031 | 75.031 | |
waarvan inhuur externen | 35.858 | 35.858 | |
waarvan overige personele kosten | 3.344 | 3.344 | |
- Materiële kosten | 30.014 | 30.014 | |
waarvan apparaat ICT | 10.200 | 10.200 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 8.200 | 8.200 | |
waarvan overige materiële kosten | 11.614 | 11.614 | |
Gerechtskosten | 7.985 | 7.985 | |
Afschrijvingskosten | 4.888 | 4.888 | |
- Materieel | 4.888 | 4.888 | |
waarvan apparaat ICT | 4.503 | 4.503 | |
waarvan overige materiële kosten | 384 | 384 | |
- Immaterieel | 0 | 0 | |
Rentelasten | 6 | 0 | 6 |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 157.125 | 17.619 | 174.744 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022 | 30.497 | 30.497 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 157.125 | 17.619 | 174.744 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 152.238 | ‒ 17.619 | ‒ 169.857 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.888 | 0 | 4.888 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.365 | 0 | ‒ 6.365 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.365 | 0 | ‒ 6.365 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.441 | 0 | ‒ 4.441 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 6.365 | 0 | 6.365 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.924 | 0 | 1.924 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 30.943 | 0 | 30.943 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 61.236 | 5.195 | 66.431 |
waarvan omzet moederdepartement | 54.365 | 4.691 | 59.056 |
waarvan omzet overige departementen | 2.729 | 200 | 2.929 |
waarvan omzet derden | 4.142 | 304 | 4.446 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 2.277 | 2.277 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 61.236 | 7.472 | 68.708 |
Lasten | 0 | ||
Apparaatskosten | 56.995 | 8.812 | 65.807 |
- Personele kosten | 44.484 | 5.999 | 50.483 |
waarvan eigen personeel | 35.582 | 4.372 | 39.954 |
waarvan inhuur externen | 7.183 | 2.561 | 9.744 |
waarvan overige personele kosten | 1.720 | ‒ 934 | 786 |
- Materiële kosten | 12.511 | 2.813 | 15.324 |
waarvan apparaat ICT | 6.281 | 129 | 6.410 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.007 | 234 | 2.241 |
waarvan overige materiële kosten | 4.224 | 2.450 | 6.674 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 4.003 | ‒ 1.103 | 2.900 |
- Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 4.003 | ‒ 3.380 | 623 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | 2.277 | 2.277 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 60.999 | 7.709 | 68.708 |
Saldo van baten en lasten | 237 | ‒ 237 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022 | 38 | ‒ 381 | 0 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 61.236 | 5.195 | 66.431 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 56.996 | ‒ 8.812 | ‒ 65.808 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.240 | ‒ 3.617 | 623 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.000 | ‒ 900 | ‒ 5.900 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.000 | ‒ 900 | ‒ 5.900 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | ‒ 623 | ‒ 623 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.000 | 1.900 | 5.900 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 4.000 | 1.277 | 5.277 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 3.278 | ‒ 3.278 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-VI-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.