28 336
Raming der voor de Tweede Kamer in 2003 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

nr. 5
BEGROTINGSVERANTWOORDING 2001

Uitgaven

Totaalbeeld

De uitvoering van de begrotingen van de Tweede Kamer en de Staten-Generaal Algemeen laat over 2001 een voordelig begrotingssaldo zien van f 5,4 mln. Hiervan heeft f 4,3 mln betrekking op het uitgavenbudget en f 1,1 mln op de ontvangsten. De van de zijde van het Presidium voor 2001 toegezegde inspanningsverplichting met betrekking tot de doelmatigheidstaakstelling ten bedrage van f 1,720 mln, is dientengevolge ruimschoots gerealiseerd.

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.01 Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
01 Schadeloosstelling27 028 33 98227 64027 02833 982 27 640
02 Reiskosten en overige kosten7 0957 09512 879 7 0957 09512 879
Totaal34 123 41 077 40 51934 12341 07740 519

Kengetallen

De volgende cijfers dienen in hun context te worden bezien. Wetsvoorstellen die met blanco verslag en als hamerstuk zijn behandeld, tellen bijvoorbeeld in dit overzicht even zwaar als wetsvoorstellen die voorwerp zijn van uitvoerig voorbereidend onderzoek en dagenlange plenaire vergaderingen. Wijzigingen in moties kunnen soms belangrijke inhoudelijke consequenties hebben, maar soms ook slechts taalkundige betekenis.

– Parlementair1998199920002001
Vergaderingen    
– plenaire vergaderingen97102102 105
– commissievergaderingen    
* openbaar511625724754
* besloten665699679738
– overige vergaderingen8 2997 8127 3696 720
Werkbezoeken commissies    
– binnenland394941 47
– buitenland11158 17
Wetsvoorstellen, moties en vragen    
– ingediende wetsvoorstellen304243246280
waarvan – initiatief wetsvoorstellen9499
– rijksbegrotingen17 171717
– fondsen6666
– suppletoire voorstellen67 666559
– in stemming gebracht1249176 423250
– ingediende moties8531 002974997
– aangenomen312360424 444
– verworpen301296268 288
– ingetrokken7556 7955
– aangehouden5812583512
– gewijzigd7489 6075
– in behandeling318 7623054
– vervallen   304
– schriftelijke vragen1 5221 703 1 4511 42
waarvan beantwoord51 4101 760 1 3891 447
– mondelinge vragen11285 8692
– interpellaties85711

1 Waaronder ook in voorgaande jaren ingediende wetsvoorstellen.

2 Vanwege een wijziging van het Reglement van Orde (artikel 69, tweede lid) komt een aangehouden motie na verloop van tijd, als geen tegenactie wordt ondernomen, automatisch te vervallen. Hierdoor wijken de cijfers voor aangehouden en in behandeling zijnde moties voor 2001 af van de cijfers in voorgaande jaren.

3 Waaronder ook in voorgaande jaren ingediende moties.

4 Vanwege een wijziging in het Reglement van Orde waardoor een aangehouden motie na verloop van tijd, als geen tegenactie wordt ondernomen, komt te vervallen, is een rubriek 'vervallen moties' toegevoegd.

5 Waaronder ook in voorgaande jaren ingediende vragen.

In 2001 ingediende moties per fractie

1. PvdA225
2. GroenLinks185
3. CDA182
4. VVD125
5. D66106
6. SP78
7. ChristenUnie (RPF/GPV)57
8. SGP39

Schriftelijke vragen per fractie in 2001

1. PvdA369
2. CDA344
3. VVD247
4. SP199
5. GroenLinks175
6. D66163
7. ChristenUnie (RPF/GPV)55
8. SGP30

03.03 Pensioenen en uitkeringen aan de oudleden en nabestaanden van de oudleden van de Tweede Kamer

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal14 737 14 968 14 34914 73714 96814 349

De opbouw van het bestand aan deelgerechtigden is als volgt:

 1998199920002001 primo2001 ultimo
– pensioenen oud-leden193191 196 183 198
– wachtgelden oud-leden46361772533624
– weduwen-/weduwnaars-pensioenen117117 115 132 124
– wezenpensioenen43 6 4 3
Totaal360347394372387

1 Exclusief 27 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leidden.

2 Exclusief 40 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leidden.

3 Exclusief 44 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leidden.

4 Exclusief 14 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leidden.

03.04 Personeel en Materieel

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
05 Ambtelijk personeel 43 65645 57042 15843 65645 570 42 158
06 Ov. personeelsuitgaven      
– opleidingen1 247 1 2471 335 1 2471 2471 335
– uitzendkrachten 2 4594 629 2 4594 629
07 Algemene uitgaven20 27529 99628 288 20 27529 99628 288
08 Aanschaffingen9 000 9 462 9 635 9 0009 4629 635
10 Wachtgelden1 1951 1951 3501 195 1 195 1 350
11 Pensioenen15 1515 151515
Totaal75 38889 944 87 410 75 38889 94487 410

Toelichting

– artikelonderdeel 06 «overige personeelsuitgaven»

Hoewel de kosten voor externe krachten (in 2001 f 4,6 mln) ten laste van dit artikelonderdeel worden verantwoord, is de raming onderdeel van het budget voor «ambtelijk personeel» (artikelonderdeel 05).

– artikelonderdelen 07 «algemene uitgaven» en 08 «aanschaffingen»

 raming 2001Na 2e suppletore begroting 2001realisatie 2001
Griffier   
– algemene uitgaven1 4322 0082 174
– communicatie1 124
– voorlichting311236
– financieel-economische zaken1 3201 85899
– overige127 4719
Directie Constitutioneel proces   
– onderzoeksbudget1 016972 1 0251
– documentatie en bibliotheek957
– informatievoorziening958795
– overige613545575
Directie Bedrijfsvoering   
– personeelszorg en -voorzieningen1 2491 8671 644
– exploitatie en logistiek huisvesting11 14016 55915 753
– automatiseringsbeleid8 13610 807 11 807
– communicatie871933
– restaurantbedrijf1 913 2 039 2 122
– overige248616741
totaal29 27539 45837 923

1 Dit betreft uitsluitend de materiële en niet de personele onderzoeksuitgaven.

Griffier

Financieel-economische zaken

Het onder de raming van FEZ opgenomen budget houdt goeddeels verband met een voorziening in het kader van de doelmatigheidstaakstelling. De daadwerkelijke uitgaven in 2001 betreffen de uitvoeringskosten USZO.

Directie Constitutioneel proces

onderzoeksbudget

Het deel van het onderzoeksbudget dat betrekking heeft op ambtelijke ondersteuning (f 28 000), is gerealloceerd naar artikelonderdeel 06. De uitgaven in dat verband in 2001 beliepen f 0,105 mln. Inclusief de materiële component beliepen de onderzoeksuitgaven in 2001 derhalve f 1,130 mln. De uitgaven hadden betrekking op het volgende (bedragen x f 1 000):

 personeel materieeltotaal
– Light Rail142142
– concessie Hoofdrailnet476476
– UMTS360360
– analyse 5e nota Ruimtelijke ordening283664
– KLIQ7777
– hoorzittingen1111
totaal1051 0251 130

Directie Bedrijfsvoering

exploitatie en logistiek huisvesting

De opbouw van het budget in 2001 omvatte het volgende (bedragen x f 1 000):

primaire begroting  11 140
1e suppletore wijziging  
– Plein 23950 
– Huisvesting 1 616  
– HACCP 535  
– Blusgas300  
– advies telecom 80  
– databekabeling500  
  3 981
2e suppletore wijziging  
– Ramingsverlaging RGD – 450
   
– prijsbijstelling/interne herschikking 1 888
budget na stand 2e suppletore voorstel 16 559
uitgaven 15 753
verschil 806

Het ten opzichte van het budget achterblijven van uitgaven, kent een aantal oorzaken. In de eerste plaats bleek het onmogelijk alle, voor het zomerreces voorziene, onderhoud aan de gebouwen in die periode te doen plaatsvinden. In dit verband kan ook de reorganisatie van de Facilitaire Dienst zelf worden genoemd. Voorts was sprake van activiteiten die althans in 2001 geen doorgang vonden, zoals de verhuizing naar het Bleijenburg en de multifunctionele pas. Tenslotte kan worden gewezen op facturering van kosten die niet meer in 2001 mogelijk bleek.

automatiseringsbeleid

De opbouw van het budget van de dienst Automatisering in 2001 omvatte het volgende (bedragen x f 1 000):

primaire begroting 8 136
1e suppletore wijziging  
– PKI, Adresgids, intranet, SAN en updates 200  
– desaldering200 
  400
– prijsbijstelling en intensiveringen 2 271
budget na stand 2e suppletore voorstel 10 807
uitgaven 11 807
verschil 1 000

De specificatie van de prijsbijstelling en intensiveringen is als volgt:

– TFT schermen1 100
– Bouw intranet en internetsite300
– Aanschaf en plaatsing beamers en plasmaschermen300
– Aanschaf printers € compliant120
– extra servers tbv internet en intranet150
– kosten tridion en autonomy100
– extra opleidingskosten100
– diverse kleine posten100
totaal2 270

De uitgaven met betrekking tot de stand na het 2e suppletore voorstel betreffen het volgende:

– aanschaf in 2001 van voor 2002 geplande TFT schermen600
– vervanging printers in verband met euro-overgang 200
– aanschaf laptops tbv KT inzet voor griffiers200
totaal1 000

De kengetallen

(bedragen x f 1 000)

U03.04realisatie 2000raming 2001realisatie 2001
Ramingskengetallenaantalbedragaantalbedragaantal bedrag
ambtelijk personeel42688462,194,6444,9 94,8
       
bedrag = gemiddelde salariskosten
opleidingskosten 2 2,7 3
       
De overige personeelsuitgaven hebben uitsluitend betrekking op het opleidingsbudget. De betreffende bedragen zijn gemiddelden per fte.
Artikelonderdeel 10      
wachtgelden2952294127 50
       
bedrag = gemiddelde uitkering (inclusief uitvoeringskosten)
aantal betreft de stand per 1 januari.
Artikelonderdeel 11      
pensioenen43,543,835
       
bedrag = gemiddelde uitkering

03.07 Drukwerk kamerstukken

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal6 736 6 992 8 654 6 7366 9928 654

Kengetallen

Aantal gedrukte pagina's van officiële publicaties

 1995199619971998199920002001
– Kamerstukken36 59646 11441 60740 89750 00453 98060 902
– Handelingen Tweede Kamer5 0806 4086 8296 7137 8798 0508 587
– Kamervragen2 1993 0453 0303 3983 7143 9803 518
Totaal43 87555 56751 46651 00861 59766 01073 007

Kosten per bladzijde

jaarbedragaantalper bladzijde gemiddelde 2-jaars 3-jaars
19956 618 00043 875150,84 154,24
    148,57 
19968 156 00055 567146,78 142,13
    138,56 
19976 675 00051 466129,70 137,77
    132,88 
19986 942 00051 008136,10 121,06
    117,11 
19996 245 00061 597101,38 119,51
    112,89 
20008 160 00066 010123,62 114,02
    119,56 
20018 654 00074 622115,97  

Aangezien de in enig jaar betaalde drukkosten door overlopende betalingen niet noodzakelijkerwijze behoeven aan te sluiten op de aantallen bladzijden in dat jaar, is tevens een 2- en 3-jaarsgemiddelde opgenomen.

03.08 Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal32 367 35 247 33 38132 36735 24733 381

De uitgaven in de periode 1999–2001 beliepen (bedragen x 1 000):

 199920002001
– bevoorschotting fractiekosten25 68627 707 29 344
– bevoorschotting uitvoerend werkgeverschap persoonlijk medewerkers2 9313 049 3 166
– tlv garanties (artikel U03.17)– 53– 793– 152
– nabetaling voorgaande jaren391 2671 023
totaal28 60331 230 33 381

Het personeelsbestand van de fracties in de Tweede Kamer omvatte in 2001 335 personen. De fractie van de VVD merkt persoonlijk medewerkers niet aan als fractiepersoneel.

03.13 Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal838870941838870941

De uitgaven in de periode 1999 – 2001 beliepen (bedragen x 1 000):

 199920002001
– commissiereizen377350601
– vriendschapsgroepen174
– officiële delegaties235 7137
– Presidiumreizen122208140
– deelname aan internationale parlementaire conferenties53 2460
– overige123
totaal816593941

De commissie- en overige reizen in 2001 betroffen het volgende:

Commissies en overigeReisbestemmingDoel
Buitenlandse ZakenVietnam, Cambodja, Thailand, Suriname, Balkan en Cypruswerkbezoeken
 Zwedenvoorz. cie's ontw. samenwerking
 BelgiëEuropees veiligheids- en defensiebeleid
 Zweden en Belgiëvoorz. cie's Buiza
DefensieRuslandDefensie- en veiligheidspolitiek
 Zwedenvoorz. cie's Defensie
 Duitslandwerkbezoek
 Bosniëbezoek aan Nederlandse troepen
EU-zakenBelgiëvoorz. cie's EU-zaken
 Zwedenglobalisering
 België en ZwedenCOSAC
 Griekenlandbezoek aan Grieks parlement
Economische ZakenSpanjeEureka-conferentie
 Chinawerkbezoek
 Zwitserland WTO-bijeenkomst
EU-zaken/JustitieZwedenmensenrechtensituatie in de Unie
FinanciënFrankrijkwerkbezoek
LNVSpanje en Portugalwerkbezoek
 KoreaIPAAF-vergadering
 Duitslandvoorz. cie's LNV
OnderwijsSpanje Eureka-conferentie
 Finland en Zwitserlandwerkbezoek
SoZaWeFrankrijk en Duitsland werkbezoek, reïntegratie- en voorzieningenbeleid arbeidsgehandicapten
VWSHongarijewerkbezoek
VROMVerenigde Statenwerkbezoek
 Zwedenwerkconferentie inzake milieu
Parlementaire delegatiesNederlandse Antillen en Chinawerkbezoek
 Zuid-Afrikawerkbezoek
PresidiumreizenAlbanië en Luxemburgwerkbezoek
OverigeFinland en Estland EPRI-conferentie

03.16 Parlementaire enquêtes

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
01 Ambtelijk personeelmemorie memorie memoriememorie
02 Ov. personeelsuitgavenmemoriememoriememorie memorie
03 Algemene uitgaven memoriememoriememoriememorie
04 Aanschaffingenmemoriememorie memorie memorie
Totaalmemoriememorie memoriememorie

03.17 Garanties

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaalmemorie 152152 memorie 152152

In 2001 is voor f 0,152 mln een beroep gedaan op de garantie, waardoor deze met een zelfde bedrag afnam. De toename van de opgebouwde garantie in 2001 bedroeg f 1,198 mln.

overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten van het Rijk (x f 1 000)

 2001 in NGL2002 in €2003 in €2004 in €2005 in €2006 in €2007 in €
garantieplafond9 9054 4954 4954 4954 4954 4954 495
uitstaand risico per 1 januari6 2633 317memoriememoriememoriememoriememorie
vervallen of te vervallen garanties152memoriememoriememoriememoriememoriememorie
verleende of te verlenen garanties1 198memoriememoriememoriememoriememoriememorie
uitstaand risico per 31 december7 309memoriememoriememoriememoriememoriememorie

04 Staten-Generaal Algemeen

04.02 Personeel en materieel van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
05 Ambtelijk personeel 7 6557 9407 4727 655 7 9407 472
06 Ov. personeelsuitgaven86117 9986117 99
07 Algemene uitgaven277240199277240199
08 Aanschaffingen 32 11 3211
10 Wachtgelden5614610456146104
Totaal8 074 8 475 7 8858 0748 4757 885

De kengetallen

(bedragen x f 1 000)

 realisatie 2000raming 2001realisatie 2001
ramingskengetallenaantalbedragaantalbedragaantalbedrag
artikelonderdeel 05.       
ambtelijk personeel64,111564,8118 58,7127
       
bedrag = gemiddelde salariskosten
opleidingskosten 0,9 1,0  1,7
       
De hier genoemde overige personeelsuitgaven hebben uitsluitend betrekking op het opleidingsbudget. De betreffende bedragen zijn gemiddelden per fte.
artikelonderdeel 10.      
wachtgelden235,6228251,8
       
bedrag = gemiddelde uitkering
doelmatigheidskengetallen1998199920002001
– aantal (plenaire en commissie) vergaderuren waarvan verslag is gemaakt1 347,25 1 400 1 731,75 1 537,60
– aantal uren ao-vergaderingen met beknopt verslag699,5879910,75 1 013,25

04.12 Interparlementaire betrekkingen

De geraamde en gerealiseerde verplichtingen en uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (bedragen x f 1 000)

ArtikelonderdeelVerplichtingen Uitgaven
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen1 1821 1829161 1821 182916
02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen840857938840857938
03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk188188182188188182
04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen255255334255255334
05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire342342342342342342
Totaal2 807 2 824 2 712 2 8072 8242 712

De begrotingsuitvoering in de periode 1996–2001 geeft, voor wat betreft de uitgaven, het volgende te zien:

(bedragen x f 1 000)199619971998199920002001
01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen9339191 148688991916
02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen7847808811 780979938
03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk15877179172108182
04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen54336102149194334
05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire373382342422256342
Totaal2 3022 4942 6523 2112 5282 712

Vergaderpatroon in de periode 1997–2001

Dit patroon blijkt uit de volgende tabellen waarbij kolom 1 het aantal reizende leden betreft, kolom 2 het totaal aantal activiteiten van een commissie, kolom 3 het totaal van de door Nederlandse leden bijgewoonde bijeenkomsten en kolom 4 de aantallen bij die bijeenkomsten aanwezige Nederlandse kamerleden.

Raad van Europa

 19971998199920002001 
Commissie(1)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)
Politiek47610655106710716141112
Economie4756623944758622
Volksgezondheid4822633834746835
Justitie41071110910114597108612
Cultuur473311561055833522
Wetenschap1464756822   
Milieu en landbouw4946867102211227
Migratie4611722855955856
Reglement van orde23112
Landbouw2275665746   
Europese niet-leden322            
Rel. met Parlem.4285115112   
Budget5211   
Ad hoc commissies1648224444555
Overige 111
Bureau1311322322545
Ad hoc Bureau1
Standing Committee2546422211112435
Monitoring3312669533722833
Gelijke kansen23422744
Totaal 98436282485910045491004765814457

1 Met ingang van 2001 opgeheven.

2 Met ingang van 2001 opgeheven.

3 Met ingang van 1997 opgeheven.

4 Met ingang van 2001 opgeheven.

5 Met ingang van 2001 opgeheven.

Noord Atlantische Assemblee

 19971998199920002001 
Commissie(1)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)
Politieke cie4211525423112
sub cie I211311211
sub cie II2211211
Defensie cie4611226633224233
sub cie I231222421113
sub cie II2321322
Economische cie2434545745433633
sub cie21111111112
Wetenschappel. cie21113221111
sub cie212111322
Burgerzin cie24236568335221
sub cie23236221111
MSG1323533433311
Bureau1111
Standing Committee3111223227111115
Annual Tour3112113112113113
Annual Conference4112
JMG-R1111
Rose Roth4223
Bijzondere zitting7116
Overige4225
Totaal 311419372439422129352227301935

West-Europese Unie

 19971998199920002001 
Commissie(1)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)(2)(3)(4)
Politieke cie61084107101244116121058
Defensie cie61157103512441366634
Technische cie45227116933812
Budget cie42311131
Reglement van orde411
Rel. met Parlementen53522322411744
Bureau1111
Pres. cie111551061212561067755
Standing Committee5111111
Overige4439
Totaal 432018461930471718502229452334

OVSE Assemblee

 19971998199920002001
Standing Committee11111
Overige48454

Ontvangsten

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.01 Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (bedragen x f 1 000)

 Ontvangsten
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal631631870

De op dit artikel verantwoorde ontvangsten betreffen voor f 0,810 mln inhoudingen voor pensioenen en voor f 0,060 mln de verrekening van neveninkomsten.

03.02 Omzet restaurant

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (bedragen x f 1 000)

 Ontvangsten
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal 1 5651 5651 804

03.03 Diverse ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (bedragen x f 1 000)

 Ontvangsten
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal1 287 3 1873 854

De ontvangsten hadden betrekking op het volgende (bedragen x f 1 000):

– verrekening beëindiging samenwerkingsovereenkomst1 700
– aan fracties en pers doorberekende kosten 588
– verrekende omzetbelasting 380
– doorberekening kosten aan derden 284
– inhouding lonen 252
– inhoudingen eigen bijdrage vervoerplan/aflossing fiets-privé project 106
– parkeerkaarten 104
– kinderopvang 95
– inhoudingen project leden-thuis36
– verkoop souvenirs 23
– verrekening fractiekostenregeling 17
– overige 269
totaal 3 854

04. Staten-Generaal Algemeen

04.01 Diverse ontvangsten

De geraamde en gerealiseerde ontvangsten (bedragen x f 1 000)

 Ontvangsten
 Ontwerp begroting 2001Na 2e suppletore begrotingRealisatie
Totaal 50 5098
Naar boven