Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 850 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

­

­

­

­

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2021 met € 440,5 miljoen verhoogd tot € 12,1 miljard.

Defensie zal als gevolg van COVID-19 extra kosten maken en niet begrote uitgaven doen. Defensie houdt hier zicht op door deze apart te registreren. Indien diensten of goederen aanvullend of afwijkend op de reguliere bedrijfsvoering moeten worden aangeschaft of kosten worden gemaakt en deze een directe relatie met COVID-19 hebben, moeten deze meteen en achteraf traceerbaar zijn. Wanneer de inzet van Defensie buiten de reguliere bijstandsconstructie van FNIK valt en in opdracht van een ander departement gebeurt loopt de financiering van deze inzet ook via het desbetreffende departement.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 440,5 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2021 wordt voorgesteld dit met € 13,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.072,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 147,0 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 434,3 miljoen tot € 15.975,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2021

€ 11.631.696

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021

€ 440.481

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021

€ 12.072.177

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2021

€ 160.097

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021

‒ € 13.123

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021

€ 146.974

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 120,7 en € 128,0 miljoen. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. De prijsbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van de Defensiebegroting en het DefensieMaterieelbegrotingsFonds (DMF). Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 88,4 miljoen, waarvan € 35,0 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 53,4 voor diverse exploitatieartikelen. Dit wordt in de diverse artikel nader toegelicht.

2.3 Uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)

 

11.631.696

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19

1, 3, 13

27.586

2

Digitale veiligheid

13

45.000

3

Valuta

13

‒ 30.928

4

Loonbijstelling Defensie

12

120.658

5

Prijsbijstelling Defensie

12

23.104

6

Prijsbijstelling DMF

12

104.860

7

Eindejaarsmarge Defensie

12

53.367

8

Eindejaarsmarge HGIS

1

35.033

9

Kasschuif Invictus Games

9

‒ 5.000

10

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

2, 3, 5, 8, 9, 10, 13

67.634

11

Herschikking ontvangsten DMO naar DMF

7

‒ 10.160

    
 

Overige mutaties

 

9.327

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

12.072.177

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19

De doorlopende verplichtingen ten aanzien van COVID-19 gerelateerde uitgaven in 2020 worden geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket. Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast is met de motie-Kerstens (kst. 35 570 X, nr. 51) het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor samenwerkingsinitiatieven met het bedrijfsleven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Het kabinet heeft nu in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor het initiatief van Defensie dat hierbij aansluit. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.

2. Digitale Veiligheid

Aan de Defensiebegroting wordt € 45,0 miljoen toegevoegd via een overboeking van de Aanvullende Post om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.

3. Valuta

Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijkksbrede saldo.

4. Loonbijstelling Defensie

De loonbijstelling tranche 2021 van € 120,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12.

5. Prijsbijstelling Defensie

De prijsbijstelling tranche 2021 voor de defensiebegroting van € 23,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en toegewezen aan de betreffende artikelen.

6. Prijsbijstelling DMF

De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via artikel 13 is deze prijsbijstelling herverdeeld naar de diverse artikelen van het DMF.

7. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 van € 53,4 miljoen aan de begroting van Defensie.

8. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 € 35,0 van HGIS aan de begroting van Defensie.

9. Kasschuif Invictus Games

Vanwege het verplaatsten van de Invictus Games naar 2022 is er € 5,0 miljoen aan budget verplaatst naar 2022.

10. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 1,0 miljoen overgeheveld naar Buitenlandse Zaken (BUZA) voor het project Progress 2.0. Het project Progress 2.0 is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 25,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 12,0 miljoen ontvangen van Justitie en Veiligheid (J&V) voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) en het multidisciplinair interventieteam (MIT). Ook wordt € 3,2 miljoen overgeheveld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 67,6 miljoen.

11. Herschikking ontvangsten van DMO naar DMF

Dit betreft de doorwerking op het uitgavenkader als gevolg van het overhevelen van een deel van het ontvangstenbudget van DMO naar het DMF.

2.4 Ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)

 

160.097

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Afromen eigen vermogen Paresto

7

1.131

2

Herschikking ontvangsten DMO naar DMF

7

‒ 10.160

    
    
 

Overige mutaties

 

‒ 4.094

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

146.974

1. Afromen eigen vermogen Paresto

Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 1,1 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar het moederdepartement overgemaakt. De afroming van het eigen vermogen van Paresto is met name het gevolg van een wijziging in de Rijksbegrotingsvoorschriften die er toe leidt dat een groot deel van de omzet onder bijzondere baten moet worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat het agentschap Paresto een kleiner eigen vermogen mag aanhouden. Vanwege een foutieve administratieve verwerking staat deze ontvangst nu op artikel 7 Defensie Materieel Organisatie. Dit wordt met de 2e suppletoire begroting gecorrigeerd naar het juiste artikel.

2. Herschikking ontvangsten DMO naar DMF

De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

179.626

 

179.626

24.336

203.962

‒ 16.950

217

2.385

3.348

          

Uitgaven

207.375

 

207.375

27.336

234.711

‒ 16.950

217

2.385

3.348

waarvan juridisch verplicht

14%

 

14%

      
          

Opdrachten

207.375

 

207.375

27.336

234.711

‒ 16.950

217

2.385

3.348

- Internationale Inzet (BIV)

199.882

 

199.882

13.300

213.182

‒ 17.097

70

2.238

3.201

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.308

 

3.308

6.176

9.484

65

65

65

65

- Overige inzet

4.185

 

4.185

7.860

12.045

82

82

82

82

          

Programma ontvangsten

2.907

 

2.907

‒ 750

2.157

    

- Internationale Inzet (BIV)

1.407

 

1.407

 

1.407

    

- Overige inzet

1.500

 

1.500

‒ 750

750

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Internationale Inzet (BIV)

Per saldo is het BIV-budget verhoogd met € 13,3 miljoen. Dit saldo bestaat onder meer uit een verlaging van € 19,5 miljoen voor de overheveling van dit bedrag naar artikel 9 Algemeen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad en een verhoging met circa € 35 miljoen vanuit de eindejaarsmarge BIV. Dit bedrag is een deel van de totale eindejaarsmarge HGIS 2020. Vanuit eindejaarsmarge BIV is onder andere een bedrag van € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 11 (Geheime Uitgaven) ten behoeve van inzet gerelateerde uitgaven door de MIVD.

Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2020, als onderdeel van HGIS, is ook dit jaar bijgedragen aan de gasproblematiek met € 7,9 miljoen. Met de Voorjaarsbesluitvorming in 2018 is namelijk besloten dat vanuit de HGIS middelen structureel een bijdrage tot € 30 miljoen wordt geleverd aan de gasproblematiek.

Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)

Het FNIK-budget is met een bedrag van € 6,2 miljoen verhoogd waarvan een bedrag van € 5,0 miljoen een herschikking betreft van nog niet uitgegeven COVID-gelden uit 2020. Dit bedrag is gereserveerd voor additionele uitgaven van overlopende en nieuwe COVID-19 bijstandsverzoeken in het kader van Nationale Operaties.

Overige inzet

In totaal is het budget voor overige inzet verhoogd met € 7,9 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de in de voorjaarsnota 2019 beschikbaar gestelde middelen voor crisisbeheersing binnen het Koninkrijk (aanschaf van het Rijkspakket Basisaccommodatie voor Aruba en Curaçao). Een deel van de middelen (€ 4,8 miljoen) is niet in 2020 besteed en is daarom toegevoegd aan het budget voor 2021.

Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

794.314

3.000

797.314

37.511

834.825

‒ 993

‒ 4.672

‒ 4.651

‒ 4.694

          

Uitgaven

794.314

3.000

797.314

37.511

834.825

9.827

9.954

9.975

9.932

waarvan juridisch verplicht

92%

 

92%

      
          

Opdrachten

35.473

 

35.473

10.559

46.032

883

1.009

1.032

1.041

- gereedstelling

35.473

 

35.473

10.559

46.032

883

1.009

1.032

1.041

Personele uitgaven

754.762

3.000

757.762

28.969

786.731

6.187

5.765

5.762

5.822

- waarvan eigen personeel

717.948

3.000

720.948

11.349

732.297

5.380

4.156

3.883

3.942

- waarvan externe inhuur

1.853

 

1.853

9.000

10.853

 

794

794

794

- waarvan overige personele exploitatie

34.961

 

34.961

8.620

43.581

807

815

1.085

1.086

Materiële uitgaven

4.079

 

4.079

‒ 2.017

2.062

2.757

3.180

3.181

3.069

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan instandhouding IT

         

- waarvan overige materiële exploitatie

4.079

 

4.079

‒ 2.017

2.062

2.757

3.180

3.181

3.069

          

Apparaatsontvangsten

10.796

 

10.796

523

11.319

85

85

85

85

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

De Kustwacht Nederland (KWNL) regelt namens haar opdrachtgever Rijkswaterstaat noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (w.o. een Emergency towing vessel (ETV) Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Op basis van het jaarplan en de nieuwe tarieven van de Rijksrederij is het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het daadwerkelijk benodigde bedrag door IenW overgeheveld naar het budget van de Kustwacht Nederland. Het betreft een bedrag van € 3,2 miljoen.

Daarnaast is er vanaf 2021 sprake van uitbreiding van de noodsleephulp in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de veiligheid op zee ten behoeve van windenergie op zee te waarborgen. Hiervoor is een bedrag van € 6,5 miljoen door IenW overgeheveld naar de KWNL.

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel stijgt met € 11,3 miljoen. Het budget is onder andere verhoogd met € 7,0 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. Het resterende deel betreft met name de uitdeling van de budgetten voor de gestegen sociale lasten en pensioenen. Binnen de Marine wordt jaarlijks inhuurbudget beschikbaar gesteld om de benodigde flexibiliteit binnen de organisatie te kunnen realiseren. Dit wordt vanuit het budget voor eigen personeel beschikbaar gesteld. De inhuur betreft naast uitzendkrachten ook de inhuur van bedrijfsvoerings- en IT-adviseurs.

De stijging bij overige personele exploitatie betreft met name het verwerken van de eindejaarsmarge, waarbij de niet in 2020 gerealiseerde uitgaven voor onder meer opleidingen zijn toegevoegd aan de begroting 2021.

Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

1.383.777

 

1.383.777

12.912

1.396.689

10.939

10.957

11.114

11.507

          

Uitgaven

1.383.777

 

1.383.777

12.912

1.396.689

10.939

10.957

11.114

11.507

waarvan juridisch verplicht

90%

 

90%

      
          

Opdrachten

78.047

 

78.047

‒ 15.215

62.832

1.533

1.537

1.537

1.537

- gereedstelling

78.047

 

78.047

‒ 15.215

62.832

1.533

1.537

1.537

1.537

Personele uitgaven

1.281.567

 

1.281.567

5.332

1.286.899

8.087

8.083

8.240

8.633

- waarvan eigen personeel

1.221.614

 

1.221.614

‒ 29.049

1.192.565

6.681

6.496

6.646

7.027

- waarvan externe inhuur

3.485

 

3.485

16.566

20.051

    

- waarvan overige personele exploitatie

56.468

 

56.468

17.815

74.283

1.406

1.587

1.594

1.606

Materiële uitgaven

24.163

 

24.163

22.795

46.958

1.319

1.337

1.337

1.337

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan overige materiële exploitatie

24.163

 

24.163

22.795

46.958

1.319

1.337

1.337

1.337

          

Apparaatsontvangsten

10.375

 

10.375

‒ 787

9.588

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget in 2021 voor opdrachten - gereedstelling - is met € 15,2 miljoen afgenomen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling.

Personele uitgaven

Per saldo is het budget voor personele uitgaven in 2021 met € 5,3 miljoen naar boven bijgesteld.

Personele uitgaven: waarvan eigen personeel

De uitgaven van eigen personeel zijn per saldo € 29,0 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 51,8 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 14,8 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Personele uitgaven: waarvan externe inhuur en overige personele exploitatie

Het budget externe inhuur staat meerjarig op ongeveer € 3 miljoen. Bij de eerste suppletoire wet is hieraan € 16,6 miljoen toegevoegd uit de onderrealisatie van personeel. Het hogere budget op externe inhuur van € 16,6 miljoen komt voort uit het alternatief invullen van vacatures en wordt gefinancierd uit de ondervulling bij militairen. Het budget overige personele exploitatie is met € 17,8 miljoen verhoogd met name door extra budget voor opleidingen van € 8,4 miljoen en diverse kleinere mutaties.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 22,8 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan overig materieel van € 9,8 miljoen, waaronder het breed offensief tegen de ondermijnende criminaliteit (BOTOC), en uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 6,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw.

Tevens is een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-19 gerelateerde uitgaven ten behoeve van incidentele nood- en steunmaatregelen.

Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

664.006

 

664.006

14.671

678.677

6.922

6.747

6.397

6.386

          

Uitgaven

664.284

 

664.284

14.671

678.955

6.922

6.747

6.397

6.386

waarvan juridisch verplicht

92%

 

92%

      
          

Opdrachten

23.525

 

23.525

‒ 950

22.575

462

445

445

446

- gereedstelling

23.525

 

23.525

‒ 950

22.575

462

445

445

446

Personele uitgaven

623.152

 

623.152

12.418

635.570

6.022

5.858

5.547

5.498

- waarvan eigen personeel

525.043

 

525.043

7.487

532.530

4.192

4.091

3.893

3.893

- waarvan externe inhuur

   

1.898

1.898

    

- waarvan overige personele exploitatie

98.109

 

98.109

3.033

101.142

1.830

1.767

1.654

1.605

Materiële uitgaven

17.607

 

17.607

3.203

20.810

438

444

405

442

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan instandhouding IT

         

- waarvan overige materiële exploitatie

17.607

 

17.607

3.203

20.810

438

444

405

442

          

Apparaatsontvangsten

12.032

 

12.032

1.580

13.612

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 7,5 miljoen). Het budget is verhoogd met € 5,9 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. De toename van het budget is verder het gevolg van aanvullend budget voor stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 3,9 miljoen) en interne overhevelingen tussen defensieonderdelen van € 1,1 miljoen. Deze overhevelingen betreffen onder andere verlenging proeftuin Alternatieve aanstellingsvormen Volkel en tijdelijke capaciteit voor Defensie Inlichtingen & Veiligheids Instituut. Ten slotte is het budget voor eigen personeel verlaagd met € 3,5 miljoen door de overrealisatie op het betreffende budget in 2020, welke doorwerkt op het budget in 2021.

Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

463.056

 

463.056

50.171

513.227

12.059

12.197

12.195

12.307

          

Uitgaven

463.056

 

463.056

50.171

513.227

12.059

12.197

12.195

12.307

waarvan juridisch verplicht

93%

 

93%

      
          

Opdrachten

6.842

 

6.842

‒ 1.083

5.759

31

29

27

79

- gereedstelling

6.842

 

6.842

‒ 1.083

5.759

31

29

27

79

Personele uitgaven

445.369

 

445.369

42.083

487.452

10.300

10.316

10.316

10.373

- waarvan eigen personeel

427.381

 

427.381

34.846

462.227

9.364

9.364

9.364

9.423

- waarvan externe inhuur

   

2.135

     

- waarvan overige personele exploitatie

17.988

 

17.988

5.102

23.090

936

952

952

950

Materiële uitgaven

10.845

 

10.845

9.171

20.016

1.728

1.852

1.852

1.855

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan overige materiële exploitatie

10.845

 

10.845

9.171

20.016

1.728

1.852

1.852

1.855

          

Apparaatsontvangsten

4.376

 

4.376

3.693

8.069

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 42,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar. Dit betreft onder andere een overheveling van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 14,2 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 9,0 miljoen). Ook vindt er een overheveling plaats van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 3,5 miljoen), het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 3,2 miljoen), het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,0 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd (€ 6,0 miljoen) omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Materiële uitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 9,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 0,8 miljoen) het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 0,9 miljoen) en voor het programma Grenzen & Veiligheid (€ 1,0 miljoen).

Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

597.449

 

597.449

‒ 5.276

592.173

1.990

2.155

2.163

2.205

          

Uitgaven

597.449

 

597.449

‒ 5.276

592.173

1.990

2.155

2.163

2.205

waarvan juridisch verplicht

76%

 

76%

      
          

Opdrachten

142.187

 

142.187

‒ 13.882

128.305

206

203

209

203

- gereedstelling

142.187

 

142.187

‒ 13.882

128.305

206

203

209

203

Personele uitgaven

438.972

 

438.972

11.384

450.356

1.810

1.974

1.975

1.975

- waarvan eigen personeel

385.037

 

385.037

‒ 1.002

384.035

1.577

1.736

1.736

1.736

- waarvan externe inhuur

35.346

 

35.346

8.943

44.289

    

- waarvan overige personele exploitatie

18.589

 

18.589

3.443

22.032

233

238

239

239

Materiële uitgaven

16.290

 

16.290

‒ 2.778

13.512

‒ 26

‒ 22

‒ 21

27

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan instandhouding IT

         

- waarvan overige materiële exploitatie

16.290

 

16.290

‒ 2.778

13.512

‒ 26

‒ 22

‒ 21

27

          

Apparaatsontvangsten

43.405

 

43.405

‒ 9.029

34.376

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor gereedstelling daalt met € 13,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door de verlaging van het brandstofbudget met € 16,7 miljoen. Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd.

Personele uitgaven

De verhoging van het budget voor de externe inhuur van personeel met € 8,9 miljoen is nodig voor specialistische kennis die in onvoldoende mate in de DMO-organisatie aanwezig is, zoals SAP-software expertise.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

1.150.195

 

1.150.195

22.853

1.173.048

13.641

13.098

12.906

12.391

          

Uitgaven

1.150.195

 

1.150.195

22.853

1.173.048

13.641

13.098

12.906

12.391

Waarvan juridisch verplicht

67%

 

67%

      
          

Inkomensoverdrachten

60.769

 

60.769

‒ 17.849

42.920

‒ 645

‒ 645

‒ 645

‒ 645

- waarvan Nationaal Fonds Ereschuld

57.069

 

57.069

‒ 17.597

39.472

‒ 645

‒ 645

‒ 645

‒ 645

- waarvan reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie

3.700

 

3.700

‒ 252

3.448

    
          

Personele uitgaven

808.400

 

808.400

36.166

844.566

21.344

21.069

20.931

20.511

- waarvan eigen personeel

637.108

 

637.108

21.595

658.703

17.770

17.774

17.735

17.322

- waarvan externe inhuur

2.865

 

2.865

 

2.865

    

- waarvan overige personele exploitatie

154.732

 

154.732

14.001

168.733

2.854

2.709

2.790

2.783

- waarvan attachés

13.695

 

13.695

570

14.265

720

586

406

406

Materiële uitgaven

281.026

 

281.026

4.536

285.562

‒ 7.058

‒ 7.326

‒ 7.380

‒ 7.475

- waarvan instandhouding infrastructuur

         

- waarvan overige materiële exploitatie

273.742

 

273.742

4.536

278.278

‒ 7.058

‒ 7.326

‒ 7.380

‒ 7.475

- waarvan attachés

7.284

 

7.284

 

7.284

    
          

Apparaatsontvangsten

68.478

 

68.478

‒ 9.991

58.487

    

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Inkomensoverdrachten

Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is met € 17,6 miljoen gedaald. Dit komt met name doordat in de laatste maanden van 2020 meer, maar vooral ook hogere uitkeringen aan veteranen zijn toegekend dan verwacht, waardoor sprake was van een overrealisatie (€ 17 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is met € 36,2 miljoen gestegen. Dit is vooral het gevolg van het stijgen van het budget voor eigen personeel (€ 21,6 miljoen) en het budget voor overige personele exploitatie (€ 14,0 miljoen). De stijging heeft met name te maken met een onderrealisatie op personele uitgaven in 2020 welke in 2021 aan het budget is toegevoegd (€ 15,6 miljoen) en een verhoging van het budget voor aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 7,4 miljoen). Daarnaast is formatiebudget overgeheveld van defensieonderdelen naar DOSCO (€ 5,5 miljoen), dit betreft voornamelijk de reorganisatie van het Nationaal Movement Coordination Centre (€ 2,1 miljoen) en de overheveling van Strategische Functies Internationale Samenwerking (SFIMS) vanuit DMO naar DOSCO (€ 1,1 miljoen). Ook voor de financiering van de verhoging van stagevergoedingen zijn budgetten overgeheveld vanuit de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen), dit betreft een rijksbrede maatregel. Ten slotte is het budget verhoogd vanwege prijsbijstelling (€ 1,7 miljoen) en het budget is verhoogd met € 1,6 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.

Toelichting op de ontvangsten

Het budget voor de ontvangsten is met € 10 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van de zorgverzekeraar die in 2021 verwacht werd, maar eind 2020 al ontvangen is (€ 11 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

162.600

 

162.600

25.177

187.777

30.932

11.786

12.812

12.677

          

Uitgaven

162.600

 

162.600

25.177

187.777

30.932

11.786

12.812

12.677

          

Subsidies

31.529

 

31.529

8.207

39.736

15.006

9.907

10.147

10.148

- subsidies

31.529

 

31.529

8.207

39.736

15.006

9.907

10.147

10.148

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

46.192

 

46.192

904

47.096

904

904

904

904

- kennisopbouw TNO via EZK

43.621

 

43.621

854

44.475

854

854

854

854

- kennisopbouw NLR via EZK

534

 

534

10

544

10

10

10

10

- kennisopbouw MARIN via EZK

1.726

 

1.726

34

1.760

34

34

34

34

- overige bijdragen

311

 

311

6

317

6

6

6

6

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

68.983

 

68.983

‒ 1.529

67.454

1.287

1.368

1.386

1.388

- bijdrage aan de NAVO

53.194

 

53.194

1.042

54.236

1.043

1.064

1.082

1.082

- bijdrage aan internationale samenwerking

5.228

 

5.228

‒ 678

4.550

37

97

97

99

- overige bijdragen

10.561

 

10.561

‒ 1.893

8.668

207

207

207

207

Opdrachten

12.080

 

12.080

‒ 3.320

8.760

‒ 1.428

‒ 556

212

162

- opdrachten beleid

8.531

 

8.531

‒ 1.907

6.624

‒ 943

‒ 626

142

92

- opdrachten milieu beleid

2.033

 

2.033

‒ 1.443

590

‒ 515

40

40

40

- overige opdrachten

1.516

 

1.516

30

1.546

30

30

30

30

Bekostiging

3.816

 

3.816

75

3.891

75

75

75

75

- bekostiging diverse instellingen

3.816

 

3.816

75

3.891

75

75

75

75

Inkomensoverdrachten

   

20.840

20.840

15.088

88

88

 

Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

   

1.300

1.300

88

88

88

 

Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

   

19.540

19.540

15.000

   
          

Programmaontvangsten

         

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Het budget van subsidies is met € 8,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van DOSCO ter hoogte van € 1,9 miljoen ten behoeve van het oprichten van de Nederlands Veteraneninstituut (NLVI). Het NLVI voert vanaf heden activiteiten uit die voorheen bij DOSCO belegd waren. Daarnaast is er € 5,7 miljoen overgeheveld van pensioen en uitkeringen naar subsidies voor de zorgcoordinatie van het NLVI.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 1,5 miljoen afgenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt door de jaarlijkse uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force gelden naar andere defensieonderdelen ter hoogte van € 10,0 miljoen en een verhoging van het budget ten behoeve van het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie ter hoogte van € 7,9 miljoen.

Opdrachten

Het budget van opdrachten is met € 3,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een overheveling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress van € 1,0 miljoen, een uitdeling van gelden ten behoeve van proeftuinen in Volkel van € 1,0 miljoen en een overdracht voor het programma energie en omgevingsstrategie van € 1,2 miljoen.

Inkomensoverdrachten

Het budget voor inkomensoverdrachten is met € 20,8 miljoen verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een ophoging van € 19,5 miljoen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad.

Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

1.627.606

 

1.627.606

‒ 26.855

1.600.751

‒ 27.471

4.223

25.969

6.380

          

Uitgaven

1.627.606

 

1.627.606

‒ 26.855

1.600.751

‒ 27.471

4.223

25.969

6.380

          

Personele uitgaven

1.590.473

 

1.590.473

‒ 26.645

1.563.828

‒ 19.806

11.862

33.693

13.675

- waarvan eigen personeel

271.493

 

271.493

2.473

273.966

11.086

11.184

11.451

11.451

- waarvan externe inhuur

970

 

970

10.001

10.971

    

- waarvan overige personele exploitatie

14.341

 

14.341

‒ 779

13.562

1.143

1.213

1.277

1.277

- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.303.669

 

1.303.669

‒ 38.340

1.265.329

‒ 32.035

‒ 535

20.965

947

Materiële uitgaven

37.133

 

37.133

‒ 210

36.923

‒ 7.665

‒ 7.639

‒ 7.724

‒ 7.295

- waarvan overige materiële exploitatie

37.133

 

37.133

‒ 210

36.923

‒ 7.665

‒ 7.639

‒ 7.724

‒ 7.295

          

Apparaatsontvangsten

7.728

 

7.728

1.638

9.366

1.268

1.268

1.268

1.268

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget van personele uitgaven is met € 26,6 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door het verhogen van het inhuurbudget aan de verwachte realisatie voor het jaar 2021 ter hoogte van € 10,0 miljoen. Het budget op uikeringen is met € 38,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een afname van het budget op uitkeringen met € 17,5 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord. Dit is deels ingezet voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme op uitkeringen budget naar latere jaren geschoven. Het budget is hiermee met € 22,0 miljoen afgenomen in 2021. Verder is er budget overgeheveld ter hoogte van € 5,7 miljoen van uitkeringen naar artikel 9 subsidies voor de zorgcoördinatie van het Nederlands Veteraneninstituut. Tot slot is het budget met € 3,7 miljoen toegenomen door de uitdeling voor het afdragen van premies met betrekking tot sociale lasten.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

15.068

 

15.068

1.697

16.765

197

197

197

197

Uitgaven

15.068

 

15.068

1.697

16.765

197

197

197

197

Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

51.629

 

51.629

128.710

180.339

119.830

81.135

59.928

64.448

          

Uitgaven

51.629

 

51.629

128.710

180.339

119.830

81.135

59.928

64.448

          

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nog onverdeeld

51.629

 

51.629

128.710

180.339

119.830

81.135

59.928

64.448

          

Ontvangsten

         

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget op artikel 12 Nog Onverdeeld is met € 128,7 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk door de uitgekeerde loonbijstelling van € 120,7 miljoen van het ministerie van Financien. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. Daarnaast is een bedrag van € 17,5 miljoen toegevoegd aan artikel 12 doordat het budget voor uitkeringen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord is verlaagd.

Eigen vermogen Paresto

Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 1,1 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar artikel 12 Nog onverdeeld overgemaakt. De afroming van het eigen vermogen van Paresto is met name het gevolg van een wijziging in de Rijksbegrotingsvoorschriften die er toe leidt dat een groot deel van de omzet onder bijzondere baten moet worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat het agentschap Paresto een kleiner eigen vermogen mag aanhouden.

Tijdelijk inlenen van personeel i.v.m. COVID-19

Vanuit de middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor de aanpak van COVID-19 is in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen toegevoegd. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.

Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

8.448.390

 

8.448.390

148.374

8.596.764

64.353

46.046

85.579

76.111

          

Uitgaven

4.511.343

 

4.511.343

151.574

4.662.917

66.553

46.046

85.579

76.111

          

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.511.343

 

4.511.343

151.574

4.662.917

66.553

46.046

85.579

76.111

          

Ontvangsten

         

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De mutatie van € 151,6 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Naar boven