27 700
Financiële verantwoordingen over het jaar 2000

nr. 27
FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER HET JAAR 2000

Deze financiële verantwoording van het ministerie bestaat uit:

– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, voorzien van een toelichting;

– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 2000, voorzien van een toelichting.

De financiële verantwoordingen van de agentschappen

– Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

– Rijksdienst voor Radiocommunicatie; bestaan uit:

– de rekening van baten en lasten, voorzien van een toelichting;

– de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, voorzien van een toelichting;

– de balans per 31 december 2000, voorzien van een toelichting.

Den Haag, 16 mei 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

INHOUDSOPGAVE

Inleiding3
   
 Woord vooraf3
 Opzet rapportage (leeswijzer)3
   
1Beleidsmatige paragraaf4
1.1Beleidsprioriteiten «van Zijl»4
1.2Beleidseffecten: Voorlopige Uitkomsten 200018
1.3Beleidsmatige terugblik27
1.3.1Water27
1.3.2Personenvervoer31
1.3.3Goederenvervoer40
1.3.4Luchtvaartaangelegenheden45
1.3.5Post en Telecommunicatie48
   
2Bedrijfsvoeringsparagraaf53
   
3Financiële paragraaf55
3.1Verantwoordingsstaat: Rekening56
3.2Financiële terugblik op hoofdlijnen62
3.3Verdiepingsbijlage: Artikelgew.toelichting64
 Alg. Departementale aangelegenh.65
 Waterstaatsaangelegenheden71
 Personenvervoer74
 Luchtvaartaangelegenheden84
 Goederenvervoer93
 Telecommunicatie en postzaken98
 Meteorologische aangelegenheden102
3.4Saldibalans103
3.4.1Inleiding104
3.4.2Activa-zijde104
3.4.3Passiva-zijde112
   
Afkortingenlijst116
   
Bijlagen: 
Financiële verantwoording agentschappen:120
1 Rijksdienst voor Radiocommunicatie122
2 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut141

INLEIDING

Woord vooraf

Opzet van de rapportage (leeswijzer)

Hoofdstuk 1 betreft het beleidsmatige deel van de verantwoording over 2000.

Hierin wordt eerst verantwoord over de door de «werkgroep van Zijl» gevraagde beleidsprioriteiten op het terrein van VenW.

Daarna zijn de (voorlopige) uitkomsten van een aantal overige beleidseffecten over 2000 opgenomen.

Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de (in het algemeen deel van de memorie van toelichting) in de begroting verwoorde beleidsdoelstellingen.

In Hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op (elementen van) de bedrijfsvoering. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de opmerkingen die de Algemene Rekenkamer bij de verantwoording over 1999 heeft gemaakt.

Hoofdstuk 3 gaat in op de financiën.

Eerst is de (opbouw van de) Rekening opgenomen; een cijfermatige staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen begroting en realisatie op artikelniveau. In een aparte leeswijzer is daarbij aangegeven, buiten welke norm verschillen van een toelichting worden voorzien.

Daarna is een Saldibalans verstrekt, waarna de balansrekeningen aan de activa- en passivazijde afzonderlijk van een toelichting zijn voorzien.

De verantwoordingen van de agentschappen RDR en KNMI, die beiden deel uitmaken van de totale Verkeer en Waterstaatverantwoording, zijn uit het oogpunt van presentatie apart bijgevoegd.

1. BELEIDSMATIGE PARAGRAAF

1.1 Beleidsprioriteiten «Van Zijl»

Vooruitlopend op de invoering in 2002 van de nota VBTB (Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording) heeft de werkgroep Financiële Verantwoordingen (onder voorzitterschap van oud PvdA-Kamerlid Van Zijl) zich enkele jaren terug gebogen over mogelijkheden voor een nieuwe stijl van verantwoorden.

De werkgroep heeft daartoe rijksbreed beleidsprioriteiten gedefinieerd. Voor VenW gaat het voor 2000 om:

1. Waterhuishouding;

2. Bereikbaarheid;

3. Modal shift;

a. Goederenvervoer;

b. Personenvervoer.

Deze zijn hierna per item uitgewerkt.

Het SVV II, waarop de nu opgenomen beleidsprioriteiten ondermeer zijn gebaseerd, zal binnenkort opgevolgd worden door het NVVP (Nationaal Verkeer en Vervoer Plan). Hierbij zullen andere indicatoren worden gehanteerd dan voor het SVV II. Er is daarom voor gekozen om in het kader van «Van Zijl» geen nieuwe indicatoren te ontwikkelen en nieuwe gegevens te gaan verzamelen, maar uit te gaan van bestaande indicatoren en gegevens.

1. Waterhuishouding

OmschrijvingResultaat 1999Resultaat 2000
1Aantal km veilige danwel nog onveilige primaire waterkering  
 Onderscheid:  
 a. Nog nooit voldaan aan veiligheidseisen Wet op de Waterkeringa. – al uitgevoerde kadeversterkingen Limburg (in km) 146,8– dijkversterkingen t/m 1998 107,6– dijkversterkingen 1999 26,7Totaal gereed t/m 1999 (km) 281,1Prognoses:– dijkversterkingen 2001 477,8Prognose: gereed t/m 2000 758,9– ná 2000 131,9Totaal 890,8a. Totaal gereed t/m 1999 281,1– dijkversterkingen 20001233,0Totaal gereed t/m 2000 514,1– dijkversterkingen 2001en ná 2001 367,7Totaal 890,8
    
 b. Al eerder aan eisen voldaan. Echter, naar huidig inzicht/nieuwe hydraulische voorwaarden niet meer.b. – Gerenoveerde Zeeuwse dijkvakken (km) 11,2– kosten (mln) 61,3– projectkosten/landelijk onderzoek (mln) 9,4– Gerenoveerde Zeeuwse dijkvakken (km) 10,2– kosten (mln), incl. projectkosten/landelijk onderzoek (mln) 62,24
2De verlaging v.d. maatgevende hoogwaterstand in het rivierengebied, die nodig is om de veiligheid daar handhaven.# was: omvang afvoercapaciteit van grote rivierenEffect op waterstand in rivierengebied is nihil, omdat nog niet is gestart met verruimen.In 2000 waren 12 projecten in uitvoering die een waterstandverlagend effect hebben.De effecten variëren tussen de 0,6 mm (Opperduit en Lekdijk-West) en 8 cm (Aakvlaai en Stuweiland Driel).Beiden kunnen niet worden opgeteld omdat de rivierlengte waarover effect merkbaar is, afhangt van aard van de ingreep.
3Omvang van de rivierverruimingsprojecten (in hectares)# was: aantal m3 uiterwaarden waar water opgeslagen kan worden bij hoog water.– gereed gekomen planstudies & inrichtingsplannen (no regret) 10– aangekochte hectares 4– ingerichte hectares 0– aangekochte hectares door VenW 33,5– ha. ingericht door VenW 160
4Omvang zandsuppleties, die nodig zijn voor in stand houden van zanderige kustTotaal 1999 (in m3):9 419 726waarvan,– strandsuppleties 7 720 001– onderwatersuppleties 1 699 725Totaal 2000 (in m3):5 809 001waarvan,– strandsuppleties 4 809 001– onderwatersuppleties 1 000 000

1 233 km. Bron: 13e landelijke Voortgangsrapportage IPO betreffende Deltaplan Grote Rivieren van november 2000: Nadere specificatie volgt in de 11e voortgangsrapportage van de Minister aan de Tweede Kamer die rond 1 april 2001 zal worden uitgebracht.

Toelichting

Ad 1a: Het in 1999 afgegeven getal voor dijkversterkingen van 477,8 km had betrekking op de planning voor 2000. In 2000 is er echter minder gerealiseerd dan gepland, namelijk 233 km.Dit werd onder meer veroorzaakt doordat de werken bij de RWS-directie IJsselmeergebied vertraging hebben opgelopen door de late oplevering van de technische randvoorwaarden. Daarnaast is een aantal projecten vertraagd doordat er eerst explosieven moesten worden opgeruimd. Tenslotte hebben de werken aan de benedenrivieren vertraging ondervonden vanwege bezwaarprocedures.

Ad 1b: In 1999 is 11,2 km dijkvak gerenoveerd. In 2000 betrof het 10,2 km dijkvak, conform het geplande programma. In de jaren 1999–2000 is er dus 21,4 km van het totale programma steenbekledingen uitgevoerd.

In 2000 is er voor f 62,24 mln. uitgevoerd (bron: voortgangsrapportage 4e kwartaal project zeeweringen Zeeland). Het bedrag voor steenzettingen is daarmee geheel besteed; het steenzettingen-programma ligt op schema.Mede doordat de aannemer in 1999 zeer voortvarend te werk was gegaan en daardoor meer productie kon draaien, is voor 1999 ingestemd met een verhoogde bijdrage (vandaar ook meer km's in 1999 dan in 2000). In 2000 is het programma weer conform de oorspronkelijke planning uitgevoerd.

Ad 2: In 2001 moeten er een flink aantal in 1999 gestarte IRMA-projecten (INTEREG Rijn en Maasactiviteiten) gereed komen. Vermeld kan verder worden dat in 2000 is gestart met de projecten «Keent & Hemelrijksche Waard» en «Batenburg». Deze projecten hebben tot doel waterstandsverlaging tot stand te brengen.

Ad 3: Het grote aantal ingerichte hectares is zo groot omdat eenmalig de ingerichte oppervlakte van de Sliedrechtse Biesbosch is meegeteld. Het aantal ingerichte hectares, wat voorheen agrarische grond betrof, bedraagt ca. 10 hectare.

Ad 4: De verschillen met 1999 worden verklaard door het feit dat het programma ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Met de nu opgenomen hoeveelheden is de basiskustlijn gehandhaafd.

Figuur: Zandsuppletie hoeveelheden 1991–2000 t.b.v. budget Kustlijnhandhavingkst-27700-27-1.gif

2. Bereikbaarheid

OmschrijvingResultaat 2000
1Welke maatregelen zijngeleverd om de congestiekansop HWN terug te dringen?a. Voertuigverliesuren **** (zie grafiek onder deze tabel)
Uren19901994199519961997199819992000
  Randstad11 65113 82615 12416 84115 71116 18216 50617 000
 Indicatoren:Prognose in 1996: R'stad zonder SWAB/MIT18 642
 – aandeel HWN waarop 2% resp. 5% congestiekans wordt overschredenPrognose in 1996: R'stad met SWAB/MIT12 700
 – voertuigverliesurenUren119901994199519961997199819992000
 nieuw: OV-aspectenAchterland2 1013 3133 0161 6573 107   
  Prognose Achterland zonder SWAB/MIT4 202
2Welke maatregelen en middelen die daarmee samenhangen hebbenPrognose Achterland met SWAB/MIT2 059
 wel/niet bijgedragen aan terug- dringen van de congestiekans?b. Reistijden
  b1. Reistijden alle vervoerwijzen; zie toelichtingb2. Ontwikkeling rijsnelheden op autosnelwegen; zie toelichtingb3. Ontwikkeling reistijden spoorvervoer in ochtendspits; zie indicatorAd b3. (reistijden tussen stations incl. overstaptijd en gem. wachttijd o.b.v. reisplanners en gemaakte reizen)
  Dienstregeling96/9797/9898/9999/00 
  % reizen sneller dan vorig jaar+ 24%+ 14%+ 34%+ 8% 
  % reizen trager dan vorig jaar+ 18%+ 10%+ 33%+ 7% 
           
  c. Betrouwbaarheid spoorvervoer #### (zie grafiek onder deze tabel)
  Betrouwbaarheid spoorvervoer:Perc. treinen met minder dan 5 minuten vertraging op knooppunt, Railned.        
   19921994199519961997199819992001
  Intercity91,490,489,489,388,190,093 
  Sneltrein92,192,794,094,293,393,392 
  Stoptrein96,694,996,094,293,393,392 
  Doel NS Prestatiecontract88

1 Er wordt nog gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe reeks vanaf 1997.

Zoals ook al aangegeven in de inleiding bij deze Van Zijl paragraaf (1.1) is hier, vanwege de overgangsfase van het SVV-beleid naar het NVVP, de doelmatigheidsvraag aan de orde. Er is om deze reden voor gekozen om in het kader van «Van Zijl» geen nieuwe indicatoren te ontwikkelen en nieuwe gegevens te gaan verzamelen.

Om deze reden wordt bijvoorbeeld geen inzicht geboden in de indicator «overschrijding congestiekans HWN».

Ten aanzien van het ontbreken van het onderscheid naar goederen- en personenvervoer kan worden aangegeven dat deze informatie niet landelijk beschikbaar is. De detectiesystemen herkennen dit onderscheid bijvoorbeeld niet, waardoor handmatig geteld zou moeten worden. Wel wordt dit onderscheid gemeten voor specifieke trajecten, met name waar dit van economisch belang is.

**** grafiek bij a. Voertuigverliesurenkst-27700-27-2.gif

#### grafiek bij c. Betrouwbaarheid spoorvervoerkst-27700-27-3.gif

Toelichting

Ad a. Voertuigverliesuren

De ontwikkeling van de voertuigverliesuren laat een stijgende lijn zien. Vanaf 1996 is echter een afzwakking van de stijging zichtbaar. Het absolute aantal voertuigverliesuren neemt nog wel toe en zal blijven toenemen, maar de stijging is minder dan in de jaren voor 1996.

Het totale aantal voertuigkilometers is sterker gestegen dan het aantal voertuigverliesuren, ondermeer door de aanhoudende groei van de economie. Het relatieve aantal voertuigverliesuren daalt dus, wat erop duidt dat dit het gevolg is van beleid.

Sinds ongeveer 1996 zijn vooral de benuttingsmaatregelen geïntensiveerd. Daarnaast voeren de gemeenten een steeds actiever parkeerbeleid. De daling van het relatieve aandeel voertuigverliesuren lijkt erop te duiden dat dit beleid effectief is.

Het aanlegprogramma is vooral vanaf 1998 geïntensiveerd. De effecten hiervan zijn nog niet waarneembaar, omdat het merendeel van de projecten nog in voorbereiding of realisatie is.

Voor een inzicht in de geraamde en gerealiseerde output wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (artikel 01.01) bij de Financiële Verantwoording 2000 van het Infrastructuurfonds.

Ad b. Reistijden

b1. Reistijden alle vervoerwijzen

Doordat men ook steeds meer gebruik maakt van snellere voertuigen (b.v. met het OV in plaats van met de fiets), neemt de totale snelheid van deur tot deur gemiddeld over alle vervoerwijzen toe (zie hieronder).

Gem. snelheid (km/uur) van deur tot deur van vervoerwijzen voor woon–werk-verkeer op werkdagen (excl. Zomervakantie, auto betreft het hele wegennet tijdens de spitsen).

 1985Laatste jaren
snelheid auto4548–49
snelheid trein3740–41
snelheid bus, tram, metro2022
snelheid fiets1515–16
snelheid alle vervoerwijzen3538–39

Uitgaande van het vastgesteld beleid (SVV-II, SWAB, MIT) zal de gemiddelde snelheid in de komende jaren nog toenemen.

Toename van de snelheid van de auto in de afgelopen jaren is deels het gevolg van de langere verplaatsingsafstanden die met de auto worden afgelegd en deels van nieuwe infrastructuur.

b2. Rijsnelheden op autosnelwegen

In het Beleidsvoornemen NVVP wordt een gemiddelde trajectsnelheid op autosnelwegen in de spits van tenminste 60 kilometer per uur als doel geformuleerd. Aan het eind van de toelichting bij deze beleidsprioriteit is een kaartje opgenomen met waargenomen trajectsnelheden, waarop wordt aangegeven op welke trajecten dit doel in de eerste helft van 2000 gehaald is.

In een groot deel van het hoofdwegennet in de Randstad is een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur in de ochtendspits in de eerste helft van 2000 niet gehaald. In de meeste gevallen is de gemiddelde snelheid dan net onder de 60 kilometer per uur.

b3. Ontwikkeling Reistijden personenvervoer per spoor

– Ontwikkeling

Voor de reistijden met het spoorvervoer geldt dat er gedurende de laatste jaren in de ochtendspits veel veranderingen zijn opgetreden. Bij de ingang van elke dienstregeling is er elk jaar een percentage reizen dat sneller of langzamer wordt afgelegd. De meeste veranderingen zijn echter klein (minder dan 10%) en compenseren elkaar voor een belangrijk deel. In de middagspits en in het dal is hetzelfde beeld.

– Verklaring bij ontwikkelingen

De ontwikkeling in de reistijden is het gevolg van de volgende maatregelen:

• verbeteringen en wijzigingen in de dienstregeling door NS, mede mogelijk gemaakt door de uitbreiding van de extra infrastructuur die in de afgelopen jaren gereed is gekomen. Ook de inkoop door het Rijk van extra treindiensten in het kader van Samenwerken aan bereikbaarheid heeft hieraan bijgedragen.

• de treinfrequenties zijn verhoogd, in sommige gevallen deels ten koste van het aantal stoptreinen in de daluren. Het aantal treinen op de corridor Amsterdam–Schiphol–Den Haag–Rotterdam–Dordrecht is in de spits sinds 1995/96 met 20 tot 50% verhoogd.

Op 4 van de 5 deeltrajecten op deze corridor wordt de in Prorail gedachte frequentieverbetering gerealiseerd. Op een deel van de corridor (tussen Dordrecht en Rotterdam) is dit nog niet geval, omdat in Barendrecht nog wordt gewerkt aan de infrastructruur.

• door de vervoerder is sinds de dienstregeling 1998/99 extra reservetijd in de dienstregeling opgenomen om de betrouwbaarheid te verbeteren.

• de infrastructuur is de afgelopen jaren uitgebreid, waaronder onder meer extra sporen tussen Utrecht-Amersfoort, Amersfoort-Amersfoort-aansluiting, Leiden–Den Haag, Den Haag–Rijswijk, Rotterdam–Dordrecht (excl. Barendrecht), Weesp–Gaasperdammerweg, Amsterdam Zaanstraat, aanleg van vrije kruisingen bij Woerden, Amersfoort, Utrecht CS, Gouda en extra sporen tussen Groningen en Leeuwarden en uitbreiding van de stations Amersfoort en Den Bosch

• opening van een aantal stations, waaronder Almere Parkwijk, Voorhout, Haarlem Spaarnwoude en Hillegom.

Door deze maatregelen zijn de reistijden afgelopen jaren verbeterd, zoals aangegeven in de tabel. Dit geldt met name de reistijden per trein naar de 4 grote steden en Schiphol.

Met de genoemde investeringen moeten ook verdere verbeteringen en reizigersgroei in de komende jaren mogelijk worden gemaakt. De bovengenoemde infrastructuuruitbreidingen in het kader van Prorail leggen een infrastructurele basis voor de ambitieuze doelen uit het prestatiecontract.

Op dit moment wordt de (meerjarige) evaluatie van de Prorail-investeringen nog uitgevoerd, waarbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen, verklaringen en doelbereiking van de gepleegde investeringen. Over de uitkomsten wordt de Kamer apart geïnformeerd.

Ad c. Betrouwbaarheid spoorvervoer

In het Prestatiecontract NS is als doel geformuleerd dat het aandeel treinen op het hoofdspoornetwerk (betreft vooral de intercity) met een vertraging van 5 minuten of minder in 2001 88% is, in 2002 89% en in 2005 92%.

Geconsteerd wordt dat de betrouwbaarheid van intercities in 1999 is verbeterd. Dit zet daarmee de trend van verbetering vanaf 1997 door.

Er zijn een aantal maatregelen genomen die tot verbetering geleid hebben (meer reserve in dienstregeling, nieuwe infrastructuur en maatregelen in de exploitatie). Andere oorzaken blijken echter tot meer storingen te leiden (o.a. betreffende het materieel).

Het doel dat is vastgelegd in het NS-prestatiecontract is haalbaar. kst-27700-27-4.gif

3a. Modal shift – Goederenvervoer

OmschrijvingResultaat 2000 
Doelstellingen:
Modal shift G-vervoer:
– 20 mln ton verschuiving van vervoer op de weg naar het spoorvervoer in 2010, t.o.v. 1994
– 20 mln ton verschuiving van vervoer op de weg naar de binnenvaart 2010, t.o.v. 1994
– 10 mln ton verschuiving van vervoer op de weg naar shortsea en buisleidingen in 2010, t.o.v. 1994
Goederenvervoera. Jaarlijk voortschrijdend inzicht **** zie grafiek onder tabel
1vervoerde tonnages per modaliteit, 
 zowel in binnenlands als in(in mln ton)1986%1995%1996%1997%1998%1999%2000*%
 grensoverschrijdend vervoerweg44940%55543%54342%55641%56641%63044%665–69544%
 &spoor182%212%212%232%250252%27–292%
2modal split ontwikkelingen perbinnenvaart24021%25620%25920%28721%28321%27519%295–30520%
 goederensoortshort sea16515%18514%19715%21115%21215%21515%222–23215%
  deep sea17215%19515%18214%19014%19214%18213%187–20013%
  pijpleiding777%927%1028%1007%987%1007%104–1107%
  – Totaal1 121100%1 3041001 304100%1 367100%1 376100%1 427100%1500–1571100%
                 
  2000 zijn voorlopige cijfers
  b. Jaarlijks uit a. afgeleide mutaties
  (in mln ton)1995%1996%1997%1998%1999%2000*min%  
  weg10624%– 12– 2%132%102%6411%35–656%  
  spoor316%00%210%210%00%2–48%  
  binnenvaart167%31%2811%– 4– 1%– 8– 3%20–307%  
  short sea2012%126%147%10%31%7–173%  
  deep sea2313%– 13– 7%84%21%– 10– 5%5–183%  
  pijpleiding1519%1011%– 2– 2%– 2– 2%22%4–104%  
  – Totaal18316%00%635%91%514%73–1445%  
  c. Groei (in %) in periode 1986 – 2000 per goederensoort
    min.max.*gem.ratio         
  weg 148%155% 111         
  spoor 150%161% 114         
  binnenvaart 123%127% 91         
  short sea 135%141% 100         
  deep sea 109%116% 82         
  pijpleiding 135%143% 101         
  – Totaal 134%140% 100         
                 
  afhankelijk van definitieve uitkomst 2000)
                 
3containerisatiegraad in goederenvervoerOp dit moment zijn slechts onvolledige en onbetrouwbare cijfers beschikbaar. De CBS-registratie is namelijk op een andere invalshoek gericht dan containervervoer. De schaars beschikbare cijfers zijn bovendien niet actueel.

– De budgetten op de artikelen 05.12 en 05.31 van de VenW-begroting (XII) en 01.02.02, 02.02.02 en 04.03 van het Infrastructuurfonds, worden gedeeltelijk besteed aan het bewerkstellingen van een modal shift.

**** Grafiek bij a.kst-27700-27-5.gif

Het goederenvervoerbeleid is er op gericht de verschillende schakels in de transportketen te integreren en te verbeteren, zodat het infrastructurele netwerk beter kan worden benut.

Mede in dat kader wordt gestreefd naar een betere benutting van de afzonderlijke vervoersmodaliteiten en het verbeteren van opslagen overslagfaciliteiten (door terminals). Onder andere daardoor kan een verschuiving van wegvervoer naar het spoorvervoer, binnenvaart en short sea (de zogeheten modal shift) worden gerealiseerd. In de verantwoording over 2000 kunnen, in lijn met de reactie op de vragen van Van Zijl, voor wat betreft het goederenvervoer de bovenstaande prestatiegegevens worden verstrekt.

Toelichting

– Ontwikkelingen

De modal split in het binnenlands en het grensoverschrijdende vervoer is in de afgelopen jaren vrijwel onveranderd gebleven. Het belang van het goederenvervoer over de weg is licht toegenomen ten opzichte van de andere modaliteiten.

– Verklaringen bij ontwikkelingen

Er is in de afgelopen jaren naar gestreefd de congestie op het wegennet tegen te gaan en de bereikbaarheid van de economische centra te verbeteren door de binnenvaart, het spoorvervoer, het short sea vervoer en het vervoer per pijpleiding te stimuleren.

De modal split verdeling over de totale periode kan worden verklaard uit het feit dat de goederensoorten waarin binnenvaart, spoor, short sea en pijpleiding een sterke positie hebben (bulkgoederen over grote afstanden) minder snel zijn gegroeid dan het vervoer van de overige producten (bijv. pakjes over korte afstanden). Dit althans in absolute zin, uitgedrukt in tonnen.

In het laatstgenoemde segment heeft het wegvervoer een sterke positie. Desalniettemin zijn spoor, short sea en binnenvaart in staat geweest een substantieel deel van de groei van het totale goederenvervoer op te vangen. Een belangrijk signaal is dat spoor, short sea en binnenvaart de afgelopen jaren een groot aandeel hebben verworven bij het vervoer van containers. De verwachting is dat juist het containervervoer de komende jaren flink zal stijgen. Onderling vergelijkbaar cijfermateriaal over het containertransport is door de gewijzigde CBS-vervoersstatistieken evenwel nog niet beschikbaar.

Voor een meer uitvoerige toelichting bij de verschillende modaliteiten wordt verwezen naar paragraaf 1.2 bij deze financiële verantwoording (zie punt 6 aldaar).

3b. Modal shift – Personenvervoer

OmschrijvingResultaat 2000
Doelstellingen:
1. Modal shift P-vervoer:
– reductie van de groei van aantal autokm.: 35% groei in 2010 t.o.v. 1986
– vergroten van de gem. bezettingsgraad per auto in woon–werkverkeer van 1,2 in 1990 tot 1,6 in 2010
Personenvervoera. Jaarlijk voortschrijdend inzicht **** zie grafiek onder tabel 
1ontwikkeling reizigerskm van 
 personenauto's, fiets en OV(in mld. reiz.km.)1986%1995%1996%1997%1998%1999%2000*%
  Pers.auto119,080%133,580%133,480%136,780%137,180%141,680%144,480%
2reizigerskm als autopassagiertrein9,56%13,58%13,18%14,08%15,29%15,49%15,89%
  bus,tram,metro7,15%7,34%7,24%7,24%7,24%7,44%7,84%
3bezettingsgraad per auto inFiets12,48%13,58%12,78%13,78%12,87%13,37%13,57%
 woon-werkverkeer– Totaal148,0100%167,8100%166,4100%171,6100%172,3100%177,7100%181,5100%
4modal-split cijfers voor woon-werk verkeer, zakelijk                
 verkeer en evt.* 2000 zijn voorlopige cijfers
 ook andere reismotieven b. Jaarlijks uit a. afgeleide mutaties
  (in mln ton)  1995 1996 1997 1998 1999 2000* 
  Pers.auto  14,5 – 0,1 3,3 0,4 4,5 2,8 
  trein  4,0 – 0,4 0,9 1,2 0,2 0,4 
  bus,tram,metro  0,2 – 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 
  Fiets  1,1 – 0,8 1,0 – 0,9 0,5 0,2 
  – Totaal  19,8 – 1,4 5,2 0,7 5,4 3,8 
  c. Groei (in %) in periode 1986 – 2000 per modal item
     % ratio         
  Pers.auto  121% 98         
  trein  166% 135         
  bus,tram,metro  110% 89         
  Fiets  109% 89         
  – Totaal  123% 100         

De onder 1. gevraagde gegevens over de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers van personenauto's, fiets en OV is in de rechterkolom verder uitgewerkt onder a, b en c.

Op de overige vragen onder 2. tot en met 4. wordt in de toelichting hieronder voor een belangrijk deel ingegaan.

**** Grafiek bij a. (in mld. km)kst-27700-27-6.gif

Toelichting

– Geconstateerde ontwikkelingen

Voor de meeste modaliteiten geldt een stijging van het aantal reizigerskilometers over de afgelopen 15 jaar. De modaliteit fiets fluctueert de laatste jaren rond een gemiddelde van ongeveer 13 miljard reizigerskilometers per jaar. Dit houdt een lichte groei ten opzichte van 1985 in.

Bus, tram en metro kennen na een toename begin jaren negentig vervolgens een daling om in het eind van het decennium weer licht toe te nemen tot 7,4 miljard reizigerskilometers. Het aantal reizigerskilometers trein ontwikkelt sinds het midden van de jaren negentig weer positief tot 15,4 miljard in 1999.

Voor de vergelijkbaarheid met andere vervoerwijzen is gekozen voor een beschrijving van de vervoersontwikkeling per trein met het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het CBS (in plaats van gebruik te maken van de cijfers uit het NS Jaarverslag). In de grafiek staan de reizigerskilometers afgelegd met de personenauto uitgezet tegen een andere schaal.

Het verschil met de modaliteit trein bedraagt bijna een factor 10. Het reizigerskilometrage met de personenauto groeit jaarlijks en bedraagt in 1999 141,6 miljard reizigerskilometers. In 1999 werd 88,5 miljard kilometers (62,5%) door de bestuurders en 53,1 miljard reizigerskilometers door de passagiers opgebracht. In de periode 1986 -1999 is het aantal autoreizigerskilometers als bestuurder met 28% toegenomen, als passagier met 6%.

In 2000 is voor alle modaliteiten een verdere groei opgetreden (raming AVV), waarbij de groei van de personenauto- en treinkilometers forser was dan die van de andere modaliteiten.

Het aandeel van de genoemde modaliteiten in het totale reizigerskilometrage (modal split) verschuift in geringe mate: het aandeel personenauto groeit tot bijna 80% in 1999, waar bus, tram en metro en fiets stabiliseren rond 4% cq 7%. Ook voor de modaliteit trein geldt een stabiel aandeel van 8%.

– Verklaring van de ontwikkelingen

De toename van de mobiliteit, en in het bijzonder de groei van de automobiliteit, is de laatste jaren grotendeels toe te schrijven aan de economische groei (mn. meer werkenden) en de bevolkingssamenstelling. Zo laat de economische ontwikkeling een direct verband zien met de auto-aankopen en het autogebruik. Het jaarkilometrage neemt dan ook toe, ook gemiddeld per auto. Het personen-autopanel (PAP 1999) laat zien dat het grootste deel van de stijging van deze jaarkilometrages van 1999 ten opzichte van 1998 op het conto van het woon-werkverkeer komt (bijna 7%). Ook ontspanning en sport nemen telkens meer autokilometers voor hun rekening. De meer dan voorspelde groei van de autokilometers is ook deels te verklaren door het uitblijven van voorziene (SVV) maatregelen, als het prijsbeleid.

De ontwikkelingen bij het openbaar vervoer worden beïnvloed door de invoering van de OV-studentenkaart begin jaren negentig en de wijziging van deze regeling in de midden van het afgelopen decennium. Zonder deze ontwikkeling laat de trein bijna elk jaar een gestage groei zien.

De beperkte toename van het aantal reizigerskilometers in het stads- en streekvervoer komt omdat dit type vervoer onvoldoende aansluit op de groeimarkt van de verplaatsingen (langer, meervoudig, meer niet-woon-werk).

Het gebruik van de fiets wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. De fluctuaties in het fietskilometrage zijn te wijten aan natte zomers en koude(re) winters (de dalen) of droge jaren en milde winters (de pieken). De naar verhouding droge en warme zomer van 2000 zal een hoger fietserskilometrage ten gevolge hebben gehad.

1.2 Beleidseffecten: voorlopige uitkomsten 2000

Externe ontwikkelingen

Tabel 1. Ontwikkelingen van externe invloedsfactoren.

Per 31 december19861997199819992000CPB 20105
1.Aantal inwoners14 529 3101*1071081081092111–116
      1103 
2.Economische groei3.043,83,73,54,25 
3.Werkgelegenheid (x 1 000 personen)5 71511321351391426119–133
4.Autobezit4 616 00011271281321372157–161
      1413 

1 1 januari 1986 (index=100)

2 1 januari 2000

3 Geschat januari 2001

4 Gemiddeld over 1986 t/m 1994

5 CPB, 1997 (range van drie scenario's)

6 Schatting CPB, april 2000

1. Demografische ontwikkelingen

Het aantal bewoners in Nederland op 1 januari 2000 was 15 863 950 inwoners. Deze groei komt overeen met de groeicijfers, die het CBS in 1998 verwachtte.

2. Economische groei

De economische groei was in 2000 wederom hoog. De economische groei ligt nu al voor het vierde achtereenvolgende jaar in de buurt van de 4%. Een dergelijke groei is voor het laatst te zien geweest in het begin van de jaren zeventig.

3. Werkgelegenheid

De krapte op de arbeidsmarkt is in 2000 opnieuw toegenomen. De werkloosheid is gedaald tot 3,5% van de werkzame beroepsbevolking. De werkgelegenheid is gestegen van 7 932 000 personen naar 8 116 000 personen (geschat).

4. Autobezit

In 2000 is de autoverkoop in Nederland ten opzichte van 1999 met 2,3% gedaald tot 597 000 auto's. Deze daling is ook zichtbaar op Europees niveau. In 1999 was in Nederland overigens een record aantal auto's verkocht. Het actieve wagenpark omvatte op 1 januari 2000 6,343 miljoen personenauto's. Ondanks de dalende verkoop is het autobezit in Nederland in 2000 wederom toegenomen.

Resultaten

1. Verkeersdoden

a. Streefbeeld, doel en tussendoelen

Ten opzichte van 1986 daalt het aantal doden in het wegverkeer in 1995 met 15%, in 2000 met 29% en in 2010 met 50%.

b. Indicator

Aantal verkeersdoden (geregistreerd door de politie en verwerkt door AVV).

c. Geconstateerde ontwikkelingen

Over 2000 kan op dit moment moeilijk een betrouwbare voorlopige schatting gegeven worden. De verkeersongevallendatabase sluit op 1 maart, waarna nog een aantal bewerkingen volgen. Definitieve cijfers worden verwacht rond mei 2001.

Wel is de verwachting dat het aantal geregistreerde verkeersdoden voor 2000 hoger uit zal komen dan het aantal waarmee rekening werd gehouden voor 2000 (ca. 1062).

Het streefbeeld, namelijk een reductie van 29% t.o.v. 1986 (minder dan 1085 geregistreerde verkeersdoden), is dan ook mogelijk niet gehaald.

Figuur: Ontwikkeling geregistreerde verkeersdoden (AVV, 2000)kst-27700-27-7.gif

d. Verklaring van de ontwikkelingen

De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden is naast het verkeersveiligheidsbeleid ook afhankelijk van ontwikkelingen op gebied van demografie, mobiliteit maar ook door toevalligheden zoals het weer en statische fluctuaties. Sinds 1997 wordt gewerkt aan de implementatie van het startprogramma Duurzaam Veilig. In 2000 is de maatregel Bromfiets op de Rijbaan ingevoerd en een subsidie regeling voor DOBLI-buitenspiegels (Dode hoek en BLInde hoek) voor vrachtwagens, daarnaast is door o.a. de inzet van de zogenaamde Spee-teams (vernoemd naar de officier van Justitie belast met verkeerszaken) meer aandacht besteed aan verkeershandhaving.

e. Gekozen maatregelen

Een uitbreiding van het aantal 30- en 60 km/u zones en een integrale verkeersveiligheidsbenadering. Zo worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg (fase 2) van het startprogramma van Duurzaam veilig. Dit zal de basis vormen van het verkeersveiligheidsbeleid van de komende jaren.

2. Ziekenhuisgewonden

a. Streefbeeld, doel en tussendoelen

Ten opzichte van 1986 daalt het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden in het wegverkeer in 1995 met 10%, in 2000 met 27% en in 2010 met 40%.

b. Indicator

Aantal ziekenhuisgewonden (geregistreerd door politie en verwerkt door AVV).

c. Geconstateerde ontwikkelingen

Sinds 1991 is er sprake van stabilisatie van het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden. In 1999 was sprake van een stijging. Op basis van de voorlopige cijfers lijkt het er op dat er weer sprake is van een daling naar het niveau van 1998. Hiermee lijkt de stabilisatie van de laatste 10 jaar zich voort te zetten.

Figuur Ontwikkeling geregistreerde ziekenhuisgewonden (AVV, 2000)kst-27700-27-8.gif

d. Verklaring van de ontwikkelingen

De daling in de eerste helft van de periode 1986–2000 heeft zich niet doorgezet. In tegenstelling tot het aantal geregistreerde verkeersdoden vindt er geen duidelijke daling van het aantal ziekenhuisgewonden meer plaats in de tweede helft van de periode 1986–2000.

De oorzaak hiervan kan zijn dat het aantal ongevallen als gevolg van de mobiliteitsontwikkeling stabiel of licht stijgend is. De tot nu toe geïmplementeerde maatregelen hebben niet voldoende invloed gehad op het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden. Mogelijk is er wel sprake van een afname van de letsel-ernst en daardoor van het aantal opname-dagen.

e. Gekozen maatregelen

Een uitbreiding van het aantal 30- en 60 km/u zones en een integrale verkeersveiligheidsbenadering. Zo worden de voorbereidingen getroffen voor het vervolg (fase 2) van het startprogramma van Duurzaam veilig. Dit zal de basis vormen van het verkeersveiligheidsbeleid van de komende jaren.

3. Uitstoot Co2

a. Streefbeeld

In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (juni 1999) is voor verkeer een maatregelenpakket opgenomen dat ten opzichte van ongewijzigd beleid een reductie van 2,7 à 3,4 Mton CO2-equivalenten in 2010 moet realiseren. In het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan zijn deze maatregelen overgenomen. Dit zal het SVV-II-doel (een afname van 10% van de uitstoot van CO2 door het autoverkeer in 2010 ten opzichte van 1986) vervangen.

b. Indicator

Uitstoot CO2 in kiloton per jaar door het wegverkeer.

c. Geconstateerde ontwikkelingen

In 1999 was de uitstoot van CO2 door het wegverkeer 29 760 kiloton, een toename met 5% ten opzichte van 1998. Gesplitst naar personen- en vrachtauto's is de toename respectievelijk 3,8% en 7,3%. Voor 2000 wordt een verdere toename met 2% respectievelijk 5% geraamd.

Figuur: Ontwikkeling CO2-uitstoot door wegverkeer in kiloton (x 1000) (2000 is raming AVV)kst-27700-27-9.gif

d. Verklaring van de ontwikkelingen

Het aantal voertuigkilometers is tussen 1980 en 1998 met 67% gestegen, maar de emissie van CO2 is in die periode door afname van het gemiddeld energieverbruik per kilometer van personenauto's met 40% minder snel toegenomen. De dalende trend in energieverbruik heeft zich na 1990 niet meer voortgezet. De toename van de emissie houdt nu min of meer gelijke voet met de toename van het aantal voertuigkilometers.

e. Gekozen maatregelen

De Nota Klimaatbeleid omvat 8 maatregelen ter reductie van de CO2-emissie (o.a. bevorderen van zuiniger auto's via internationale afspraken en fiscale stimulering, spitstarief, belastingmaatregelen ter beperking van het personenverkeer, en versterkte handhaving van snelheidslimieten).

4. Personenvervoer

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1 over de «beleidsprioriteiten Van Zijl».

Op de verschillende modaliteiten wordt hierna verder ingegaan.

5. Vliegtuigbewegingen Schiphol

a. Geconstateerde ontwikkelingen

In de afgelopen 10 jaren is het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) op Schiphol verdubbeld tot ca. 415 000 in 2000. Ten opzichte van 1999 bedroeg de toename 5,4%.

Figuur: Ontwikkeling vliegtuigbewegingen in het kandelsverkeer op Schipholkst-27700-27-10.gif

b. Verklaring van de ontwikkelingen

Het verkeer en vervoer op de luchthaven Schiphol is in het afgelopen decennium sterk gegroeid. Deze groei is niet alleen toe te schrijven aan de groei van de omvang van de luchtvaartmarkt, maar ook aan het feit dat KLM zijn marktaandeel ten opzichte van de Europese concurrentie heeft weten te vergroten. Sinds de invoering van slotcoördinatie in 1998 is het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol gelimiteerd. Mede hierdoor is de groei in de laatste twee jaren enigszins afgevlakt.

6. Ontwikkelingen modal split

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1 over de «beleidsprioriteiten Van Zijl».

Op de verschillende modaliteiten wordt hierna verder ingegaan, mede aan de hand van onderstaande grafiek.

Figuur: Vervoerd gewicht in tonnen per modaliteit.kst-27700-27-11.gif

(Bron: CBS, AVV. De cijfers over 2000 zijn geraamd. Voor deep sea en short sea zijn de jaren 1987 tot en met 1991 geïnterpoleerd).

7. Vervoersomvang vrachtverkeer

a. Geconstateerde ontwikkelingen

Vanaf 1986 is de vervoersomvang van het vrachtverkeer met in totaal 50% toegenomen. In 2000 ligt de raming van de groei van de vervoersomvang ten opzichte van 1999 tussen de 7 en 9%. Na de tijdelijke daling in de jaren 1993 en 1994 is er een continue toename van de vervoersomvang te zien.

b. Verklaring van de ontwikkelingen

Door de voortdurende economische groei in Nederland en in enkele voor Nederland belangrijke Europese handelspartners neemt de vervoersomvang van het vrachtverkeer toe. De toeneming van de internationale handel heeft aan deze groei bijgedragen.

Ook ontwikkelingen in de productie (toenemende specialisatie en uitbesteding), in de logistiek (integratie van de logistiek in de productie) en in de distributie (meer kleinere leveringen) dragen bij aan een sterke groei. De benuttingsgraad zal naar verwachting, evenals de voorgaande jaren, niet zijn veranderd en heeft daarmee geen invloed gehad op het aantal voertuigkilometers. Het beleid is gericht op verhoging van de transportefficiency.

8. Omvang goederenvervoer per spoor

a. Geconstateerde ontwikkelingen

Het vervoer per spoor groeit sinds 1993 sterk. In 2000 wordt geraamd dat ongeveer 28 miljoen ton per spoor is vervoerd. Een groei van circa 10% ten opzichte van 1999. De tonnages zijn bruto (inclusief het gewicht van de laadeenheden).

b. Verklaring van de ontwikkelingen

Het beleid is gericht op marktwerking. De efficiëntie en de kwaliteit van het spoorvervoer moeten omhoog. Het Nederlandse spoorwegnet is opengesteld voor nieuwe toetreders en de markt wordt toegankelijker gemaakt. Het bevorderen van concurrentie op het Europese spoorwegennet zal de concurrentiepositie ten opzichte van andere modaliteiten verder versterken. Ook buitenlandse spoorvervoerders mogen in Nederland gaan rijden.

De nieuwe spoorvervoerders ShortLines en ACTS zijn in 2000 fors gegroeid. Deze nieuwe toetreders zijn nog vooral binnenlands actief. Ook Railion (per 1 januari 2000 samengevoegd uit NS Cargo en DB Cargo) heeft een goed jaar achter de rug. De gunstige economische ontwikkeling in Nederland en binnen de EG zijn daarop van invloed geweest.

9. Omvang vervoer binnenvaart

a. Geconstateerde ontwikkelingen

In de periode tot en met 1993 fluctueert de vervoersomvang tussen de 225 en 254 miljoen ton. Vanaf 1993 is er een sprongsgewijze toename te zien tot uiteindelijk rond de 280 miljoen ton. Voor 2000 wordt geraamd dat de groei zich voortzet tot rond de 300 mln ton. Dit laatste cijfer is gebaseerd op cijfers tot en met augustus 2000. Het gaat om tonnen exclusief de voor de Nederlandse overheid niet beïnvloedbare doorvoer zonder overlading.

b. Verklaring van de ontwikkelingen

De ontwikkeling over de gehele periode wordt vooral verklaard door toename van het internationale vervoer. De sector is beter in staat gebleken te concurreren met andere sectoren.

De aanleg van nieuwe infrastructuur en overslagfaciliteiten alsmede de stimulering van telematica, samenwerking en innovatie zijn daarop van invloed. De toename in 1994 is onder meer veroorzaakt door een verbeterde registratie ten gevolge van een wetswijziging. Wat betreft de goederensoorten is in de laatste jaren een toename zichtbaar in het vervoer van landbouwproducten, aardolieproducten en overige goederen en (half)fabricaten. In 2000 is vooral het transport van droge bulk toegenomen.

10. Omvang vervoer short sea

a. Geconstateerde ontwikkelingen

De vervoersomvang in de short sea is in de periode van 1986 gestegen met 38%.Van 1999 tot 2000 wordt geraamd dat het short-sea vervoer stijgt van 215 mln ton naar bijna 230 mln ton.

b. Verklaring van de ontwikkelingen

De toename van de short sea kan worden verklaard uit een combinatie van factoren. In het beleid wordt onder meer geprobeerd om de concurrentiepositie van het short sea vervoer onder de aandacht van verladers te brengen.

Daarbij hebben veel rederijen hun dienstverlening uitgebreid door «door-to-door» transport te leveren. Ook wordt het netwerk van bestemmingen regelmatig bijgesteld. Tenslotte is de gunstige economische ontwikkeling en de toenemende containerisatiegraad in het deep sea vervoer van invloed op de groei van het short sea vervoer.

11. Omvang deep sea

a. Geconstateerde ontwikkelingen

De vervoersomvang in de deep sea is in de periode van 1986 gestegen met 12%. De raming voor 2000 is dat het deep sea vervoer stijgt naar bijna 195 mln ton.

b. Verklaring van de ontwikkelingen

In het deep sea vervoer worden voor een groot deel droge en natte bulk goederen vervoerd. Daarnaast bestaat het deep sea vervoer uit transport van containers. Een toenemende demateralisatie (bijvoorbeeld minder materiaal voor hetzelfde aantal producten, hoogwaardiger producten) van de productie draagt er mede aan bij dat de groei van het deep sea vervoer minder omvangrijk is dan van het short sea vervoer. In het afgelopen jaar is het deep sea vervoer gestegen onder invloed van een toegenomen energieproductie in Nederland (kolenaanvoer), de groei in de wereldwijde staalindustrie en de aanvulling van de extreem lage olievoorraden vanaf afgelopen zomer. Ook nam de overslag van chemicaliën met meer dan 10% toe.

12. Marktaandeel zeehavens in Hamburg-Le Havre range

a. Geconstateerde ontwikkelingen

Vanaf 1986 is het marktaandeel van de Nederlandse havens (in tonnen overslag gemeten) in de havens van de Hamburg-Le Havre range licht gedaald. Het marktaandeel (op basis van voorlopige cijfers) is in 2000 gedaald tot 47,5%.

Figuur: Marktaandeel Nederlandse zeehavens (CBS/AVV; 2000 raming)kst-27700-27-12.gif

b. Verklaringen van de ontwikkelingen

De daling van het marktaandeel is niet het gevolg van een tegenvallende overslag van droge of natte bulk. De overslag van deze goederen heeft zich, onder meer onder invloed van de dollarkoers, gunstig ontwikkeld. De daling van het martkaandeel van de Nederlandse zeehavens is vooral het gevolg van de daling (in absolute termen) in de containeroverslag met 1,1%, terwijl de overslag van het overig stukgoed en Roll on/roll off minder hard groeiden dan in de overige havens van de Hamburg–Le Havre range. Opstart- en serviceproblemen met de dedicated Delta Maersk Terminal op de Maasvlakte vormen hiervoor onder meer een verklaring.

13. Toegevoegde waarde zeescheepvaart

Streven is het behoud en uitbreiding van maritieme activiteiten in Nederland en het scheppen van «duurzame» toegevoegde waarde door de zeevaartsector. Dit streefbeeld is niet expliciet gekwantificeerd in het zeescheepvaartbeleid.

a. Geconstateerde ontwikkelingen

De zeescheepvaartsector heeft zich sinds de inwerkingtreding van het nieuwe beleid in 1996 positief ontwikkeld. Over de hele linie is een groei te constateren die leidt tot een flinke toename van de toegevoegde waarde. De directe toegevoegde waarde (in constante prijzen) in de Nederlandse zeescheepvaart is sinds 1995 fors toegenomen. De groei bedraagt in de periode 1995–1999 in totaal 32% en is daarmee groter dan het groeipercentage voor de totale toegevoegde waarde in Nederland.

Figuur: Directe toegevoegde waarde van de zeescheepvaartkst-27700-27-13.gif

(bron: Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1997, NEI en Beleidsmonitor zeescheepvaartbeleid 1999, TNO Inro )

b. Verklaring van de ontwikkelingen

De toename van de toegevoegde waarde is het gevolg van een fors toegenomen exploitatieoverschot van de Nederlandse zeescheepvaartbedrijven met ruim 60% tussen 1995 en 1999. De stijging van dit exploitatieoverschot is vooral ten goede gekomen aan de bedrijfsresultaten (winst) in de sector.

De loonsom en sociale lasten zijn in de periode 1995–1999 iets afgenomen. De ontwikkeling in de loonsom kan verklaard worden uit de daling van het aantal werknemers. De ontwikkeling in de toegevoegde waarde wordt tevens positief beïnvloed door de forse toename van de handelsvloot onder Nederlandse vlag (+50% tussen 1995 en 1999) en de toename van het aantal in Nederland gevestigde zeevaartondernemingen. De zeescheepvaartsector kent daarnaast een omvangrijk positief handelssaldo dat sinds 1995 toegenomen is met 12%.

1.3 Beleidsmatige terugblik

In deze beleidsmatige terugblik wordt verantwoording afgelegd over de beleidsvoornemens zoals die in het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de begroting 2000 zijn verwoord, zowel voor de Verkeer en Waterstaat-begroting (XII) als die van het Infrastructuurfonds.

Om de Kamer te informeren over de behaalde resultaten, is ervoor gekozen om dezelfde onderwerpen terug te laten keren in deze beleidsmatige verantwoording.

Tevens zijn in deze beleidsmatige verantwoording een aantal aanvullende onderwerpen opgenomen, in die gevallen waar sprake is van een bijzondere investering.

1.3.1 Water

De belangrijkste beleidsontwikkelingen en uitvoeringsaspecten van het waterbeleid van afgelopen jaar worden hieronder toegelicht. Daarbij wordt allereerst ingegaan op de eind december 2000 door het Kabinet geaccordeerde strategische nota's, te weten het Kabinetsstandpunt Waterbeleid 21e eeuw, de 3e Kustnota en het Kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier.

Vervolgens zal thematisch aan een aantal andere relevante ontwikkelingen aandacht worden besteed.

Kabinetsstandpunt «Anders omgaan met Water, Waterbeleid in de 21e eeuw

De in 1999 door de Staatssecretaris en Unie van Waterschappen ingestelde Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Cie. Tielrooy) heeft op 30 augustus 2000 haar advies aan de opdrachtgever aangeboden. Dit advies bevat de door de Commissie als wenselijk en noodzakelijk geachte toekomstige aanpassingen in de waterhuishoudkundige inrichting van ons land, met aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. In reactie op het advies heeft de Ministerraad op 15 december 2000 het Kabinetsstandpunt «Anders omgaan met Water, Waterbeleid in de 21e eeuw vastgesteld.

Het kabinet schaart zich in hoofdlijnen achter het advies van genoemde Commissie.

De belangrijkste uitgangspunten van het Kabinetsstandpunt zijn:

1. anticiperen in plaats van reageren;

2. niet afwentelen van waterhuishoudkundige problemen door het volgen van de drietraps-strategie «vasthouden-bergen-afvoeren, alsmede het niet afwentelen van bestuurlijke verantwoordelijkheden;

3. meer ruimtelijke- naast technische maatregelen.

Kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier

Het «Kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier bevat de visie van het Kabinet over de te nemen maatregelen voor de problematiek van veiligheid en wateroverlast in het gebied van de grote rivieren en heeft als doel om van verkenningenfase naar planfase over te gaan voor het project Ruimte voor de Rivier.

3e Kustnota, Traditie, Trends en Toekomst

De principes voor het kustbeheer zijn nader uitgewerkt in de 3e Kustnota. Deze nota borduurt voort op de principes en beleidslijnen zoals ingezet in de voorgaande Kustnota. Accent wordt gezet op een sterkere relatie tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. Hiervoor zijn in de nota indicatieve zoekgebieden opgenomen voor de reservering van ruimte om in de nabije toekomst te kunnen anticiperen op de gevolgen van verdergaande klimaatverandering, versnelde zeespiegelstijging en zwaardere stormen.

Veiligheid

De doelstelling van het Deltaplan Grote Rivieren om de rivierdijken eind 2000 op orde te hebben is grotendeels gerealiseerd. Er resteert nog een beperkt aantal werken in het benedenrivierengebied, langs de kust en langs het IJsselmeer en Markermeer.

De besluitvorming over de uitvoering van de Maaswerken kon in 2000 nog niet worden afgerond en wordt in 2001 voorzien.

De uitvoering van het herstel van de steenbekledingen is voortgezet. Het betreft het herstel van de steenbekledingen langs de Westerschelde. Daarnaast is gewerkt aan de medio 2001 uit te brengen landelijke inventarisatie, die een beter zicht dient te geven op de in de komende jaren uit te voeren maatregelen elders in ons land.

Het beleid «dynamisch handhaven» (zoals bijvoorbeeld het toelaten van natuurlijke processen als verstuiving en sluftervorming) van de kustlijn is verder voortgezet.

Voor het handhaven van de kustlijn zijn suppleties volgens het vastgestelde schema uitgevoerd.

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar overstromingskansen door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is een aantal potentiële zwakke schakels in het stelsel van primaire waterkeringen naar voren gekomen (met name historische bouwwerken en handbediende kunstwerken). De Tweede Kamer is hierover medio 2000 geïnformeerd (brief van de Staatssecretaris van VenW van 14 juli 2000, kenmerk HKW/AK/ 2000/9084). Gezien de implicaties wordt het onderzoek met kracht voortgezet.

Waterbodems

Om een start te maken met het inhalen van opgelopen achterstanden kunnen gemeenten en waterschappen vanaf 2000 een rijksbijdrage ontvangen voor het opstellen van baggerplannen in bebouwd gebied. Deze regeling loopt tot en met 2002.

Op basis van onderzoek en marktconsultatie naar mogelijkheden om verwerking van baggerspecie te stimuleren heeft het Kabinet in juli 2000 besloten om gedurende een proefperiode van vier jaar f 160 mln. extra rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor het verwerken van bagger tot nuttig bruikbare producten. Het saneringsprogramma rijkswateren 2001–2004 is na inspraak aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 2000–2001, 27 429, nr. 1).

Als eerste grote waterbodemsanering is begonnen met het saneren van het Ketelmeer. Deze sanering is noodzakelijk voor de verbetering van de waterkwaliteit en vaarwegverdieping van het Ketelmeer. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor verdere recreatieve ontwikkeling van dit waterrijke gebied. Om het saneren en verwijderen van ernstig verontreinigde baggerspecie uit Zeeuwse wateren mogelijk te maken, heeft het Rijk de voorbereiding voor de aanleg van een bergings- en verwerkingsterrein in Terneuzen (Koegorspolder) zover afgerond dat besluitvorming kan plaatsvinden. Zowel provincies als het Rijk hebben de werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van het Tienjaren-scenario waterbodems geïntensiveerd. Een bestuurlijk overleg begeleidt dit traject.

Emissie en waterkwaliteit

De notitie over tussendoelen in antwoord op de motie van Tweede Kamerlid Augusteijn-Esser is naar de Vaste Commissie van de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 2000–2001, 26 401, nr. 24).

De rapportages die een nader beeld moeten geven over de inspanningen en resultaten van het gevoerde beheer zullen door de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) worden voorbereid tot een advies waarin betrokken partijen een gezamenlijke visie presenteren. Hierin worden de te onderscheiden aspecten genoemd waarop de aandacht zich zou moeten richten als het gaat om een optimalisatie van de samenwerking in met name de waterketen. Een belangrijk punt is de link van stedelijk water met de ruimtelijke ordening. Hiertoe is onder meer een onderzoek opgezet naar Verstedelijkingsconcepten en Waterbeheer en is het rapport «Koppelen met water» over strategieën voor waterbeheerders voltooid.

De aanpak van risicovolle riool-overstorten heeft in een gezamenlijke aanpak met de Unie van Waterschappen verder vorm gekregen. Op basis van inventarisaties van beide partijen is een duidelijker beeld verkregen van de risico's van deze overstorten. Tussen betrokken overheden zijn afspraken gemaakt over de financiering van tijdelijke maatregelen.

Diffuse bronnen

De aanpak van diffuse bronnen is noodzakelijk voor het verder terugdringen van de waterverontreiniging. Deze aanpak is in 2000 verder opgepakt met succes, maar ook met tegenslagen.

Het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij is nog voor het teeltseizoen van kracht geworden. Procedures in kort geding tegen de staat zijn in haar voordeel beslist.

Het ontwerp van de AMvB Glastuinbouw is met vertraging de inspraakprocedure ingegaan. De handhaafbaarheid van het besluit vergde extra overleg en tijd.

Water in de stad (WIS)

Het wetsontwerp tot wijziging van de WVO voor het mogelijk maken van proeven met het waterspoor is door de Tweede Kamer aanvaard. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een eerste proef in het gebied van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.

Daarnaast is het onderzoek gericht op de opzet van monitoring voor het stedelijk waterbeheer afgerond, is de problematiek van het grondwater in de stad in beeld gebracht en is een start gemaakt met een evaluatie van de tot nu toe geproduceerde stedelijke waterplannen. In de komende tijd wordt veel energie gestoken in de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor het gedachtegoed van WIS.

Herstel en inrichting watersystemen

De Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en LNV hebben begin 2000 met elkaar een samenwerkingsafspraak Veiligheid en Natte Natuur ondertekend en ter informatie aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 1999–2000, 25 017, nr. 29). In deze overeenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd over gezamenlijke programmering van natte natuurmiddelen.

Verspreid over het gehele land zijn diverse projecten gericht op herstel van zoet-zoutovergangen, geleidelijke overgangen van land naar water, natuurlijker peilverloop en mogelijkheden voor vismigratie in voorbereiding en/of uitvoering genomen.

In april 2000 is op basis van de MER, de inspraakrondes en overleg met de Tweede Kamer, het besluit genomen over het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen. Dit Besluit houdt in dat vanaf 1 januari 2005 de Haringvlietsluizen op een «kier» kunnen worden gezet. Doel is om de Haringvlietsluizen zo te beheren dat het getij en de natuurlijke overgang tussen zoet en zout tussen de grote rivieren en de zee gedeeltelijk worden hersteld.

In de Vierde Nota Waterhuishouding is aangegeven dat in 2000 een verdrogingsreductie van 25% zou worden gerealiseerd. Dit doel is niet gehaald. Slechts 3% van het geïnventariseerde verdroogde areaal is hydrologisch geheel hersteld, circa 30% is deels hersteld. Op circa 50% van het verdroogde areaal zijn herstelprojecten uitgevoerd of nog in voorbereiding of in uitvoering. Daarbij is nog weinig bekend over de ecologische effecten, omdat die pas over een aantal jaren zichtbaar kunnen worden.

Bouwgrondstoffen

Het beleid voor bouwgrondstoffenvoorziening kan worden samengevat in de frase: «zo zuinig mogelijk, maar wel tijdig genoeg». Voor wat betreft «zo zuinig mogelijk» (onder meer door het bevorderen van hergebruik) is het voorgenomen streven net als voorgaand jaar opnieuw gehaald: zo goed als honderd procent van het in de bouw herbruikbaar afval is ook in 2000 hergebruikt. Voor wat betreft «tijdig genoeg» zijn er in 2000 problemen ontstaan; er dreigt een tekort aan beton- en metselzand in de komende jaren.

Internationaal waterbeleid

Op het Tweede Wereldwaterforum (Den Haag, 17–22 maart 2000) heeft Nederland een regionale visie op de Rijn gepresenteerd. De Ministersconferentie van 21 en 22 maart 2000 heeft een slotverklaring aangenomen met een Nederlandse belofte hierin.

Het implementatieplan Partners voor Water is in november bij brief aan de Staten Generaal gepresenteerd. In het overleg met de vaste commissie van de Tweede Kamer is dit op 30 november 2000 besproken.

Daarnaast heeft Nederland van 22 tot 25 maart 2000 de 2de vergadering van Partijen van het Verdrag van Helsinki over grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren georganiseerd.

Na intensieve onderhandelingen in de eerste helft van 2000 heeft de Tweede Kamer op 23 oktober 2000 de EU Kaderrichtlijn Water (KWR) vastgesteld. Deze is op 22 december 2000 gepubliceerd (2000/60/EG). De interdepartementale projectgroep implementatie EU KWR heeft in 2000 haar 2de fase van het onderzoek naar de gevolgen voor de Nederlandse wet- en regelgeving en het integrale waterbeheer afgerond. De vaststelling maakte de weg vrij voor een verbreding van het werkterrein van de internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en die van de Maas op de plenaire vergaderingen in december 2000 te Doornik, respectievelijk Maastricht.

Overig

Water in Beeld

In september 2000 heeft de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) haar jaarlijkse voortgangsrapportage «Water in Beeld» gepresenteerd. In deze rapportage wordt de voortgang van de beleidsdoelstellingen uit de vierde Nota Waterhuishouding weergegeven. De rapportage is in het najaar 2000 door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Gezien het grote raakvlak met de beleidsmatige verantwoording op de begroting («derde woensdag in mei») zal deze voortgangsrapportage vanaf 2001 jaarlijks in mei aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Externe audit Beheer en Onderhoud Nat

Afgelopen jaar zijn de resultaten van de externe audit Beheer en Onderhoud Nat aan de Tweede Kamer gezonden en met de Tweede Kamer besproken. De implementatie van de aanbevelingen ten aanzien van het BPN-proces (BeheersPlanNat) is inmiddels in gang gezet.

1.3.2 Personenvervoer

Bereikbaarheid

Het eerste deel van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) geeft een nieuwe wending aan het denken over het verkeer en vervoer in Nederland. Het plan stelt de burger centraal en beoogt tegelijkertijd een zakelijke benadering te introduceren. Dit komt tot uitdrukking in het motto dat het plan heeft meegekregen: «Mobiliteit mag, mits binnen de grenzen van leefbaarheid en veiligheid». Het plan speelt tevens concreet in op de maatschappelijke ontwikkeling dat de nationale overheid steeds meer van zijn taken en bevoegdheden overdraagt aan decentrale overheden. Daarbij komt dat veel van de bereikbaarheidsproblemen een regionaal karakter blijken te hebben. Het NVVP zet dan ook in op een stevige decentralisatie in de richting van provincies en kaderwetgebieden. Het plan erkent dat verkeer en vervoer baat kan hebben bij een goed samenspel tussen markt en overheden, gecombineerd met een sterkere werking van het prijsmechanisme.

Accenten zijn gelegd bij de toekomst van het openbaar vervoer, bestuur op maat (decentralisatie), infrastrategie, leefbaarheid en knooppuntenbeleid. Bij de laatste twee onderwerpen was afstemming met de twee grote nota's die bij VROM in ontwikkeling zijn (het Nationaal Milieu Plan 4 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) van belang. In het vierde kwartaal 2000 is het NVVP gepresenteerd, waarna de inspraakprocedure volgde die loopt tot begin 2001.

Met het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een eerste concrete stap gezet voor het realiseren van het nieuwe beleid dat in het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan wordt verwoord. Het gaat om een breed en samenhangend pakket aan maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid. In de uitwerking hebben de bestuurlijke partners en private partijen ook een grote verantwoordelijkheid. Met regionale mobiliteitsfondsen kunnen regio's maatwerk leveren. Voor de aanleg van tolwegen en/of betaalstroken is samenwerking tussen private partijen, het Rijk en regionale partijen van groot belang.

In het najaar van 2000 heeft het Rijk met Haaglanden, de regio Rotterdam en de Noordelijke Randstad bestuursovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de integrale benadering van de bereikbaarheidsproblematiek. De afspraken behelzen proeven met het spitstarief en pilots met betaalstroken, benuttingsmaatregelen op weg en spoor, investeringen in OV (openbaar vervoer)- en fietsprojecten en het streven naar PPS (Publiek Private Samenwerking)-constructies voor de aanleg van wegen.

Vraaggericht beleid

Prijsbeleid

Bij het mogelijk maken van mobiliteit binnen de randvoorwaarden van bereikbaarheid en leefbaarheid is het prijsbeleid een belangrijk sturend instrument. Gestreefd wordt naar verdere variabilisatie. In 2000 is gestart met een interdepartementaal overleg traject met de Ministeries van Financiën, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Economische Zaken, dat naar verwachting in de zomer van 2001 zal zijn afgerond.

Chipkaart

Op basis van een intentie-verklaring die op 5 juli 1999 is gesloten tussen Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigers van de decentrale OV-overheden en de branche-organisatie MOBIS wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een chipkaart voor het openbaar vervoer. Er worden gesprekken gevoerd met banken over de mogelijkheid om de OV-chipcard te combineren met de chipper en de chipknip. De pilot voor de chipkaart in Groningen (Tripperpas) is inmiddels van start gegaan en nog enkele pilots zullen volgen.

Mobiliteitsmanagement

Decentralisatie van de taken op het gebied van mobiliteitsmanagement en dan vooral van vervoermanagement hebben in 2000 verder vorm gekregen. Provincies en Kaderwetgebieden hebben in 2000 f 10 miljoen ontvangen voor vervoermanagement en begin van 2001 ontvangt het Rijk een verslag hoe de gelden besteed zijn en krijgt ook monitoring vorm. In het afgesloten BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) is aan de bedrijven in de Randstad een belangrijke rol toegedacht om vervoermanagement binnen het bedrijf te stimuleren.

De monitor fiets is in ontwikkeling en de nieuwe leidraad fietsparkeren is uitgebracht. De Fietsersbond heeft subsidie ontvangen voor de fietsbalans, waarmee een benchmarking van 50 steden voor de fiets is uitgevoerd. De instelling van het Fietsberaad is in voorbereiding.

Bij ketenmobiliteit is de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening van belang. De subsidieregeling «Personenvervoer van deur tot deur en op maat» heeft een omvang van f 6 miljoen. Er zijn 28 formele projecten ingediend. Acht aanvragen betreffen een haalbaarheidsonderzoek, 15 aanvragen een onderzoeks- en ontwikkelingsproject en 5 projecten een praktijkexperiment. Van de 28 projecten zijn er vier taxiprojecten en vijf projecten op het gebied van recreatief verkeer.

Bij het project Korte Ritten is een aantal pilots en onderzoeken gestart. In een pilot bij een winkelcentrum in Tilburg worden de mogelijkheden onderzocht om het fietsgebruik voor winkelen te bevorderen. Het thema Woon-werkverkeer neemt de fietsparkeervoorzieningen bij rijksgebouwen onder de loupe. Tevens start een pilot Vervoermanagement bij bedrijventerreinen. De pilot KANS (Kinderen Anders Naar School), streeft ernaar het met de auto halen en brengen van kinderen te beperken.

De evaluatie van Transferia is gestart. Tevens wordt een relatie gelegd met overstappunten en ook P&R-terreinen.

De wegsleepregeling voor autodate-parkeren is in een afrondende fase en doorloopt het traject van advisering van de Raad van State en zal naar verwachting medio 2001 van kracht kunnen worden.

Voor Het Nieuwe Rijden is een aantal projecten opgestart. Het monitoringinstrument is gereed. Het Netwerk Het Nieuwe Rijden is opgestart en functioneert.

Decentralisatie, nieuwe verhoudingen OV

Stad- en streekvervoer

Het jaar 2000 werd gekenmerkt door debat over en aanneming door het Parlement van de Wet Personenvervoer 2000, die op 1 januari 2001 in werking is getreden.

Taxi-deregulering en kwaliteitsverhoging

De doelstelling is om het marktfalen op de taxi-markt op te heffen en zo tot een welvaartswinst te komen. Vanaf 1 januari 2000 is daartoe nieuwe taxiwetgeving in werking getreden, met accenten op liberalisering en kwaliteitsverhoging, waarbij handhaving een belangrijke plaats inneemt. Tussentijdse evaluatie vindt plaats in 2001 en 2003.

Enkele onderwerpen worden nog nader uitgewerkt, zoals de koppeling van de chauffeurspas aan het sofinummer; verkenning mogelijkheden tot intrekking chauffeurspas, gebruik van de taxameter/boordcomputer, herinrichting van taxistandplaatsen.

Het jaar 2000 werd gekenmerkt door problemen met de invoering van de nieuwe taxiwetgeving en protesten van taxichauffeurs. In met name Amsterdam deden zich problemen voor tussen concurrerende taxibedrijven over standplaatsen en telefoonpalen bij de standplaatsen. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de herinrichting van taxistandplaatsen.

Spoorvervoer

– Ontvlechting en uitplaatsing Taakorganisaties;

De beoogde uitplaatsing in 2000 van de taakorganisaties is niet tot stand gekomen vanwege discussie in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft aangegeven eerst het wetgevingskader (Concessiewet/Spoorwegwet) gereed te willen hebben voordat zij een besluit neemt over de uitplaatsing. De uitplaatsing zal zo spoedig mogelijk hierna zijn beslag krijgen.

– Overgangscontract II;

Verkeer en Waterstaat heeft met de NS het Overgangscontract II getekend waarin afspraken zijn gemaakt over de vervoersprestaties. Gestreefd wordt om, na debat met de Tweede Kamer hierover, in 2001 een definitief prestatiecontract met NS te sluiten voor de komende 10 jaar.

– Concessiewet;

De concessiewet regelt de procedures en de gang van zaken met betrekking tot de concessieverlening bij het vervoer per spoor en inzake de meerjarige capaciteitsrechten. Met ingang van 30 november 2000 wordt ook de juridische basis voor de uitplaatsing van de taakorganisaties hierin geregeld.

Het wetsvoorstel is inmiddels behandeld in het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV) en de inspraakprocedure is afgerond. De concessiewet zal in 2001 worden gecombineerd met de spoorwegwet en in samenhang door het Parlement worden behandeld.

Exploitatie

OV-monitor

Rijk en decentrale overheden hebben in 2000 afspraken gemaakt over de inhoud en de bouw van de gezamenlijke OV-monitor (voorheen VEMOS: vervoerkundig monitoring systeem). Ontwerp en bouw van het monitoringsysteem is eind 2000 van start gegaan (voorziene oplevering: begin 2002).

Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO) – decentralisatie exploitatiegelden

Het IBO beziet de bijdrageregeling exploitatie stad-streekvervoer op zijn werking met als doel om tot advies richting het kabinet te komen ter verbetering van de bijdrageregeling gericht op Wet personenvervoer 2000 en de bevoegdheden van de decentrale overheden bij de vormgeving van beleid en uitvoering. Het IBO is recentelijk (eind oktober 2000) van start gegaan.

Experimenten decentralisatie regionaal spoorvervoer

De regionale treindiensten Almelo-Marienberg, in Friesland, Oost-Gelderland en Groningen zijn gedecentraliseerd naar de provincies.

Eindgebruikerssubsidiëring in Vinex-locaties: de Pionierskaart

In 1999 is in Leidsche Rijn (bij Utrecht) en in 2000 is in Meerhoven (bij Eindhoven) de proef met het systeem voor eindgebruikerssubsidie van start gegaan onder de naam: de Pionierskaart. De bewoners van genoemde locaties hebben hiermee de beschikking over een chipkaart met geoormerkt geld voor een vergoeding van een deel van de kosten van hun vervoer, zolang het openbaar vervoer in hun locatie nog niet volwaardig is. De beschikbare vervoersmodaliteiten zijn: vervoer per (deel)taxi, fietsenstallingen, auto-date, huurauto, collectief vraagafhankelijk vervoer en openbaar vervoer. Per locatie variëren deze modaliteiten. De proef biedt het voordeel dat ervaring kan worden opgedaan met concurrentie tussen de verschillende aanbieders van vervoer op grond van een vrije keuze van dit vervoer door de burger. Bovendien is de verwachting dat het aanbod van verschillende vervoerwijzen meer mensen aanspreekt als alternatief voor de auto.

Per locatie duurt het experiment drie jaar.

De introductie van OV te water (SWAB)

OV te water werd aanvankelijk uitgevoerd in een vijftal projecten: IJmuiden–Amsterdam, Huizen–Almere, Dordrecht–Rotterdam, het Drechtsteden-project en Lelystad–Almere–Amsterdam. VenW draagt bij in de aanloopkosten welke zich uitstrekken over drie jaar.

De exploitatie van Lelystad–Almere–Amsterdam is per medio maart 2000 vanwege tegenvallende resultaten stopgezet. Om de experimenteerperiode voor de Waterbus Drechtsteden te waarborgen is eind 2000 een extra bijdrage door Verkeer en Waterstaat toegezegd van in totaal f 1 mln.

Verzelfstandiging Gemeentelijke Vervoerbedrijven (GVB)

In 2000 is door het Participatiefonds Verzelfstandiging GVB's overleg gevoerd met de gemeenten met een GVB. Momenteel wordt door deze gemeenten nagedacht over de vormgeving van het verzelfstandigingsproces. Concrete interesse voor financiële facilitering door het fonds is vooralsnog uitgebleven.

Gebruiksvergoeding spoor

Voor het spoor is vanaf 2000 een gebruiksvergoeding (stapsgewijs oplopend) ingevoerd waarbij de hoogte van de tariefstelling bepaald wordt door de marginale beheers- en onderhoudskosten. Bij de bepaling van de hoogte spelen onder meer een efficiënte aanwending van de spoorinfrastructuur, de dekking van (een zo groot mogelijk deel van) de (variabele) kosten van beheer en instandhouding van de infrastructuur en de modal-shift-beleidsdoelstellingen een grote rol.

Veiligheid

Alcohol en verkeer

Alcoholgebruik en verkeersdeelname gaan niet samen. Daarom heeft het Kabinet besloten het toegestane alcoholpromillage voor beginnende bestuurders te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat Verkeer en Waterstaat het alcoholpromillage voor alle bestuurders naar 0,2 promille wil verlagen. Hierover vindt nog overleg plaats met het ministerie van Justitie.

Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA)

Intelligente snelheidsaanpassing wordt gezien als een kansrijk instrument om de verkeersveiligheid te verhogen. De kleinschalige proef in Tilburg met het ISA-systeem heeft uitgewezen dat er met name draagvlak voor ISA is op wegen binnen de bebouwde kom. De proef heeft tevens aangetoond dat een dergelijk systeem nu al betrouwbaar te fabriceren is. Na het gereedkomen van de definitieve onderzoeksresultaten zal worden besloten of er één of meerdere grootschalige vervolgproeven met ISA zullen worden uitgevoerd.

Risiconormering

Het Limburgse proefproject Risicobenadering is afgerond, en vormt nu de basis voor het vormgeven van een landelijke aanpak.

SER advies

Het uitgebrachte SER-advies over kosten en baten van investeringen in verkeersveiligheid heeft een aantal interessante opties aan het licht gebracht. Op grond hiervan zal nader onderzoek worden gedaan naar door verzekeringsmaatschappijen te hanteren verdergaande premiedifferentiatie en het hanteren van het agresrecht, het recht om alle materiële en vooral immateriële kosten te verhalen op de dader.

Ten aanzien van de volgende hieronder vermelde items geldt dat deze op het Infrastructuurfonds worden geraamd en verantwoord.

Benutting railinfrastructuur

Met het programma Beter Benutten Spoorwegen is voortgang geboekt. In 1999 is het besluit genomen om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe beveiliging, communicatie, beheersing en tractie energievoorziening systemen, geïntegreerd in het BB21 programma en is aan de taakorganisatie Railinfrabeheer de opdracht verstrekt voor ontwikkeling van deze systemen.

Mede door het besluit in het jaar 2000 tot de implementatie van het nieuwe telecommunicatie-systeem GSM-R voor de bestaande infrastructuur als vervanging voor het verouderde Telerail en de benodigde aanpassingen in het treindienstbeheersing systeem VPT is de projectbegroting voor de ontwikkeling van deze systemen verhoogd naar f 560 mln. De nieuwe systemen zijn interoperabel volgens de ERTMS standaards, daarnaast wordt de veiligheid van zowel materieel als werken aan de infra verhoogd.

Ontsluiting VINEX locaties

Bij brief van 3 december 2000 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de OV-ontsluiting van Vinex-lokaties. De ontsluiting van de Vinex-lokaties per openbaar vervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale en lokale overheden, en voor bepaalde onderdelen ook OV-bedrijven. Verkeer en Waterstaat heeft met name een verantwoordelijkheid ten aanzien van OV-investeringen. In de Vinex-convenanten zijn daarover afspraken gemaakt. De afstemming tussen woningbouw en de ontsluitende OV-infrastructuur voldoet in de meeste gevallen aan het «tweederde streefbeeld». Aan alle projecten wordt volop gewerkt, zowel in ambtelijke als bestuurlijke zin. Het leeuwendeel van de projecten verkeert in de planstudiefase en voor een aantal is reeds de beschikking afgegeven. In de bijlage van genoemde brief wordt de stand van zaken rond de verschillende projecten toegelicht.

Light Rail

Bij brief van 3 december 1999 aan de Tweede Kamer zijn aan de zes pilot-projecten drie projecten toegevoegd: Enschede–Gronau, Regionet Amsterdam e.o. en Stadsgewestelijk OV Groningen. Er zijn in 2000 twee beschikkingen afgegeven: een voor de infrastructurele aanpassingen t.b.v. light rail van het IGO-project in de Achterhoek (mei) en een voor de noodzakelijke werken op het traject Enschede–Gronau (december). Daarnaast zijn in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) extra bedragen beschikbaar gekomen voor lightrailprojecten (Regionet Amsterdam e.o. , RandstadRail, Rijn-Gouwelijn) of voor de spoorweginfrastructuur waar light rail van meeprofiteert (Randstadspoor Utrecht).

Op 28 februari 2000 heb ik een projectbesluit genomen voor het project RandstadRail. Op basis daarvan is eind 2000 een procesovereenkomst beschikbaar gekomen als basis voor de beschikkingsaanvraag door Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam. Het project Rijn-Gouwelijn is in de planstudiefase beland, waarin onderzocht wordt of een verbeterde «lichte» treindienst of een lightrailvariant die ook de binnenstad ontsluit de beste oplossing is. In juni is de verkenningsfase van het project Hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoerKnooppunt Arnhem-Nijmegen afgerond. Daarnaast heeft voortgang plaatsgevonden in de planstudie Light rail Zuid-Limburg. Begin 2001 zal een rapportage beschikbaar zijn op basis waarvan besloten kan worden of light train of een snelle tram de beste oplossing is. In november is een rapportage beschikbaar gekomen over de exploitatiewijze van Randstadspoor. In het verslagjaar werd bekend dat NS-Rail voor het in januari 2001 te openen spoorwegtraject Houten-Houten Castellum gebruik zal gaan maken van Hannovertrams. Dat betekent dat vanaf genoemd moment lichte voertuigen voor het eerst in Nederland van het hoofdspoor gebruik zullen maken.

Randstadrail

In december 1999 hebben de regio Rotterdam, regio Haaglanden en de provincie Zuid Holland een aanvullend planstudie advies aan mij aangeboden. In februari 2000 is een projectbesluit genomen dat een akkoord inhoudt met het planstudie advies onder strikte voorwaarden, zoals een maximumbijdrage van f 1,2 mld., taakstellende afspraken exploitatiebudget en realisatie in 2003/2004. Aansluitend zijn in het kader van BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) afspraken extra gelden (f 260 mln.) in relatie tot het spitstarief opgenomen. In juli 2000 heeft ondertekening plaatsgevonden van de procesovereenkomst Randstadrail.

Duurzaam veilig

De uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig is goed op gang gekomen.

Eind 1999 zijn de wijzigingen in de verkeersregels in verband met «bromfiets op de rijbaan» in werking getreden. De eerste indruk is gunstig, maar verantwoorde uitspraken zijn pas mogelijk wanneer de ongevallencijfers over het hele jaar 2000 geanalyseerd zijn (zomer 2001).

Begin 2000 zijn tussenrapportages ontvangen over de aanpak van 30 km- en 60 km-projecten. Daaruit komt naar voren dat de voornemens van de wegbeheerders (provincies, waterschappen en gemeenten) ver uitgaan boven de afspraken in het convenant dat eind 1997 werd gesloten. Daarnaast bleek dat een deel van de wegbeheerders in tijdnood zou komen. Daarom is in overleg besloten de realisatietermijn met een jaar te verlengen.

HSL Zuid

– Uitvoeringsorganisatie

Op 16 juli 2000 zijn de civiele contracten en een koepelovereenkomst gesloten tussen de Staat der Nederlanden en de aannemerscombinaties. De contractvorm is Design & Construct geworden. De totale contractwaarde bedraagt f 5,2 mld. In de koepelovereenkomst zijn gedragscodes, beheers- en besturingsafspraken gemaakt over o.a. optimalisaties, betalingsregeling, coördinatie raakvlakken en de samenwerkingsrelatie. In de tweede helft van 2000 zijn de formele en informele overleggen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ingevuld en de vorm en inhoud van producten (projectplannen, kwaliteits- en veiligheidsdocumenten en betalingsproducten) gedefinieerd. De eerste werkzaamheden zijn gestart.

De besprekingen voor het contract dat de aansluitingen van de HSL op het bestaande spoor moet realiseren zijn in een vergevorderd stadium.

In de verwerving van gronden en het verkrijgen van de vergunningen is grote voortgang geboekt. De meeste gronden en vergunningen zijn inmiddels verkregen. De resterende zaken leveren overigens veel problemen en gerechtelijke procedures op. Er wordt aan gewerkt om de gevolgen van de (te) late beschikbaarheid van gronden en vergunningen zoveel mogelijk te beperken.

De organisatie van de uitvoeringsorganisatie is aangepast aan de contractvorm Design & Construct. De ontwerp-capaciteit is afgebouwd en het accent van de werkzaamheden is verschoven naar het toetsen van de uitvoeringsprocessen van de opdrachtnemer door Externe Kwaliteitsborging (EKB).

De wijze waarop het project financieel beheerst wordt, is vastgelegd in een tweetal documenten: de financiële referentie HSL-Zuid (PKB3 juni 2000) en het beheersmodel HSL-Zuid.

– Infraprovider

Op 23 maart 2000 dienden de drie bieders op het infraprovidercontract hun bieding bij de project-organisatie in. Het niveau van deze biedingen bleek zodanig hoog in vergelijking met de Public Sector Comparator, dat er een extra overlegronde werd ingelast om te komen tot optimalisaties in het conceptcontract. Op 25 juli 2000 werden van de drie bieders herziene biedingen ontvangen. Het niveau van deze biedingen bleek voldoende om gedetailleerde onderhandelingen te voeren. Twee bieders werden hiervoor uitgenodigd.

Vanaf medio oktober 2000 tot eind december 2000 is met de twee overgebleven bieders onderhandeld. Het doel van deze onderhandelingen was tweeledig; het gelegenheid bieden aan de banken om commentaar te leveren op het conceptcontract en het verder optimaliseren van de risicoverdeling om tot een lagere prijs te komen.

Wat betreft de eerste doelstelling zijn de onderhandelingen goed geslaagd. De banken hebben uitgebreid commentaar geleverd op het conceptcontract. In de meeste gevallen betrof het een aanscherping die door de projectorganisatie is overgenomen.

Wat betreft de tweede doelstelling is duidelijk geworden dat een aantal ontwikkelingen, met name op het contractuele vlak, zullen leiden tot een lagere prijs. Er is echter ook een aantal ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een hogere prijs; de vertraging in de civiele contracten, het feit dat niet alle optimalisatie voorstellen die de bieders in het kader van hun herziene biedingen gedaan hebben haalbaar zijn, en het gewijzigde ontwerp van de civiele onderbouw. Wat het uiteindelijke effect zal zijn inclusief de concurrentie druk, zal pas blijken bij het indienen van de Best and Final Offers.

– Vervoer

Het jaar 2000 stond de eerste helft grotendeels in het teken van het besluit tot openbare aanbesteding van het Vervoer. Uiteindelijk ging de Ministerraad op 16 juni akkoord met de Openbare aanbesteding van het Vervoer. Op 29 juni 2000 stemde vervolgens de Tweede Kamer in met dit besluit. In aansluiting hierop kon 17 juli het Qualification Document uitgestuurd worden naar de geregistreerde partijen. Op 15 september, de uiterste dag van aanmelding voor kwalificatie, hadden vier consortia hun kwalificatiedocument ingediend.

Na beoordeling door interne en externe deskundigen, maakte Verkeer en Waterstaat op 26 oktober bekend dat alle consortia zich hadden gekwalificeerd. Op 15 december werd vervolgens de Invitation to Tender uitgereikt aan de gekwalificeerde partijen tijdens een formele bijeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse Staat en de Duitse spoorwegmaatschappij (NMBS) is op 19 december door beide partijen ondertekend. De verwachting is dat voor de volgende fase een gelijksoortige overeenkomst kan worden gesloten tussen de Franse spoorwegmaatschappij (SNCF), NMBS en Staat.

Tegelijkertijd met de Aanbesteding Vervoer is de schaduwprocedure Rollend Materieel opgestart. Nadat in november de 7 gekwalificeerde partijen bekend gemaakt werden, volgden de consultatie-gesprekken met de gekwalificeerde partijen. De volgende stap is het uitbrengen van de Invitation to Tender.

Daarnaast is in 2000 een werkgroep gestart die de toezichttaken voor het spoor onderzoekt en in kaart brengt en is het contractmanagement voor Vervoer in gang gezet.

HSL-Oost

Het jaar 2000 heeft vooral in het teken gestaan van de discussies over de aanleg van een nieuw spoor versus een betere benutting van de bestaande spoorlijn.

De Trajectnota /MER is afgerond en in oktober ter visie gelegd voor inspraak en advies. In de nota is als voorlopig standpunt opgenomen dat wordt afgezien van de aanleg van een nieuwe HSL en dat gekozen wordt voor betere benutting van de bestaande spoorlijn.

Zuiderzeelijn

Een snelle spoorverbinding met het Noorden is opgenomen in het Regeerakkoord als uitwerking van een onderdeel van de afspraken tussen het Kabinet en het Noorden, gericht op de versterking van ruimtelijk-economische structuur. De Kabinetsnotitie Zuiderzeelijn is op 10 maart 2000 in het Kabinet aan de orde geweest. Er is een studietraject gestart waarin 4 alternatieven worden bestudeerd:

• Een opgewaardeerde Hanzelijn;

• Een HSL (Zuiderzeelijn);

• Een magneetzweefbaan (Zuiderzeelijn);

• Een klassieke spoorverbinding (Zuiderzeelijn);

Daarbij zal tevens worden bekeken hoe de snelle verbinding past in het nationale en internationale spoornetwerk.

Spitstarief en Betaalstroken

In het jaar 2000 hebben in het teken gestaan van: het opstellen, de advisering door Raad van State en het naar het parlement verzenden van het wetsvoorstel Bereikbaarheid en Mobiliteit (het wetsvoorstel rekeningrijden is bij deze gelegenheid ingetrokken) en het sluiten van bestuursovereenkomsten in het kader van het BOR met de regio Amsterdam, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam.

Het wetsvoorstel Bereikbaarheid en Mobiliteit moet als basis dienen voor de invoering van de proef met het Spitstarief en de experimenten met betaalstroken. Tevens wordt in dit wetsvoorstel de invoering van tolheffing mogelijk gemaakt, alsmede de vorming van regionale mobiliteitsfondsen.

In de bestuursovereenkomsten met bovengenoemde regio's worden de bereikbaarheidspakketten per regio op hoofdlijnen vastgelegd, inclusief de lokaties voor de heffingspunten voor de proef met het spitstarief. Verder is vastgelegd dat een aantal (maximaal 4) experimenten met betaalstroken zullen worden uitgevoerd.

1.3.3 Goederenvervoer

Transportcorridors

Het eindrapport van de Incodelta Zuid-Oost corridor «Komen tot slimme stromen» is binnen Verkeer en Waterstaat afgestemd en krijgt in de Zuid-Oost corridor een vervolg.

Ondergronds Transport en Buisleidingen

Het eindrapport «Van Visie naar Realisatie» is gepubliceerd. Uit het onderzoeksprogramma is gebleken dat Ondergrondse Leiding Systemen (OLS) voor stukgoederen op lange termijn duidelijke potenties hebben. Grootschalige invoering is op korte termijn – gezien de hoge investeringen, een onvoldoende bedrijfseconomisch rendement en de benodigde grote veranderingen in logistiek – niet te verwachten. Op grond van de gehouden haalbaarheidstudies kan worden geconstateerd dat bij voldoende schaalgrootte, een belangrijk deel van de investeringen kan worden terugverdiend uit de exploitatie.

Wegvervoer

In de WIM/VID-pilot (Weight in motion, met video) wordt de mogelijkheid onderzocht om overbeladen voertuigen zodanig te registreren met behulp van weegbussen en videocamera's, dat op een later tijdstip naderhand de betreffende ondernemer door de Rijksverkeersinspectie kan worden aangesproken. De pilot langere en/of zwaardere voertuigcombinaties is gestart.

In het OGV (Overlegorgaan Goederenvervoer) zijn door vertegenwoordigers van werkgevers, verladers en vakbonden verdeelde standpunten ingenomen ten aanzien van mogelijke wijzigingen van de Wet goederenvervoer.

De werkgroep Dieselaccijnsakkoord is door vertraging bij het aantrekken van een gekwalificeerde voorzitter later gestart dan gepland.

Conform het voorstel van de EU zal de bestaande tachograaf in principe vervangen worden door een digitale tachograaf voor nieuwe voertuigen met ingang van medio 2002. In maart 2000 is een Europees akkoord bereikt over de technische specificaties (met name beveiligingsaspecten).

In het kader van het Programma Stimulering Logistieke Efficiency (SLE) zijn scans bij 25 grotere bedrijven uitgevoerd. Op twee bedrijventerreinen (Venlo, Terneuzen) is een collectieve scanmethode uitgetest.

In het kader van het zogenaamde kennisoverdracht-programma Bedrijfsintern Logistieke Efficiency Systeem (BLES) is een systematische beschrijving van de modules opgeleverd.Ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf beroepsvervoer en eigen vervoer is in het kader van BLES gestart met collectieve brandstofbesparingsprojecten.

Verder is opdracht verleend voor de ontwikkeling van de winkelcentra-scan, gericht op bundeling en efficiëntie-verbetering in de aan- en afvoer. Door een achterblijvend aantal aanvragen uit het bedrijfsleven zijn minder subsidies verstrekt dan aanvankelijk was voorzien voor TMS (Transport Modal Shift). Dat geldt overigens ook voor de Stimuleringsregeling Gecombineerd Goederenvervoer (SGG-regeling).

Binnenvaart

De door de EU besloten verlaging van de oud-voor-nieuw ratio in het kader van de herstructurering van de binnenvaart is in augustus 2000 in werking getreden. Dat heeft er toe geleid dat een aantal schepen wel is afgebouwd, maar – in afwachting van deze verlaging – nog niet direct in de vaart is gebracht. Ook zijn in 2000 minder schepen in de vaart gebracht dan aanvankelijk gedacht.

Het onderzoek inzake de evaluatie Schipperszorg laat een gedifferentieerd beeld zien ten aanzien van de noodzaak tot voortzetting van de subsidies. Op basis van het overleg met het Deelorgaan Binnenvaart zal worden besloten of de subsidieregeling wordt voorgezet dan wel wordt afgebouwd en op welke wijze.

Zeescheepvaart

De positieve ontwikkeling van het zeescheepvaartcluster gaat onverminderd door. Sinds de introductie van het nieuwe zeescheepvaartbeleid (met name de fiscale maatregelen) in 1996 is de vloot met 51% (peildatum: 1-7-2000) gegroeid. De groei van de toegevoegde waarde is sinds 1996 thans 30%, derhalve ruim hoger dan de gemiddelde groei van het nationaal inkomen. Naast het «omvlaggen» van schepen stijgt ook het aantal maritieme bedrijven.

Met het door de Ministerraad geaccordeerde Wetsvoorstel Registratie Zeeschepen wordt ook in de toekomst zeker gesteld dat achter ieder schip ook daadwerkelijk een (toegevoegde waarde genererende) onderneming zit. Aangezien de zeescheepvaartsector zich op een uiterst mondiale markt begeeft is de huidige sterke concurrentiepositie van Nederland geen toekomstige vanzelfsprekendheid. Naast de genoemde fiscale maatregelen, die overal in Europa worden gekopieerd, zijn maatregelen nodig om rederijen sterker aan Nederland te binden. In dit kader wordt nu een programma total quality management (TQM) ontwikkeld om zowel sterkere ondernemingen te krijgen als rederijen te stimuleren kwaliteit in de praktijk te brengen.

Ook de met de groei van de zeevaart samenhangende groei van werkgelegenheid aan wal en op zee houdt nog immer aan. Echter, er bestaat onder officieren al enige tijd een situatie van volledige werkgelegenheid, maar door een sterke vergrijzingsgolf en door onvoldoende instroom van onderaf worden aan boord steeds meer officieren aangesteld van buitenlandse (m.n. niet-EU) origine. Voorzichtige prognoses laten zien dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren versterkt zal voortzetten. Hierdoor wordt de druk op de maritieme arbeidsmarkt alleen maar groter.

De rondetafelconferentie over het maritieme onderwijs heeft geleid tot een actieprogramma voor de maritieme arbeidsmarkt. Op de conferentie is ook duidelijk vastgesteld dat de maritieme arbeidsmarkt in toenemende mate met buitenlandse zeevarenden zal gaan opereren. Samen met de redergemeenschap wordt daarom, naast de acties in Nederland, nu ook het zogenaamde tweede oorsprongsbeleid van officieren ontwikkeld om ook op termijn de aanwezigheid van een veilige en goed opgeleide officierenpopulatie zeker te stellen. Hiertoe is met de Filippijnen een samenwerkingstraject ingezet.

Een eerste tussentijdse evaluatie van het zeescheepvaartbeleid is aangeboden aan het Overlegorgaan Goederenvervoer (OGV). In 2001 zal deze evaluatie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De Raad van Toezicht van MARIN (Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek) heeft in februari 2000 het onderzoek naar de mogelijkheden van een fusie met TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) stopgezet. MARIN heeft voorts aangegeven in grote financiële problemen te verkeren. Economische Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) dragen gezamenlijk f 30 mln. bij in de oplossing van de liquiditeitsproblemen. Samen met EZ en OC&W wordt gezocht naar duurzame oplossingen.

Kustvaart

De in de Voortgangsnota Short Sea Shipping genoemde speerpunten zijn nader uitgewerkt. Voor een groot aantal landen zijn de knelpunten in het short sea vervoer geïnventariseerd. Deze worden ook aan de Europese Commissie toegezonden. De opzet van een stimuleringsregeling voor verdere samenwerking is gereed, evenals de inventarisatie van de eisen op milieu en veiligheid en mogelijkheden voor versoepeling ten behoeve van de kustvaart.

Spoorvervoer

De Economische Impact Studie Rail (EISR) is aangevangen, gericht op het aantonen van de meerwaarde van het railgoederenvervoer voor Nederland. De uitkomsten van deze studie kunnen gevolgen hebben voor de uiteindelijke bestemming van de gebruiksvergoeding.

Besloten is de overdracht spooraansluitingen nader te bezien in het kader van het project OUT/PRIMO (Ontvlechting en Uitplaatsing Taakorganisaties/Project Railinfra-managementorganisaties).

De Kamer is geïnformeerd over de voortgang van de exploitatie van railgoederenvervoer/Betuweroute. Verder is aan de Kamer een nota met denkbeelden over de bovenbouw gestuurd. Daarin wordt aandacht besteed aan de resultaten van de vorig jaar uitgevoerde marktconsultatie en de o.a. hieruit voortvloeiende acties voor de verdere ontwikkeling van het railgoederenvervoer in de komende jaren te weten: markt en overheid gaan een samenwerkingsverband aan ter voorbereiding op een ontwikkelingsmaatschappij.

Tenslotte is aandacht besteed aan de innovatieve vormen van aanbesteding van de bovenbouw van de Betuweroute. Tijdens het Algemene Rekenkamer debat op 28/8/2000 is een korte adempauze ingelast t.a.v. de aanbesteding bovenbouw. In oktober is de kamer geïnformeerd.

Mainports

Het budget op de subsidieregeling Haven Interne Projecten tweede tranche (HIP II) is ruim overtekend. De beschikkingen voor de individuele projecten zijn ultimo 2000 geslagen.

De voorbereiding van de Westerschelde Container Terminal (WCT) ligt geheel op schema. De MER is in september opgeleverd. Hierdoor kan de aanleg van de Sloelijn (incl. de Sloeboog) urgenter worden.

De economische onderbouwing van het project Zeepoort IJmond is nagenoeg afgerond: de aanleg van een nieuwe grote sluis kan maatschappelijk rendabel zijn. Door het niet-aanleggen zal een wezenlijk deel van de economische groei in buitenlandse havens terecht komen. De scope van dit project is uitgebreid met verdieping van de toegangsgeul, die de mogelijkheid biedt om grotere bulkcarriers buiten de sluizen te kunnen faciliteren.

Internationalisering

In het kader van de bevordering van markttoegang en exportbevordering heeft het Yangtze River Basin Intermodal Transport Project een aantal spin-offs opgeleverd, zoals het onderkennen van mogelijkheden voor samenwerking met de haven van Shanghai op het gebied van intermodaal vervoer. Duidelijkheid over de mogelijkheden voor uitbreiding van de bilaterale samenwerking is er vooralsnog niet. Zo hebben de Chinese autoriteiten nog geen besluit over de aanleg van een diepzeehaven nabij Shanghai genomen.

In het kader van het South African Netherlands Transport Forum (SANTF) zijn acht projecten geïnitieerd, die met ondersteuning van Verkeer en Waterstaat van start zullen gaan op het gebied van havenontwikkeling en verkeersveiligheid. Daarnaast steunt het SANTF o.a. de reeds bevestigde betrokkenheid van P&O Nedlloyd bij de aanleg van de Coega-diepzeehaven. In juni 2000 werd het Memorandum of Understanding (MoU) voor het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) voor Zuid-Afrika ondertekend.

Veilig en duurzaam goederenvervoer

De vuurwerkramp in Enschede heeft het omgaan met gevaarlijke stoffen in de schijnwerpers gezet. Maatschappelijk en politiek is de discussie aangezwengeld over de risico's die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld de discussie rond het vervoer van chloor per spoor. Dit betekent meer aandacht voor de regelgeving en de handhaafbaarheid met betrekking tot onder meer externe veiligheid, Verdamping Organische Stoffen (VOS) -richtlijn en veiligheid in tunnels.

In de EU-Transportraad van juni zijn «Zichtvelden vracht- en bestelauto's» toegevoegd aan de resolutie verkeersveiligheid, waarin specifiek is bepaald dat de betreffende richtlijn gewijzigd moet worden met het oog op de blinde hoek problematiek. Daarnaast is vanaf medio september een aantal media-evenementen gehouden om het gebruik van de dode hoek spiegel of camera nogmaals onder de aandacht te brengen.

Het beleidsvoornemen navigatie-ondersteunende dienstverlening in de zeehavengebieden is op 22 juni door de Tweede Kamer goedgekeurd. In overleg met de betrokkenen is thans de verdere uitwerking en implementatie aan de orde.

De eerste tender van het subsidieprogramma Transportpreventie (f 4,5 mln.) is ultimo mei 2000 gesloten. Het subsidieprogramma heeft informatie geleverd over kansen en bedreigingen voor implementatie van transportpreventie in bedrijfsprocessen. In financieel opzicht is het beroep op het Rijk minder dan gedacht, waardoor het subsidieplafond niet is bereikt. De tweede tender van het subsidieprogramma is in november 2000 opengesteld. Op basis van de financiële omvang van de projecten die voor de eerste tender zijn ingediend, is het subsidieplafond voor de tweede tender ingesteld op f 3 mln. Tegelijkertijd is in de regeling het criterium innovativiteit (nieuwe ideeën en nieuwe toepassingen) zwaarder neergezet.

Door verdergaande normering van de SO2 is de milieubelasting van dieselmotoren ten opzichte van LPG-motoren drastisch gedaald. Dit heeft in 2000 geleid tot een begin van de herijking van de nota Brandstofmix.

Op het gebied van geluid in het wegvervoer is in 2000 binnen het kader van het project PIEK een aantal belangrijke projecten tot afronding en presentatie gekomen, waaronder een stille oplegger met koeling («fluistertruck).

In 2000 zijn internationale normen voor NOx, CO, deeltjes en VOS in CCR-kader vastgesteld voor nieuwe scheepsmotoren, die in 2002 in werking treden. Het Scheepsafvalstoffenverdrag is door Nederland geratificeerd in 2000. Voor zee- en binnenvaart is in 2000 gestart met de voorbereidingen voor een permanent emissie-registratiesysteem voor de zee- en binnenvaart. Binnen de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) zijn in het kader van een duurzame zeevaart naar aanleiding van de ramp met de Erika afspraken gemaakt over het uitfaseren van enkelwandige tankers. Voorts worden ideeën uitgewerkt over de rol en mogelijkheden van IMO om te komen tot internationale afspraken over mens- en milieuvriendelijker sloopmethoden. Financiële steun is verleend aan projecten gericht op het ontwikkelen van milieuvriendelijke sloopwerven in China en op de Filippijnen. In IMO-verband is een studie afgerond naar de emissie van CO2 door de zeevaart.

Op het gebied van anti-foulings (aangroeiwerende verf zoals Tri Buytil Tin) is in 2000 goede voortgang geboekt. Er lijkt overeenstemming mogelijk over een conventie inzake een wereldwijd verbod op het aanbrengen van organotin-houdende anti-foulings op de rompen van zeeschepen, met ingang van 1 januari 2003 en een totaalverbod met ingang van 2008.

Infrastructuur

De Subsidieregeling Openbare Inland Terminals is in september 2000 gefiatteerd door de Europese Commissie. Daarnaast heeft de Europese Commissie positief beslist over de subsidie voor de projecten RSC Maasvlakte en RSC Waalhaven. Door het late tijdstip van die goedkeuring schuift de betaling van een deel van het subsidiebedrag door naar 2001.

Handhaving en Toezicht

De RVI heeft een grote inspanning geleverd om het aantal aanvragen voor taxi-chauffeurspassen te verwerken. De regelgeving voor de ondernemersvergunning is per 1 januari 2000 gewijzigd. De meeste vergunningsaanvragen betreffen omzettingen. Tevens is een groot aantal verzoeken ingediend voor uitbreiding van het wagenpark.

Voor de collectieve Wet Personenvervoer 2000-vergunning is inmiddels de projectorganisatie vormgegeven. Tevens is besloten om ook voor de buschauffeurs een chauffeurspas te introduceren. Alle bij de Scheepvaartinspectie onderkende primaire processen en de belangrijkste ondersteunende processen zijn AO- en NEN-ISO getoetst. Het begeerde NEN-ISO 9002 certificaat is in juni behaald.

De uitbesteding van taken Scheepvaartinspectie aan de klassebureaus is formeel op 1 april 2000 ingegaan.

1.3.4 Luchtvaartaangelegenheden

Beheerste groei

Omdat de grenzen aan de groei van Schiphol eerder zijn bereikt dan voorzien, werd – om toch de doelstellingen versterking mainport en verbetering leefmilieu te kunnen realiseren – gekozen voor een strategie van beheerste groei. De verslaglegging van de hiervoor genoemde uit te voeren activiteiten zijn, voor zover relevant, meegenomen in de navolgende paragrafen.

Schiphol korte termijn

Het nog niet onherroepelijk worden van de Aanwijzing voor Schiphol (ALT), ten gevolge van een uitspraak van de Raad van State, had de nodige invloed op de uitvoering. Onder verwijzing naar het ontbreken van die ALT, is het onteigeningsKB (Koninklijk Besluit) door de Arrondissementsrechtbank in Haarlem afgewezen, waardoor de onteigening van het «Bulderbos» vertraging oploopt. Wel staat door de uitspraak van de Raad van State de omvang van het luchthaventerrein Schiphol definitief vast. Mede op basis daarvan is de luchthaven in 2000 gestart met de feitelijke aanleg van baan 5P. Alle benodigde gronden zijn inmiddels verworven (excl. Het Bulderbos-perceel).

Over de joodse begraafplaats (Gan Hasjalom) is in 2000 een definitieve overeenkomst gesloten en heeft financiële afronding plaatsgevonden. Het schadeschap heeft ca. 300 claims in behandeling, waarvan een gedeelte is beoordeeld. De definitieve toekenning wacht op het onherroepelijk worden van de ALT.

Over de privatisering NV Luchthaven Schiphol (NVLS) is de Kamer met de Kabinetsbrief, Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 25 435, datum 17 november 2000 geïnformeerd.

Momenteel wordt gewerkt aan wetgeving voor een exploitatievergunning en afschaffing van de goedkeuring van havengelden.

Op 25 mei 1998 heeft Amsterdam Airport Schiphol (AAS) een aanvraag ingediend om de bij het aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Schiphol behorende Ke-geluidszone voor het vierbanenstelsel te wijzigen. Op 22 juni 2000 is het besluit gepubliceerd en van kracht geworden. De daarop volgende bezwarenprocedure wordt binnenkort afgerond.

Over mainport Schiphol is de Kamer geïnformeerd met de notitie «Het economisch belang van de mainport Schiphol», Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 26 959, datum 30 mei 2000.

In juni 2000 werd het ontwerp tot Wijziging van Luchtvaartwet aan de Raad van State aangeboden, eind september is het advies van de Raad van State hierover ontvangen. Kern van dat advies is om een principiële keuze te maken tussen het onderbrengen van alle aspecten rond de luchthaven in het wetsontwerp en de «restant» Planologische KernBeslissing (PKB) in te trekken of een nieuwe PKB op te stellen. Gekozen is voor de eerste optie.

Medio 2000 is de startnotitie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) Schiphol 2003 ter inzage gelegd. Hierop zijn meer dan 100 reacties ingediend. Hoewel later is gestart met een aantal onderzoeken, zal de oorspronkelijke planning voor het gereed komen van het MER, het Luchthavenverkeersbesluit en het Luchthavenindelingsbesluit naar verwachting niet in gevaar komen.

Tenslotte is verder gewerkt aan de uitvoering van de Zuid-tangent en de realisatie van de Hogesnelheidslijn. Dit om op termijn invulling te kunnen geven aan de doelstelling dat minimaal 40% van de luchtpassagiers en 40% van het Schipholpersoneel met het openbaar vervoer naar en van de luchthaven reizen.

Schiphol lange termijn

De planning van het project Schiphol 2010 is ca. een jaar vertraagd.

In de eerste plaats omdat de luchtvaartsector meer tijd nodig had voor de opstelling van zijn businesscase.

In de tweede plaats omdat besloten is eerst een Kengetallen Kosten/Baten Analyse (KKBA) op te stellen alvorens over te gaan tot het vervolg van de formele PKB/MER-procedure. De KKBA is inmiddels gestart op basis van de businesscase van de sector.

Het programma Flyland, onderzoeksprogramma voor een luchthaven in zee, is eind 2000 gestart met de aanbesteding van een groot aantal meerjarige maritieme onderzoeken.

Regionale en kleine velden

Het Structuurschema Regionale en Kleine Luchtvaartterreinen (SRKL) is de opvolger van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL) dat eind 2003 rechtskracht verliest. Aan het begin van het jaar 2000 heeft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer, Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 26 893, datum 30 maart 2000, aangegeven op welke wijze de afronding van een aantal lopende aanwijzingsprocedures zal plaatsvinden.

In september werd de startnotitie uitgebracht, die hoort bij het voor het SRKL op te stellen MER. In november heeft de Commissie voor de MER haar advies uitgebracht. Parallel hieraan zijn met het Interprovinciaal Overleg en met de provincies contacten gelegd die een proces in gang moeten zetten dat leidt tot decentralisatie van de besluitvorming over regionale en kleine luchthavens.

Externe Veiligheid en milieu

Als vervolg op meerjarige onderzoeksprojecten, zoals de ontwikkeling van causale modellen en prestatie-indicatoren zijn voorbereidingen getroffen om de ontwikkeling van deze instrumenten in samenwerking met de sector te laten plaatsvinden. De haalbaarheidsstudie en verkenningsfase zijn thans afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat samen met de sector een demonstratie (proto) model wordt ontwikkeld (2001–2002).

Het betreffende plan van aanpak is op 19 december 2000 aangeboden aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer.

In 2000 is in verschillende werkgroepen van de CAEP (Committee on Aviation and Environmental Protection) meegewerkt aan onderzoek naar de gevolgen van het aanscherpen van de geluidsnormen voor nieuwe vliegtuigen en de gevolgen van de invoering van marktconforme maatregelen voor het reduceren van de CO2-emissies. Met name aan het tweede onderwerp is door Nederland een belangrijke bijdrage gegeven door het uitvoeren van analyses met het AERO-modelsysteem (Aviation Emissions and Evaluation of Reduction Options).

Voor de ontwikkeling van het nieuwe normenstelsel voor milieu en veiligheid zijn meerdere onderzoeken verricht ter onderbouwing van het kabinetsvoornemen over de toekomst nationale luchthaven. Dit betreft:

• Evaluatie door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) van het risicoanalysemodel dat destijds voor de PKB Schiphol en Omgeving is ontwikkeld. Dit model zal tevens worden gehanteerd voor de uitwerking van de verschillende uitvoeringsbesluiten voor Schiphol. Uit de evaluatie blijkt dat de risico's thans aanzienlijk lager worden ingeschat dan destijds verwacht;

• Onderzoek van het NLR naar een eventueel toenemende botsingskans rond Schiphol als gevolg van verdere groei van de luchtvaart. Dit onderzoek heeft aangetoond dat daarvan in de nabije toekomst geen sprake is.

• Onderzoek naar de mogelijkheid voor toekomstige handhaving van de externe veiligheid. Het onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is door handhaving van het zogenaamde «risicogewicht» dat simpel kan worden afgeleid van het complexere risicoanalysemodel.

• Technische- en maatschappelijk/bestuurlijke haalbaarheidsstudies over de ontwikkeling van causale modellering.

In het kader van het vijfbanenstelsel Schiphol zijn de normen voor externe veiligheid en milieu in de PKB aangepast in beter meetbare en handhaafbare normen.

Luchtverkeersbeveiliging

In het afgelopen jaar is analoog aan de totstandkoming van de single market in Europa gewerkt aan voorstellen om te komen tot «one single sky». Van Nederlandse zijde is een actieve inbreng geleverd in de daartoe gevormde zogeheten «High level Group», die op initiatief van de Europese Unie aan de voorstellen heeft gewerkt.

Voor de uitwerking van het luchtverkeersbeveiligingsbeleid is de Wet luchtvaart met ingang van 1 september 2000 gewijzigd met het oog op het realiseren van extra wettelijke stuurinstrumenten. Dit betreft onder meer een taakverwaarlozingsregeling, een aanwijzingsbevoegdheid, een wettelijke verankering van het gerealiseerde kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem en informatiestatuut en een aangepaste positie in de Raad van Toezicht.

In de nota Toekomst van de nationale luchthaven is de mogelijkheid opgenomen tot toekomstige herpositionering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Kamerstukken, II, 1999–2000, nr. 26 959).

1.3.5 Post en Telecommunicatie

Frequentiegebruik

Uitgifte vergunningen Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)

De vergunningen voor het gebruik van de voor UMTS aangewezen frequenties zijn in augustus 2000 verleend. De vijf vergunninghouders zijn op basis van een veiling bepaald.

De veilingopbrengst heeft tot de nodige politieke beroering geleid en veel aandacht in de media gekregen, mede door de in verhouding tot Engeland en Duitsland relatief lage opbrengst. Daarnaast is er sprake geweest van een abrupt einde van de veiling doordat één van de partijen zich terugtrok na ontvangst van een brief van een andere deelnemer. Over het verloop van de laatste dag van de veiling loopt een juridische procedure. De Nederlandse Mededingingsautoriteit onderzoekt momenteel of er sprake is geweest van mededingingsbeperkende praktijken. Ook de Tweede Kamer zal de veilingaspecten nader onderzoeken.

Uitgifte frequentievergunningen AM/FM («zero-base»)

De doelstelling van «zero base» is om door een efficiëntere planning waarbij alle verplichtingen jegens de publieke omroep worden gerespecteerd, een maximaal aantal radio-omroepfrequenties (FM en AM) beschikbaar te stellen voor de commerciële omroep. Het afgelopen jaar heeft voor «Zero Base» in het teken gestaan van de technische onderzoeksresultaten en politieke besluitvorming.

In mei 2000 zijn de technische onderzoeksresultaten afgerond. Het Kabinet heeft gekozen voor de methode van frequentieplanning waarbij het aantal beschikbare frequenties toeneemt. Daarnaast is de vereiste ontvangstkwaliteit van de publieke omroep in stand gebleven en zijn minderhedenzenders voor de lokale publieke omroep toegevoegd in elk van de vier grote steden. Voor de commerciële omroepen betekent dit dat er FM-frequenties beschikbaar komen met een totaal luisterbereik, dat meer dan twee keer zo groot is als in de huidige situatie.

Doordat het technische onderzoek omvangrijker was dan gepland is het oorspronkelijke tijdschema met een jaar vertraagd. De geplande datum van ingebruikname van de herverdeelde frequentieruimte is nu 1 september 2001. De huidige omroepvergunningen zijn tot die datum verlengd.

Verkeer en Waterstaat heeft samen met het Ministerie van OC&W gewerkt aan de beleidsmatige uitgangspunten voor de herverdeling van radiofrequenties. De Tweede Kamer heeft deze aanvaard en zij vormen het beleidsmatige kader voor de nadere uitvoering die nu aan het Zero Base project wordt gegeven. De frequenties voor commerciële omroep worden verdeeld door middel van een veiling.

Uitgifte vergunningen WLL

Wireless Local Loop (WLL) is een radiotechnologie waarmee ondermeer een breedbandig alternatief geboden wordt voor de huidige (draad)verbinding van abonnee naar centrale. In het kader van het WLL-beleid is de beschikbare ruimte voor WLL-frequenties vastgesteld en randvoorwaarden voor de frequentieverdeling in kaart gebracht. De belangrijkste randvoorwaarde is het gedeeltelijk uitsluiten van deelname door KPN. Hiertoe is besloten na een definitief advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Halverwege 2000 werd het WLL-beleid doorkruist door een tweetal zaken. Een juridische procedure, gevolgd door heroverweging van een eerder besluit, heeft geleid tot toekenning van frequentieruimte aan Telfort in een voor WLL bestemde frequentieband. Een en ander vond plaats op basis van een eerder aan Telfort toegekend voorkeursrecht. Energis heeft een soortgelijke aanvraag ingediend welke nog wordt behandeld. Na afronding van deze twee aanvragen wordt helder hoeveel spectrum voor WLL beschikbaar is. In oktober is er daarnaast in het kader van de World Radio Conference, de 28 GHz band deels aangewezen voor WLL gebruik

Verder zal de markt opnieuw geconsulteerd worden over de verkaveling van de beperkte frequentieruimte. De ervaringen die zijn opgedaan bij UMTS worden in het definitieve beleid meegenomen.

Uitgifte frequentievergunningen digitale radio en televisie

De digitalisering van televisie en radio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van mij en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De voorbereiding van de uitgifte van de frequenties voor digitale ethertelevisie (DVBT, Digital Video Broadcasting Terrestrial) en digitale radio (TDAB, Terrestrial Digital Audio Broadcasting) heeft meer tijd gekost dan voorzien, als gevolg waarvan de vergunningverleningen nog niet hebben plaatsgehad. De besluitvorming omtrent het toewijzingsinstrument en het inwinnen van rapportages over de storingsproblematiek (interferentieonderzoek) zijn met name hieraan debet.

In november 2000 is door het Kabinet besloten af te zien van de veiling van de commerciële frequenties voor DVBT en TDAB en in plaats daarvan de verdeling door middel van de vergelijkende toets te doen plaatsvinden. De uitvoering van deze procedure geschiedt, overeenkomstig de Telecommunicatiewet, door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

World Radio Conference 2000

Van 8 mei – 2 juni 2000 vond de Wereld Radio Conferentie (WRC) plaats te Istanbul, Turkije. De WRC-2000 is voor Nederland zeer succesvol verlopen. Voor Europa en Nederland was het vinden van aanvullende frequentiebanden voor UMTS de hoogste prioriteit van de Conferentie. De Conferentie heeft overeenkomstig onze voorkeur, de frequentieband 2500–2690 MHz als toekomstige uitbreidingsband hiervoor aangewezen.

De Raad van Ministers van de EU heeft op 17 juni 1999 via een resolutie de Europese Commissie opgeroepen de initiatieven voort te zetten om een Europees (civiel) satelliet navigatie systeem, GALILEO, te realiseren. Een van de wezenlijke aspecten was het vinden van het benodigd spectrum in de frequentiebanden die aan de radionavigatiedienst per satelliet zijn toebedeeld. Tijdens de Conferentie is dit gerealiseerd. Daarnaast heeft Nederland tijdens de Conferentie belangrijke rechten verworven in het nieuwe Satelliet Omroep Plan voor de regio's Europa, Azië en Afrika.

Nederland is traditioneel een van de landen die groot belang hecht aan een goede allocatie voor wetenschappelijk gebruik van het radiospectrum (o.a. astronomie). Doelstelling is hierbij een goede balans te handhaven tussen wetenschappelijk en commercieel gebruik van het spectrum. Deze doelstelling is in grote lijnen tijdens de Conferentie gerealiseerd.

Infrastructuur

Nationaal Antenne Beleid

Om de groeiende vraag in Nederland naar antenneopstelpunten voor draadloze infrastructuur te faciliteren, is het afgelopen jaar vooral besteed aan de totstandkoming van een Nationaal Antennebeleid. Dit heeft geresulteerd in de kabinetsnota Nationaal Antennebeleid.

Er is afgelopen jaar bekeken of beter gebruik kan worden gemaakt van mogelijkheden die overheidsorganisaties zelf bieden om antenneopstelpunten te creëren. Dit heeft geresulteerd in een interdepartementale gedragslijn «Rijkssites». Verder is er in samenwerking met RWS een proef gestart op de A28 met het gebruik van antennes op wegportalen.

Op mijn initiatief is bezien of er op het gebied van wet- en regelgeving een en ander kan worden gestroomlijnd of vereenvoudigd. Ook zijn preventieve normen vastgelegd in samenwerking met de departementen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu op het gebied van EU blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Hierdoor kunnen overheden vaste normen hanteren ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

Verkeer en Waterstaat heeft breed voorlichting gegeven aan burgers en medeoverheden over de gevolgen voor het leefmilieu en technische ontwikkelingen op het gebied van draadloze infrastructuur. Ook is veel onderzoek geïnitieerd naar de antennehoefte in Nederland en een internationale benchmark antennebeleid. Daarnaast heeft Verkeer en Waterstaat de problematiek van gemeenten t.a.v. antennebeleid in kaart gebracht. Verder heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar een Nationaal Antennebureau. Teneinde de uitvoering van het beleid gecoördineerd en met de verenigde inzet van alle vereiste expertise ter hand te kunnen nemen, acht het kabinet het wenselijk dit te concentreren bij een permanent, herkenbaar uitvoeringsorgaan. In deze uitvoeringsorganisatie zal tevens een antenneregister worden opgenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er bij alle betrokken partijen draagvlak voor bestaat.

Informatiemaatschappij

Kenniswijk

Begin 2000 is Verkeer en Waterstaat gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de inrichting van een «Kenniswijk». Na een verkennend onderzoek is in mei een selectieprocedure gestart om een geschikte locatie aan te wijzen. 15 Gemeenten hebben een aanvraag ingediend en in juli heeft de staatssecretaris de regio Eindhoven als kandidaat-locatie aangewezen. In de zomer is in Eindhoven een projectorganisatie ingericht die in opdracht van de onafhankelijke stichting Kenniswijk.nl een bedrijfsplan vervaardigt voor de Kenniswijk, die in Publiek Private Samenwerking (PPS) zal worden uitgevoerd. ± 40 Publieke en private partijen hebben in het najaar een intentieverklaring ondertekend, waarin afspraken worden gemaakt over wijze en timing van onderhandeling over het bedrijfsplan Kenniswijk.

Van dit bedrijfsplan, waarvan de definitieve versie zal worden onderworpen aan een onafhankelijke audit, is eind december een eerste concept-versie opgeleverd.

Totstandkoming Netwerken in de Delta

De nota «Netwerken in de Delta» is voor de zomer naar de Tweede Kamer gezonden. De nota geeft uitwerking aan het kabinetsbeleid ten aan zien van pijler A, zoals dat op hoofdlijnen is omschreven in de kabinetsnota De Digitale Delta. «Netwerken in de Delta» presenteert de beleidsagenda voor de komende jaren. In het najaar heeft hierover een Algemeen Overleg plaats gevonden. De nota is zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd. De acties uit de nota zijn in uitvoering genomen.

Kaderregeling subsidies telecommunicatie

De Kaderregeling subsidies telecommunicatie is ontworpen om de komende jaren te kunnen beschikken over een infrastructuur met voldoende innovatiepotentie. Deze regeling vormt het kader voor het ondersteunen van proefprojecten op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en bevordert een snellere ontwikkeling van toepassingen door samenwerkende marktpartijen. De Europese Commissie heeft eind 2000 gemeld geen bezwaar te hebben tegen de regeling. Daarna is een geslaagd «brokerage-event» georganiseerd om in een vroeg stadium partijen te interesseren voor de regeling.

Veiligheid en betrouwbaarheid electronic commerce

Concrete stappen zijn het afgelopen jaar gezet om te komen tot een betrouwbare Trusted Third Parties (TTP) dienstverlening in Nederland. Deze dienstverlening is van belang voor de beveiliging van het elektronisch handelsverkeer en in het bijzonder voor een elektronische handtekening. Een Europese richtlijn die bepaalt aan welke vereisten een betrouwbare elektronische handtekening (en daarmee een TTP) moet voldoen, is inmiddels in samenwerking met Justitie omgezet in een wetsvoorstel dat in december 2000 in de ministerraad is goedgekeurd. Parallel aan het totstandkomen van dit wetsvoorstel is in nauwe samenwerking met Economische Zaken en een groot aantal marktpartijen gewerkt aan het opzetten van een structuur waaronder TTP's getoetst kunnen worden op het voldoen aan de in de richtlijn genoemde eisen.

Telematica

Afgelopen jaar is het concept Elektronische Voertuig Informatie (EVI) verder uitgewerkt. Besloten is dat het Elektronisch Kenteken (EK) en EVI als zelfstandige onderwerpen uitgewerkt zullen worden onder de voorwaarde van nauwe onderlinge afstemming. Daarnaast is Betaald Rijden (BR) gekoppeld aan beide onderwerpen en ook voor BR geldt dat nauw wordt samengewerkt met EK en EVI. Ook internationaal zijn de onderwerpen EK en EVI ontvlecht. Dit heeft er toe geleid dat de geplande indiening van een voorstel voor het 5e Kaderprogramma is uitgesteld. Met Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk vindt overleg plaats over het opzetten van een specifiek EVI-project.

Om de marktintroductie van nieuwe telematicadiensten op het snijvlak tussen overheid en markt te bevorderen wordt een PPS-aanpak ontwikkeld voor het ontwikkelen van innovatieve dienstenconcepten. Eind 2000 is een strategisch onderzoek gestart gericht op het identificeren van mogelijke business-/exploitatiemodellen voor de ontwikkeling van nieuwe telematicadiensten in verkeer en vervoer (overheid als klant voor de markt).

Vanuit Verkeer en Waterstaat wordt deelgenomen aan het ITS-WAP project (WAP (Wireless Application Protocol) voor Intelligente Transport Systemen). Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de evaluatie (technisch, economisch en gebruik) van nieuwe verkeers- en vervoersdiensten met WAP (mobiel Internet) en de integratie van specifieke verkeers- en vervoersstandaards in WAP.

Post

De herziening van de Postwet is op 1 juni 2000 in werking getreden. Er is hierbij ruim aandacht besteed aan de communicatie. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Postwet is het monopolie van PTT-Post verkleind tot brieven tot 100 gram (was tot 500 gram). Tevens is de zogenaamde verplichte dienstverlening verkleind.

Daarnaast zijn de door TNT Post Groep (TPG) voorgelegde plannen voor aanpassing van het postvestigingenbeleid getoetst aan het Besluit Algemene Richtlijnen Post. De positie van de consument stond hierbij centraal. De Kamer is hiervan op de hoogte gesteld.

NOZEMA

Het wetsvoorstel tot intrekking van de Radio-Omroep-Zender-wet 1935 is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Als gevolg van twee amendementen onderging het wetsvoorstel enkele wijzigingen. Met de intrekking van de ROZ-wet is de weg vrij om tot daadwerkelijke privatisering van de vennootschap over te gaan (een gezamenlijke verkoop van de aandelen door de Staat en de publieke omroep).

Wat betreft het bestuur van de vennootschap is de Staat in het jaar 2000 op grotere afstand van de vennootschap komen te staan met de benoeming van twee onafhankelijke leden in de Raad van Beheer van de vennootschap. Daarmee zijn geen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen meer betrokken bij het bestuur van de vennootschap.

ONP-richtlijnen

In het kader van de herziening van de ONP-regelgeving (Open Network Provision) heeft Verkeer en Waterstaat het Nederlands standpunt op hoofdlijnen opgesteld. Dit gaat er van uit dat bij de toekomstige communicatiewetgeving meer aansluiting bij het algemene mededingingsrecht wordt gezocht, waarbij op punten nog specifieke regulering noodzakelijk is. Dit document is tot stand nagekomen na intensieve afstemming met andere departementen en – via diverse gremia, workshops en bilaterale contacten – met marktpartijen en andere belanghebbenden. Het standpunt is door het kabinet aangenomen en met de Tweede Kamer besproken. Verkeer en Waterstaat is erin geslaagd een standpunt op te stellen waarvan de grote lijnen algemeen worden gedeeld.

2 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

In het begrotingsjaar 2000 zijn de maatregelen die zijn getroffen om een kwalitatief goede bedrijfsvoering te waarborgen op een adequate wijze door de organisatie uitgevoerd. In dit jaar zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een mededeling over de bedrijfsvoering. Verkeer en Waterstaat is één van de vijf ministeries die mee doet aan de pilots mededeling bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën. De insteek is het verder uitwerken van het systeem van interne beheersing, waarbij risicomanagement een belangrijke rol speelt.

Als belangrijk sturingsinstrument voor de bedrijfsvoering zijn in 2000 managementcontracten tussen de SG en de DG's ingevoerd, waarmee een kader is gecreëerd voor resultaat gericht werken.

De organisatie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft dit jaar vorm gekregen. De overgang van de Rijksverkeersinspectie, de Scheepvaartinspectie, RDR en NLA (Nederlandse Luchtvaart Autoriteit) naar de IVW is voorbereid en zal naar verwachting op 1 juni 2001 worden doorgevoerd.

Met een overhead value analysis is de basis gelegd voor een herbezinning op de inrichting van de taken van de ondersteunende staven.

Het invoeringstraject van de Euro verloopt volgens planning. De aanvankelijke lichte achterstand is ingelopen.

De Departementale Accountantsdienst heeft een goedkeurende accountantsverklaring bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 afgegeven. Alle onderdelen van het ministerie verkregen een goedkeurende accountantsverklaring.

Het financieel beheer heeft in 2000 op een aantal punten extra aandacht gekregen. In de loop van het jaar is opnieuw een quick scan uitgevoerd naar het contractbeheer. Daaruit bleek dat de stijgende lijn zich doorzet.

Rijkswaterstaat heeft extra aandacht gegeven aan de kwaliteit van het financieel beheer bij de diensten en het toezicht daarop. Dit betrof in het bijzonder vier zorgdiensten. Om te komen tot een structurele verbetering van het financieel beheer is begin 2000 het project Vereenvoudiging rechtmatigheid gestart.

Rijkswaterstaat heeft daarmee de aanzet gegeven tot een vereenvoudiging en uniformering van haar werkprocessen m.b.t. contracten in de GWW-sector, zodat met minder intensief toezicht, minder administratieve handelingen en minder grote controle-inspanningen kan worden vastgesteld dat deze processen ook echt worden beheerst.

Voor een meer uitvoerige uiteenzetting wordt verwezen naar het gestelde in de bedrijfsvoeringsparagraaf bij de financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds over 2000.

Bij het KNMI heeft een projectorganisatie de verbetering van het financieel beheer opgepakt. Alle inspanningen zijn gedaan om een goedkeurende accountantsverklaring over 2000 zeker te stellen én verbeteracties te verankeren in de organisatie. In het kader van het verbeterproces is ook, met medewerking van het Ministerie van Financiën, een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de financiële functie. Op basis van de aanbevelingen uit dit onderzoek zijn door het KNMI eind 2000 aanvullende acties ingezet om de sturing door het management en de organisatie van de financiële functie structureel te verbeteren.

Het besluit van het kabinet om over te gaan naar een baten-lasten-stelsel sluit aan bij reeds bestaande ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat. Er is inmiddels een koers uitgezet om op tijd over vervangende ondersteunende systemen te beschikken die kunnen voorzien in een integrale bedrijfsvoering.

Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)

In 2000 is het handboek subsidies geactualiseerd. Het handboek subsidies belichaamt binnen VenW het M&O beleid. Met de aanpassingen is rekening gehouden met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport «voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies».

Voorts zijn recente ontwikkingen met betrekking tot het subsidiebeleid meegenomen.

De opzet van het controlebeleid in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren kan inmiddels als voldoende worden aangemerkt. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van aansturing, coördinatie en verantwoording van de uitvoering van het controlebeleid.

In het kader van de MDW doorlichting van specifieke uitkeringen is in 2000 de laatste regeling doorgelicht.

De resultaten van deze doorlichting zijn meegenomen in de rijksbrede rapportage, die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gecoördineerd.

In het kader van de Rijksbrede doorlichting van subsidieregelingen en overige regelingen waarbij een accountantsverklaring wordt gevraagd (MDW-DOREAC) zijn binnen Verkeer en Waterstaat de eerste 11 regelingen doorgelicht. Via het ministerie van Financiën als coördinerend departement is de Kamer over de resultaten van deze doorlichting afzonderlijk gerapporteerd.

3 FINANCIËLE PARAGRAAF

Eerst is hieronder de (opbouw) van de Rekening opgenomen; een cijfermatige staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen begroting en realisatie op artikelniveau.

Daarna wordt in paragraaf 3.2 een toelichting verstrekt bij de afwijkingen op beleidsterreinniveau.

In de artikelgewijze toelichting bij de Rekening (paragraaf 3.3) is dit vervolgens gedaan voor de verschillen op artikelniveau (zie ook leeswijzer bij die paragraaf).

Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 de Saldibalans behandeld (zie de separate inleiding daarbij).

3.1 Verantwoordingsstaat: Rekening Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief suppletore mutaties)Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

   (1) (2)(3) = (2) – (1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting RealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting
   VerplichtingenUitgaven VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven
   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
  TOTAAL  12 035 1485 461 312   12 006 0835 448 123  – 29 065– 13 189
                
01 Algemene departementale aangelegenheden  7 714 1343 500 521   7 474 7243 391 882    
 01Personeel en materieel Centrale Diensten135 36161 424135 36161 424 160 61772 885165 51975 10925 25611 46130 15813 685
 02Post-aktieven41 05618 63041 05618 630 42 84519 44242 84519 4421 7898121 789812
 03Algemene beleidsaangelegenheden59 35626 93561 19527 769 58 72126 64672 52032 908– 635– 28811 3255 139
 04Personeelsbeleid44 15820 03844 15820 038 33 35215 13432 78114 875– 10 806– 4 904– 11 377– 5 163
 05Onderzoek en ontwikkeling algemeen1 5867201 586720 11 1865 0769 1344 1459 6004 3567 5483 425
 07Functionele kosten Koninklijk Huis7 1133 2287 1133 228 7 6973 4937 6973 493584265584265
 08Crisisbeheersing3 0081 3653 0081 365 3 0081 3652 2321 01300– 776– 352
 09Raden en commissies3 4021 5443 4021 544 2 4061 0922 2031 000– 996– 452– 1 199– 544
 10Ruimtevaartactiviteiten10 0004 53830 20513 706 24 68011 19930 38213 78714 6806 66117780
 11Onvoorziene uitgaven2 6221 1902 6221 190 0000– 2 6221 190– 2 622– 1 190
 12Loonbijstelling0000 00000000
 13Prijsbijstelling– 15 000– 6 807– 15 000– 6 807 000015 0006 80715 0006 807
 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds7 331 6613 326 9637 331 6613 326 963 7 089 8403 217 2297 089 8403 217 229– 241 821– 109 734– 241 821– 109 734
 16Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet27 77412 60327 77412 603 2 4391 1073 9631 798– 25 335– 11 497– 23 811– 10 805
 18Internationale betrekkingen4 4812 0334 4812 033 4 2981 9504 2981 950– 183– 83– 183– 83
 19ZBO Raad v.d. Transportveiligheid8 2703 7538 2703 753 11 3105 13211 3105 1323 0401 3793 0401 379
 21Huisvesting (onderhanden zijnde werk)2 7921 2672 7921 267 0000– 2 792– 1 267– 2 792– 1 267
 22Euro-uitgaven23 85010 82323 85010 823 0000– 23 850– 10 823– 23 850– 10 823
 23Tuchtrechtspraak zeescheepvaart600272600272 0000– 600– 272– 600– 272
                
02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden  549 574249 386   616 254279 644    
 01Indirecte uitvoeringsuitgaven386 347175 317386 347175 317 380 812172 805374 075169 748– 5 535– 2 512– 12 272– 5 569
 02Exploitatiebijdragen10 9724 97962 48528 354 15 3226 95381 58037 0194 3501 97419 0958 665
 10Droge infrastructuur37 04016 80839 34417 854 57 92726 28670 21031 86020 8879 47830 86614 006
 20Natte infrastructuur61 44927 88461 39827 861 159 98672 59890 38941 01798 53744 71428 99113 156
                
03 Personenvervoer  3 038 4681 378 797   3 062 6281 389 760    
 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer38 27517 36838 27517 368 36 78816 69436 50016 563– 1 487– 675– 1 775– 805
 02Onderzoek en ontwikkeling15 5047 03515 5047 035 18 4288 36228 87613 1032 9241 32713 3726 068
 03Specifieke uitgaven4 5442 0624 5442 062 3 7381 6964 0931 857– 806– 366– 451– 205
 04Voorlichtingsuitgaven2 4571 1152 9491 338 1 1405171 093496– 1 317– 598– 1 856– 842
 10Bijdragen Openbaar Vervoer2 338 8001 061 3012 703 8321 226 945 3 325 8711 509 2142 693 9881 222 478987 071447 913– 9 844– 4 467
 11Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoerMemorieMemorieMemorieMemorie 00000000
 14Stimulering openbaar vervoer1 1385163 2101 457 3931782 5561 160– 745– 338– 654– 297
 15Stiller, schoner en zuiniger10 1194 59210 1194 592 16 0677 29114 0296 3665 9482 6993 9101 774
 16Bedrijfsvervoer     4119432041194320
 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen51 31323 28551 56423 399 86 93939 45141 26218 72435 62616 166– 10 302– 4 675
 19Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen155 65170 631155 65170 631 169 94077 115189 94086 19114 2896 48434 28915 560
 31Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid12 9905 89512 9905 895 10 5474 78610 9034 948– 2 443– 1 109– 2 087– 947
 32Stimulering van en bijdragen aan derden23 33010 58739 83018 074 79 48636 06939 34517 85456 15625 482– 485– 220
                
04 Luchtvaartaangelegenheden  352 018159 739   368 687167 303    
 01Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst58 56326 57558 56326 575 78 38135 56876 26034 60519 8188 99317 6978 031
 03Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis5 3412 4245 3412 424 5 7962 6305 8462 653455206505229
 06Opbrengst verkoop staatsdeelnemingen     7 0343 1921 6857657 0343 1921 685765
 10Beheer en ontwikkeling luchthavens64 37929 21468 72931 188 52 91524 01244 69620 282– 11 464– 5 202– 24 033– 10 906
 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet131 53959 690132 38560 074 284 141128 93865 42229 687152 60269 248– 66 963– 30 386
 12Garanties voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van luchtvaartMemorieMemorieMemorieMemorie 00000000
 20Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart10 0734 57110 0734 571 10 3254 68510 5894 805252114516234
 21Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliging4 5472 06314 4506 557 88 54840 181102 54846 53484 00138 11888 09839 977
 30Bijdragen aan internationale organisaties2 4111 0942 4111 094 2 7791 2612 7791 261368167368167
 31Onderzoek en ontwikkeling60 06627 25760 06627 257 59 47426 98858 86226 710– 592– 269– 1 204– 546
                
05 Goederenvervoer  280 398127 239   320 286145 339    
 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer129 02758 550129 40658 722 141 63264 270143 37565 06112 6055 72013 9696 339
 02Informatievoorziening9 1204 1389 6604 384 11 8105 35912 2585 5622 6901 2212 5981179
 03Onderzoek en ontwikkeling4 2521 9294 8922 220 4 1571 8864 5082 046– 95– 43– 384– 174
 04Voorlichtingsuitgaven1175311753 1153114– 106– 48– 86– 39
 10Verkeersregeling zeescheepvaart13 8966 30619 0798 658 15 4857 02718 7448 5061 589721– 335– 152
 11Vaarwegmarkeringsdienst15 8977 21415 8997 215 15 4096 99214 7636 699– 488– 221– 1 136– 515
 12Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen37 90317 20044 59820 238 28 39812 88620 6249 359– 9 505– 4 313– 23 974– 10 879
 20Veiligheid en milieu4 3691 9834 5662 072 6 2912 8554 4942 0391 922872– 72– 33
 21Scheepvaartinspectie1 7537951 753795 2 0989521 984900345157231105
 22Rijksverkeersinspectie2 1129582 112958 3 0311 3753 0551 386919417943428
 30Maritieme politiek1 0054561 005456 1 0144601 0144609494
 31Stimulering goederenvervoer20 2159 17320 8969 482 18 2088 26222 05110 006– 2 007– 9111 155524
 32Zeehavenontwikkeling16 6677 56324 75711 234 112 74651 16272 86633 06596 07943 59948 10921 831
 34Uitkeringen herstructurering binnenvaart1 6587521 658752 519236519236– 1 139– 517– 1 139– 517
                
06 Telecommunicatie en postzaken  39 04517 718   88 89240 337    
 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post22 27810 10922 27810 109 24 76711 23924 70911 2122 4891 1292 4311 103
 02Bijdragen aan het agentschap RDR1 0164611 016461 41 99019 05441 99019 05440 97418 59340 97418 593
 03Bijdrage aan ZBO OPTA     2 9831 3542 9831 3542 9831 3542 9831 354
 10Telecommunicatie en Post15 7517 14715 7517 147 34 35215 58819 2108 71718 6018 4413 4591 570
                
07 Meteorologische aangelegenheden  61 51127 912   74 61233 857    
 04Bijdragen internationale organisaties199901 578716 70321 478671– 129– 59– 100– 45
 05Bijdragen aan het agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut59 93327 19659 93327 196 73 13433 18773 13433 18713 2015 99013 2015 990

1 De bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op f 1 000).

Mij bekend,

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief suppletore mutaties)Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

   (1)(2)(3) = (2) – (1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
   OntvangstenOntvangstenOntvangsten
   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
  TOTAAL1 508 652684 5967 440 5523 376 3755 931 9002 691 779
         
01 Algemene departementale aangelegenheden30 90814 02532 41414 709  
 01Personeel en materieel Centrale Diensten3 7081 6831 914869– 1 794– 814
 10Ruimtevaartactiviteiten2 2009981 238562– 962– 437
 15Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking25 00011 34529 26213 2794 2621 934
         
02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden30 12513 67035 13415 943  
 01Indirecte uitvoeringsontvangsten26 12511 85517 3537 874– 8 772– 3 981
 02Exploitatiebijdragen3 0001 3618 2863 7605 2862 399
 10Droge infrastructuur  415188415188
 20Natte infrastructuur1 0004549 0804 1208 0803 667
         
03 Personenvervoer41 46218 815140 75963 874  
 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer26211940618414465
 02Onderzoek en ontwikkeling1 2005453516– 1 165– 529
 10Verrekening voorschotten openbaar vervoer  9 2814 2129 2814 212
 11GarantieprovisieMemorieMemorie2179821798
 14Sociale veiligheidMemorieMemorie74347434
 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelenMemorieMemorie436198436198
 19Ontvangsten bijdragen NS  58 10026 36558 10026 365
 20Dividenden NS en VSN40 00018 15172 12632 72932 12614 578
 31Taakstelling VerkeersveiligheidMemorieMemorie84388438
 32Stimulering van en bijdragen van derdenMemorieMemorie0000
         
04 Luchtvaartaangelegenheden134 75961 151147 00666 708  
 01Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst4 0931 8575 5272 5081 434651
 02Rijksopleiding verkeersvliegers800363559254– 241– 109
 03Regeringsvliegtuig1 3696211 54470117579
 10Dividenden40 50018 37836 45816 544– 4 042– 1 834
 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet59 68027 08278 40335 57818 7238 496
 12Garantieprovisie7534753400
 20Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart13 2556 0155 2942 402– 7 961– 3 613
 21Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging7 8773 57411 5065 2213 6291 647
 31Onderzoek en ontwikkeling7 1103 2267 6403 467530241
         
05 Goederenvervoer45 68620 73166 18530 033  
 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer9764433 2561 4782 2801 035
 10Verkeersregeling zeescheepvaart19 6008 89417 2107 810– 2 390– 1 085
 11Vaarwegmarkeringsdienst7 8003 5395 8012 632– 1 999– 907
 13Gebruikersvergoeding spoor  0000
 15Vervoer gevaarlijke stoffen60273717– 23– 10
 21Scheepvaartinspectie12 3005 58114 4996 5792 199998
 22Rijksverkeersinspectie4 9502 2462 9331 331– 2 017– 915
 31Stimulering goederenvervoer  493224493224
 32Zeehavenontwikkeling  13 4726 11313 4726 113
 34Herstructurering binnenvaart  8 4843 8508 4843 850
         
06 Telecommunicatie en postzaken1 197 411543 3616 988 3543 171 177  
 01Personeel en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post7163251 7357871 019462
 02Ontvangsten van het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR)31 29714 20225 23911 453– 6 058– 2 749
 03Ontvangsten van het ZBO Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post- en Telecommunicatie (OPTA)3601631 341609981445
 13Ontvangsten KPN1 165 038528 6711 041 799472 748– 123 239– 55 923
 14Opbrengst veilingen  5 918 2402 685 5805 918 2402 685 580
         
07 Meteorologische aangelegenheden28 30112 84230 70013 931  
 01Ontvangsten algemeen meteorologische aangelegenheden28 30112 84230 57613 8752 2751 032
 06Ontvlechting KNMI001245612456

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven.

Mij bekend,

De minister van Verkeer en Waterstaat,

3.2 Financiële terugblik op hoofdlijnen

Dit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten weer voor de jaren 1997–2000 voor de V&W-begroting (XII).

VenW naar beleidsterreinRealisatieBegroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen11 39113 37711 80912 94311 5361 407
Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)11 03111 02011 88212 00612 035– 29
01 Alg.dep. aangelegenheden5 7346 5177 4577 4757 714– 239
02 Rijkswaterstaataangelegenheden2 10356359461655066
03 Personenvervoer2 4823 2173 0543 0633 03825
04 Luchtvaartaangelegenheden25523631036935217
05 Goederenvervoer36239835632028040
06 Telecommunicatie en postzaken413847893950
07 Meteorologische aangelegenheden545164756213
Ontvangsten2 7093 4282 0507 4411 5095 932

De lagere realisatie vanaf 1998 voor 02 Rijkswaterstaat houdt verband met de invoering van een produktbegroting bij RWS n.a.v. een interdepartementaal beleidsonderzoek. Dit heeft geleid tot een nieuwe begrotingsstructuur bij deze dienst, waarbij een groot deel van uitgaven naar het Infrafonds is overgeheveld.

Toelichting:

Hieronder is voor 2000 per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt bij de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen onder de artikelen zelf (hoofdstuk 3 Verdiepingsbijlage).

01 Algemene departementale aangelegenheden (–  f 239 mln)

De lagere uitgaven over 2000 kunnen geheel worden verklaard door de bijstelling van het relatief grote artikel 01.14 Bijdragen aan het Infrafonds (–  f 242 mln).

Ook op de artikelen 01.16 Eurovignet (–  f 24 mln), door een grotere omvang van het vervoer waardoor meer ontvangsten op het Eurovignet zijn gerealiseerd, en 01.04 Personeelsbeleid (–  f 11 mln, met name minder uitgaven voor de 55+ regeling) is het geraamde begrotingsbedrag niet volledig besteed.

Anderzijds is op artikel 01.01 Apparaatsuitgaven Centrale Diensten ca. f 30 mln meer gerealiseerd dan voorzien. Ondermeer voor hogere initiële personele uitgaven, bekabeling Plesmanweg en het organisatie-ontwikkelingtraject.

Hogere begrotingsrealisaties deden zich verder voor op het artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden (f 11 mln) ten behoeve nazorg millennium, implementatie euro en diverse automatiseringsuitgaven.

02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden (+ f 66 mln)

De hogere uitgaven zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op enkele posten, zoals een betaling voor de Groenvoorziening Schiphol, een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de exploitatiebijdrage van de Noordzeekanaalveren, een (IBO)conversieboeking met betrekking tot de Oog-, Oor- en Mondfunctie en het terugdraaien van een oorspronkelijk in de begroting aangebrachte onderzoekskorting.

Tevens zijn er niet voorziene bijdragen verstrekt ten behoeve van het Expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik en voor Partners voor Water.

03 Personenvervoer (+ f 25 mln)

De hogere uitgaven zijn vooral zichtbaar op 03.19 Bijdragen aan NS (totaal: f 34 mln). Voor f 20 mln. betreft het de oorspronkelijk op het Infrastructuurfonds geraamde betalingen aan de Stichting Bodemsanering NS (stationsomgevingen); deze uitgaven moeten echter op 03.19 worden verantwoord. Tevens was sprake was van een hogere bijdrage in de exploitatiekosten door extra treinbewegingen (f 14 mln.).

Ook op artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling ligt de realisatie hoger (f 13 mln), voornamelijk door een overboeking (eveneens) vanuit het Infrastructuurfonds voor een juiste verantwoording van de uitgaven van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Binnen dit beleidsterrein is daarentegen ook sprake van artikelen met een lagere begrotingsbelasting. Het gaat dan om de artikelen 03.18 B&M en 03.10 Bijdragen OV (o.a. De Boer-gelden).

04 Luchtvaartaangelegenheden (+ f 17 mln)

Op artikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO LVB is in totaal f 88 mln. meer betaald, onder andere voor kosten die samenhangen met de afkoop van de historische sociale lasten. Dit was in de begroting 2000 niet voorzien.

Daarentegen is op artikel 04.11 Zonering i.h.k.v. de Luchtvaartwet ca. f 67 mln. om verschillende redenen minder uitgegeven. Voor een verklaring wordt verwezen naar het gestelde onder dit artikel.

Andere majeure mutaties hebben zich voorgedaan op de artikelen 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthaven (vertragingen bij passende maatregelen Maastricht en ONL) en bij 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst (apparaatsuitgaven van diverse intensiveringen).

05 Goederenvervoer (+ f 40 mln)

De bijstelling op dit beleidsterrein kan nagenoeg geheel worden verklaard door artikel 05.32 Zeehavenontwikkeling (+ f 48 mln.), ondermeer door het in 2000 naar voren halen van projecten die in het kader van de subsidieregeling HIP II (Haven Interne Projecten) zijn gesubsidieerd. Daarnaast zijn vanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling gelden overgeheveld vanuit artikel 05.12 B&M.

Op laatstgenoemd artikel is derhalve een min-mutatie zichtbaar.

06 Telecommunicatie en postzaken (+ f 50 mln)

De hogere realisatie doet zich met name voor op 06.02 Bijdragen aan het RDR (ruim f 40 mln.), voornamelijk ten behoeve van de voorbereidingskosten van een aantal frequentieveilingen.

07 Meteorologische aangelegenheden (+ f 13 mln)

Dit betreft de aanpassing van de bijdrage aan het agentschap KNMI.

Voor ca. f 9 mln. betreft het hier een eenmalige compensatie voor het agentschap KNMI voor de extra kosten die zijn gemoeid met het afboeken van vaste activa, als gevolg van een stelselwijziging. Voor het overige betreft het meer reguliere aanpassingen.

Ontvangsten (+ f 5 932 mln)

Dit bedrag kan bijna geheel worden verklaard door de opbrengsten van de in juli 2000 afgeronde veiling van UMTS-frequenties (artikel M06.14: f 5 918 mln.).

3.3 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij Rekening)

Leeswijzer

In dit hoofdstuk is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.

De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2000. Voor een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.

Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op artikelniveau. Voor de bijdragen aan het Openbaar Vervoer (artikel 03.10) wordt de informatie op artikelonderdeelniveau verstrekt. Dit vanwege het (budgettair) belang van dit artikel.

Norm bij verklaren verschillen:

begrotingsbedragVerschil
< f 10 mln.> 50%
f 10 – f 50 mln.> f 5 mln.
> f 50 mln.> 10%

Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven norm, in principe niet worden toegelicht.

Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake was van significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.

In afwijking van bovenvermelde norm:

– zijn die artikelen waarop in de begroting 2000 geen of zeer geringe ontvangsten waren geraamd, maar waar in 2000 wel relatief kleine bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële omvang. Het gaat om de ontvangstartikelen 02.10, 03.11, 03.14, 03.18, 03.31, 04.02, 04.12, 05.15, 05.31 en 07.06

– is bij een enkel artikel, dat weliswaar net buiten de norm valt, toch afgezien van verdere toelichting. Dit gezien de aard en het geringe materieel belang van het artikel. Het betreft het artikel 05.04.

01 ALGEMENE DEPARTEMENTALE AANGELEGENHEDEN

Artikel 01.01 Personeel en materieel Centrale Diensten

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.01Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen104,7133,1159,8160,6135,425,2
Uitgaven107,7124,0155,8165,5135,430,1
Ontvangsten5,44,61,41,93,7– 1,8

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgavenn.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.n.v.t.n.v.t.   
apparaatsuitgaven (01.01)77,690,3120,3119,197,321,8
totale uitgaven77,690,3120,3119,197,321,8
aantal fte's377,2396,4434,4468455,912,11

Onderbouwing personele component Centrale Diensten (ambtelijk personeel)

 Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Gemiddelde begrotingssterkte in fte680,2700,8719,7776,6753,523,1
Gemiddelde prijs per fte86 713103 793108 265112 206100 99911 2071
Huisvestingskengetal (bedragen x NLG1000)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Huisvestingsuitgaven Bestuurskern   34 43131 9792 4521
aantal te huisvesten fte's   2 5592 072487
huisvestingskosten per fte   13,4515,435,03

1 De bovenvermelde verschillen worden met name verklaard door de ontwikkelingen die hieronder (c. Toelichting) worden geschetst en die hebben geleid tot een extra personeelsinzet.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Met name de volgende zaken liggen ten grondslag aan de hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie.

1. Op het personeelsbudget was sprake van initiële uitgaven van f 11,5 mln., ondermeer om de dienstverlening voor de facilitaire voorzieningen binnen de bestuurskern te optimaliseren. Ook was het noodzakelijk om de continuïteit van de salarisverwerking te waarborgen. Tevens is er voor het versterken en ondersteunen van de ambtelijke top extra personeel aangetrokken.

2. Om diverse producten en projecten te kunnen realiseren is het noodzakelijk geweest om externen in te huren (ruim f 4 mln.). Deze noodzaak vloeit o.a. voort uit de diverse interne veranderingstrajecten die veel capaciteit van de eigen organisatie vergen.

3. Het resterend bedrag betreft met name hogere materiële uitgaven. Belangrijkste post betreft het herbekabelingsproject (f 6,2 mln.) van het gebouw aan de Plesmanweg ten behoeve van het vernieuwen/optimaliseren van de infrastructuur.

Het effect van de loon- en prijsbijstelling bedraagt op dit artikel in totaal f 3,5 mln.

Voor het overige is het verschil te verklaren door de som van een aantal relatief kleine mutaties.

Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.03Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen42,661,992,758,759,4– 0,7
Uitgaven45,563,073,472,561,211,3

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven45,561,971,871,261,210,01
apparaatsuitgaven (01.01)26,926,828,132,131,50,6
totale uitgaven72,488,799,9103,392,710,6
aantal fte's230228,5227,6241,1241,10,0

1 Dit verschil wordt onder c. Toelichting nader verklaard.

c. Toelichting

Uitgaven

In 2000 is een licentiecontract met Microsoft aangegaan voor wat betreft de upgrading van office. De office '95-software wordt vervangen door Office 2000 software. Het departement werkt op dit moment met verouderde software (Office '95) die niet meer voldoet aan de interne- en externe eisen die daaraan gesteld worden. In 2000 is hiervoor f 6,3 mln. uitgegeven.

Daarnaast is er ten behoeve van de ontwikkeling van het project «van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» en voor de implementatie van de Euro respectievelijk f 2,5 mln. enf 3,3 mln. besteed.

Voor het overige gaat het om relatief beperkte bijstellingen.

Artikel 01.04 Personeelsbeleid

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.04Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen46,340,035,433,444,2– 10,8
Uitgaven45,939,935,332,844,2– 11,4

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven45,939,935,333,544,2– 10,71
apparaatsuitgaven (01.01)1,21,71,92,01,50,5
totale uitgaven47,141,637,235,545,7– 10,2
aantal fte's121514,115150
aantal uitkeringsgerechtigden  556357480– 123

1 Het aantal uitkeringsgerechtigden heeft sec betrekking op de 55+ regeling. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stromen deze mensen uit naar de daarvoor bestemde regelingen.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

In 2000 is f 5,3 mln. naar RWS en KNMI overgeboekt voor het sociaal flankerend beleid bij die diensten. De desbetreffende uitgaven van die diensten worden immers op de eigen artikelen verantwoord. Verder is er ongeveer f 6 mln. minder uitgegeven op de 55+ wachtgelden.

Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling algemeen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.05Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen0,41,11,111,21,69,6
Uitgaven1,21,82,29,11,67,5

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

In de begrotingsramingen was nog niet voorzien in de bijdragen aan de Stichting Connekt, die onderzoeken coördineert op het gebied van vervoer en transport. Deels zijn deze uitgaven gefinancierd met een bijdrage vanuit het Fes.

Dit verklaart de hogere realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.10Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen42,685,546,324,710,014,7
Uitgaven26,339,540,530,430,20,2
Ontvangsten2,22,02,11,22,2– 1,0

c. Toelichting

Verplichtingen

Het gaat hier om verplichtingen die zijn aangegaan voor gebruikersondersteuning (f 1 mln.), OMI (Ozon Monitoring Instrument), Wetenschappelijke Ondersteuning (f 2 mln.) en een ophoging van de deelneming in EOEP (Earth Observation Envelope Programme; f 9,7 mln.). Voor het overige betreft het de aanpassing van de langer lopende verplichtingen voor onder andere ESA en EUMETSAT aan de inflatie e.d.

Artikel 01.11 Onvoorziene uitgaven

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.11Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen0,00,00,00,02,6– 2,6
Uitgaven0,00,00,00,02,6– 2,6

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De in de begroting op dit artikel geraamde bedragen zijn in 2000 binnen de begroting van VenW (XII) ingezet voor niet voorziene uitgaven.

Artikel 01.13 Prijsbijstelling

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.13Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen0,00,00,00,0– 15,015,0
Uitgaven0,00,00,00,0– 15,015,0

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Door middel van amendement nr.42 (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 800 XII, nr. 42) is dit artikel verlaagd met f 15 mln. In concreto zou daardoor f 15 mln. minder beschikbaar zijn voor de prijsgevoelige artikelen op de begroting van V&W.

Om de prijscompensatie in 2000 toch zoveel mogelijk aan de daarvoor gevoelige artikelen te kunnen toedelen, is deze verlaging in 2000 teruggedraaid.

Artikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet

a. Realisatiecijfers (in mln.)

VenW naar beleidsterreinRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen0,00,013,22,427,8– 25,4
Uitgaven0,00,012,14,027,8– 23,8

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Door een grotere dan verwachte omvang van het vervoer zijn meer ontvangsten op het Eurovignet gerealiseerd. Omdat evenwel een vaste verrekening met Duitsland is overeengekomen, is er per saldo minder uitgegeven.

Artikel 01.21 Huisvesting (onderhanden zijnde werk)

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.21Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingenn.v.t.n.v.t.0,00,02,8– 2,8
Uitgavenn.v.t.n.v.t.0,00,02,8– 2,8

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De in de begroting 2000 geraamde bedragen voor «huisvesting onderhanden werken» zijn in 2000 naar de juiste artikelen van de verschillende DG's overgeboekt.

Artikel 01.22 Euro-uitgaven

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.22Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingenn.v.t.n.v.t.0,00,023,9– 23,9
Uitgavenn.v.t.n.v.t.0,00,023,9– 23,9

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Het via de Aanvullende Post Euro verkregen budget is in 2000 naar de juiste artikelen van de verschillende DG's overgeboekt.

Artikel 01.23 Tuchtrechtspraak zeescheepvaart

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 01.23Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingenn.v.t.n.v.t.n.v.t.0,00,6– 0,6
Uitgavenn.v.t.n.v.t.n.v.t.0,00,6– 0,6

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Door middel van het amendement van de leden Niederer en Ravestein (Kamerstukken II, 1999–2000, 26 800 XII, nr. 6) is dit artikel ingevoegd om uitvoering te kunnen geven aan de motie Van Waning en Blaauw (Kamerstukken II, 1997–1998, 25 332, nr. 20), die voorziet in aangepaste rechtspraak voor de zeescheepvaart.

Met de brief van 22 mei 2000 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (kamerstukken II 1999/2000, 26 800 XII, nr.64) is medegedeeld hoe V&W dit amendement interpreteert, namelijk als een wens van de Kamer om terzake van het tuchtrecht in de zeescheepvaart een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Pas nadat dit wetsvoorstel door het parlement is aangenomen en in werking is getreden (niet voor 1 januari 2002) kunnen in dit kader uitgaven worden gedaan.

02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDEN

Artikel 02.01 Indirecte uitvoeringsuitgaven

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 02.01Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen366,2353,0378,6380,8386,3– 5,5
Uitgaven369,4350,0370,1374,1386,3– 12,2
Ontvangsten41,121,120,817,426,1– 8,7

c. Toelichting

Ontvangsten

Gebleken is dat de in de begroting geraamde ontvangsten, mede gezien de realisaties in de afgelopen jaren, op een te hoog niveau zijn ingeschat. Dit is mede waarneembaar bij de tabel onder «a. Realisatiecijfers», waarbij geldt dat vanaf 1998 is gewerkt met de nieuwe indeling conform de «IBO-begroting».

Artikel 02.02 Exploitatiebijdragen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 02.02Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen6,725,49,115,311,04,3
Uitgaven65,665,967,981,662,419,2
Ontvangsten7,96,64,78,33,05,3

b. Kengetallen

Instelling (in NLG mln.)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
 199819992000
– Exploitatie Westerscheldeveerdiensten 50,652,553,253,4– 0,2
– Pas 65+ 1,11,11,20,90,3
– Groenvoorziening Schiphol 0,00,012,83,49,41
– Kadastrale kosten Unie v. Watersch'n 3,43,43,43,40,0
– NACO 9,29,09,0 9,01
– overig (o.a. architectuurprijs) 0,30,80,5 0,5
– Buisleidingenstr. Z-W-Nederland 1,31,11,51,30,2
Totaal 65,967,981,662,419,2

1 De verklaring blijkt uit de toelichting die onder c. wordt verstrekt.

c. Toelichting

Uitgaven

De in de afgelopen jaren opgelopen achterstand bij de grondaankopen voor de Groenvoorziening Schiphol is in het verslaggevingsjaar ingelopen. De verplichtingen zijn al in voorgaande jaren aangegaan.

Daarnaast is voor de exploitatiebijdrage van de Noordzeekanaalveren een technische overboeking (f 9 mln.) vanuit het Infrastructuurfonds (artikel 01.01: programma Beheer en onderhoud Droog) aangebracht.

Ontvangsten

Dit betreft bijdragen van de Stichting Buisleidingenstraat Zuid-West-Nederland. De gebruikers betalen jaarlijks, naast een tariefbestanddeel gebaseerd op de lopende kosten van de stichting, een bestanddeel dat is gebaseerd op de eenmalige kosten. De stichting draagt dit laatste bestanddeel af aan het Rijk, dat de activa van de stichting heeft gefinancierd.

Artikel 02.10 Droge infrastructuur

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 02.10Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen47,460,7103,557,937,020,9
Uitgaven61,967,379,070,239,330,9
Ontvangsten 0,10,90,40,00,4

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De volgende zaken liggen ten grondslag aan de hogere realisaties.

1. Bij de IBO-conversie in 1998 is voor de zogeheten «Oog-, Oor- en Mondfunctie (OOM)» te weinig geld aan dit artikel toegevoegd (f 18 mln.). Het gaat hierbij om de adequate bestuurlijke vertegenwoordiging van VenW in de regio.

2. De personeelsgerelateerde uitgaven van het Project Mainport Rotterdam (PMR) en enkele andere producten die onder beleidsvoorbereiding en -evaluatie thuis horen, zijn aan dit artikel toegevoegd (f 3,7 mln.).

3. Niet geraamde uitgaven voor het project EMR (Expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik; f 3,5 mln.). Deels heeft financiering uit het Fes plaatsgevonden.

4. Omdat de bijdrage aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op dit artikel wordt uitgekeerd en verantwoord is vanuit «Taakstelling verkeersveiligheid» geld overgeboekt (f 4,1 mln.).

Voor de verplichtingen geldt hiernaast dat de voorziene verplichtingenvastlegging van meerjarige contracten (f 9,6 mln.) voor de SWOV en het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) niet in 2000 is gerealiseerd.

Artikel 02.20 Natte infrastructuur

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 02.20Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen29,981,075,1160,061,498,6
Uitgaven38,680,976,790,461,429,0
Ontvangsten0,23,32,49,11,08,1

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De in de begroting 2000 op dit artikel tijdelijk verwerkte onderzoekskorting van RWS is in 2000 afgeboekt en definitief ingevuld op verschillende onderzoeksartikelen (f 11,2 mln.).

Daarnaast is voor het programma «Partners voor Water» f 3,4 mln. uitgegeven. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

Verder gaat het om projecten waar bijdragen van andere departementen tegenover staan (zie gestelde bij ontvangsten) en om de concentratie van buitenlandactiviteiten en budgetten op dit artikel (f 10,1 mln.).

Tenslotte zijn de bijdragen aan de externe kennisinstituten Waterloopkundig Laboratorium (WL) en GeoDelft in 2000 meerjarig als verplichting aangegaan (verplichtingen f 70 mln).

Ontvangsten

Het betreffen met name de bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de projecten survey havens India, supervisie haven Gaza, rehabilitatie stalen brug Commewijne en helicopter assessment Gujarat en die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in WL en GeoDelft.

03 PERSONENVERVOER

Artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.02Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen22,037,830,318,415,52,9
Uitgaven26,621,615,628,915,513,4
Ontvangsten0,20,40,00,01,2– 1,2

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven26,621,615,628,915,513,41
apparaatsuitgaven (03.01)3,03,03,01,91,90,0
totale uitgaven29,624,618,630,817,413,4
aantal fte's24252519190,0

1 Dit verschil wordt onder c. Toelichting nader verklaard.

c. Toelichting

Uitgaven

Vanuit het Infrastructuurfonds (IF/01.03 Regionaal/lokale infrastructuur) zijn de kosten van onderzoek voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (f 10,5 mln.) naar dit artikel overgeboekt. Dit om een juiste begrotingsbelasting te realiseren.

Verder is de voorlopig geparkeerde onderzoekstaakstelling uit de begroting 2000 (gedeeltelijk) teruggedraaid en nader verdeeld over onderzoeken die (voor de Grote Projecten) plaatsvinden op het Infrastructuurfonds (f 3,7 mln.).

Ontvangsten

Op dit artikel is nog steeds de bijdrage van de RWS en de Rijks Planologische Dienst geraamd aan het Project bureau Integrale Verkeers- en Vervoers Studies. Deze bijdrage is niet ontvangen en zal ook in de toekomst niet meer worden ontvangen, omdat deze constructie niet meer bestaat.

Artikel 03.04 Voorlichtingsuitgaven

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.04Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen4,94,42,51,12,5– 1,4
Uitgaven4,33,72,31,12,9– 1,8

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven4,33,72,31,12,9– 1,81
apparaatsuitgaven (03.01)0,20,20,30,30,30,0
totale uitgaven4,53,92,61,43,2– 0,6
aantal fte's333330,0

1 Voor de verklaring wordt verwezen naar het gestelde onder c. Toelichting.

c. Toelichting

Uitgaven & verplichtingen

Een vervolgcampagne Vervoersmanagement en een op managers van bedrijven gerichte campagne zijn niet doorgegaan. De voornaamste reden hiervan is dat beide campagnes een plek hebben gevonden in het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR). Voor beide campagnes was f 0,7 mln. gereserveerd.

Het resterende kasoverschot is ontstaan doordat van enkele opdrachten («Blik op de Weg», «Vormgeving» en «Mobiliteitsdebatten») de facturen te laat zijn binnengekomen om nog in 2000 te betalen alsmede is de communicatie op het gebied van Spoor -, stad – en streekvervoer minder intensief geweest dan aanvankelijk gepland.

Artikel 03.10 Bijdragen Openbaar Vervoer

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.10Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen2 189,42 598,72 442,53 325,92 338,8987,1
Uitgaven (zie verdeling hieronder)1 831,42 407,42 622,82 694,02 703,8– 9,8
03.10.01 Bijdrage exploitatie OV1 082,82 106,92 195,02 279,92 241,538,4
03.10.02 Bijdrage lokaal OV244,5    0,0
03.10.03 Bijdrage interlokaal OV497,5    0,0
03.10.06 Contractsector spoorvervoer6,0108,6173,9168,8165,92,9
03.10.07 Investeringsimpuls stad/streek0,619,453,449,9113,9– 64,0
03.10.08 Kapitaallasten stad/streek 157,0184,5157,0157,00,0
03.10.09 Agressiebestrijding/soc. veiligh. 15,516,038,425,512,9
Ontvangsten0,00,20,29,30,09,3

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven1 831,42 407,42 622,82 644,12 682,8– 38,71
apparaatsuitgaven (03.01)1,91,01,01,01,00,0
totale uitgaven1 833,32 408,42 623,82 645,12 683,8– 38,7
aantal fte's1599990

1 De per saldo hogere uitgaven zijn in belangrijke mate veroorzaakt door de verwerking van loonen prijsbijstelling 2000. Daarnaast bleven de uitgaven voor de Chipcard, pionierskaart in VINEX-gebieden en «OV te water» achter bij de ramingen.

reizigersopbrengsten (in mln.)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
1. Opbrengsten0,01 081,41 138,41 227,61 137,090,61
– Kaderwetgebieden 667,7713,0768,2713,055,2
– Provincies 326,6336,5361,5335,026,5
– Gemeenten 87,188,997,989,08,9
2. Rijksbijdrage0,02 025,02 132,72 244,52 029,0215,52
– Kaderwetgebieden 1 301,31 387,11 472,31 319,0153,3
– Provincies 536,2555,8575,5530,045,5
– Gemeenten 187,5189,8196,7180,016,7
3. Rijksbijdr. per gulden opbrengst (2:1) 1,871,871,831,780,04
– Kaderwetgebieden 1,951,951,921,850,07
– Provincies 1,641,651,591,580,01
– Gemeenten 2,152,132,002,02– 0,02

1 Er is sprake geweest van 2%-tariefstijging en 6% groei. Hierdoor zijn de opbrengsten toegenomen. Overigens is dit groei-cijfer door een andere definitie-hantering van de «in aanmerking te nemen opbrengsten» niet vergelijkbaar met de cijfers vanaf 2001.

2 Voornamelijk door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling is de rijksbijdrage hoger geweest dan voorzien in de begroting.

Investeringsimpuls de BoerIngediendwaarvan:
   in voorbereidinggestartvoltooid
categorie 1: busbaan/busstrook     
 – Begroting 20002781797722
 – Realisatie 200021911166 
categorie 2: trambaan     
 – Begroting 20005329222
 – Realisatie 200031189 
categorie 3: stoplichtbeïnvloedingsinstall.     
 – Begroting 2000629341150138
 – Realisatie 2000589141177 
categorie 4: strekking van lijnen     
 – Begroting 200060341313
 – Realisatie 2000451413 
categorie 5: overige zaken     
 – Begroting 200042723411776
 – Realisatie 2000348107105 
Aantal     
 – Begroting 20001 447817379251
 – Realisatie 20001 2323913704711
Bedragen (in NLG mln)     
 – Begroting 20001 12774330876
 – Realisatie 20008564023101441

1 De verschuivingen worden veroorzaakt door vertraging in projecten en door herprioritering van projecten door de verantwoordelijke decentrale overheden.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Die artikelonderdelen waarbij de afwijking tussen de begroting en realisatie buiten de norm valt, zijn hieronder van een toelichting voorzien.

– 03.10.07 Investeringen Stad/streekvervoer

Het overschot kan worden verklaard door vertraging bij investeringsimpulsprojecten in het kader van het stad- en streekvervoer (commissie De Boer).

Op 1 mei 2000 heeft de overdracht van DGP naar RWS plaatsgevonden van de verdere uitvoering van de zogenoemde Regeling van de Commissie De Boer. Dit ondermeer als uitvloeisel van de reorganisatie (onderscheiding beleid en uitvoering) binnen V&W en om een meer heldere samenwerking op dit terrein van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen DG-P en DG-RWS te bewerkstelligen.

Begrotingstechnisch heeft de overdracht van de voor de uitvoering benodigde kas- en verplichtingenbedragen naar RWS tot gevolg dat de «oude nog lopende» verplichtingen zijn afgeboekt onder evenredige opboeking van de nieuwe verplichting, beide voor een bedrag van ca. f 880 mln. (budgettair neutraal). Hiervoor was een verhoging van de verplichtingenraming voor het jaar 2000 noodzakelijk.

– 03.10.09 Agressiebestrijding OV

De oorzaak van de verhoging ligt in de extra uitgaven voor het gratis OV (stads- en streekvervoer en NS) tijdens de EK 2000. Dit was niet voorzien.

Ontvangsten

De meerontvangsten hebben betrekking op afrekeningen uit voorgaande jaren, voornamelijk in het kader van Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB), voor niet-gerealiseerde kilometers en Sociale Veiligheid.

Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.14Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen1,10,50,30,41,1– 0,7
Uitgaven9,96,63,42,63,2– 0,6
Ontvangsten0,10,00,10,10,00,1

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven9,96,63,42,63,2– 0,61
apparaatsuitgaven (03.01)0,10,10,10,10,10,0
totale uitgaven10,06,73,52,73,3– 0,6
aantal fte's111110,0

1 In 2000 is er minder vraag geweest naar bijdragen in en onderzoek naar de verbetering van de toegankelijkheid van het OV voor gehandicapten en ouderen.

Prestatiegegevens OV-reisinformatieRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– aantal gesprekken (x 1 000)9 80010 0009 96011 00011 0000
– totale opbrengst (x f 1 000)10 77817 50017 30017 69019 500– 1 8101
gem opbrengst per gesprek (in f)f 1,10f 1,75f 1,74f 1,61f 1,77f 0,16-
gem. kosten per gesprek (in f)f 3,45f 3,58f 3,75f 3,61f 3,60f 0,01

1 Het toenemend gebruik van gratis Internet heeft ertoe geleid dat de totale opbrengsten zijn gedaald. Dit heeft ook een daling van de gemiddelde opbrengst per gesprek tot gevolg gehad. De gemiddelde kosten per gesprek zijn vrijwel gelijk gebleven aan de raming.

c. Toelichting

Verplichtingen

Deze bijstelling houdt ondermeer verband met de vraag vanuit de samenleving. Zoals bij de prestatiegevens al is aangegeven is de vraag achtergebleven bij de verwachting.

Artikel 03.15 Stiller, schoner en zuiniger

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.15Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen8,08,111,716,110,16,0
Uitgaven6,37,06,914,010,13,9

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven6,37,06,914,010,13,9
apparaatsuitgaven (03.01)0,10,10,10,10,10,0
totale uitgaven6,47,17,014,110,23,9
aantal fte's111110,0
Vervanging door gasaangedreven bussen bij OV-bedrijvenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
aantal te vervangen bussen 3003000480– 4801
waarvan te voorzien van gasmotor 304322144– 1222

In overleg met de openbaar vervoersbranche is de intentie uitgesproken dat in het eerste jaar van de Mibu-regeling (1998) tenminste 10% van de door de openbaar vervoerbedrijven nieuw aan te schaffen bussen een gasmotor moet hebben. Het is de bedoeling dat dit aandeel jaarlijks met 10% stijgt, waardoor in het vijfde jaar 50% van de dan nieuw aan te schaffen bussen van een gasmotor is voorzien. In Nederland zijn circa vijfduizend bussen in gebruik in het openbaar vervoer, waarvan jaarlijks naar schatting driehonderd worden vervangen.

1 Omdat de branche-organisatie deze gegevens niet meer verzamelt, kan het aantal vervangingen niet meer in de tabel worden weergegeven.

2 De belangstelling voor gasmotoren vanuit de branche is geleidelijk minder geworden. Problemen met onderhoudskosten en levensduur zijn hier debet aan. De verwachting is echter dat de komende jaren in toenemende mate een beroep op de Mibu-regeling zal worden gedaan voor zgn. «schone» diesels. Met name voor de zgn. roetfiltertechnologie is veel belangstelling.

c. Toelichting

Verplichtingen

In het kader van de Kabinetsbeslissing om extra inspanningen te doen om de CO2-emissie te verminderen zijn gelden (f 8,5 mln.) in 2000 aan dit artikel toegevoegd voor «Het Nieuwe Rijden».

Door vertraging in de aanbesteding van een communicatie-opdracht en vertraging in de totstandkoming van de CO2 Kaderregeling, is dit bedrag in 2000 niet geheel tot betaling gekomen.

Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteits-geleidende maatregelen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.18Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen40,529,627,086,951,335,6
Uitgaven40,531,528,941,351,6– 10,3
Ontvangsten0,40,20,10,40,00,4

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven40,531,528,941,351,6– 10,31
apparaatsuitgaven (03.01)3,13,43,52,82,80,0
totale uitgaven43,634,932,444,154,4– 10,3
aantal fte's25313124240

1 Zie hiervoor de toelichting onder c.

AantallenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Aantal autodaters25 00035 00045 00055 00070 000– 15 0001
Aantal carpoolers  750 000750 000850 000– 100 0001
Aantal vans  100150200– 501

1 De gegevens met de standen voor de aantallen autodaters, carpoolers en vans worden door het CBS verstrekt. Het CBS levert de gegevens over 2000 pas in mei 2001. De huidige cijfers zijn derhalve gebaseerd op de laatste inzichten.

De cijfers in de begroting 2000 waren mede gebaseerd op de gedachte dat Rekening Rijden spoedig zou worden ingevoerd. Rekening Rijden zou daarbij een impuls moeten geven aan autodaten, carpoolen en vanpoolen.

Aanvullend geldt voor autodaten dat de verwachting was dat de aanpassing van de wegsleepregeling bij parkeerplaatsen voor autodaters al in 1999 geëffectueerd zou zijn.

Daarnaast was de gedachte dat vanpooling op korte termijn gestimuleerd zou kunnen worden, fiscaal danwel via een (tijdelijke) subsidieregeling. Het is uiteindelijk een subsidieregeling geworden. Deze regeling zal ondergebracht worden in de subsidieregeling CO2 reductie Verkeer en Vervoer die ter goedkeuring ligt in Brussel.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat er voor de projecten Ketenmobiliteit en Vervoersmanagement weinig (aanvullende) innovatieve projecten ter realisatie zijn aangeboden.

De hogere verplichtingenrealisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2000 de toezeggingen voor een bijdrage aan de lagere overheden voor Vervoersmanagement méérjarig zijn vastgelegd (periode 2000–2004).

Artikel 03.19 Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.19Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen316,895,4232,0169,9155,714,2
Uitgaven433,9628,5273,8189,9155,734,2
Ontvangsten   58,10,058,1

b. Kengetallen

Kengetallen InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven433,9628,5273,8189,9155,734,21
apparaatsuitgaven (03.01)0,40,40,40,40,40,0
totale uitgaven434,3628,9274,2190,3156,134,2

1 Voor een verklaring wordt verwezen naar c. Toelichting.

VerkeersleidingRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
aantal treinbewegingen (in mln.) 24,524,50,025,1– 25,11

1 De gegevens zijn nog niet bekend.

c. Toelichting

Uitgaven

Aangezien er binnen de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds geen titel aanwezig is om de betalingen aan de Stichting Bodemsanering NS (stationsomgevingen) te verantwoorden, komen de betalingen in het vervolg ten laste van dit artikel (f 20 mln.).

De resterende hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2000 en door de verrekening van kosten van extra treinbewegingen die reeds in 1999 werden gerealiseerd.

Ontvangsten

Door de Stichting Bodemsanering NS Percelen (SBNS) is ca. f 58 mln. aan VenW teruggestort. Dit omdat de door VenW (al vanaf 1995) verstrekte dotaties ten behoeve van bodemsanering door technologische ontwikkelingen met betrekking tot bodemsaneringsmethoden goedkoper uitvalt.

Artikel 03.20 Dividenden

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.20Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Ontvangsten  19,772,140,032,1

c. Toelichting

Ontvangsten

De dividend-ontvangsten van Connexxion (VSN) en NS zijn hoger dan voorzien bij de ontwerpbegroting 2000. Daarnaast was de dividend-ontvangst van VSN (f 15 mln.) die was voorzien in 1999, eerst in 2000 ontvangen.

Dit heeft geleid tot aanzienlijk hogere ontvangsten in 2000.

Artikel 03.32 Stimulering van en bijdragen aan derden

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 03.32Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen22,413,588,779,523,356,2
Uitgaven39,837,537,939,339,8– 0,5
Ontvangsten0,00,00,00,00,00,0

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven39,837,537,939,339,8– 0,5
apparaatsuitgaven (03.01)2,42,42,42,42,40,0
totale uitgaven42,239,940,341,742,2– 0,5
aantal fte's222220,0
Bijdragen organisaties (in NLG1000)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Provincies   16 50016 5000
VVN/VBV/KV   10 79111 684– 8931
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen   10 36710 201166
Stichting VUT-fonds   9009000
Overige organisaties   6785451332
Totaal   39 23639 830– 594

1 Niet alle fusiekosten van de 3 verenigingen naar 3VO zijn in 2000 tot betaling gekomen.

2 De betaaldatum van de bijdrage aan de Stichting Slachtofferhulp Nederland is verschoven van 1 september 1999 naar 1 januari 2000. Hierdoor is er in 2000 een extra periode betaald.

Verdeling aantal vorderingenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– Educatieve Maatregelen Alcohol (EMA)8 4758 6908 1007 70311 000– 3 297
– Medisch onderzoek3 5593 7354 1004 7043 6501 054
Totaal aantal vorderingen12 03412 42512 20012 40714 650– 2 243
Kosten (in NLG1000)9 1109 60910 50010 36710 201166
Vergelijking realisatie en prognose aantal vorderingenRealisatie   
1997199819992000  
Prognose EMA's & med. onderzoeken8 80013 50014 60014 650  
Realisatie EMA's & med. onderzoeken12 03412 42512 20012 407  

Het totaal van Educatieve Maatregelen Alcohol en verkeer alsmede onderzoeken naar medische geschiktheid en rijvaardigheid is in 2000, na een kleine teruggang in 1999, weer terug op het niveau van 1998. De prognoses voor 2000 (totaal 14 650 EMA's en onderzoeken) is derhalve niet gehaald. Naar verwachting wordt dit voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de politiekorpsen in het land niet allemaal bekend zijn met de vorderingsprocedure. In overleg met de Divisie Vorderingen wordt bezien of de bedrijfsprocessensystemen bij de politiekorpsen zodanig ingericht kunnen worden dat de individuele politieambtenaar door het systeem geattendeerd wordt op het feit dat aan de criteria voldaan wordt voor het uitbrengen van een mededeling in het kader van de vorderingsprocedure. De Divisie Vorderingen heeft ook een communicatieplan opgesteld om de bekendheid bij de verschillende betrokken instanties te verhogen.

In 2000 is het aantal onderzoeken ten opzichte van 1999 met 600 gestegen en het aantal EMA's met 400 gedaald. Dit kan onder andere worden verklaard worden door de wijziging van de regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid in juli 2000 waarin:

– het mogelijk wordt gemaakt dat indien een medisch onderzoek niet leidt tot ongeschiktheid er alsnog een EMA opgelegd kan worden. De doorlooptijd van een medisch onderzoek is ca 6 maanden. De gevallen dat alsnog een EMA opgelegd zal worden zullen derhalve pas in 2001 geconstateerd worden.

– de bovengrens waarbij een EMA kan worden opgelegd, wordt verlaagd. Dit betekent dat eerder tot een medisch onderzoek kan worden overgegaan.

c. Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie kan bijna geheel worden verklaard door het t/m 2004 vastleggen van de bijdragen aan de provincies op dit artikel (jaarlijks f 16,5 mln.)

04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN

Artikel 04.01 Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 04.01Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen49,364,771,078,458,619,8
Uitgaven49,262,068,876,358,617,7
Ontvangsten2,74,96,35,54,11,4

b. Kengetallen

Onderbouwing personele component RLD (ambtelijk personeel)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Gemiddelde begrotingssterkte in fte337,9359,9372,0351,0357,6– 6,61
Gemiddelde prijs per fte107 997109 880119 223116 276109 7266 5502

1 Door een tijdelijke vacaturestop in verband met de reorganisatie en een relatief grote uitstroom van medewerkers was de gemiddelde bezetting lager dan voorzien.

2 De werkelijke gemiddelde loonkosten (middelloonsom) zijn hoger dan de normbedragen die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2000. Bij het ramen van de kosten zijn in het verleden ten onrechte te lage normlonen gehanteerd. Gezien de aard van de RLD formatie, een lang bestaande organisatie met veel medewerkers die al heel lang in dienst zijn, had gekozen moeten worden voor de normlonen «HOOG» in plaats van «MIDDEN».

HuisvestingskengetalRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Nederlandse Luchtvaartautoriteit (NLA)      
Huisvestingskosten   3 1862 5186681
aantal te huisvesten fte's   218192,625,83
huisvestingskosten per fte   14,5913,071,51
HuisvestingskengetalRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL)      
Huisvestingskosten   91809182
aantal te huisvesten fte's   240,0243
huisvestingskosten per fte   38,25n.v.t.38,25

1 In het begrotingcijfer was de huurstijging nog niet meegenomen.

2 In 2000 heeft de HDL het Triport gebouw te Schiphol als vaste vestigingsplaats betrokken. De realisatie heeft voornamelijk betrekking op de overname van de inventaris van de vorige huurder. Over 2000 is door de RGD nog geen factuur voor de huur verzonden.

3 In de begroting voor 2000 was nog uitgegaan van de omvang van de directie Luchtvaartinspectie (LI). Uit deze Luchtvaartinspectie zijn ontstaan de Nederlandse LuchtvaartAutoriteit (NLA) en de HandhavingsDienst Luchtvaart (HDL). Naast LI zijn ook fte»s vanuit de voormalige directie Vervoer en Infrastructuur overgegaan naar NLA als HDL. De omvang van de NLA en HDL is daardoor ca. 50 fte's groter dan de voormalige directie LI.

Overigens worden in Hoofddorp, naast de NLA (218 fte's), ook 20 fte's van het JAA gehuisvest.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De hogere uitgaven van f 17,7 mln. ontstaan met name door:

– het project Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL), waarvan de financiering uit het programma-budget heeft plaatsgevonden (f 5,5 mln.);

– reorganisatiekosten van de RLD (f 3,6 mln.);

– hogere werkelijke gemiddelde personele uitgaven dan waarvan bij de begroting 2000 vanuit is gegaan (ca. f 6 mln.);

– hogere uitgaven voor huisvesting ( f 1,4 mln.).

Artikel 04.06 Opbrengst verkoop staatsdeelnemingen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 04.06Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen58,843,938,87,00,07,0
Uitgaven58,843,938,81,70,01,7
Ontvangsten1 049,2717,560,80,00,00,0

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Deze uitgaven hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt voor de (mogelijke) privatisering van Schiphol. Tevens zijn dit jaar verplichtingen vastgelegd waarvan de uitgaven in latere jaren zijn voorzien. Dit project was niet voorzien in de begroting van 2000.

Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 04.10Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen24,942,344,152,964,4– 11,5
Uitgaven22,139,434,644,768,7– 24,0
Ontvangsten34,455,537,736,540,5– 4,0

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven 39,434,644,768,7– 24,01
apparaatsuitgaven (04.01) 6,53,76,26,8– 0,602
totale uitgaven0,045,938,350,975,5– 24,60
aantal fte's 48504445– 1,003

1 Dit verschil wordt verklaard onder c. Toelichting.

2/3 In de Nota RELUS is aangegeven dat het Rijk de financiële banden met Regionale en kleine luchthavens wil beëindigen. Het afkooptrajekt heeft een tijd stilgelegen, door de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer dat er een nieuw beleid zou komen voor regionale en kleine velden. In de loop van 2000 zijn de contouren van het nieuwe beleid duidelijk geworden. Daarop hebben de betrokken luchthavens de eerste concepten van hun bussinessplannen – die nodig zijn om de grootte van een afkoopsom te bepalen – gepresenteerd. Momenteel wordt gewerkt om het afkooptrajekt – technisch en bestuurlijk – af te handelen voor eind 2001.

Bijdrage exploitatie luchthavensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Groningen Airport Eelde      
– lasten8 7058 3448 088 9 250– 9 250
– baten6 0106 0185 789 5 500– 5 500
– saldo– 2 695– 2 326– 2 298 – 3 7503 750
– bijdrage V&W1 078930919 1 500– 1 500
– vliegtuigbewegingen868982 88– 88
– passagiersbewegingen7395110 95– 95
N.V. Luchtvaartterrein Texel      
– lasten366348364 405– 405
– baten474466490 412– 412
– saldo108118126 7– 7
– bijdrage V&W000 00
– vliegtuigbewegingen292525 25– 25
– passagiersbewegingen**  0 
N.V. Luchthaven Maastricht      
– lasten21 01021 22921 574 22000– 22000
– baten16 55416 88419 106 16 000– 16 000
– saldo– 4 456– 4 345– 2 468 – 6 0006 000
– bijdrage V&W1 7821 7381 264 2 400– 2 400
– vliegtuigbewegingen807875 78– 78
– passagiersbewegingen232240410 240– 240
Twente Airport      
– lasten1 9992 0171 943 1 572– 1 572
– baten1 1561 1051 316 783– 783
– saldo– 843– 912– 627 – 789789
– bijdrage V&W275320251 320– 320
– vliegtuigbewegingen444 4– 4
– passagiersbewegingen343747 37– 37

De definitieve cijfers over de exploitatie kunnen pas worden verstrekt wanneer de jaarverslagen van de betreffende velden gereed zijn. Deze verschijnen doorgaans in maart/april. Verantwoording hierover kan dus nog niet worden gelegd.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Op het programma «passende maatregelen Maastricht» zijn door bekendmaking van het interim aanwijzingsbesluit bezwaren ingediend. De lagere uitgaven hebben hier voor een groot deel betrekking op (ca. f 17 mln.).

Verder is door vertragingen bij de programmadirectie ONL onderuitputting ontstaan. De planning van de werkzaamheden van de programmadirectie ONL voor het jaar 2000 is sterk beïnvloed door de behandeling in de vaste kamercommissie VenW van de nota TNL en het definitieve kabinetsvoornemen Toekomst van de nationale luchthaven in juni 2000.

Ook de planning van het project Schiphol 2010 is ca. een jaar vertraagd ten opzichte van de begroting voor het jaar 2000.

In de eerste plaats omdat de luchtvaartsector meer tijd nodig had voor de opstelling van zijn businesscase. In de tweede plaats omdat besloten is eerst een Kengetallen Kosten/Baten Analyse (KKBA) op te stellen alvorens over te gaan tot het vervolg van de formele PKB/MER-procedure. De KKBA is inmiddels gestart op basis van de businesscase van de sector en zal voor de zomer van 2001 worden afgerond.

Het programma Flyland, onderzoeksprogramma voor een luchthaven in zee, is eind 2000 gestart met de aanbesteding van een groot aantal meerjarige maritieme onderzoeken. De feitelijke start van het programmabureau is een aantal maanden later gestart dan in de begroting voor het jaar 2000 gepland, veroorzaakt door vertraging in de bezetting van de formatieplaatsen van het projectbureau.

Artikel 04.11 Zonering in het kader van de Luchtvaartwet

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 04.11Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen68,767,1185,5284,1131,5152,6
Uitgaven4,615,548,365,4132,4– 67,0
Ontvangsten11,213,412,678,459,718,7

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven4,615,548,365,4132,4– 67,01
apparaatsuitgaven (04.01)0,50,70,70,20,5– 0,3
totale uitgaven5,116,249,065,6132,9– 67,3
aantal fte's45523– 1,0

1 Dit verschil wordt verklaard onder c. Toelichting.

PostenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– Terugbetaling SGIS, fase 12 30424843117 53710 5007 0371
– klachtafhandeling GIS, fase 1   99 99
– Isolatie Schiphol, fase 21 78914 64346 62345 337114 645– 69 3082
– Isolatie Eelde2000540– 5403
– Isolatie Rotterdam20000 
– Isolatie Maastricht Noord-Zuidbaan0050167548– 3814
– Ruimtelijke maatregelen5156001 1972 2826 152– 3 8705
totale uitgaven4 61215 49148 30165 422132 385– 66 963

1 Dit betreft de zogenaamde «noise charges». De kosten voor het isoleren etc. van woningen worden via heffingen doorbelast aan de sector (in dit geval AAS). AAS belast deze heffingen door aan de luchtvaartmaatschappijen op basis van het aantal landingen en vliegtuigtypen.

Deze ontvangsten worden door AAS afgedragen aan de RLD (zijn «ontvangsten» voor de RLD). Voor het financieren van de isolatiekosten is de Stichting GIS (SGIS) in het leven geroepen. Die financiering is nodig omdat de uitgaven voor het isoleren van woningen een hoger tempo hebben dan de opbrengsten uit de heffingen. Door de SGIS zijn daartoe leningen afgesloten waarvan rente en aflossing betaald worden uit de door de RLD ontvangen heffingen. Daarom worden de door de RLD ontvangen heffingen doorbetaald aan de SGIS (zijn «uitgaven» voor de RLD).

Aan het einde van het jaar wordt een eindafrekening gemaakt met SGIS, daarbij worden alle uitgaven en ontvangsten van de RLD tegenover elkaar gezet. Over 2000 bleek dat de ontvangsten voor de RLD (afdracht door AAS) hoger waren dan in de begroting was voorzien, zodoende zijn ook de uitgaven voor de RLD (doorbetaling aan SGIS) hoger dan begroot.

Echter, ook is minder uitgegeven aan kosten voor uitbesteding.

2/5 Verwezen wordt naar de toelichting bij de onderstaande tabel, onder 2.

3 De Aanwijzing Eelde is vertraagd. Er zijn er geen uitgaven in dit kader geweest.

4 Nadat in januari 1999 het Kabinet besloot de Oost-West baan niet door te zetten is medio 2000, vooruitlopend op een definitieve aanwijzing, een Interim-aanwijzingsbesluit genomen. Dit betekent dat nu een aanvang gemaakt kan worden met geluidsisolatie van woningen en schade-vergoedingen. Eind 2000 is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een definitieve aanwijzing.

Geïsoleerde/te isoleren woningenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Schiphol, fase 1      
– aantal01400nvt01
– uitgaven (x f 1 000)2 30424843117 63610 5007 136
Schiphol, fase 2      
– aantal02022207063 751– 3 0452
– uitgaven (x f 1 000)1 78914 64346 62345 337114 645– 69 308
Regio's      
– aantaln.v.t.n.v.t.n.v.t.0pm03
– uitgaven (x f 1 000)4050161 088– 1 072
totale uitgaven4 09714 89147 10462 989126 233– 63 244

1 Zie de toelichting bij de tabel hierboven (onder 1.).

2 Door de uitspraak van de Raad van State dat isolatie van woningen rond Schiphol een publieke taak is, is de uitvoeringsorganisatie PROGIS van RLD per 01–01–2000 overgegaan naar RWS. Gezien de tot dan toe opgelopen vertragingen (circa 1,5 jaar) is besloten die uitvoeringsorganisatie te reorganiseren en te herstructureren. Als gevolg daarvan is het isoleren van woningen pas in de 2e helft van 2000 weer op gang gekomen. De huidige, geactualiseerde, planning is er nog steeds op gericht om het isolatieprogramma GISII eind 2003 af te ronden. In hoeverre dit haalbaar is, zal moeten blijken.

De verplichtingen zijn wel vastgelegd.

3 Door vertraging bij de vaststelling van de definitieve aanwijzing zijn er nog geen woningen geïsoleerd.

Geamoveerde/te amoveren woningenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– aantal222320– 171
– uitgaven (x f 1 000)5156001 1972 2826 152– 3 870

1 Verwezen wordt naar de toelichting bij de bovenstaande tabel, onder 2.

Toedeling naar inkomsten (x f 1000)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– heffingen NVLS fase 1 Schiphol9 72012 13611 22122 49715 7006 7971
– heffingen regionale velden1 2101 2231 3641 5397807591
– heffingen fase 2 Schiphol00048 83843 2005 6381
– overig23310535 312 5 3121
Totaal11 16313 36912 63878 18659 68018 506

1 Deze inkomsten zijn gerelateerd aan de vliegbewegingen op de luchthavens.

Het bedrag per vliegbeweging is afhankelijk van een groot aantal factoren (zoals type en gewicht vliegtuig). Het werkelijke aantal vliegbewegingen is groter geweest dan hetgeen in de begroting is opgenomen.

Daarnaast is ook de dwangsom Schiphol (f 5 mln.) op dit artikel verantwoord.

De dwangsom is opgelegd vanwege overschrijding van de geluidsnormen.

c. Toelichting

Uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

De verklaringen bij de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zijn bij de kengetallen nader aangegeven. Verwezen wordt naar de toelichtingen hierbij.

Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 04.20Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen7,111,214,010,310,10,2
Uitgaven7,010,213,510,610,10,5
Ontvangsten8,38,07,45,313,3– 8,0

b. Kengetallen

In de begroting 2000 is onder dit artikel tevens het aantal luchtverkeersincidenten opgenomen. Dit cijfer zal in het vervolg onder artikel 04.21 worden verantwoord.

Bijdragen & vergoedingenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Examencommissies      
– aantal222220
– uitgaven (x f 1 000)1 8191 9951 7661 4921 712– 2201
Milieucommissies      
– aantal15151515150
– uitgaven (x f 1 000)1 2611 4741 7441 6781 4552232
Konink. Ned. Ver. voor Luchtvaart      
– aantal111110
– uitgaven (x f 1 000)1 0901 0569051 7632 374– 6113
Veiligheidsadvies cie. Schiphol      
– aantal111110
– uitgaven (x f 1 000)3313811626149– 1234
totaal aantal19191919190
totale uitgaven4 2034 6634 5314 9595 690– 731

1 De geplande uitbetaling van de vacatiegelden in 2000 is vertraagd en zal in 2001 gebeuren.

Verder blijven de uitgaven voor praktijk-examinatoren achter omdat de meeste examens nu via de sector worden gegeven.

2 De begroting van dit budget is afgeleid van de prognoses die van de diverse commissies worden ontvangen. De uiteindelijke realisatie (het exploitatietekort wordt afgedekt) wordt bij ontvangst van de jaarrekening met de voorschotten verrekend. De uiteindelijke realisaties over 1999 en de voorschotten 2000 blijken hoger te zijn dan vooraf ingeschat.

3 Door de afkoop van de subsidie voor Terlet, die een belangrijk deel uitmaakt van de bijdrage aan KNVvL, is het subsidie deel Terlet in 2000 vervallen.

4 Het verschil wordt veroorzaakt doordat de Safety audit later heeft plaats gevonden dan oorspronkelijk gepland (2000 ipv. 1999). De declaraties hiervoor, alsmede die voor de bijeenkomsten van de veiligheidsadviescommissie, zijn daardoor pas na 31 december 2000 ontvangen en betaald.

Prestatiegegevens (aantallen)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– ingeschreven vliegtuigen2 2602 3122 3842 4471 9005471
– brevetten1 9981 9132 1357 53920005 5392
– erkenningen535159163601033
– examens12 85616 82813 32914 85016 500– 1 6504
– vergunning tot vluchtuitvoering27222827225
 17 19421 12617 93525 02620 4824 544

1 Het aantal van 1900 zoals in de begroting staat blijkt niet realistisch. De stijgende trend van de afgelopen jaren, heeft zich voortgezet.

2 Door de conversie naar JAR-FCL zijn er nogal wat brevetten dubbel afgegeven.

3 Het gaat hier om marktgestuurde aantallen. De stijging is derhalve veroorzaakt door een grotere vraag van uit de markt.

4 Doordat er binnen de luchtvaartsector inmiddels instanties zijn met een certificerende bevoegdheid worden er door de NLA minder examens afgenomen.

Ontvangsten (x f 1000)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
– bewijzen van luchtwaardigheid1 2857286247786601181
– bewijzen van bevoegdheid583638532531611– 802
– certificaties1 3141 4171 5901 6202 525– 9053
– erkenningen1 8361 6581 8001 4521 0004524
– examens2 4162 7782 3974972 911– 2 4145
– vergunning tot vluchtuitvoering6854803314152 182– 1 7676
– ontheffingen 110100112260– 148
– nieuwe tarieven     0
Totaal tarieven8 1197 8097 3745 40510 149– 4 744
– bijdrage Defensie KNVvL165165  165– 1657
Totaal8 2847 9747 3745 40510 314– 4 909

1/3 De invoer van nieuwe tarieven heeft door behandeling van de tarievennota vertraging opgelopen waardoor de ontvangsten achterblijven. Geplande invoer van nieuwe tarieven is nu 2001.

2 De in de begroting geraamde stijging heeft zich niet voorgedaan.

4 De ontvangsten blijven ten opzichte van voorgaande jaren achter. De verwachting is dat er in 2001 nog gelden worden ontvangen. Door de reorganisatie zijn achterstanden ontstaan en is er nog niet gedeclareerd.

5 Voorheen werd nog f 90,- ontvangen per examen. M.i.v. 2000 wordt dit via het CBR gedaan. Nu gaat het nog maar om f 1,87 per kandidaat.

6 Door onvoldoende capaciteit om het hele inspectieprogramma uit te voeren zijn er ook minder vergunningen tot vluchtuitvoering en ontheffingen verstrekt.

7 Wat betreft de bijdrage van Defensie geldt dat deze nu rechtstreeks aan de KNVvL wordt overgemaakt, zonder tussenkomst van de RLD.

c. Toelichting

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden voor bijna f 3 mln. verklaard doordat het juridisch niet is toegestaan de kosten van bezwaar, beroep en wetgeving door te belasten aan gebruikers.

De overige bedragen zijn onder b. Kengetallen verklaard.

Artikel 04.21 Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliging

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 04.21Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen29,831,219,788,54,584,0
Uitgaven29,828,931,5102,514,588,0
Ontvangsten28,9124,910,711,57,93,6

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven29,828,931,5102,514,588,01
apparaatsuitgaven (04.01)0,90,90,90,91,5– 0,62
totale uitgaven30,729,832,4103,416,087,4
aantal fte's777810– 23

1 Het betreft hier de niet geraamde uitgaven voor de afkoop LVNL (zie c. Toelichting).

2,3 De lagere realisatie houdt verband met de reorganisatie.

Bijdrage LVNL per luchthaven (bedragen in NLG mln.)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Rotterdam  8,8pmpmpm1
Eelde  9,3pmpmpm1
Maastricht  9,4pmpmpm1
Totaal  27,50,00,00,0

1 De definitieve bijdragen in 2000 kunnen pas verstrekt worden wanneer de Jaarverslagen van de betreffende velden gereed zijn (maart/ april 2001). Deze post is nu «pm« opgenomen.

Luchtverkeersincidenten (aantal) (= geen ongeval)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Luchtverkeersincidenten 262016pm16

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Door het kabinet is in 1999 besloten tot het inboeken van (structurele) kortingen op de exploitatiessubsidie van het ZBO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De LVNL heeft hierop vervolgens een reorganisatievoorstel voorgelegd. In dit kader is een bedrag betaald voor kosten die samenhangen met de afkoop van de historische sociale lasten en andere zaken. Bij de ZBO-vorming van de LVNL in 1993 hebben de medewerkers immers hun ambtelijke status behouden. Hier is in de begroting onvoldoende rekening mee gehouden.

05 GOEDERENVERVOER

Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 05.01Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen129,4135,5140,7141,6129,012,6
Uitgaven122,7133,4143,7143,4129,414,0
Ontvangsten0,91,82,83,31,02,3

b. Kengetallen

Onderbouwing personele DGG (ambtelijk personeel)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Gemiddelde begrotingssterkte in fte1 027,91 041,01 089,11 040,21 050,5– 10,31
Gemiddelde prijs per fte91 60096 95298 065107 097100 5986 4992

1 De afwijking wordt veroorzaakt door openstaande vacatures.

2 De hogere gemiddelde prijs is ontstaan door de verwerking van de CAO-afspraken en door toeslagen voor millennium/overwerk.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Met name de volgende oorzaken liggen ten grondslag aan de hogere uitgaven- en verplichtingenrealisatie.

1. Verwerking van de loon- en prijsbijstelling op dit artikel (f 3,2 mln.);

2. Het verleggen van de financiële taakstelling uit het Regeerakkoord 2000 (f 1,9 mln.);

3. Noodzakelijke inhuur voor een aantal managementvacatures (f 4,5 mln.), mede door schaarste op de arbeidsmarkt;

4. Hogere materiële uitgaven bij de Rijksverkeersinspectie (f 1,9 mln.), voornamelijk doordat de huisvestingskosten voor beveiliging, catering en schoonmaak etc., aanmerkelijk hoger zijn dan in de oude huisvestingssituatie. Voor het overige gaat het om diverse kleinere posten, ondermeer voor de invoering van de nieuwe Wet Personenvervoer en de chauffeurspas busvervoer;

5. Het resterend tekort betreft onder andere een groter beroep op kinderopvang door de medewerkers, meer kosten voor werving en selectie door de openstaande vacatures, meer uitgaven voor vorming en opleiding in het kader van kwaliteitsverbetering.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden in de eerste plaats veroorzaakt door de hogere bezetting van Port State Control in verband met de te verrichten werkzaamheden. De kosten hiervan worden conform afspraak bij derden in rekening gebracht.

Daarnaast is de verrekening van de salariskosten van het Kustwachtcentrum over 1999 pas in 2000 ontvangen.

Tenslotte is de subsidiëring van een shuttle-verbinding naar Praag, die in 1995 is verstrekt, door de Europese Commissie afgekeurd. Dit heeft geleid tot een terugvordering, inclusief rente.

Artikel 05.12 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 05.12Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen37,954,375,528,437,9– 9,5
Uitgaven26,646,151,020,644,6– 24,0
Ontvangsten0,918,016,30,00,00,0

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven26,646,150,920,644,6– 24,01
apparaatsuitgaven (05.01)4,65,45,55,94,41,5
totale uitgaven31,251,556,426,549,0– 22,5
aantal fte's42424239390,0

1 Dit bedrag is hieronder nader naar aandachtsgebied gespecificeerd en verklaard.

AandachtsgebiedenRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Goederenvervoer 9,611,613,627,7– 14,11
Intermodaal vervoer 12,05,15,03,31,7
Incodelta   0,82,0– 1,22
Telematica 1,71,41,21,7– 0,5
Zeehavens (o.a. PMR) 22,132,8 9,9– 9,93
Totaal 45,450,920,644,6– 24,0

1 Zie hiervoor het gestelde onder c. Toelichting.

2 In afwachting van de 5e nota Ruimtelijke Ordening is een pas op de plaats gemaakt met dit project.

3 Dit is een gevolg van de administratieve overboeking van het Project Mainport Rotterdam (PMR) naar artikel 05.32.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Vanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling zijn in 2000 de gelden voor de Planologische kernbeslissing/Milieu-effectrapportage (PKB/MER) en het PMR verantwoord op artikel 05.32 (f 8,9 mln.).

Daarnaast zijn door een achterblijvend aantal aanvragen uit het bedrijfsleven minder subsidies verstrekt voor TMS (Transport Modal Shift) en de SGG-regeling (Subsidieregeling Gecombineerd Goederenvervoer). In totaal gaat het om f 6,5 mln.

Verder is de beoogde regeling Facilitatie Nieuwe Toetreders vertraagd omdat is besloten de resultaten van EIS-R (Economische Impact Studie-Railgoederen) af te wachten. Bovendien zijn er in 2000 geen nieuwe toetreders tot de markt geweest. Hierdoor is f 2,2 mln. niet tot betaling gekomen in 2000.

Voor het overige gaat het om de optelsom van relatief kleine bedragen. Zo is voor Transportpreventie minder uitgegeven; het subsidieplafond van de 1e tender is niet bereikt omdat minder bedrijven een beroep hebben gedaan op deze regeling dan was ingeschat.

Tevens zijn er verschillende kleine technische overboekingen aangebracht om een juiste verantwoording mogelijk te maken, onder andere voor Ondergronds Transport en Buisleidingen (OTB) en overboekingen in verband met een andere toedeling van de doelmatigheidstaakstelling uit het Regeerakkoord.

Separaat geldt voor de verplichtingenraming verder dat voor de twee tenders van de subsidieregeling Transportpreventie meer verplichtingenruimte noodzakelijk bleek.

Artikel 05.32 Zeehavenontwikkeling

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 05.32Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen4,226,20,0112,716,796,0
Uitgaven36,736,27,372,924,848,1
Ontvangsten   13,50,013,5

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven36,736,27,372,924,848,11
apparaatsuitgaven (05.01)1,01,21,21,30,90,42
totale uitgaven37,737,48,574,225,748,5
aantal fte's88,58,58,57,51,0

1 Dit verschil wordt hieronder onder c. Toelichting nader verklaard.

2 De toerekening 2000 ligt in lijn met die van voorgaande jaren.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

De projecten die in het kader van de subsidieregeling HIP II (Haven Interne Projecten) zijn gesubsidieerd zijn met name kortlopende projecten. Hierdoor is een discrepantie ontstaan tussen de gewenste uitgaven en verplichtingen per jaar en de beschikbare meerjarige middelen. Om de beschikbare budgetten meer in de lijn te brengen met de gewenste uitgaven zijn gelden naar voren gehaald.

Daarnaast zijn vanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling in 2000 de gelden voor de Planologische kernbeslissing/Milieu-effectrapportage (PKB/MER) en het PMR overgeheveld vanuit artikel 05.12 naar dit artikel.

Ontvangsten

Ook hier geldt dat vanwege de nauwe relatie tussen PMR en Zeehavenontwikkeling, de in 2000 te ontvangen bijdragen van participerende partijen zijn overgeheveld vanuit artikel 05.12 naar dit artikel.

Artikel 05.34 Uitkeringen herstructurering binnenvaart

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 05.34Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen123,9106,63,50,51,7– 1,2
Uitgaven86,278,869,10,51,7– 1,2
Ontvangsten41,522,937,28,5 8,5

b. Kengetallen

InputgegevensRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
programma uitgaven86,278,869,00,51,7– 1,21
apparaatsuitgaven (05.01)1,01,11,10,00,00,0
totale uitgaven87,279,970,10,51,7– 1,2
aantal fte's8,68,68,60,10,10,0

1 Dit verschil wordt hieronder onder c. Toelichting nader verklaard.

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Zichtbaar is de vrijval die is ontstaan als gevolg van het beëindigen van de sloopregeling.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten voor de nieuwe sloopregeling (oud voor nieuw), die nog niet in de ontwerpbegroting 2000 waren opgenomen.

06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKEN

Artikel 06.01 Personeel en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 06.01Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen21,121,023,024,822,32,5
Uitgaven21,620,122,224,722,32,4
Ontvangsten6,26,11,41,70,71,0

b. Kengetallen

Onderbouwing personele component DGTP (ambtelijk personeel)Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Gemiddelde begrotingssterkte in fte105,7103,7120,7136,8130,76,11
Gemiddelde prijs per fte110 080108 503121 823125 643121 9283 7152

1 Een oorzaak voor het hoger aantal fte's is mede gelegen in de overheveling van personeel voor crisisbeheersing vanuit artikel 01.08 naar dit artikel.

2 De gerealiseerde middelloonsomkosten liggen hoger dan de geraamde gemiddelde loonkosten per fte. Daarnaast zijn de nieuwe CAO-afspraken voor 2000 in de realisatie verwerkt.

c. Toelichting

Ontvangsten

Door het verkrijgen van diverse incidentele kleine bijdragen is er uiteindelijk f 1 mln. meer ontvangen dan oorspronkelijk voorzien.

Artikel 06.02 Bijdrage aan het agentschap RDR

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 06.02Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen9,06,310,042,01,041,0
Uitgaven9,06,310,042,01,041,0
Ontvangsten0,87,98,225,231,3– 6,1

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Een tweetal ontwikkelingen heeft geleid tot de hogere realisaties over 2000.

In de eerste plaats zijn voorschotten verleend aan de RDR voor de voorbereidingskosten van een aantal frequentieveilingen. De RDR voert de administratie van deze veilingprojecten.

Ten tweede zijn bijdragen aan de RDR verstrekt ten behoeve van de financiering van de kosten voor repressieve handhaving en voor bezwaar en beroep. Deze kosten kan de RDR niet doorberekenen (totaal 7 mln.).

Ontvangsten

Door de omzetting bij agenstchappen van eigen in vreemd vermogen was sprake van een lagere afdracht (f 4,8 mln.). Daarnaast is vertraging opgetreden in de doorberekening van departementale kosten aan de RDR.

Artikel 06.03 Bijdrage aan ZBO OPTA

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 06.03Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen0,72,05,73,00,03,0
Uitgaven0,72,05,73,00,03,0
Ontvangsten0,40,40,41,30,40,9

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

In 2000 is aan ZBO OPTA een niet voorziene bijdrage geleverd in de kosten (ondermeer voor bezwaar en beroep) die OPTA niet in de tarieven kan doorberekenen.

Ontvangsten

De hogere ontvangst heeft voornamelijk betrekking op de verrekening van een eerder verleend voorschot in het kader van bezwaar en beroep.

Artikel 06.10 Telecommunicatie en Post

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 06.10Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen12,18,410,434,415,818,6
Uitgaven9,89,28,719,215,83,4

b. Kengetallen

Bijdragen internat. organisatiesRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Internat. Telecomm. Union (ITU)3 6263 6373 4693 6643 920– 2562
Universal Postal Union (UPU)433435416468400682
Conf. Eur. des Adm. Post et Tel. (CEPT)48  12560651
Eur. Tel. Standard Inst. (ETSI)401320260309440– 1312
Overig   72 722
Totaal4 5084 3924 1454 6384 820– 182

1 De oorzaak van de hogere bijdrage aan de CEPT is gelegen in het feit dat er ook betalingen hebben plaatsgevonden van de contributie over voorgaande jaren.

2 Deze verschillen worden verklaard door een andere kostenontwikkeling bij de betreffende internationale organisatie dan verwacht.

c. Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie is enerzijds terug te voeren op de vastlegging van de voorbereidingskosten 2000 van het project Kenniswijk. Het gaat om gelden die door het ministerie van Financiën zijn toegevoegd uit de PPS-faciliteit.

Anderzijds gaat het om de meerjarige vastlegging van met name de bijdragen aan UPU en ITU.

Artikel 06.13 Ontvangsten KPN

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 06.13Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Ontvangsten1 177,81 817,71 735,51 041,81 165,0– 123,2

c. Toelichting

Ontvangsten

De lagere ontvangsten zijn hoofdzakelijk een gevolg van de tussentijdse beslissing in 2000 van KPN om geen contant dividend meer uit te keren. Voor de volledigheid is hieronder een inzicht verstrekt in de verschillende ontvangsten-componenten.

SpecificatieRealisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
dividend 642 704648 924483 064605 065– 122001
rente 129 45495 37258 18464 423– 6 239
aflossing 410 583725 183275 550275 5500
overige ontvangsten 635 000266 000225 000220 0005 000
Totaal 1 817 7411 735 4791 041 7981 165 038– 123 240

Artikel 06.14 Opbrengst veilingen

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 06.14Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Ontvangsten   5 918,20,05 918,2

c. Toelichting

Ontvangsten

Dit betreft de opbrengsten van de in juli 2000 afgeronde veiling van UMTS-frequenties.

07 METEOROLOGISCHE AANGELEGENHEDEN

Artikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

a. Realisatiecijfers (in mln.)

Artikel 07.05Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
Verplichtingen49,649,361,373,159,913,2
Uitgaven49,649,361,373,159,913,2

b. Kengetallen

 Realisatie Begroting 2000Verschil2000
1997199819992000
1. vergoeding voor afname producten (incl. rentecompensatie leenfaciliteit)   71 68758 54113 146
2. bijzondere bijdrage rentecompensatie t.b.v. derden   39734255
3. bijdrage in kosten verhuizing e.d.   1 0501 0500
Totaal   73 13459 93313 201

c. Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Voor f 8,8 mln. betreft het hier een eenmalige compensatie voor het agentschap KNMI voor de extra kosten die zijn gemoeid met het afboeken van vaste activa, als gevolg van een stelselwijziging.

Voor het overige betreft het meer reguliere aanpassingen, zoals een bijstelling voor de hogere contributie aan het ECMWF door de hogere productiekosten van het centrum in Reading, de stijging van het Engelse Pond en een hoger percentage van de totale kosten dat aan Nederland wordt toegerekend alsmede voor correcties uit hoofde van de financiële afwerking van de CAO van het Rijk, prijsbijstelling, een overboeking voor flankerend beleid (uit artikel 01.04) en een toevoeging voor het huisvestingsbudget (uit artikel 01.21).

3.4 Saldibalans per 31 december 2000 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting

Activa:  
Begrotingsuitgavenf 12 006 049 328,00€  5 448 107 658,45
Liquide middelen– 269 450,85–  122 271,46
Intra-comptabele vorderingen–  11 772 363,09–  5 342 065,47
Extra-comptabele vorderingen–  72 078 646,79–  32 707 863,92
Deelnemingen–  5 245 243 888,75–  2 380 187 905,28
Leningen u/g–  746 361 371,48–  338 684 024,43
Voorschotten–  739 724 633,40–  335 672 403,99
Tegenrekening leningen o/g–  147 673 423,91–  67 011 278,21
Tegenrekening openstaande verplichtingen–  8 491 710 631,35– 3 853 370 285,27
Tegenrekening garantieverplichtingen–  944 158 115,00– 428 440 273,45
Totaal-activaf  28 405 041 852,62€  12 889 646 029,93
Passiva:  
Begrotingsontvangstenf   7 440 552 432,35€  3 376 375.490,58
Rekening-courant RHB–  4 109 116 321,74–  1 864 635 692,42
Intra-comptabele schulden–  73 535 889,31–  33 369 131,74
Leningen o/g–  147 673 423,91–  67 011 278,21
Openstaande verplichtingen–  8 491 710 631,35–  3 853 370 285,27
Openstaande garantieverplichtingen–  944 158 115,00– 428 440 273,45
Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–  72 078 646,79– 32 707 863,92
Tegenrekening deelnemingen–  5 245 243 888,75–  2 380 187 905,28
Tegenrekening leningen u/g–  746 361 371,48–  338 684 024,43
Tegenrekening voorschotten–  739 724 633,40–  335 672 403,99
Sluitrekening Infrastructuurfonds–  394 886 498,54– 179 191 680,64
Totaal-passivaf  28 405 041 852,62€ 12 889 646 029,93

3.4.1 Inleiding

Samenstelling

Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie van het Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).

Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.

Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen. Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.

3.4.2 Activa

3.4.2.1 Begrotingsuitgaven f 12 006 049 328,00

Grondslag

De begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) komen overeen met de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.

3.4.2.2 Liquide middelen f 269 450,85

Grondslag

De rekening liquide middelen is samengesteld uit de kassaldi van de kasbeheerders en de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden.

3.4.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 11 772 363,09

De cijfers

Met tabel 1 wordt een nadere detaillering gegeven van de aantallen en de openstaande bedragen per 31 december 2000, verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 1998 en 1999 te vermelden.

Tabel 1: Intra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00)

Openstaand200019991998
 aantalbedragaantalbedragaantalbedrag
posten ≤ 1 jaar5304 6824506 39541011 001
posten > 1 jaar2257 0902209 53110318
Totaal75511 77267015 92642011 319

Toelichting

Alle intra-comptabele vorderingen kunnen als direct opeisbaar worden beschouwd.

3.4.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 72 078 646,79

De cijfers

De openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen zijn in tabel 2 gespecificeerd.

Tabel 2: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00)

Openstaand200019991998
 aantalbedragaantalbedragaantalbedrag
posten ≤ 1 jaar2 65523 2953 10821 8073 55049 183
posten > 1 jaar2 81048 7842 77251 3803 05031 566
Totaal5 46572 0795 88073 1876 60080 749

Toelichting

De extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.

In het kader van het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan woningen met betrekking tot het geluidsisolatieproject Schiphol, is door de Staat in de jaren 1993 en 1994 in totaal voor een bedrag van f 57 mln. voorgefinancierd voor de Stichting Geluidsisolatie Schiphol.

Voorzover de opbrengsten uit de aan luchtvaartmaatschappijen opgelegde geluidsheffingen toereikend zijn, vindt terugbetaling door de stichting plaats.

Per 31 december 2000 bedroeg het nog niet terugbetaalde bedrag f 20 mln.

Deze niet direct opeisbare vordering zal, rekening houdend met voornoemde voorwaarde, in jaarlijkse termijnen van f 5 mln. worden terugbetaald, waarna deze vordering in het jaar 2004 volledig zal zijn afgewikkeld.

Voorts is een bedrag van f 8 mln. in het kader van de voorfinanciering van de aankoop van gronden voor de uitbreiding en ontwikkeling van het zogenoemde Oost-West-areaal van de luchthaven Maastricht-Aachen-Airport opgenomen. Deze niet direct opeisbare vordering zal, daar de uitbreiding niet zal plaatsvinden, in 2001 verrekend worden met de te betalen afkoopsom in verband met privatisering van de luchthaven.

Een niet onbelangrijk deel van circa f 17 mln. wordt veroorzaakt door heffingen in het kader van de sloopregelingen en reguliere werkzaamheden, zoals het verrichten van inspecties, metingen en het onderhoud aan betonningen.

Een niet direct opeisbare vordering van circa f 6 mln. heeft betrekking op de Investeringspremieregeling Zeescheepvaart (IPZ), omdat niet meer werd voldaan aan de gestelde voorwaarden. Met de debiteur is een betalingsregeling getroffen waarbij is overeengekomen dat alleen betaald wordt indien daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Deze vordering is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers en vervalt in ieder geval voor het jaar 2003.

Daarnaast wordt de hoogte van het bedrag aan vorderingen mede bepaald, doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten ressorteren, een groot aantal vorderingen (circa 1900) van geringe omvang uitstaat met een gezamenlijk bedrag van circa f 11 mln.

3.4.2.5 Deelnemingen f 5 245 243 888,75

Grondslag

De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn - conform het gestelde in de RDB - tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.

De cijfers

Tabel 3 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale instelling weer.

Tabel 3: Deelnemingen (x mln. guldens)

Naambedrag
N.V. Nederlandse Spoorwegen2 230,7
Koninklijke PTT Nederland N.V.1 665,6
TNT Post Groep N.V.990,8
N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland175,3
N.V. Luchthaven Schiphol129,9
N.V. Koninklijke Luchtvaart Mij.38,9
N.V. Groningen Airport Eelde7,4
N.V. Maastricht-Aachen-Airport5,3
Overige1,3
Totaal5 245,2

Toelichting

Ten opzichte van 1999 heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in het deelnemingspercentage van de KPN, namelijk een afname van 43,25% naar 34,69%, met name veroorzaakt door een aandelenemissie.

Daarentegen is door een splitsing van de aandelen het aantal toegenomen van 207 323 810 tot 417 547 253 stuks.

3.4.2.6 Leningen u/g f 746 361 371,48

Grondslag

De door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.

De cijfers

Tabel 4 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per geldnemer weer.

Tabel 4: Leningen u/g (x mln. guldens)

Naambedrag
Koninklijke PTT Nederland N.V.566,2
TNT Post Groep N.V.159,0
ZBO Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)14,6
Overige6,5
Totaal746,3

Toelichting

Als gevolg van het afsplitsen van de post-, express- en logistieke activiteiten van KPN, welke vanaf 1998 zijn voortgezet door de TNT Post Groep N.V., zijn nieuwe overeenkomsten gesloten voor de zogenoemde leningen A en B.

De aflossingen door KPN van lening A, waarvan vóór de splitsing nog f 1 232 mln. resteerde en die ná de splitsing f 1 142 mln. groot was, hebben conform de overeenkomst plaatsgehad, zodat per 31 december 2000 nog f 321 mln. resteert.

Ook de aflossingen van lening B door KPN, waarvan vóór de splitsing nog f 905 mln. resteerde en die er na f 836 mln. groot was, zijn conform de overeenkomst verlopen, zodat op 31 december 2000 nog f 246 mln. resteert. Ook de lening aan de TNT Post Groep N.V. kent een deel A (f 90 mln.) en een deel B (f 69 mln.).

Inmiddels zijn alle resterende delen niet aflosbaar en eerst opeisbaar op 31 december 2003 of op een zoveel later tijdstip als waarover de Staat met de KPN en/of T.N.T. Post Groep N.V. te eniger tijd overeenstemming zal bereiken omtrent het tijdstip en de wijze waarop de Staat zijn belang in voornoemde N.V.'s zal terugbrengen tot beneden 33 1/3 % van het stemgerechtigd kapitaal.

Tenzij het opeisbare bedrag wordt aangewend door de Staat voor storting op de door de N.V.'s uit te geven preferente aandelen A.

Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging per 1 januari 1993, thans LVNL, is onder meer afgesproken, dat het saldo van de over te dragen activa en passiva zal worden gefinancierd door middel van een door de Staat der Nederlanden aan de LVNL te verstrekken lening. Deze lening was opgebouwd uit drie onderdelen. Echter met het oog op een maximale kostenbesparing voor de LVNL is in 1998 overgegaan tot een vervroegde aflossing van twee van de drie onderdelen.

Thans resteert nog het derde onderdeel met een bedrag van f 15 mln., niet rentedragend en niet aflosbaar, en direct opeisbaar bij een voorgenomen opheffing, overname of fusie van de LVNL.

De aflossingen van de leningen opgenomen onder de post «overige» verlopen volgens schema.

3.4.2.7 Voorschotten f 739 724 633,40

Grondslag

De opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies en bijdragen.

De cijfers

Tabel 5 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande voorschotten, die in het dienstjaar 2000 alsmede in voorgaande jaren zijn verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer dan een jaar openstaan.

Tabel 5: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00)

Openstaand200019991998
 aantalbedragaantalbedragaantalbedrag
posten ≤ 1 jaar210382 176158255 645150301 520
posten > 1 jaar190357 549212410 5873901 177 515
Totaal400739 725370666 2325401 479 035

In tabel 6 wordt informatie verstrekt over de in 2000 afgerekende voorschotten.

Tabel 6: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens)

Stand per 31 december 1999662,1
In 2000 vastgelegde voorschotten445,7
 1 107,8
  
In 2000 afgerekende voorschotten– 368,1
Openstaand per 31 december 2000739,7

Toelichting

Als gevolg van de regeling HIP is in de jaren 1996 tot en met 2000 voor een totaalbedrag van circa f 128 mln. aan gelden uitgekeerd. Dit om de ontwikkeling en uitvoering van havenprojecten te bespoedigen. De afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden na beëindiging van de projecten. De verwachting is dat dit uiteindelijk voor 2004 zal gebeuren.

Een aanzienlijk bedrag van ruim f 118 mln., welke in de jaren 1994 tot en met 1996 is verstrekt, is het gevolg van verstrekte premies voor de IPZ, de Interim-regeling Stimulering Zeescheepvaart (ISZ) en de daarop aansluitende Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). Indien blijkt dat niet (meer) aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, zal tot invordering worden overgegaan. Dit betekent echter niet dat in alle gevallen tot invordering van het volledige bedrag wordt overgegaan. Er wordt namelijk een zogenoemde Pro-rata-regeling toegepast, waarbij het terug te vorderen bedrag vermindert naar mate de ouderdom toeneemt. Is echter sprake van het niet (meer) voldoen aan een aantal zwaarwegende voorwaarden, of valsheid in geschrifte, dan wordt wèl tot volledige invordering overgegaan.

Per 31 december 2000 zou bij het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden, zwaarwegende voorwaarden buiten beschouwing gelaten, het vorderingspotentieel circa f 72 mln. bedragen. Nu geen betalingen meer via deze regelingen plaatsvinden, zal het openstaande saldo aan voorschotten de komende jaren sterk afnemen.

In het kader van de financiering van de USZO is in 2000 voor een bedrag van ruim f 57 mln. aan voorschotten verstrekt voor diverse wachtgelduitkeringen.

De afwikkeling van deze voorschotten kan pas plaatsvinden nadat de jaarstukken over 2000 van de stichting zijn goedgekeurd, wat naar verwachting medio 2001 zal plaatsvinden.

In de jaren 1998 tot en met 2000 zijn in het kader van het functioneel leeftijdsontslag voorschotten voor een bedrag van circa f 14 mln. verstrekt aan het ABP.

De voorschotten zullen, eerst nadat goedkeurende accountantsverklaringen zijn ontvangen, worden afgewikkeld.

Aan het NLR zijn vanaf 1993 voorschotten verstrekt die in een tweetal groepen zijn onder te verdelen.

Ten eerste de voorschotten als bijdrage in het exploitatietekort, samenhangende met het eigen basisonderzoek, en een bijdrage in de exploitatielasten van de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) van circa f 54 mln.

Ten tweede bijdragen in de investeringen in uitbreiding en verbetering van onderzoeksfaciliteiten van ruim f 6 mln.

Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging, thans LVNL, is bepaald dat de Staat der Nederlanden de tekorten op de dienstverlening aan de gecontroleerde regionale vliegvelden blijft dragen. Ook blijft de Staat der Nederlanden de kosten van vluchten dragen die zijn vrijgesteld op grond van de toepassingsvoorwaarden van de kostengrondslag van het en-route verkeer. In 2000 is in dit kader voor een gezamenlijk bedrag van circa f 36 mln. aan voorschotten verstrekt, die vermoedelijk in 2001 zullen worden afgewikkeld.

Voor circa f 11 mln. zijn in de jaren 1998 tot en met 2000 aan voorschotten verstrekt aan diverse regionale luchthavens voor het verwachte tekort op de exploitatiebegroting. De afwikkeling van deze voorschotten zal naar verwachting in de jaren 2001 en 2002 plaatshebben.

De Staat heeft in het kader van de afkoop van de jaarlijkse bijdrage aan het geëxploiteerde burger medegebruik van het luchtvaartterrein Welschap een bedrag van ruim f 16 mln. betaald aan de Stichting Vliegveld Welschap. In deze afkoopsom is mede begrepen een bedrag van circa f 9 mln. dat dient voor de door de N.V. Vliegveld Welschap te verrichten air-side investeringen. Indien dit bedrag binnen 5 jaar na betaling niet is aangewend voor de realisatie van deze investeringen of voorzover het niet is aangewend voor nader overeengekomen andere investeringen, dan dient dit bedrag terugbetaald te worden.

Aan vervoerbedrijven en aan kaderwetgebieden zijn in de jaren 1996 en 1997 voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 16 mln. voor het project Sociale Veiligheid. Dit met betrekking tot objecten die publiek toegankelijk zijn (stations en haltes), de directe toegangsgebieden (pleinen, straten en parkeerplaatsen) en van rollend materieel. De verwachting is dat de afwikkeling in 2001 zal plaatsvinden.

Daarnaast zijn aan provincies en regionale openbare lichamen voorschotten verstrekt voor een totaalbedrag van f 10 mln. als specifieke uitkering ten behoeve van het stimuleren van vervoermanagement en gericht op vooral het woon-werk- en het zakelijke verkeer. De afwikkeling vindt naar verwachting in 2001 plaats.

De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten ressorteren, een aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.

Daarnaast is een aantal posten van grote omvang vermeldenswaardig.

Zo zijn op het gebied van de veiligheid in verkeer en vervoer stimuleringsbijdragen verstrekt aan lagere overheden en particuliere organisaties voor ruim f 57 mln.

Daarbij zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1998 tot en met 2000 van circa f 29 mln. aan de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie (3VO) en het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Ook aan nagenoeg alle provincies zijn in deze jaren voorschotten verstrekt in dit kader voor een gezamenlijk bedrag van circa f 26 mln.

In het kader van investeringskosten huisvesting is aan de Rijksgebouwendienst eind 2000 een voorschot verstrekt van ruim f 9 mln., welke na ontvangst van een accountantsverklaring zal worden afgewikkeld.

Diverse voorschotten zijn verstrekt in het kader van exploitatiebijdragen, onder andere aan de veerdiensten, die de verbinding over het Noordzeekanaal verzorgen. Zodoende zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1999 en 2000 aan NACO Ferries B.V. voor een gezamenlijk bedrag van circa f 18 mln.

Daarnaast zijn aan de Stichting Mainport en Groen voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 26 mln. voor de groenvoorziening van Schiphol. Afrekening ervan zal plaatsvinden na ontvangst van de accountantsverklaring.

Als gevolg van activiteiten op het gebied van beleidsvoorbereiding en -evaluatie ten aanzien van de droge infrastructuur, waaronder verkeersbeleid, zijn in 1999 en 2000 in het kader van een doelsubsidie aan de SWOV voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 10 mln.

Ook ten aanzien van de activiteiten op het gebied van beleidsvoorbereiding en -evaluatie met betrekking tot de natte infrastructuur, waaronder waterkeren en -beheren, zijn voorschotten verstrekt. Zo zijn aan het Waterloopkundig Laboratorium en het GeoDelft in 2000 voorschotten verstrekt van respectievelijk ruim f 10 mln. en f 6 mln. ten behoeve van de exploitatie. Beide voorschotten worden naar verwachting in 2001 afgewikkeld.

Ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van personenverkeer en -vervoer zijn, in het kader van het project «hoogwaardig openbaar vervoer», aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven in 1999 en 2000 voor een gezamenlijk bedrag van f 12 mln. aan voorschotten verstrekt. De afwikkeling zal eind 2003 plaatsvinden.

Om een zorgvuldig en objectief verloop van frequentie-veilingen te waarborgen zijn in de jaren 1999 en 2000 voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 33 mln. aan het agentschap RDR. De afwikkeling van de voorschotten zal naar verwachting in 2002 plaatsvinden.

In 2000 is circa f 10 mln. verstrekt als bijdrage in de kosten voor bezwaar en beroep, strafrechtelijke repressieve handhaving en advisering. Dit omdat deze kosten niet meer kunnen worden doorberekend in de tarieven welke het agentschap RDR en het zelfstandige bestuursorgaan OPTA hanteren. De afwikkeling wordt in 2001 verwacht

3.4.2.8 Tegenrekeningen f 9 583 542 170,26

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.

Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.

3.4.3 Passiva

3.4.3.1 Begrotingsontvangsten f 7 440 552 432,35

Grondslag

De begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) komen overeen met de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), onderdeel ontvangsten, welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.

3.4.3.2 Rekening-courantverhouding RHB f 4 109 116 321,74

Grondslag

Deze rekening geeft de vordering-/schuldverhouding weer tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dit saldo is gelijk aan de saldobevestiging per 31 december 2000 die middels een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 16 februari 2001, kenmerk RHB 2001–035, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.

3.4.3.3 Intra-comptabele schulden f 73 535 889,31

De cijfers

De bij het ministerie voorkomende intra-comptabele schulden zijn in tabel 7 weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ouderdom en de totaalbedragen van de openstaande intra-comptabele schulden per 31 december 2000

Tabel 7: Intra-comptabele schulden (bedragen x f 1 000,00)

Openstaand200019991998
 aantalbedragaantalbedragaantalbedrag
posten ≤ 1 jaar62562 63150061 09461061 988
posten > 1 jaar7010 90512018 231609 128
Totaal69573 53662079 32567071 116

Toelichting

Indien niet expliciet vermeld, kunnen de intra-comptabele schulden als op korte termijn opeisbare schulden worden beschouwd.

Noemenswaardige bedragen zijn de ingehouden loonheffing op de salarissen over de maand december 2000 van ruim f 52 mln., die in januari 2001 aan de Belastingdienst is afgedragen en een bedrag van ruim f 9 mln. hetgeen door verzekeringsmaatschappijen is gestort, als gevolg van schadevaringen en -rijdingen op vaar- en rijkswegen.

3.4.3.4 Leningen o/g f 147 673 423,91

Grondslag

Zoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.

De cijfers

Tabel 8 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.

Tabel 8: Leningen o/g (x mln. guldens)

Naambedrag
Stichting Geluidsisolatie Schiphol141,7
N.V. Luchthaven Schiphol6,0
Totaal147,7

Toelichting

Deze leningen kunnen gezien hun specifieke karakter zowel als op korte termijn opeisbare schulden, als op lange termijn opeisbare schulden worden aangemerkt.

Zij hebben betrekking op de voorfinanciering van isolatiekosten Schiphol door de SGIS en de te betalen rente. Deze kosten worden afgelost uit de nog door het ministerie te ontvangen heffingen van luchtvaartmaatschappijen.

Deze lening zal naar verwachting in 2012 geheel zijn afgelost. De afname van deze balanspost, ten opzichte van 1999, wordt enerzijds veroorzaakt door een aflossing van f 13 mln. en anderzijds door de SGIS aan derden betaalde rente van ongeveer f 11 mln.

3.4.3.5 Openstaande verplichtingen f 8 491 710 631,35

Grondslag

Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2000 is opgebouwd uit de in het jaar 2000 aangegane verplichtingen, alsmede de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot een kaseffect in het dienstjaar 2000 hebben geleid. Daarbij wordt opgemerkt dat de openstaande verplichtingen tegen het tarief van 17,5% BTW zijn opgenomen.

Tevens wordt opgemerkt dat onder de negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren een bedrag is opgenomen van circa f 880 mln. in verband met de uitvoering van de zogenoemde Regeling van de Commissie De Boer, zoals verwoord bij uitgave-artikel 03.10 van de Rekening.

Tot slot worden in het kader van IBO binnen het directoraat-generaal Rijkswaterstaat contracten afgesloten tussen de regionale diensten (opdrachtgevers genoemd) en de specialistische diensten (opdrachtnemers genoemd).

De in dit kader door de opdrachtgevende diensten vastgelegde verplichtingen, die ten laste van de begroting worden gebracht, zijn representatief voor de door de opdrachtnemende diensten in dit kader aangegane verplichtingen met derden, die als verplichtingen in een afzonderlijke administratie worden vastgelegd.

Met ingang van 2000 maken uitsluitend de in de begroting opgenomen verplichtingen onderdeel uit van bovenstaand saldo.

De cijfers

In tabel 9 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen binnen en buiten begrotingsverband weergegeven.

Tabel 9: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens)

Stand per 31 december 19998 380,4
Aangegaan in 200013 493,9
 21 874,3
Tot betaling gekomen in 2000– 12 204,8
Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 1 177,8
Openstaand per 31 december 20008 491,7

3.4.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 944 158 115,00

Grondslag

In die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn deze instellingen in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.

Toelichting

Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2000 heeft betrekking op circa 35 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van f 0,1 mln. tot en met f 230 mln.

De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 3% tot ruim 9%.

De cijfers

Tabel 10 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, uit hoofde van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2000.

Tabel 10: Garantieverplichtingen (x mln. guldens)

Stand per 31 december 19991 054,2
Nieuw verstrekt in 20000,0
 1 054,2
Afname van het risico in 2000– 110,0
Openstaand per 31 december 2000944,2

3.4.3.7 Tegenrekeningen f 6 803 408 540,42

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd, zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.

3.4.3.8 Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 394 886 498,54

Grondslag

Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Infrastructuurfonds, omdat voor dit fonds géén gescheiden administratie wordt gevoerd.

Afkortingenlijst

   
A.  
AAS=Amsterdam Airport Schiphol
ABP=Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACE=Advies Centrum Euro
AVV=Adviesdienst Verkeer en Vervoer
AMVB=Algemene Maatregel van Bestuur
ARB=Adviesunit Resultaatgericht Beleid
   
B.  
BER=Beleidseffectrapportage
BenM=Bereikbaarheidsbevorderende- en mobiliteitsgeleidende maatregelen
BLES=Bedrijfsintern Logistiek Efficiency Systeem
BOM=Bestuurlijk Overleg Mainport R»dam
BOR=Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BTZR=Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel
BVE=Beleidsvoorbereiding- en evaluatie
BVR=Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren
   
C.  
CBR=Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid
COTIF=Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer
   
D.  
DAB=Digital Audio Broadcasting
DGG=Directoraat-Generaal Goederenvervoer
DGP=Directoraat-Generaal Personenvervoer
DGR=Deltaplan Grote Rivieren
DGTP=Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Postzaken
DNW=Duits-Nederlandse Windtunnel
DOREAC=Doorlichting Regelingen op Accountancyaspecten
DUBOGIS=Duurzaam Bouwen GIS
DVB=Digital Video Broadcasting
   
E.  
EER=Economische Effect Rapportage
EIS=Economische Impact Studie
EKB=Externa Kwaliteits Borging
EMA=Eerste Moment van Afwegen
EU=Europese Unie
EVI=Electronische Voertuig Identificatie
   
F.  
FAIS=Financieel Administratief Informatie Systeem
FCE=Facilitair Centrum Euro
FES=Fonds Economische Structuurversterking
   
G.  
GHR=Gemeentelijk Havenbedrijf R»dam
GIS=Geluids Isolatieproject Schiphol
GSM-R=Mobiele telefonie Rail
GVB=Gemeentelijk Vervoerbedrijf
GWW=Grond, Weg en Waterbouw
   
H.  
HIP=Haven Interne Projecten
HOV=Hoogwaardig openbaar Vervoer
   
I.  
IBO=Interdepartementaal Beleids Onderzoek
IMO=Internationale Maritieme Organisatie
IMT=International Mobile Telecommunications 2000
IPO=Interprovinciaal Overleg
IPZ=Investeringspremieregeling Zeescheepvaart
IRMA=INTERREG Rijn en Maasactiviteiten
ISA=Intelligente Snelheidsaanpassing
ISZ=Interim-regeling Stimulering Zeescheepvaart
ITS=Intelligente Transport Systemen
ITT=Invitation tot Tender
IVW=Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
   
K.  
KAR=Korte Afstand Radio
KEVER=Kennistransfer Verkeersveiligheid
KLM=Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.
KNMI=Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KPN=Koninklijke PTT Nederland N.V.
   
L.  
LCCD=Landelijke Coördinatie Commissie Dijkversterkingen
LVNL=ZBO Luchtverkeersleiding Nederland
   
M.  
MARIN=Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek
MDW=Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
MER=Milieu Effect Rapportage
MIT=Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
   
N.  
NACO=Exploitatie veren Noordzeekanaal
NEREUS=Nationale invoering van EU-richtlijn 93/95; meldingsplicht vervoer gevaarlijke stoffen
NLR=Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NMA=Nationale mededingings autoriteit
NML=Nederland Maritiem Land
NS=Nederlandse Spoorwegen
NVVB=Nationaal Verkeer en Vervoer Beraad
NVVP=Nationaal Verkeer en Vervoerplan
   
O.  
OGV=Overlegorgaan Goederenvervoer
OLS=Ondergronds Leidingen Systeem
ONL=Ontwikkeling Nationale Luchthaven
ONP=Open Network Provisions
OOM=Oog-, Oor- en Mondfunctie
OUT=Ontvlechting en Uitplaatsing Taakorganisaties
OPTA=Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
OPV=Overlegorgaan Personenvervoer
OTB=Ondergronds Transport en Buisleidingen
OV=Openbaar Vervoer
   
P.  
PAGE=Plan van Aanpak Goederen Emplacementen
PKB=Planologische Kern Beslissing
PMR=Project Mainport Rotterdam
PPS=Publiek Private Samenwerking
PRIMO=Project RailinfraManagement-Organisaties
PROGIS=Projectorganisatie GIS
PVE=Plan van Eisen
   
R.  
RELUS=Regionale Luchtvaart Strategie
RDB=Regeling Departementale Begrotingsadministratie
RDR=Rijksdienst voor Radiocommunicatie
RGD=Rijksgebouwendienst
RIZA=Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RLD=Rijksluchtvaartdienst
RVI=Rijksverkeersinspectie
RVR=Ruimte voor de Rivier
RWS=Rijkswaterstaat
ROV=Regionale Organen Verkeersveiligheid
RSC=Railservicecentrum
   
S.  
SBL=Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen
SGG=Stimuleringsregeling Gecombineerd Goederenvervoer
SLE=Stimulering Logistieke Efficiency
SOIT=Subsidieregeling Openbare Inland Terminals
SRKL=Structuurschema Regionale en KleineLuchthavens
SPF=Spoorwegpensioenfonds
SVV=Structuurschema Verkeer en Vervoer
SWAB=Samen Werken Aan Bereikbaarheid
SWOV=Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
   
T.  
TB=Tracé Besluit
TBT=Tri Butyl Tin
TBBV=Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarwegaansluitingen
TDAB=Terrestrial Digital Audio Broadcasting
TIB=Transport in Balans
TERFF=Trans European Rail Fraight Freeways
TNLI=Toekomstige Nederlandse LuchtvaartInfrastructuur
TTP=Trusted Third Parties
TQM=Total Quality Management
   
U.  
UMTS=Universal Mobile Telecommunication Services
   
V.  
VBS=Verkeer Beheer Systeem
VBTB=Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording
VEMOS=Vervoerkundig Monitoring Systeem
VERDI=Verkeer en Vervoer: regionaal, decentraal en integraal
VenW=Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VFR=Visual Flight Rules
VIR=Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst
VNG=Vereniging Nederlandse Gemeenten
3VO=Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie
VTS=Vessel Trafic System
   
W.  
WCT=Westerschelde Container Terminal
WIM=Weight in Motion
WLL=Wireless Local Loop
WOW=Wet op de Waterkeringen
WRC=World Radio Conference
WSZ=Wet Stimulering Zeescheepvaart
WVO=Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
   
Z.  
ZBO=Zelfstandig Bestuurs Orgaan
TMS=Transport Modal Shift

BIJLAGE BIJ DE: FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (XII) OVER 2000

Deze bijlage bestaat uit:

– De financiële verantwoording van het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR)

– De financiële verantwoording van het agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

INHOUDSOPGAVE

1.Rijksdienst voor Radiocommunicatie122
1.1Inleiding122
1.2Profiel en positionering122
1.3Tarievenbeleid123
1.4Euro123
1.5Kerncijfers123
   
2.Kostendekking en vermogensontwikkeling125
2.1Kostendekking per productgroep125
2.2Kostendekking per afnemerscategorie125
2.3Overzicht conversie eigen vermogen en vermogensontwikkeling126
   
3.Jaarrekening128
3.1Balans per 31 december 2000 (voor bestemming van het resultaat)128
3.2Rekening van baten en lasten over 2000129
3.3Nadere informatie ten behoeve van het Ministerie130
3.4Algemeen131
3.5Grondslagen voor de waardering van activa en passiva131
3.6Grondslagen voor de bepaling van het resultaat132
3.7Toelichting op de balans132
3.8Niet uit de balans blijkende verplichtingen137
3.9Toelichting op de rekening van baten en lasten138
3.10Overige gegevens140

1. DE RIJKSDIENST VOOR RADIOCOMMUNICATIE

1.1 Inleiding

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de vermogensvorming van agentschappen is de passiva zijde van de balans per ultimo 1999 gewijzigd. Per 1 januari 2000 is een bedrag van f 20 630 000 afgedragen aan het departement. Dat bedrag is opgebouwd uit de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2000 ad f 21 780 000, verminderd met het nog langlopende deel van de lening van het departement ad f 1 150 000. Tegelijkertijd is een lening van Financiën ontvangen ter hoogte van hetzelfde bedrag. Deze lening is opgenomen onder langlopende schulden. Het resterende agentschapsvermogen ad f 23 143 000 is gesplitst in een deel exploitatiereserve en een deel nog te verrekenen met de vergunninghouders c.a., oftewel de afnemers van de RDR. De exploitatiereserve mag maximaal 5% van de omzet over de laatste drie boekjaren bedragen. Het resterende deel van het agentschapsvermogen is als «nog te verrekenen» opgenomen, omdat dit vermogen feitelijk afkomstig is van de afnemers. Overeenkomstig het tarievenbeleid zal dit vermogen in de komende jaren middels tariefverlagingen, dan wel mindere tariefstijgingen weer ten gunste van de afnemers worden gebracht.

Over 2000 heeft de RDR een positief resultaat behaald van f 6,1 miljoen, tegenover een begroot verlies van f 3 miljoen. Het verschil ad f 9,1 miljoen is voor het merendeel (f 6,6 miljoen) toe te schrijven aan onvoorziene baten. De opbrengst uit de productgroepen is f 0,8 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht. Dankzij een efficiënte bedrijfsvoering zijn de totaal gerealiseerde kosten f 1,7 miljoen lager dan de begrote kosten.

De onvoorziene baten betreffen o.m. een bijdrage van DGTP ad f 4,4 miljoen ter dekking van de kosten die de RDR in 1999 en 2000 heeft gemaakt ter voorbereiding op veilingen (ondersteuning in DGTP-projecten). Daarnaast is een substantieel bedrag aan personele baten ontvangen, is een bijdrage ontvangen in de kosten voor de invoering van de Euro en zijn de rentebaten hoger uitgevallen.

1.2 Profiel en positionering

De Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) is een agentschap binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en opereert binnen het beleidsmatige kader van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP). Het DGTP formuleert het overheidsbeleid op het gebied van telecommunicatie en post. De RDR voert het beleid uit voor het deel dat betrekking heeft op de ordening van het radiospectrum. Ook levert de RDR kennis vanuit de praktijk voor beleidsvorming en beleidsevaluatie. Het kader waarbinnen de RDR werkt , is neergelegd in de Regeling Rijksdienst voor Radiocommunicatie.

Het hoofdkantoor staat in Groningen. Daarnaast heeft de RDR vier districtskantoren in Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Nederhorst den Berg. Op de laatste locatie is tevens de afdeling Toegepast Spectrumonderzoek (voorheen het monitoringstation) gevestigd. Bij de RDR werken circa 325 medewerkers.

Afnemers van RDR-diensten zijn circa 90 000 vergunninghouders waaronder o.a. de aanbieders van mobiele openbare telefonie, de publieke en commerciële omroeporganisaties, het Ministerie van Defensie, de Luchtverkeersbeveiliging en het Korps Landelijke Politiediensten.

1.3 Tarievenbeleid

De RDR opereert kostendekkend. Speerpunt van het tarievenbeleid is te streven naar een kostendekking van 100% per productgroep. De RDR hanteert het uitgangspunt dat de baathebber betaalt voor de kosten van het agentschap. Positieve en negatieve resultaten per produktgroep worden meegenomen bij de vaststelling van tarieven voor volgende jaren.

Kosten die wettelijk niet doorberekend mogen worden in de tarieven worden gedekt door bijdragen uit de algemene middelen. Daarbij gaat het met name om de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving en van de behandeling van bezwaar en beroep (in totaal circa f 7 miljoen).

1.4 Euro

In december is de realisatiefase afgerond met een rapportage die tijdig aan de centrale projectorganisatie is aangeboden. Daarbij is (opnieuw) het beeld bevestigd dat de impact van de overgang naar het eurotijdperk voor de RDR beperkt is.

Samengevat kan worden gesteld dat de RDR dit project met een minimale inzet van middelen overeenkomstig het afgesproken tijdpad verwacht af te ronden. Tot nu toe bedragen de, door het moederdepartement gecompenseerde, kosten f 322 000.

1.5 Kerncijfers

Financiële kerncijfers

 Realisatie prognose
 199920002001
agentschapsvermongen per 31 december (x f 1 miljoen)43,829,223,0
    
opbrengsten (x f 1 miljoen)62,867,059,9
kosten (x f 1 miljoen)59,460,966,1
resultaat (x f 1 miljoen)3,46,1– 6,2
    
balanstotaal per 31 december (x f 1 miljoen)53,464,965,7
    
doelmatigheidsgetallen   
geïndexeerde kostenontwikkeling (1996 = 100)123,9129,7145,1
gemiddelde tariefstijging (in procenten)– 12,5– 6,0– 5,4
    
liquiditeit   
Dit is het vermogen van de RDR op korte termijn aan zijn direct-opeisbare verplichtingen te voldoen.
current ratio4,111,68> 3
netto werkkapitaal (x f 1 miljoen)23,916,712,9
    
solvabiliteit   
Dit is het vermogen van de RDR op lange termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.
solvabiliteit4,570,82> 0,5
    
huisvestingskosten per vte (x f 1 000)12,612,513,0
personeelskosten per vte (x f 1 000)94,5101,6106,6
opleidingskosten als percentage van de personeelslasten2,552,553,00

Personele kerncijfers

 Realisatie prognose
 199920002001
bezetting in vte's320325335
ziekteverzuimpercentage5,26,1< 5
percentage vrouwen27,727,0> 27
gemiddelde leeftijd42,942,3< 43

Het ziekteverzuim is in vergelijking met 1999 gestegen en ligt ruim boven de door de RDR gehanteerde norm van maximaal 5%. Op basis van voortschrijdende jaargemiddelden ontstaat een beeld dat het verzuim vanaf april 2000 gestaag is toegenomen en pas in december 2000 een dalende lijn inzet. Er bestaan geen aanwijzingen dat door het management onvoldoende aandacht aan verzuim en reïntegratie is besteed. Over de feitelijke oorzaken van verzuim kan pas achteraf een evenwichtig beeld worden gevormd, als de rapportage van de arbodienst is ontvangen. Daarop vooruitlopend zijn conclusies en indrukken met de nodige voorzichtigheid te hanteren.

Opmerkelijk blijft het grote verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen. Het verzuimpercentage van de bij de RDR werkzame vrouwen is ruim twee keer zo hoog dan dat van hun mannelijke collegae. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor ontbreekt. Uit onderzoek is bekend dat de zogenaamde «dubbele belasting» – het voeren van een huishouding in combinatie met betaald werk – geen negatieve invloed op het verzuim heeft, maar eerder een positieve.

Naast het verzuimpercentage is ook de meldingsfrequentie een graadmeter. Hiervoor hanteert de RDR een norm van gemiddeld per werknemer maximaal 1,6 meldingen per jaar. De verzuimfrequentie schommelt continue tussen 1,8 en 2,0. Hiervoor zijn ziekmeldingen van korte duur (1 tot 7 dagen) verantwoordelijk.

Het aantal personen dat geen enkele dag heeft verzuimd is ten opzichte van de vorige periode gestabiliseerd. Gunstig is de ontwikkeling van de gemiddelde duur van verzuimgevallen. Dit houdt rechtstreeks verband met de relatief grote afname van langdurig zieken.

2. KOSTENDEKKING EN VERMOGENSONTWIKKELING

2.1 Kostendekking per productgroep

  Realisatie prognose
productgroep 199920002001
vaste verbindingenA143%109%82%
mobiele communicatieB106%114%90%
openbare telefonie en semafonieC85%111%96%
radiodeterminatieD104%122%86%
amateursE103%110%90%
omroepF100%110%86%
examensG92%94%93%
verklaringen, keuringen en erkenningenH98%100%90%
randapparatuurI115%116%86%
totaal 108%112%88%
kst-27700-27-14.gif

2.2 Kostendekking per afnemerscategorie

  Realisatie prognose
afnemerscategorie 199920002001
vergunninghouders en overigeV109%115%88%
publieke omroepP99%110%86%
operatorsO116%108%85%
DefensieD100%105%93%
LVBL100%105%93%
KLPDK100%105%93%
totaal 108%112%88%
kst-27700-27-15.gif

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat over 2000 een substantiële overdekking is gerealiseerd. Dat is met name een gevolg van «meevallers» in de opbrengsten. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de onvoorziene bijdragen van het departement inzake de kosten die zijn gemaakt door de RDR bij de ondersteuning in DGTP-projecten. Over 1999 is (alsnog) een bijdrage verstrekt ad f 1,7 miljoen en over 2000 een bijdrage ad f 2,6 miljoen. Door het relatief hoge rekening-courant saldo zijn de rentebaten circa f 0,5 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Verder is ten behoeve van de voorbereiding op de invoering van de Euro een extra bijdrage verstrekt ad f 0,1 miljoen.

Zoals blijkt uit de jaarrekening wijken de gerealiseerde opbrengst uit productgroepen en de gerealiseerde kosten niet substantieel af van de begroting.

2.3 Overzicht conversie eigen vermogen en vermogensontwikkeling

Conversie op basis van richtlijnen memo «Baten-lastendiensten in de financiële verantwoording 2000» van het Ministerie van Financiën d.d. 23 januari 2001.

(bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden euro's)

 31-12-1999Conversie 1-1-2000 31-12-2000 begroot31-12-2000 realisatie
 ƒffff
Algemene reserve11 6515 287        
Bestemmingsreserve28 75513 048        
Exploitatie reserve  3 0001 3613 0001 3613 0001 3613 1541 431
Te verrekenen met Vergunninghouders  20 1439 14020 1439 14020 1009 12119 9899 071
Uitkering aan Moederdepartement  20 6309 361      
Exploitatie resultaat3 367     – 2 984-/- 1 3546 0682 754
Eigen vermogen43 77318 33543 77319 86323 14310 50220 1169 12829 21113 255

Overzicht vermogensontwikkeling 1999–2005

(bedragen x  1 miljoen)

  19992000 begroot2000 realisatie20012002200320042005
Eigen vermogen per 1/1f40,423,123,129,223,017,012,58,0
 18,310,510,513,310,57,85,83,8
• saldo van baten en lastenf3,4– 3,06,1– 6,2– 6,0– 4,5– 4,5– 4,5
 1,5– 1,42,82,8– 2,7– 2,0– 2,0– 2,0
• directe mutaties in het eigen vermogen         
– uitkering aan moederdepartement         
– storting door moederdepartement         
– overige mutaties  
Eigen vermogen per 31/12f43,820,129,223,017,012,58,03,5
 19,99,113,310,57,85,83,81,8

Op 1 januari 2000 is in het kader van de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de vermogensvorming van agentschappen een bedrag ad f 20 630 000 afgedragen aan het moederdepartement. Dat bedrag is opgebouwd uit de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2000 ad f 21 780 000, verminderd met de restschuld aan het departement ad f 1 150 000. Conform de met Financiën gemaakte afspraak zal de RDR het resterende eigen vermogen, voorzover dat de genormeerde exploitatiereserve ad 5% van de omzet te boven gaat, per ultimo 2005 afgebouwd hebben. Deze afspraak is gemaakt omdat het eigen vermogen van de RDR voor het merendeel is opgebouwd uit inkomsten van afnemers (vergunninghouders e.d.). Op deze wijze wordt het (resterende) vermogen weer ten gunste van de afnemers gebracht.

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2000 (voor bestemming van het resultaat)

bedrag in duizenden guldens, respectievelijk duizenden euro's

  EURO 
 31.12.0031.12.0001.01.00
ACTIVA   
Vaste activa   
    
Materiële vaste activa   
– Inrichtingen en verbouwingen2 6101 1843 101
– Apparatuur9 0684 1158 450
– Kantoorinventaris1 0484761 217
– Hard- en software7 6513 4727 695
– Vervoermiddelen3 3831 5351 009
– Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering308
Totaal vaste activa23 76010 78221 780
    
Vlottende activa   
    
Vorderingen   
– Debiteuren9 5454 33113 996
– Overige vorderingen2941333 740
– Vooruitbetaalde bedragen1 8258281 967
Totaal vorderingen11 6645 29319 703
Liquide middelen29 47013 37311 872
Totaal vlottende activa41 13418 66631 575
    
TOTAAL ACTIVA64 89429 44853 355

bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden euro's

  EURO 
 31.12.0031.12.0001.01.00
PASSIVA   
Agentschapsvermogen   
    
Exploitatiereserve3 1541 4313 000
Te verrekenen met vergunninghouders c.a.19 9899 07120 143
Saldo exploitatie boekjaar6 0682 754
Totaal agentschapsvermogen29 21113 25523 143
    
Langlopende schulden   
    
Lening Ministerie van Financiën10 3194 68320 630
Lening moederdepartement1 150
Totaal langlopende schulden10 3194 68321 780
    
Voorzieningen   
    
Garantieverplichtingen20091200
Assurantie eigen risico664301557
Totaal voorzieningen864392757
Kortlopende schulden   
    
Leveranciers en handelskredieten7 8533 5643 752
Overige schulden12 5275 6851 791
Overlopende passiva4 1201 8702 132
Totaal kortlopende schulden24 50011 1187 675
    
TOTAAL PASSIVA64 89429 44853 355

3.2 Rekening van baten en lasten over 2000

bedragen in duizenden guldens, respectievelijk duizenden euro's

  EURObegroting
 2000200020001999
BATEN    
     
Opbrengst productgroepen51 55323 39450 75054 369
Opbrengst moederdepartement12 7115 7688 0167 036
Diversen1 672759250877
Som bedrijfsopbrengsten65 93629 92059 01662 282
     
LASTEN    
     
Personeelslasten32 99314 97231 80030 233
Materiële kosten13 1765 97912 50012 706
Externe diensten3 9191 7785 4003 928
Rentelasten1 0324681 000
Afschrijvingen6 4512 9279 2007 854
Dotaties voorzieningen1 0534786001 299
Som bedrijfslasten58 62426 60260 50056 020
     
Bruto bedrijfsresultaat7 3123 318-/-1 4846 262
     
Rentebaten989449500494
     
Reorganisatiekosten2 2331 01320003 389
     
Resultaat6 0682 754-/-2 9843 367

3.3 Nadere informatie ten behoeve van het Ministerie

REKENING 2000

OmschrijvingOorspronkelijke begroting RealisatieVerschil
 f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000
Totale baten59 51627 00766 92530 3697 4093 362
Totale lasten62 50028 36160 85727 616-/-1 643-/-746
Saldo van baten en lasten-/-2 984-/-1 3546 0682 7549 0524 108
       
Totale kapitaalontvangsten34 20915 52320 6509 371-/-13 559-/-6 152
Totale kapitaaluitgaven43 40919 69835 79716 244-/-7 612-/-3 454

BATEN-LASTENOVERZICHT 2000

OmschrijvingOorspronkelijke begroting RealisatieVerschil
 f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000
Baten      
opbrengst moederdepartement8 0163 63812 7115 7684 6982 130
opbrengst overige departementen
opbrengst derden50 75023 02951 55323 394803364
rentebaten500227989449489222
buitengewone baten (diversen)2501131 6727591 422645
exploitatiebijdrage
Totaal baten59 51627 00766 92530 3697 4093 362
       
Lasten      
apparaatskosten51 70023 46052 32123 742621282
* personele kosten33 80015 33835 02815 8951 228557
* materiële kosten17 9008 12317 2937 847-/-607-/-275
rentelasten1 0004541 0324683215
afschrijvingskosten9 2004 1756 4512 927-/-2 749-/-1 247
* materieel9 2004 1756 4512 927-/-2 749-/-1 247
* immaterieel
dotaties voorzieningen6002721 053478453206
buitengewone lasten
Totaal lasten62 50028 36160 85727 616-/-1 643-/-746
       
Saldo van baten en lasten-/-2 984-/-1 3546 0682 7549 0524 108

KASSTROOMOVERZICHT 2000

OmschrijvingOorspronkelijke begroting RealisatieVerschil
 f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000f 1000€ 1 000
Rekening-courant RHB 1 januari3 9321 78411 8565 3807 9243 596
Totaal operationele kasstroom12 7165 77032 75414 86320 0389 093
       
– totaal investeringen materiële vaste activa-/-8 800-/-3 993-/-8 452-/-3 835348158
+ totaal boekwaarde desinvesteringen209209
       
Totaal investeringskasstroom-/-8 800-/-3 993-/-8 432-/-3 826368167
       
– eenmalige uitkering aan moederdepartement-/-25 409-/-11 530-/-20 630-/-9 3614 7792 169
+ eenmalige storting door moederdepartement
– aflossingen op leningen-/-9 200-/-4 175-/-6 715-/-3 0472 4851 128
* waarvan uhv vermogensoverdracht-/-6 834-/-3 101-/-5 565-/-2 5251 269576
* waarvan uhv nieuwe investeringen-/-2 366-/-1 0742 3661 074
+ beroep op leeenfaciliteit34 20915 52320 6309 361-/-13 579-/-6 162
* waarvan uhv vermogensoverdracht25 40911 53020 6309 361-/-4 779-/-2 169
* waarvan uhv nieuwe investeringen8 8003 993-/-8 800-/-3 993
Totaal financieringskasstroom-/-400-/-182-/-6 715-/-3 047-/-6 315-/-2 866
       
Rekening-courant RHB 31 december7 4483 37929 46313 17722 0159 990

3.4 Algemeen

De jaarrekening van de RDR is opgesteld volgens de methodiek van het baten- en lastenstelsel. Uitgangspunt is de handleiding Agentschappen van het Ministerie van Financiën.

3.5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Het vermogen wordt bepaald op basis van historische verkrijgingsprijzen. De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering is gebaseerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de verrichte afschrijvingen. Afschrijving gebeurt lineair op basis van de geschatte economische levensduur die varieert van drie tot tien jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele restwaarde.

Afschrijvingstermijnen:

Inrichtingen en verbouwingen10 jaar
Apparatuur4 tot 10 jaar
Kantoorinventaris5 tot 10 jaar
Hard- en software3 tot 4 jaar
Vervoermiddelen5 jaar
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringna ingebruikname

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering.

Schulden lang en kort

De langlopende en de kortlopende schulden zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde.

3.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

In de rekening van baten en lasten worden opbrengsten en kosten verantwoord die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten die tijdens het boekjaar zijn verricht. Omdat alle kostencomponenten inzichtelijk worden gemaakt, is een administratie op basis van baten en lasten bij uitstek geschikt voor het bepalen van kostendekkende tarieven. Bij het agentschap RDR worden de integrale kosten in principe doorberekend aan de afnemers.

Ter vergelijking zijn de cijfers uit voorgaand jaar en de cijfers uit de agentschapsbegroting voor 2000 opgenomen. De agentschapsbegroting maakt deel uit van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Opbrengst productgroepen

De basis voor het in rekening brengen van tarieven voor onder andere vergunningen is te vinden in de Telecommunicatiewet (Tw) en de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur. De in rekening gebrachte tarieven vloeien voort uit de jaarlijks door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde «Regeling vergoedingen RDR» welke gepubliceerd wordt in de Staatscourant.

3.7 Toelichting op de balans

in duizenden guldens

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is:

 Inrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en software
Boekwaarde per 1 januari 20003 1018 4431 2177 695
Investeringen 20001163 173873 192
Correcties11-/- 67-/- 373
Desinvesteringen 2000
 3 22711 5491 30110 960
Afschrijvingen 20006182 4812533 309
Boekwaarde per 31 december 20002 6109 0681 0487 651
     
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 20004 99534 1693 94721 350
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 20002 38525 1012 89913 699
Boekwaarde per 31 december 20002 6109 0681 0487 651
 VervoermiddelenVaste bedrijfs- middelen in uitvoeringTotaal
Boekwaarde per 1 januari 20001 01530921 780
Investeringen 20002 1918 758
Correcties-/- 12-/- 309-/- 307
Desinvesteringen 2000-/- 20-/- 20
 3 17430 211
Afschrijvingen 2000-/- 2106 451
Boekwaarde per 31 december 20003 38423 760
    
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 20007 07571 536
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 20003 69147 776
Boekwaarde per 31 december 20003 38423 760

Inrichtingen en verbouwingen

Dit zijn de investeringen die onlosmakelijk met het gebouw zijn verbonden.

Apparatuur

De apparatuur is belangrijk voor het primaire proces bij de RDR. Hierbij moet worden gedacht aan beveiligingsapparatuur, communicatie-apparatuur, electronische meet-apparatuur, masten en antennes alsmede materialen, werktuigen en gereedschappen.

Kantoorinventaris

Een groot deel van het meubilair is aangeschaft in 1989 en zal de komende jaren moeten worden vervangen. Onder deze post vallen ook de kantoormachines zoals bijvoorbeeld een frankeermachine.

Hard- en software

Hard- en software zijn onder één noemer opgenomen gezien de duidelijke onderlinge relatie die er bestaat. Veel software wordt in eigen beheer ontwikkeld waarbij consultants worden ingeschakeld. De geactiveerde bedragen van zelfgebouwde applicaties betreffen bedragen die betaald zijn aan derden.

Vervoermiddelen

Het wagenpark van de RDR omvat circa 90 auto's. De auto's zijn eigendom van de RDR. Het beheer van het wagenpark is uitbesteed aan een leasemaatschappij. Via een mantelovereenkomst is daar eveneens de aan- en verkoop geregeld.

De negatieve afschrijving op vervoermiddelen is deels een gevolg van de bijstelling van de afschrijvingstermijn van 4 naar 5 jaar. Daarnaast werd voorheen geen rekening gehouden met de restwaarde van de auto's. Dat is thans gecorrigeerd.

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

Hieronder valt de ontwikkeling van vaste bedrijfsmiddelen. Zodra de ontwikkeling is afgerond vindt overheveling naar een andere categorie plaats.

Vlottende activa

 31.12.0001.01.00
Vorderingen  
• Debiteuren  
Vorderingen op afnemers9 9988 025
Nog te factureren diensten2 2518 419
Overige debiteuren
 12 24916 444
Af: voorziening dubieuze debiteuren2 7042 448
 9 54513 996
   
• Overige vorderingen  
Vorderingen op DGTP3 611
Depotstellingen4140
Vorderingen op personeel25389
 2943 740
• Vooruitbetaalde bedragen  
Overige vooruitbetaalde bedragen1 8251 967
 1 8251 967

De nog te factureren diensten betreffen met name eind 2000 verleende vergunningen, die in 2001 worden gefactureerd.

De vooruitbetaalde bedragen hebben primair betrekking op huur, lease en abonnementen.

Liquide middelen

Rekening-courant Ministerie van Financiën29 46311 856
Kas710
Kruisposten6
 29 47011 872

Over het positieve saldo bij het Ministerie van Financiën wordt een rentevergoeding ontvangen (gelijk aan de voorschotrente van De Nederlandse Bank).

PASSIVA

Agentschapsvermogen

 31.12.0001.01.00
Exploitatiereserve3 1543 000
Te verrekenen met vergunninghouders c.a.19 98920 143
Saldo exploitatie boekjaar6 068
Totaal agentschapsvermogen29 21123 143

Exploitatiereserve

De exploitatiereserve is bedoeld om algemene bedrijfsrisico's op te kunnen vangen.

In 2000 is een bedrag van f 154 000 ten gunste van de exploitatiereserve gebracht. De exploitatiereserve mag niet meer dan 5% van de omzet over de laatste drie boekjaren bedragen.

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

Op deze post staat het saldo eigen vermogen dat de toegestane exploitatiereserve te boven gaat. Dit bedrag zal de komende jaren ten gunste van de afnemers worden gebracht.

Langlopende schulden

Door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is bij de aanvang van het agentschap een renteloze lening verstrekt ter grootte van f 4,6 miljoen. De aflossing vindt plaats in gelijke jaarlijkse termijnen ad f 1,15 miljoen, te beginnen in het jaar 1998. De eerste drie termijnen zijn afgelost in 1998, 1999 en 2000. De resterende termijn wordt afgelost in 2001. De aflossing in 2001 is opgenomen onder kortlopende schulden.

Naar aanleiding van omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen is een lening verstrekt door het Ministerie van Financiën ad f 20 630 000. Op de lening is in 2000 een bedrag van f 5 565 425 afgelost. In 2001 wordt een bedrag van f 4 745 425 afgelost. Dit bedrag is opgenomen onder kortlopende schulden. Per saldo resteert derhalve een langlopende schuld ad f 10 319 150.

Voorzieningen

Voorziening garantieverplichtingen:

Bij het toedelen van frequenties aan derden kan het voorkomen dat zendapparatuur moet worden omgesteld in het belang van een beter etherbeheer. In een aantal gevallen dient de RDR de daarmee gepaard gaande omstemmingskosten (en eventuele extra kosten) te vergoeden. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening toegevoegd van f 25 000 tot een maximum van f 200 000. Het eventueel meerdere valt vrij ten gunste van de baten.

Voorziening assurantie eigen risico:

Deze voorziening is gevormd voor het onverzekerde risico van diefstal, verlies en breuk van activa. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag toegevoegd gelijk aan 0,15 % van de aanschafwaarde van de activa per ultimo boekjaar.

Het verloop van de voorzieningen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren) is:

 GarantieverplichtingenAssurantie eigen risicoTotaal
Stand per 1 januari 2000200557757
Onttrekkingen 20001212
 188557745
Dotaties 200025107132
 213664877
Ten gunste van de baten1313
Stand per 31 december 2000200664864

Kortlopende schulden

Leveranciers en handelskredieten

Het betreft hier schulden ad f 7 853 000 uit hoofde van leveringen en diensten. De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Overige schulden

 31.12.0001.01.00
Moederdepartement1 1501 150
Ministerie van Financiën4 745
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post6 206617
Belastingen, premies sociale verzekeringen etc.42624
 12 5271 791

De schuld aan het moederdepartement betreft de vierde en laatste termijn ad f 1,15 miljoen die in 2001 worden afgelost op de lening.

De schuld aan het Ministerie van Financiën betreft de tweede termijn ad f 4,745 miljoen die in 2001 wordt afgelost op de lening.

De schuld op DGTP betreft o.m. een voorschot ad f 2,4 miljoen dat is ontvangen ter dekking van veilingkosten die door de RDR administratief worden afgewikkeld, een nog af te storten opbrengst uit vrijwillige biedingen van commerciële omroepen ad f 2,7 miljoen en een vordering van DGTP inzake departementale overhead ad f 1 miljoen. Verder is hier opgenomen de verrekening op de ontvangen voorschotten voor repressieve handhaving en bezwaar en beroep van per saldo f 0,036 miljoen.

Overlopende passiva

 31.12.0001.01.00
Opgebouwd vakantiegeld personeel1 026951
Opgebouwd IRZK-regeling personeel434434
Vooruitontvangen opbrengsten36
Overige overlopende passiva2 624747
 4 1202 132

3.8 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurcontracten

Hoofdkantoor te Groningen

Het hoofdkantoor te Groningen is een onderdeel van het Cascade-complex en is gehuurd per 1 november 1997. De huurperiode bedraagt 15 jaar tot 2012 voor een bedrag van f 1 720 178 per jaar.

Districtskantoren

Het districtskantoor in Zwolle aan de Emmastraat 16 is gehuurd tot het jaar 2006 voor een jaarlijks bedrag van f 287 844. In Eindhoven wordt het kantoor aan de Insulindelaan 120–122 gehuurd tot 2001 voor een jaarlijks bedrag van f 192 981. Het derde districtskantoor was eveneens gehuurd tot 2001 en stond in Capelle aan den IJssel aan de Barbizonlaan 1 met een jaarlijkse huur van f 218 642. Per 1 april 2000 is het district verhuisd naar een pand aan de 's Gravenweg 667 te Rotterdam, waarvan de jaarlijkse huur f 143 456 bedraagt. Het district Noordwest, het Monitoringstation en de afdeling Technische Zaken zijn gehuisvest aan de Radioweg 3 te Nederhorst den Berg. Dit pand en de omliggende terreinen zijn eigendom van de Staat der Nederlanden (Dienst der Domeinen). Het Ministerie van Financiën heeft de terreinen formeel in materieel beheer overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het onderhoud van de gebouwen komt voor rekening van de RDR. De RDR betaalt voor het gebruik van de terreinen en de gebouwen te Nederhorst den Berg geen vergoeding aan de Dienst der Domeinen.

Wachtgeld

Wachtgeldregelingen worden centraal betaald en verantwoord binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaarrekening van de RDR is zodoende geen verplichting opgenomen voor wachtgeld.

Vakantierechten

De verplichting uit hoofde van vakantierechten bedraagt per 31 december 2000 gemiddeld 5 dagen per personeelslid (per 31 december 1999 gemiddeld 5 dagen per personeelslid).

3.9 Toelichting op de rekening van baten en lasten

in duizenden guldens

Opbrengst productgroepen

 2000begroting 20001999
Vaste verbindingen4 8855 2016 876
Mobiele communicatie25 93224 96427 262
Openbare telefonie en semafonie2 1212 1401 664
Radiodeterminatie1 0419521 011
Amateurs1 3291 3511 402
Omroep10 09410 1119 674
Examens507605542
Verklaringen, keuringen en erkenningen9661 0781 145
Randapparatuur4 6794 3484 793
Totaal productgroepen51 55350 75054 369

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement heeft betrekking op kosten die volgens het vigerende V&W-tarievenbeleid niet aan derden mogen worden doorberekend zoals bezwaaren beroepsprocedures, kosten buitenlandse ambassades en afboekingen in verband met faillissementen. Verder worden met ingang van 1999 de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving niet meer doorberekend in de tarieven. Voor de kosten van bezwaar en beroep e.d. en voor repressieve strafrechtelijke handhaving zijn in 2000 voorschotten van respectievelijk f 1 000 000 en f 6 000 000 ontvangen. Op basis van nacalculatie vinden verrekeningen plaats van achtereenvolgens f 13 250 en -/- f 49 619. Per saldo zijn de bijdragen voor bezwaar en beroep e.d. en voor repressieve strafrechtelijke handhaving derhalve f 1 013 250, respectievelijk f 5 950 381.

Verder bestaat de bijdrage departement uit een compensatie ad f 1 032 000 inzake de rente die moet worden betaald over de lening van Financiën.

Ter dekking van de kosten die de RDR maakt ter voorbereiding op veilingen (ondersteuning in DGTP-projecten) is een bijdrage verstrekt ad f 4 393 085. Daarvan had f 1 714 235 nog betrekking op reeds in 1999 gemaakte kosten.

Tenslotte is onder deze post een bijdrage in de kosten ter voorbereiding op de Euro ad f 322 000 verantwoord.

Personeelslasten

 2000begroting 20001999
Salarissen26 06125 83024 711
Pensioenlasten3 6683 6203 312
Personeel van derden20051 000914
Vorming en opleiding550750771
Overige personeelslasten709600525
Totaal personeelslasten32 99331 80030 233
Materiële kosten   
    
Algemene kosten1 0551 1401 395
Reis- en verblijfkosten20032 1001 768
Bureaukosten2 4151 9502 332
Huisvestingskosten4 0563 7204 017
Onderhoud/exploitatie/lease3 6473 5903 194
Totaal materiële kosten13 17612 50012 706

Externe diensten

Onder de kosten van externe diensten zijn onder andere de volgende posten opgenomen:

– advies- en proceskosten (primair proces en bedrijfsvoering)

– schoonmaak, bewaking, catering

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de lening van het Ministerie van Financiën ad f 20 630 000.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn lager dan begroot. De oorzaak is dat een aantal grote investeringen later plaatsvindt dan gepland. De vaak omvangrijke en langdurige Europese aanbestedingsprocedures zijn daar voor een belangrijk deel debet aan. Tevens speelt een rol dat relatief veel activa volledig zijn afgeschreven. Indien deze activa worden vervangen, heeft dit tot gevolg dat de afschrijvingskosten zullen toenemen. De meerjarenramingen houden hier rekening mee.

Dotaties voorzieningen

De dotaties voorzieningen bestaan uit toevoegingen aan de voorziening dubieuze debiteuren (f 920 729), de voorziening garantieverplichtingen (f 25 000) en de voorziening assurantie eigen risico (f 107 305).

Reorganisatiekosten

 2000begroting 20001999
personeelslasten2 0351 7502 853
materiële kosten874
externe diensten190250462
 2 23320003 389

Onder de reorganisatiekosten zijn de kosten verantwoord die betrekking hebben op de per 1 april 1999 doorgevoerde organisatiewijzigingen. Deze kosten worden niet doorberekend in de tarieven, omdat:

• de kosten niet tot de normale bedrijfsvoering gerekend moeten worden

• de vergunninghouders in voorgaande jaren hebben bijgedragen aan een eigen vermogen dat toereikend is om de kosten te financieren.

3.10 Overige gegevens

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat ad f 6 068 058 vanaf 2002 te verwerken in de tarieven conform de daartoe gemaakte afspraken. Deze afspraken houden in dat indien na afloop van een kalenderjaar (jaar x) blijkt dat de in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de geraamde kosten (waarop de tarieven zijn afgestemd), per productgroep het verschil bij de raming van de tarieven voor de daaropvolgende periode wordt betrokken (jaar x+2 en later).

FINANCIEEL JAARVERSLAG KNMI OVER 2000

Inhoudsopgave

Financieel Jaarverslag over 2000142
  
Balans146
Baten-lastenoverzicht147
  
Toelichting: 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling148
Toelichting op de balans per 31 december 2000: 
Activa150
Passiva151
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2000: 
Baten154
Lasten155
Specificatie van de kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten156
Kasstroomoverzicht156
Kengetallen begroting157

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2000

Algemeen

Het KNMI vervult haar rol als hèt nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie, sinds 1995 als agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit financiële jaarverslag is daarom opgezet volgens de voor agentschappen geldende richtlijnen en ook de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn op die regels gebaseerd. De agentschapsvorm biedt de mogelijkheid om met het moederdepartement afspraken te maken over de te leveren output en outcome en de verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan in grote mate aan het agentschap over te laten.

Rol van het KNMI

Na de verzelfstandiging van de commerciële taken per 1 april 1999 worden door het KNMI nog de overheidstaken op het gebied van het weer, klimaat en seismologie uitgevoerd. Meer concreet betreft dit op nationaal niveau, de overheidsvertegenwoordiging naar de luchtvaart, samenleving en commerciële weerbureaus. Naast het verstrekken van adviezen, informatie en data is het KNMI ook verantwoordelijk voor het onderhouden van overheidskennis en data infrastructuur op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Voorts is de rol van het KNMI de internationale vertegenwoordiging van Nederland op meteorologisch gebied.

De positie en de taken van het KNMI zijn in wetsontwerp vastgelegd dat recent aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Strategie

In 2000 zijn meerdere strategiedagen georganiseerd. In de voorbereiding naar de 2e strategiedag zijn KNMI-breed diverse acties ontplooid die geleid hebben tot een aantal speerpunten. Tijdens de tweede dag zijn bij de stellingen en speerpunten nogal wat nuanceringen en aanbevelingen gedaan. Vervolgens is een drietal hoofdlijnen van de strategie duidelijk geworden:

– het behouden en uitbouwen van de internationaal vooraanstaande wetenschappelijke positie van het KNMI in Europa;

– het ontwikkelen en realiseren van de beste weerkamer van Europa;

– het profileren van het KNMI als operationeel datacentrum.

Als vierde speerpunt geldt het versterken van de externe gerichtheid van het KNMI met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen. Dat heeft betrekking op elk van de andere drie speerpunten, namelijk het «naar buiten brengen» van respectievelijk kennis, informatie en data.

Een belangrijk element om te komen tot de beste weerkamer van Europa vormt de centralisatie van de meteorologische functie. Hiervan wordt een belangrijke kwaliteitsimpuls verwacht. De centralisatie zal volgens planning in november 2001 zijn afgerond. Gedurende het centralisatieproces kan de operationele taakuitoefening onder druk komen te staan aangezien het inleren van de nieuwe werkwijze zal geschieden onder tijdelijke instandhouding van de decentrale operationele taken. Dit zal het ook komend jaar veel aandacht vragen.

Bedrijfsvoering

Gedurende 2000 is er met name extra inzet geweest tot het beschrijven van de processen inkoop, vaste activa en opbrengsten derden. Ook is de functie fiat betaling weer centraal gelegd en aangescherpt. Dit heeft geleid tot het aantoonbaar beter naleven van de afgesproken procedures. Naast aanpassingen van de bestaande AO is afzonderlijk aandacht besteed aan de verspreiding. Zo zijn inmiddels de procedures op intranet gezet, is waar gewenst mondeling toelichting gegeven op wijzigingen in werkoverleggen en is de inkoopprocedure in beknopte vorm aan alle medewerkers uitgereikt. Samenhangend met de invoering van het nieuwe financiële informatie systeem (Oracle) zijn procedures bijgesteld en werkbeschrijvingen opgesteld. De verschillende presentaties en demonstraties van werkprocessen en modules hebben bijgedragen tot een bredere verspreiding van kennis.

Tevens is in opdracht van het KNMI een EDP audit verricht. Tijdens het onderzoek is een aantal risicos voor een voldoende betrouwbare financiële informatievoorziening gesignaleerd. Deze risicos waren al door het KNMI onderkend en dientengevolge is de centrale bewaking van de kwaliteit van het grootboek aangescherpt. De aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen en in 2001 wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen.

Het ligt in de bedoeling om in 2001 aan de hand van een beleidsnotitie de administratieve organisatie en interne controle meerjarig vorm te geven.

Financiën

Over de jaren 1998 en 1999 werd geen goedkeurende accountantsverklaring verkregen. In mei 2000 is het project «verbetering financieel beheer» van start gegaan. Het project heeft een doorloop tot medio 2002 en wordt uitgevoerd onder begeleiding van een stuurgroep waarin naast het KNMI tevens het Ministerie van Financiën, de directie FEZ en de Accountantsdienst van het departement zitting hebben. In 2000 is het accent met name gelegd op het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Structurele verbeteringen zullen ook in 2001 nog doorgevoerd moeten worden. Door met name grote en aanhoudende problemen met het financieel informatiesysteem zijn grote achterstanden ontstaan wat concreet heeft geleid tot het gedurende geheel 2000 niet beschikbaar zijn van goede financiële informatie. Alleen door het dagelijks gestructureerd bespreken van de problemen, een grote inzet van alle betrokkenen, veel extra bijstand en een strakke coördinatie is het gelukt de betrouwbaarheid van de cijfers in december 2000 op orde te krijgen. Het langdurig niet kunnen beschikken over juiste informatie is het financieel beheer gedurende het verslagjaar niet ten goede gekomen. Als onderdeel van de acties om tot een goedkeurende accountantsverklaring te komen is in 2000 een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot met name software en is het activabeheer verbeterd. Ook dit heeft veel extra inzet geëist. Tenslotte is door FEZ in het kader van haar monitor functie een onderzoek gedaan naar de financiële functie binnen het KNMI. Met de aanbevelingen uit deze in december aangeboden rapportage gaat het KNMI in 2001 aan de slag.

Financiële positie

De gevolgen van onder meer de afsplitsing van de commerciële taken doen zich nog voelen. Zoals ook blijkt uit de meerjarencijfers zoals deze zijn gepresenteerd bij de begroting 2001 zullen nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om op korte termijn tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Door bovenstaande oorzaken is hier in 2000 geen prioriteit aan gegeven. Thans vindt hierover zowel intern KNMI als met het departement in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2002 intensief overleg plaats. Het negatieve resultaat ad f 6,9 mln. zal na verkregen toestemming ten laste van de voorziening toekomstige verliezen worden gebracht.

Financieel resultaat

Het begrote negatieve resultaat van het KNMI in de Rijksbegroting 2000 is f 5,1 mln. Het werkelijke resultaat 2000 is f 6,9 mln. negatief. Hieronder wordt een overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van begroting c.q. rekening van baten en lasten 1999 gegeven.

Baten

Het ministerie van V&W heeft ter compensatie (gedeeltelijk) van de gestegen lonen, prijzen, rente, huisvesting en contributie aan het ECMWF een extra bijdrage van f 4,5 mln. gefourneerd.

Verder is er voor ongeveer f 4,5 mln meer aan projecten voor derden uitgevoerd dan begroot.

Lasten

Personeel

De gerealiseerde kosten van het reguliere personeel zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen met f  2,3 mln. De voornaamste oorzaak hiervan is de cao loonsverhoging.

Ook de kosten van het niet reguliere personeel zijn gestegen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door hogere personele kosten van de projecten voor derden (f 0,9 mln.), anderzijds door gestegen inhuur (f 1,5 mln.). De inhuur heeft betrekking op ondersteuning bij de oplossing van de problemen met betrekking tot het sinds 1 januari 2000 in gebruik zijnde financiële systeem.

Materieel

De stijging in de materiële kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de reeds eerder genoemde stelselwijziging. De kosten van de aanschaf van software worden nu onder kantoorkosten verantwoord. Voor 2000 gaat het daarbij om een bedrag van f 5,3 mln.

De stijging van de diensten derden heeft voor een deel te maken met de stelselwijziging en daarnaast met de reeds eerder genoemde problemen met het nieuwe financiële systeem. Hierdoor zijn de advieskosten (f 0,9 mln.) en de kosten van de dienstverlening door derden en productontwikkeling (f 1,0 mln.) sterk gestegen.

De stijging van de publiciteitskosten wordt onder andere veroorzaakt door de opening van de nieuwbouw en de kosten van een marktonderzoek onder klanten van het KNMI.

Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn door de stelselwijziging f 3,1 mln. lager uitgevallen dan bij ongewijzigd beleid.

Rente

In 2000 is voor het eerst rente betaald over de leenfaciliteit. Het rentebedrag van f 1,5 miljoen gulden is zowel een verhoging van de kosten als een verhoging van de bijdrage van het Ministerie van V&W.

Buitengewone baten en lasten

Het bedrag gemoeid met deactiveren van de software ad f 8,8 mln. is verantwoord onder de buitengewone lasten. Ter dekking van vorengenoemde post heeft het ministerie van Verkeer & Waterstaat f 8,8 mln. extra bijgedragen. Deze bijdrage is verantwoord onder buitengewone baten.

Millennium en europroblematiek

De millenniumovergang is ook op het KNMI zonder problemen verlopen. Op oudejaarsochtend bleek al dat alle rekenmodellen die gebruikt worden voor de weersverwachtingen voor de komende dagen ongeschonden over de jaarovergang konden kijken. Ook daarna hebben zich geen problemen voorgedaan. Het KNMI heeft er hard aan gewerkt om de millenniumbestendigheid te garanderen. In december 1999 is het laatste millenniumbestendige systeem, voor de afhandeling van luchtvaartmeteorologische gegevens, opgeleverd en getest. Op basis van bestaande calamiteitenplannen zijn noodscenario's ontwikkeld en getest. Daardoor zou het KNMI ook onder extreem negatieve condities, zoals het uitvallen van de elektriciteit en telecomverbindingen, in staat gebleven zijn maatschappelijk vitale functies uit te oefenen.

Voor de invoering van de Euro is een projectgroep opgericht. De inventarisatie van activiteiten en mogelijke conversies is achter de rug. Voor de grootste aanpassing «het financiële pakket» zijn de benodigde patches besteld en ontvangen. Voorbereidingen van de conversie vinden nu plaats en de verwachting is dat we medio 2001 klaar zijn met testen. Op dit moment worden geen problemen voorzien bij de invoering van de euro.

Nieuwbouw en renovatie

In mei heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix de nieuwbouw geopend. De opening was de feestelijke afsluiting van vele jaren van plannen maken, bouwen en verbouwen. Alle sectoren hebben hun nieuwe/ gerenoveerde onderkomen betrokken.

Balans van KNMI per 31 december 2000

KNMI

Balans per 31 december 2000

 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
 31-12-20001-1-2000
Activa    
Materiële vaste activa17 0017 71529 96513 598
* Grond en gebouwen680309553251
* Installaties en inventaris7 1043 22410 1054 585
* Overige activa7 3783 34812 6215 727
* In ontwikkeling1 8398356 6863 034
Financiële vaste activa00611277
Voorraden2 6571 2063 2791 488
Debiteuren8 6473 9245 7142 593
Transitorische activa4 2421 9255 3022 406
     
Liquide middelen9 5254 32212 5605 699
Totaal activa42 07219 09157 43126 061
Passiva    
Eigen Vermogen– 2 657– 1 2064 2651 935
* Exploitatiereserve4 2651 9354 2651 935
* Onverdeeld resultaat– 6 922– 3 1410 
Egalisatierekening1 8008172000908
Leningen bij Min. van Financiën20 9219 49430 57613 875
Voorzieningen7 7683 5257 7683 525
Crediteuren2 7351 2416 5342 965
Transitorische passiva11 5055 2216 2882 853
Totaal passiva42 07219 09157 43126 061

KNMI

Baten-lastenoverzicht 2000: confrontatie oorspronkelijke begroting met de realisatie

 (1)(2)(3)=(2)-(1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
Baten      
Opbrengst V&W58 60026 59264 33329 1935 7332 602
Opbrengst derden25 00011 34531 03914 0856 0392 740
Buitengewone baten34515710 1574 6099 8124 452
Overige baten002009120091
Rente baten2451113391549443
       
Totaal baten84 19038 205106 06848 13221 8789 928
       
Lasten      
apparaatskosten78 00035 39594 21842 75416 2187 359
* Personeel53 10024 09658 52926 5595 4292 464
* Materieel24 90011 29935 68916 19510 7894 896
Rente lasten1 1455201 517688372169
Afschrijvingskosten materieel10 1454 6045 4242 461– 4 721– 2 142
Dotaties voorzieningen001175311753
Buitengewone lasten0011 7145 31611 7145 316
Totaal lasten89 29040 519112 99051 27223 70010 756
Saldo van baten en lasten– 5 100– 2 314– 6 922– 3 140– 1 822– 828

TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Als uitgangspunt is de handleiding agentschappen gehanteerd die is uitgegeven door het ministerie van Financiën. In dit verslag zijn de bedragen van het voorgaande jaar ter vergelijking opgenomen.

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsgrondslagen.

Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva.

Algemene grondslagen

Alle activa en passiva worden, voor zover niet anders is vermeld, opgenomen voor de nominale waarde, inclusief BTW.

Activa

Materiële vaste activa.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijving. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de investeringsuitgaven, die verband houden met het verkrijgen van het actief.

De afschrijvingen worden lineair berekend, gebaseerd op de geraamde economische levensduur. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname.

Onder grond en gebouwen is uitsluitend begrepen het pand Emmalaan 5 in De Bilt dat in 1993 is aangekocht en een in 2000 aangekochte ruimte voor de locatie Cabauw. De andere in gebruik zijnde gebouwen worden gehuurd van de Rijksgebouwendienst.

Onder installaties en inventaris zijn begrepen huisvestingsinstallaties, meubilair, computers en computerinfrastructuur, apparatuur en de uitrusting van de drukkerij.

Onder overige activa zijn begrepen waarneemapparatuur en -infrastructuur, meet en regelapparatuur, bewerkingsmachines, en communicatie-apparatuur.

Per 1 januari 2000 zijn alle in eigen beheer ontwikkelde softwarecomponenten gehaald en direct ten laste gebracht van de buitengewone lasten. Dit geldt ook voor de software die ultimo 1999 was opgenomen in de activa in ontwikkeling.

Onder activa in ontwikkeling worden activa opgenomen die nog niet bedrijfsklaar zijn. Deze activa worden gewaardeerd tegen de directe kosten exclusief softwarecomponenten.

De gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:

terreinen en activa in ontwikkeling0%
gebouwen2,5%
installaties en inventaristussen 10% en 33,3%
overige activatussen 10% en 33,3%

Voorraden

Dit betreft de nog aan derden in rekening te brengen projectkosten.

Vorderingen

De debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Passiva

Agentschapsvermogen

Voor het KNMI is in het jaar 2000 de conversie van het vermogen en de maximering van het eigen vermogen doorgevoerd. De conversie van het vermogen heeft tot gevolg dat de eindbalans per 31 december 1999 niet gelijk is aan de beginbalans per 1 januari 2000. Het verschil wordt in de toelichting op de balans nader beschreven.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Bedrijfsresultaat

De resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij de baten en lasten zijn toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking hebben. De transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in Nederlandse guldens, tegen de middenkoers aan het begin van de betreffende maand.

Buitengewone baten en lasten

De buitengewone baten en lasten betreffen resultaten welke geen betrekking hebben op de gewone bedrijfsuitoefening.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2000

ACTIVA

Materiële vaste activagebouwen & terreineninstallaties & inventarisoverigin ontwikkelingtotaal
Aanschaffingsprijsf 600 000f 26 144 726f 29 544 545f 6 686 166f 62 975 437
Cumulatieve afschrijvingf 47 250f 16 039 521f 16 923 916f 0f 33 010 687
 f  552 750f  10 105 205f 12 620 629f 6 686 166f 29 964 750
Mutaties boekjaar:     
Investeringenf 134 932f 3 987 023f 500 166f 0f 4 622 121
Afschrijvingenf 8 063f 3 740 223f 1 675 264f 0f 5 423 550
Des-investeringenf 0f 6 300 243f 9 981 787f 4 846 916f 21 128 946
Afschr. des-investeringef 0f 3 052 819f 5 914 070f 0f 8 966 889
Totaal mutatiesf 126 869f -3 000 624f -5 242 815f -4 846 916f –12 963 486
      
Aanschaffingsprijsf 734 932f 23 831 506f 20 062 924f 1 839 250f 46 468 612
Cumulatieve afschrijvingf 55 313f 16 726 925f 12 685 110f 0f 29 467 348
Boekwaarde per 31/12/00f 679 619f 7 104 581f 7 377 814f 1 839 250f 17 001 264

Financiële vaste activa

 31-12-001-1-00
Vordering inzake luchtvaartmeteorologische dienstenf   0f  611 001

Voorraden

De post voorraden bestaat uit de onderhandenwerk posities voor lopende onderzoeksprojecten die gedeeltelijk door derden worden betaald. Het onderstaande saldo dient nog te worden doorbelast aan de subsidieverstrekkers.

Onderzoeksprojectenf 2 657 031f 3 278 645

ACTIVA

Debiteuren

 31-12-001-1-00
Debiteurenf 9 046 427f 6 359 420
Voorziening debiteurenf – 399 274f – 645 153
 f 8 647 153f 5 714 267

Transitorische activa

Vooruitbetaalde kosten/transitoriaf 531 148f 616 703
Overige vorderingenf 0f 3 234 843
Belastingf 0f 1 450 935
Depotf 29 860f 0
Salarisopdrachten DPOf 6 445f 0
Machtiging inhoudingf 44 142f 0
Rekening courant HXIIf 1 981f 0
Te verrekenen met HWSf 90 961f 0
Te verrekenen inzake luchtvaartmeteorologischef 611 001f 0
Te verrekenen inzake luchtvaartmeteorologischef 2 926 000f 0
 f 4 241 538f 5 302 481

* De kosten van luchtvaartmeteorologische dienstverlening worden op voorcalculatorische basis opgenomen in de enroute-heffingen en maken daarmee onderdeel uit van de totale kosten voor luchtverkeersleiding zoals die jaarlijks door de minister van Verkeer & Waterstaat worden vastgesteld. Publicatie van de heffingen vindt jaarlijks in de maand december plaats in de Staatscourant. Het definititef te verrekenen bedrag wordt op nacalculatorische basis bepaald. Op grond hiervan is een te verrekenen bedrag opgenomen voor 1999 en 2000.

De ministeriële goedkeuring ter zake kan eerst geschieden ultimo 2001.

Liquide middelen

Kasf 7 314f 5 382
Weekstaat Financiënf 9 518 017f 12 554 120
 f 9 525 331f 12 559 502

PASSIVA

Egalisatierekening

Saldo egalisatierekening per 1 januari 2000f 2000 000
Mutatief – 200 000
Saldo egalisatierekening per 31 december 2000f 1 800 000

Voor het bedrag van de van het moederdepartement ontvangen vergoeding in verband met geactiveerde investeringen met betrekking tot herinrichting nieuwbouw is een egalisatierekening gevormd. Het bedrag valt vrij naar rato van de hiermee gemoeide afschrijvingen.

Voorzieningen

Voorzieningen te verwachten verliezen: 
Saldo voorziening per 1 januari 2000f 7 768 000
Mutatief –
Saldo voorziening per 31 december 2000f 7 768 000

Langlopende schulden

Dit betreft de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën ter financiering van de materiële vaste activa

Leenfaciliteit Financiën:

Saldo leenfaciliteit per 1 januari 2000f 30 576 000
  
Bij: 
Opgenomen lening ter financiering van investeringen 2000f 4 200 000
 f  34 776 000
Af: 
Reguliere aflossing 2000f  5 054 000
Aflossing in verband met vervroegde afschrijvingenf  8 800 571
Saldo leenfaciliteit per 31 december 2000f  20 921 429

Het rentepercentage bedraagt afhankelijk van de looptjd 5% –5,27% per jaar.

PASSIVA

Kortlopende schuldenCrediteuren

 31-12-001-1-00
Crediteurenf  2 271 631f  6 495 740

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Premies sociale verzekeringenf  – 4 348f  0
Omzetbelastingf  467 679f  38 030
 f  463 331f  38 030

Transitorisch passiva

Vooruitontvangen bedragenf  3 531 846f  2 871 654
Te betalen vakantiegeldf  2 163 434f  2 046 400
Te betalen interim ziektekostenf  711 662f  589 608
Overige nog te betalen bedragenf  5 097 926f  780 230
 f  11 504 868f 6 287 892

PASSIVA

Agentschapsvermogen

Op 1 januari 2000 heeft er een conversie van het agentschapsvermogen plaatsgevonden. De exploitatiereserve is daarbij vastgesteld op f 4,3 mln, zijnde 5% over de gemiddelde omzet, ad. f 85,3 mln., over de jaren 1997 t/m 1999.

De opbouw van het agentschapsvermogen op 31 december 1999 wordt hieronder weergegeven:

(in miljoenen guldens)

Algemene reserve44,8
Bestemmingsreserve 5,4
Saldo exploitatie boekjaar 1999 5,5-
 44,7

Onderstaand overzicht geeft de verdeling van de f 44,7 mln. weer na conversie:

(in miljoenen guldens)

Exploitatiereserve 4,3
Afgestort naar het moederdepartement30,6
Voorziening voor toekomstige verliezen 7,8
Voorziening gebouwen 2,0
 44,7

Een overzicht van de meerjarige vermogensontwikkeling volgt hieronder:

(bedragen x f 1 000,– c.q. EUR1000)

 199619971998199920002000
     begrootrealisatie
Eigen vermogen per 1/1f  39 48143 42946 86348 140  4 265  4 265 
 € 17 91619 70721 26521 844  1 935  1 935 
Saldo van baten en lastenf  9642 9341 2775 531 –5 100 –6 922 –
 € 4371 3315792 510 –2 314 –3 141 –
Directe mutaties in het eigen vermogen:      
– uitkering aan moederdepartement      
       
– storting door moederdepartementf  2 500500 2000  
 € 1 134227 908  
– overige mutatiesf  484     
 € 220     
Eigen vermogen per 31/12f  43 42946 86348 14044 609835 –2 657 –
 € 19 70721 26521 84420 242379 –1 206 –

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2000

BATEN20001999
Opbrengst V&Wf  64 333 000f  59 319 112
   
Deze opbrengst betreft de bijdrage van het ministerie van V&W voor de op grond van de overheidstaak te leveren producten. Een extra bijdrage van het ministerie van V&W ad. 8,8 mln. is onder buitengewone baten verantwoord.
   
Opbrengsten derdenf  31 038 805f  31 153 766
   
De opbrengsten betreffen de in het betreffende jaar geleverde prestaties.Van de f 31 mln. heeft f 21,3 mln. betrekking op de luchtvaartmeteorologische dienstverlening.De kosten van luchtvaartmeteorologische dienstverlening worden op voorcalculatorische basis opgenomen in de enroute-heffingen en maken daarmee onderdeel uit van de totale kosten voor luchtverkeersleiding zoals die jaarlijks door de minister van Verkeer & Waterstaat worden vastgesteld.Publicatie van de heffingen vindt jaarlijks in de maand december plaats in de Staatscourant. Het definititef te verrekenen bedrag wordt op nacalculatorische basis bepaald. Op grond hiervan is een te verrekenen bedrag opgenomen voor 1999 en 2000. De ministeriële goedkeuring ter zake kan eerst geschieden ultimo 2001.
   
Overige batenf  200 000f  0
   
Deze post betreft een vrijval van de voorziening ter dekking van de afschrijvingslasten gebouwen en gebouwinstallaties.
   
Rente batenf  339 071f  327 632
   
Deze post bestaat uit rente-opbrengsten van de uitstaande bedragen in de rekening courant met het ministerie van Financiën.Het rente percentage is gebaseerd op de voorschotrente en betreft 2,25%.
   
Buitengewone baten  
   
Opbrengsten ontvlechtingf  0f  923 204
Herwaardering activaf  0f  526 609
Diverse baten vorig boekjaarf  911 423f  276 641
Diverse baten lopend boekjaarf  444 664f  102 223
Extra bijdrage V & W in verband met stelselwijzigingf  8 800 571f  0
 f  10 156 658f  1 828 677
LASTEN20001999
Personeel  
Lonen en salarissen  
* Personeel Regulierf  50 014 021f  47 742 169
* Personeel Niet Regulierf  7 155 449f  4 761 907
* Overige Personeelskostenf  1 359 937f  1 362 836
 f  58 529 407f  53 866 912
   
v;8Materieel  
* Onderhoudskostenf  4 728 650f  5 254 342
* Bijdragenf  4 087 317f  3 594 506
* Communicatiekostenf  1 379 074f  2 218 775
* Kantoorkostenf  7 600 760f  3 981 784
* Huisvestingf  9 204 570f  10 090 135
* Diensten Derdenf  4 189 301f  3 348 705
* Reiskostenf  1 397 733f  1 203 494
* Algemene Kostenf  2 254 849f  1 180 917
* Publiciteitf  846 709f  493 005
 f  35 688 963f  31 365 663
   
Afschrijvingen  
* Gebouwen en terreinenf  8 063f  6 750
* Installaties en inventarisf  3 740 223f  4 229 669
* Overigf  1 675 264f  3 403 696
 f  5 423 550f  7 640 115
   
Dotatie voorzieningen  
Het betreft de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Dubieuze debiteuren:
Saldo voorziening per 1/1f  645 153f  575 111
Af:  
Failliete debiteuren 1995f  11 229f  0
Buiten invordering gestelde debiteuren 1995f  230 138f  0
Opbrengsten voorgaande jarenf  121 527f  – 69 823
 f  282 259f  644 934
Benodigde voorziening per 31 decemberf  399 274f  645 153
Dotatie c.q. vrijval voorzieningf  117 015f  219
LASTEN20001999
Rente lastenf  1 516 722f  0
   
Deze post bestaat uit rente-kosten van de Leningen bij het Ministerie van FinanciënHet rente percentage is gebaseerd op de voorschotrente en betreft 5,00% – 5,27%.
   
Buitengewone lasten  
   
Deactiveringen stelselwijzigingf  0f  1 902 881
Kosten ontvlechtingf  0f  666 185
Stelselwijziging voorraadadministratief  0f  342001
Correctie opbrengsten voorgaande jarenf  0f  99 422
Boekwinst/verlies activaf  753 982f  960 801
Diverse lasten vorig boekjaarf  1 722 963f  631 628
Diverse lasten lopend boekjaarf  404 664f  684 362
Afboeking software t/m 1999f  8 832 194f  0
 f  11 713 803f  5 287 280

De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten van agentschap KNMI.

 (1)(2)(3) = (2) – (1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
Agentschap KNMI      
       
Totale Baten84 19038 204106 06848 13221 8789 928
Totale Lasten89 29040 518112 99051 27323 70010 755
Saldo van Baten en Lasten– 5 100– 2 314– 6 922– 3 141– 1 822– 827
       
Totale kapitaalontvangsten40 65018 44646 93821 3006 2882 854
Totale kapitaaluitgaven49 70022 55349 05322 259– 647– 294

Agentschap KNMI

De toelichting op de staat van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten:het kasstroomoverzicht van het Agentschap KNMIrekening 2000 (exclusief suppletoire mutaties, bedragen in miljoenen guldens c.q. euro's)

  123=2–1
omschrijvingoorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie 2000Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
  fff
1.Rekening Courant RHB 1 januari13,96,3112,65,72– 1,3– 0,59
        
2.Totaal operationele kasstroom5,02,27– 1,0– 0,45– 6,0– 2,72
        
3.a –Totaal investeringen– 11,3– 5,13– 4,6– 2,096,73,04
        
3.b +Totaal boekwaarde desinvesteringen0,00,0012,25,5412,25,54
        
3.Totaal investeringskasstroom– 11,3– 5,137,63,4518,98,58
        
4.a. –eenmalige uitkering aan moederdepartement– 28,3– 12,84– 30,6– 13,89– 2,3– 1,04
        
4.b +eenmalige storting door moederdepartement1,10,500,00,00– 1,1– 0,50
        
4.c –aflossingen op leningen– 10,1– 4,58– 13,9– 6,31– 3,8– 1,72
        
4.d +beroep op leenfaciliteit39,617,9734,815,79– 4,8– 2,18
        
4.Totaal financieringskasstroom2,31,04– 9,7– 4,40– 12,0– 5,45
        
5.Saldo investerings- en financieringskasstroom (3+4)– 9,0– 4,09– 2,1– 0,966,93,13
        
6.Saldo mutatie (2+5)– 4,0– 1,82– 3,1– 1,410,90,41
        
 Rekening Courant RHB 31 december9,94,499,54,31– 0,4– 0,18

Kengetallen begroting

Kosten per productgroep (bedragen in f mln.)

ProductgroepenBegr. 2000Real. 2000Verschil
 f%f%f%
Alg. met. wetenschappelijk onderzoek1,82,01,81,60,0– 0,4
Klimaatonderzoek en -advies19,822,228,725,58,93,3
Seismologische adviezen4,34,85,44,81,10,0
Publieksvoorlichting0,60,70,40,4– 0,2– 0,3
Algemene verwachtingen en waarschuwingen17,719,823,320,75,60,9
Maritieme verwachtingen en waarschuwingen12,013,413,612,11,6– 1,3
Luchtvaartverwachtingen en waarschuwingen18,821,121,819,43,0– 1,7
Data/adviezen voor wetensch. en maatsch.12,614,115,914,13,30,0
Beleidsadviezen1,21,30,90,8– 0,3– 0,5
Overig0,50,60,70,60,20,1
Totaal89,3100,0112,5100,023,20,0

Opbrengsten per productgroep (bedragen in f mln.)

ProductgroepenDep.Begr. 2000 DerdenDep.Begr. 2000 DerdenDep.VerschilDerden
 f%f%f%f%f%f%
Alg. met. wetenschappelijk onderzoek1,62,70,10,41,92,60,00,00,3– 0,1– 0,1– 0,4
Klimaatonderzoek en -advies15,927,02,710,720,928,64,513,75,01,61,83,0
Seismologische adviezen4,06,80,00,04,96,70,20,60,9– 0,10,20,6
Publieksvoorlichting0,61,00,00,00,71,00,00,00,1– 0,10,00,0
Algemene verwachtingen en waarsch.16,327,70,00,019,927,20,30,93,6– 0,50,30,9
Maritieme verwachtingen en waarsch.10,918,50,20,813,318,20,61,82,4– 0,30,41,0
Luchtvaartverwachtingen en waarsch.0,00,018,071,40,00,021,665,70,00,03,6– 5,8
Data/adv. voor wetenschap en maatsch.8,414,33,513,910,214,03,811,61,8– 0,30,3– 2,3
Beleidsadviezen1,11,90,00,01,31,80,00,00,2– 0,10,00,0
Overig0,00,00,72,80,00,01,95,80,00,01,23,0
Totaal58,8100,025,2100,073,1100,032,9100,014,30,07,70,0

Overige inputkengetallen

KengetalEenheidBegr. 2000Real. 2000Verschil
Omzet per medewerkerf 1000,–191,4211,219,8
Kosten per medewerkerf 1000,–202,9224,121,2
Investeringen per medewerkerf 1000,–25,79,2– 16,5
Personeelskosten in % van totaal%55,752,0– 3,7
Materiële kosten in % van totaal%28,931,62,7
Afschrijvingskosten in % van totaal%11,74,8– 6,9

Onderbouwing personele component KNMI (ambtelijk personeel)

 Begr. 2000Real. 2000Verschil
gemiddelde bezetting in fte440,0442,62,6
gemiddelde prijs per fte109 200108 535(665)

Huisvestingskengetal

 Begr. 2000Real. 2000Verschil
totale huisvestingskosten9 2879 205– 82
aantal fte's440,0442,62,6

Outputkengetallen: Aantallen berichten per productgroep

ProductgroepProductBegr. 2000Real. 2000Verschil
Algemene verw. en waarsch.Routine berichten26 42662 45036 024
 Niet routine berichten200–4001 7351 335–1535
 Consulten30219-
Maritieme verw. en waarsch.Routine berichten10 220n.b. 
 Niet routine berichten200–300n.b. 
Luchtvaartverw. en waarsch.Routine berichten65 70065 700
 Niet routine berichten38 05625 31012 746-
 Consulten20 000n.b. 

Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen en waarschuwingen

ClusterKengetal Begr. 2000Real. 2000Verschil
Kwaliteit algemene verwachtingen en waarschuwingen     
Minimum temperatuur (C)BIAS – 0,5– 0,20,3
 MAE 1,61,5– 0,1
Maximum temperatuur (C)BIAS 0,3– 0,4– 0,7
 MAE 1,61,5– 0,1
Neerslag% missers<=561
Zonneschijn/bewolking% missers<=572
Tijdigheid weerberichtentijdigheid (%)>=95n.b. 
      
Kwaliteit maritieme verwachtingen en waarschuwingen     
Wind (m/s)BIAS 1,00,1– 0,9
 STD 2,52,3– 0,2
 % missers<=341
Wateropzet (m)BIAS 0,05– 0,02– 0,07
 STD 0,120,09– 0,03
 % missers<=31– 2

Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de weersverwachtingen en waarschuwingen

ClusterKengetal Begr. 2000Real. 2000Verschil
Kwaliteit luchtvaartverwachtingen en waarschuwingen     
Luchtvaartverwachtingentijdigheid TAF>=97970
 tijdigheid TREND>=97981
 tijdigheid LLFC>=97970
 % missers TAF<=108,6– 1,4
 % missers TREND<=5n.b. 

Onderbouwing opbrengsten (prijs in guldens, aantal routine dataleveringen in mln, opbrengsten in mln.)

ProductPrijsAantalBegr. 2000 DerdenPrijsAantalReal. 2000 DerdenPrijsAantalVerschil Derden
  f  mln. f  mln f  mln
Routine dataleveringen (aantal in mln.)0,125,50,690,01120,00,94– 0,194,50,2
Klimatolog. verstr.3033 4001,053673 0211,1163,8379 –0,1

Kwaliteitskengetallen ten aanzien van de waarnemingen en modeldata

ClusterKengetal Begr. 2000Real. 2000Verschil
Verschil tussen modelverwachting en waarneming     
WindsnelheidGem. verschil (absoluut) 1,50,7– 0,8
WindGem. verschilvektor 3,93,1– 0,8
Gebiedsgemiddelde neerslagBIAS +/- in mm. 10,02– 0,98
 STD in mm. 2,42,2– 0,2
      
Overig     
Betrouwbare waarnemingen% beschikbaar>=9797,50,5

Kwaliteit publieksvoorlichting

 KengetalBegr. 2000Real. 2000Verschil
Aantal verstrekte infopakettenaantal1 500807693 –
Aantal beantwoorde e-mailsaantal1 0003 0922 092 
Aantal beantwoorde brievenaantal20089111 –
Aantal beantwoorde persvragenaantal1 0001 439439 
Naar boven