Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2016-2017 | 34620-XIII nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2016-2017 | 34620-XIII nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp
Inhoudsopgave |
||
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
1 |
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
2 |
1. |
Leeswijzer |
2 |
2. |
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota) |
4 |
|
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota) |
6 |
|
3. |
De beleidsartikelen |
7 |
Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten |
7 |
|
Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen |
8 |
|
Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat |
9 |
|
Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening |
12 |
|
Beleidsartikel 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen |
14 |
|
Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens |
15 |
|
Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit |
19 |
|
Beleidsartikel 18 Natuur en regio |
20 |
|
Beleidsartikel 19 Toekomstfonds |
22 |
|
4. |
De niet-beleidsartikelen |
23 |
Beleidsartikel 40 Apparaat |
23 |
|
Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien |
24 |
|
5. |
De agentschappen |
24 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) |
24 |
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) |
27 |
|
6. |
Het Diergezondheidsfonds (DGF) |
29 |
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2016. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
1) De leeswijzer.
2) Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
3) De beleidsartikelen.
Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De begrotingsmutaties zijn gesplitst in een kolom met «mutaties Miljoenennota» en een kolom met «overige mutaties 2e suppletoire begroting». De mutaties Miljoenennota zijn reeds toegelicht in de verdiepingsbijlage van de EZ-begroting 2017 (TK, 34 550 XIII, nr. 2). De toelichting bij de beleidsartikelen gaat daarom uitsluitend in op de «overige mutaties», zoals die verwerkt zijn in de Najaarsnota.
4) De niet-beleidsartikelen.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. Hiervoor is dezelfde werkwijze van toepassing als bij de beleidsartikelen (twee kolommen).
5) De agentschapsparagrafen.
In deze tweede suppletoire begroting zijn toelichtingen opgenomen bij de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de NVWA en RVO.
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € mln |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln) |
Technische mutaties (ondergrens in € mln) |
---|---|---|
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
=> 1.000 |
10 |
20 |
• Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de standen weer van de begrotingsramingen 2016 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2016 tot en met de Najaarsnota 2016.
• Overzicht 2 geeft de mutaties voor de begroting 2016 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2016, Miljoenennota 2017 en Najaarsnota 2016.
• In overzicht 3 zijn de nieuwe mutaties, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2016, weergegeven per begrotingsartikel.
• Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
3 – Mutaties in Najaarsnota 2016 |
Mutaties begrotingsartikelen EZ Najaarsnota 2016 (x € 1 mln) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
40 |
41 |
Totaal |
|
Verplichtingenmutaties |
– 1 |
16 |
5 |
– 2.165 |
– 36 |
91 |
– 10 |
6 |
0 |
9 |
– 2.085 |
|
Uitgavenmutaties |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
– 36 |
86 |
– 10 |
6 |
0 |
9 |
54 |
|
Ontvangstenmutaties |
– 9 |
– 2 |
2 |
– 164 |
76 |
10 |
– 10 |
– 5 |
– 101 |
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota)
Art. nr. |
Uitgaven 2016 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016 |
4.894.512 |
|||||
Stand na 1e suppletoire begroting 2016 |
5.300.216 |
|||||
Stand na Miljoenennota 2017 |
5.236.389 |
|||||
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota): |
||||||
Decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) |
12 |
– 15.000 |
||||
Ruimtevaart (ESA) |
12 |
13.400 |
||||
BMKB |
13 |
– 5.594 |
||||
Green Deals |
14 |
– 9.981 |
||||
Overige subsidies artikel 14 |
14 |
– 14.790 |
||||
Bijdrage ECN |
14 |
40.000 |
||||
Pallas |
14 |
– 12.034 |
||||
Rijksbijdrage scholenprogramma Groningen |
15 |
– 17.625 |
||||
Verduurzaming Meerjarenprogramma NCG |
15 |
– 18.500 |
||||
Begrotingsreserve apurement |
16 |
73.329 |
||||
Bijdrage VWS voor NVWA |
16 |
5.300 |
||||
Bekostiging VMBO-groen |
17 |
– 6.000 |
||||
Schikking Recreatieschap Midden Delfland |
18 |
6.000 |
||||
Bijdrage DICTU |
40 |
16.094 |
||||
Overige mutaties |
div. |
– 631 |
||||
Stand na 2e suppletoire begroting 2016 |
5.290.357 |
Decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Voor de openstelling in 2016 van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is voor de decentrale uitvoering € 20 mln beschikbaar. Hiervan wordt € 15 mln via een decentralisatie uitkering overgeboekt naar het Provinciefonds. Het resterende deel wordt in de eerste suppletoire begroting van 2017 overgeboekt naar het Provinciefonds.
Ruimtevaart (ESA)
Dit betreft de verplichte ESA-bijdrage in het kader van General Budget en Kourou voor 2017.
BMKB
Voor de BMKB-regeling zullen de schadebetalingen naar verwachting € 5,6 mln lager uitvallen dan geraamd. De actuele verwachting is dat er ten laste van de EZ-begroting € 37 mln uitgekeerd moet worden voor schades op afgegeven borgstellingen.
Green Deals
Voor diverse green deal-projecten en de regeling laadinfrastructuur wordt de EZ-bijdrage in het Provinciefonds en het Gemeentefonds gestort.
Overige subsidies artikel 14
De 1-op-1 afspraken met bedrijven over energiebesparing hebben vertraging ondervonden doordat bedrijven laat projecten hebben ingediend om een 1-op-1 afspraak over te sluiten. Uiteindelijk zijn weliswaar projecten ingediend maar hier waren geen projecten bij waarbij voor 2016 subsidie nodig of vanuit beleidsmatig oogpunt wenselijk was. Er is dit jaar wel vanuit de Green Deal subsidie toegekend aan een drietal projecten op het gebied van energiebesparing die meetellen voor de 1-op-1 afspraken.
Bijdrage ECN
Als onderdeel van het financieel arrangement dat getroffen is met Stichting ECN (TK, 30 196, nr. 476) vindt in 2016 een kapitaalinjectie plaats van € 40 mln aan ECN/NRG. Deze kapitaalinjectie wordt gedekt uit de begrotingen van EZ en VWS en is geoormerkt voor het verwerken en afvoeren van het (historisch) radioactief afval.
Pallas
De voor 2016 voorziene uitkering op de subsidie voor de voorbereiding van de Pallas-reactor vindt niet plaats, omdat het in 2014 door EZ verstrekte voorschot voldoende blijkt te zijn om de tot en met 2016 gedane en verwachte uitgaven ten behoeve van het Pallas-project te dekken.
Rijksbijdrage scholenprogramma Groningen
De eerste tranche van de rijksbijdrage aan het scholenprogramma in Groningen is als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan de deelnemende gemeenten.
Verduurzaming Meerjarenprogramma NCG
Op het onderdeel Verduurzaming van het Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is dit voorjaar binnen de EZ-begroting in totaal € 40 mln beschikbaar gemaakt, waarvan € 18,5 mln in 2016. Deze € 18,5 mln wordt dit jaar niet benut.
Begrotingsreserve apurement
Als gevolg van opgelegde correcties voor niet EU-conforme uitvoering van voornamelijk de regeling Groenten en fruit heeft een onttrekking van € 65,3 mln plaatsgevonden uit de begrotingsreserve apurement. Deze € 65,3 mln is naar aanleiding van de opgelegde correctie door EZ uitbetaald aan de Europese Commissie. Daarnaast heeft een storting in de begrotingsreserve plaatsgevonden van € 8 mln voor onder andere een terugontvangen bedrag van de Europese Commissie.
Bijdrage VWS voor NVWA
Dit betreft een bijdrage van VWS voor de NVWA als onderdeel van de financiële dekking, zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2016 (TK, 33 835, nr. 33).
Bekostiging VMBO-groen
De verlaging houdt verband met lagere leerlingenaantallen bij het groen onderwijs VMBO (€ 1,5 mln) en met het hanteren van lagere prijzen per leerling conform de OCW systematiek (€ 4,5 mln).
Schikking Recreatieschap Midden Delfland
Betreft hogere uitgaven van € 6 mln in verband met de afwikkeling van een schadeclaim van het Recreatieschap Midden Delfland.
Bijdrage DICTU
De hogere bijdrage aan DICTU wordt veroorzaakt door een vertraging van het in productie nemen van de Cloud Infrastructuur, licenties voor Microsoft Office en Oracle, hogere ICT-uitgaven in verband met verlenging van werkplekcontracten met Capgemini en extra uitgaven aan hard en -software. De uitgaven voor de licentie voor Oracle en het langer in beheer houden van werkplekken komen mede voort uit het langer dan voorzien in beheer moeten houden van de traditionele infrastructuur.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)
Art. nr. |
Ontvangsten 2016 |
|
---|---|---|
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016 |
6.783.470 |
|
Stand na 1e suppletoire begroting 2016 |
3.354.929 |
|
Stand na Miljoenennota 2017 |
3.512.357 |
|
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota): |
||
Diverse ontvangsten artikel 11 |
11 |
– 6.364 |
Bijstelling raming aardgasbaten |
14 |
– 100.000 |
Vertraging ontvangsten SDE+ |
14 |
– 64.000 |
Begrotingsreserve apurement |
16 |
65.326 |
Diverse ontvangsten artikel 18 |
18 |
10.263 |
Temporisatie dividendontvangst |
19 |
– 10.000 |
Overige mutaties |
div. |
3.528 |
Stand na 2e suppletoire begroting 2016 |
3.411.110 |
Diverse ontvangsten artikel 11
De verlaging van de raming diverse ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing van de prijs van de verlenging van de FM vergunning van Radio Veronica. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de prijs die Radio Veronica heeft moeten betalen voor de verlenging van haar FM-vergunning voor de periode 2011 tot 2017, onjuist was berekend. Deze correctie wordt verrekend met Radio Veronica en leidt dus tot lagere ontvangsten.
Bijstelling raming aardgasbaten
De meest recente raming bij Najaarsnota 2016 laat zien dat een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten noodzakelijk is als gevolg van een lagere gasprijs. Bij Miljoenennota 2017 werd rekening gehouden met circa € 14 ct/m3. Deze prijs is nu circa € 13 ct/m3.
Vertraging ontvangsten SDE+
De prognose van de ontvangsten uit hoofde van de opslag duurzame energie (ODE) is met € 64 mln naar beneden bijgesteld, omdat het energieverbruik (de grondslag voor de heffing) lager uitvalt dan eerder verwacht.
Begrotingsreserve apurement
Als gevolg van opgelegde correcties voor niet EU-conforme uitvoering van voornamelijk de regeling Groenten en fruit heeft een onttrekking van € 65,3 mln plaatsgevonden uit de begrotingsreserve apurement.
Diverse ontvangsten artikel 18
Er wordt € 7,7 mln ontvangen uit de afrekening van het RVO-opdrachtenpakket 2015 in verband met niet bestede middelen in 2015 voor de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Deze middelen komen nu in 2016 tot uitbetaling. Daarnaast zijn er ontvangsten van derden voor het project Vierkant voor Werk (provincie Drenthe), het programma Rijke Waddenzee (Groningen en Rijkswaterstaat) en de evaluatie van het Natuurpact (provincies).
Temporisatie dividendontvangst
In tegenstelling tot de eerdere verwachting wordt € 10 mln dividend van de NOM niet in 2016, maar in 2017 ontvangen.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 11 Goed functionerende economie en markten (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
183.401 |
184.755 |
8.103 |
– 597 |
192.261 |
UITGAVEN |
184.622 |
185.976 |
8.103 |
– 202 |
193.877 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
96% |
96% |
99% |
||
Subsidies |
100 |
100 |
500 |
600 |
|
Digitalisering regionale radio |
100 |
100 |
500 |
600 |
|
Opdrachten |
8.394 |
9.333 |
– 1.136 |
– 1.543 |
6.654 |
Onderzoek en Opdrachten |
1.458 |
1.677 |
15 |
112 |
1.804 |
PIANOo/TenderNed |
1.405 |
– 582 |
– 128 |
695 |
|
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid |
6.936 |
6.251 |
– 569 |
– 1.527 |
4.155 |
Bijdragen aan agentschappen |
15.524 |
19.735 |
3.050 |
693 |
23.478 |
Agentschap Telecom |
9.539 |
13.633 |
513 |
525 |
14.671 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
629 |
50 |
408 |
1.087 |
|
DICTU |
5.985 |
5.473 |
2.487 |
– 240 |
7.720 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
156.690 |
152.828 |
6.402 |
224 |
159.454 |
Metrologie |
13.573 |
9.711 |
178 |
9.889 |
|
Raad voor Accreditatie |
142 |
142 |
3 |
73 |
218 |
ACM |
375 |
375 |
75 |
227 |
677 |
CBS |
142.600 |
142.600 |
6.146 |
– 76 |
148.670 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
3.914 |
3.980 |
– 213 |
– 76 |
3.691 |
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) |
1.206 |
1.220 |
14 |
1.234 |
|
Internationale organisaties |
2.637 |
2.689 |
– 229 |
– 3 |
2.457 |
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden |
71 |
71 |
2 |
– 73 |
0 |
ONTVANGSTEN |
59.934 |
115.034 |
308 |
– 9.264 |
106.078 |
High Trust |
31.300 |
31.300 |
– 2.900 |
28.400 |
|
Diverse ontvangsten |
28.634 |
83.734 |
308 |
– 6.364 |
77.678 |
Toelichting op de ontvangsten
High Trust
Omdat de inning van boetes door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Agentschap Telecom (AT) dit jaar naar verwachting lager uitvalt dan geraamd wordt deze raming neerwaarts bijgesteld tot € 28,4 mln.
Diverse ontvangsten
De verlaging van de raming diverse ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassing van de prijs van de verlenging van de FM vergunning van Radio Veronica. Op 8 januari 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald dat de prijs die Radio Veronica (onderdeel van de Telegraaf Media Groep (TMG)) heeft moeten betalen voor de verlenging van haar FM-vergunning voor de periode van 2011 tot 2017, onjuist was berekend. Nadat het CBb op 8 oktober 2015 heeft geoordeeld dat alle overige verlengingsprijzen wél correct waren berekend, is aan het bureau SEO Economisch Onderzoek opdracht verleend om de prijs voor Radio Veronica opnieuw te berekenen, daarbij rekening houdend met de uitspraak van het CBb. Het onderzoek van SEO is inmiddels afgerond. De oorspronkelijke prijs voor de hele periode was € 20,4 mln. De nieuwe prijs die betaald moet worden, bedraagt € 12,7 mln. Dit verschil zal in 2016 met Radio Veronica worden verrekend en leidt dus tot lagere ontvangsten.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 12 Een sterk innovatievermogen (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
488.218 |
491.550 |
8.529 |
15.545 |
515.624 |
UITGAVEN |
528.564 |
531.143 |
758 |
– 55 |
531.846 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
88% |
92% |
97% |
||
Subsidies |
57.645 |
57.624 |
253 |
– 14.335 |
43.542 |
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) |
34.022 |
34.022 |
177 |
– 14.249 |
19.950 |
Eurostars |
13.098 |
13.098 |
0 |
– 2.345 |
10.753 |
Lucht- en Ruimtevaart |
4.874 |
4.874 |
26 |
– 924 |
3.976 |
Overig |
5.651 |
5.630 |
50 |
3.183 |
8.863 |
Opdrachten |
1.493 |
2.501 |
1.150 |
– 80 |
3.571 |
Onderzoek en opdrachten |
1.493 |
2.501 |
1.150 |
– 80 |
3.571 |
Bijdragen aan agentschappen |
56.727 |
57.487 |
1.142 |
– 3.575 |
55.054 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
56.444 |
57.204 |
1.140 |
– 3.575 |
54.769 |
Agentschap Telecom |
283 |
283 |
2 |
0 |
285 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
134.750 |
135.985 |
1.969 |
2.007 |
139.961 |
TNO |
134.750 |
135.985 |
1.969 |
2.007 |
139.961 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
277.949 |
277.546 |
– 3.756 |
15.928 |
289.718 |
Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) |
75.364 |
80.514 |
– 4.676 |
0 |
75.838 |
Internationaal Innoveren |
23.679 |
23.679 |
45 |
4.783 |
28.507 |
Topsectoren overig |
68.613 |
62.515 |
– 814 |
– 2.941 |
58.760 |
Marin, Deltares, NLR |
32.344 |
33.149 |
477 |
965 |
34.591 |
Ruimtevaart (ESA) |
76.776 |
76.776 |
1.186 |
13.150 |
91.112 |
Overig |
1.173 |
913 |
26 |
– 29 |
910 |
ONTVANGSTEN |
45.449 |
49.624 |
1.150 |
– 1.574 |
49.200 |
Luchtvaartkredietregeling |
5.777 |
5.777 |
0 |
1.371 |
7.148 |
Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP) |
2.000 |
2.000 |
0 |
– 1.532 |
468 |
Rijksoctrooiwet |
32.512 |
36.512 |
1.000 |
0 |
37.512 |
Eurostars |
3.572 |
3.572 |
0 |
– 1.571 |
2.001 |
Diverse ontvangsten |
1.588 |
1.763 |
150 |
158 |
2.071 |
Toelichting op de verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 15,5 mln wordt met name veroorzaakt door:
• MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT, – € 15,0 mln), voor de openstelling in 2016 van de MIT is voor de decentrale uitvoering € 20 mln beschikbaar. Hiervan wordt € 15,0 mln via een decentralisatie uitkering overgeboekt naar het Provinciefonds. Het resterende deel wordt in de eerste suppletoire begroting van 2017 overgeboekt naar het Provinciefonds.
• Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI, € 16,0 mln), op basis van ingediende aanvragen wordt een benutting van € 130 mln verwacht. Voor de TKI-toeslag regeling was € 114 mln verplichtingenbudget beschikbaar. Daarom wordt het verplichtingenbudget met € 16 mln verhoogd.
• Ruimtevaart (ESA, € 13,4 mln), deze mutatie betreft de verplichte ESA bijdragen in het kader van General Budget en Kourou voor 2017.
Toelichting op de uitgaven
Per saldo is er bijna geen mutatie op het kasbudget. Zie toelichting op de verplichtingen van MIT (– € 15 mln) en ESA (€ 13,4 mln). Voor deze verplichtingmutaties is een even grote kasmutatie geboekt.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
1.836.110 |
2.601.713 |
11.183 |
4.803 |
2.617.699 |
Waarvan garantieverplichtingen |
1.650.000 |
2.419.350 |
97 |
0 |
2.419.447 |
UITGAVEN |
265.166 |
264.069 |
22.629 |
– 587 |
286.111 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
90% |
98% |
98% |
||
Garanties |
67.480 |
66.780 |
0 |
– 5.594 |
61.186 |
BMKB |
42.594 |
42.594 |
0 |
– 5.594 |
37.000 |
Groeifaciliteit |
9.365 |
8.850 |
0 |
0 |
8.850 |
Garantie Ondernemings-financiering (GO) |
11.842 |
11.745 |
0 |
0 |
11.745 |
Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering |
3.679 |
3.591 |
0 |
0 |
3.591 |
Subsidies |
21.486 |
18.540 |
– 269 |
– 1.454 |
16.817 |
Bevorderen ondernemerschap |
10.709 |
9.033 |
– 309 |
1.300 |
10.024 |
Interdepartementaal Programma Biobased Economy |
2.884 |
1.614 |
0 |
0 |
1.614 |
Uitfinanciering subsidies |
7.893 |
7.893 |
40 |
– 2.754 |
5.179 |
Opdrachten |
21.956 |
13.695 |
3.868 |
3.847 |
21.410 |
Onderzoek & ontwikkeling |
1.019 |
1.019 |
– 135 |
574 |
1.458 |
ICT-beleid |
17.611 |
10.470 |
4.078 |
3.993 |
18.541 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
Regiegroep Regeldruk / ACTAL |
2.206 |
2.206 |
– 75 |
– 720 |
1.411 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
12.319 |
13.070 |
466 |
0 |
13.536 |
NBTC |
8.469 |
8.469 |
85 |
0 |
8.554 |
UNWTO |
240 |
321 |
0 |
0 |
321 |
Bijdragen aan instituten |
3.610 |
4.280 |
381 |
0 |
4.661 |
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s |
117.606 |
118.226 |
16.230 |
648 |
135.104 |
Kamer van Koophandel / Ondernemerspleinen |
117.606 |
118.226 |
16.230 |
648 |
135.104 |
Bijdragen aan agentschappen |
25.319 |
33.758 |
2.334 |
1.966 |
38.058 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
23.109 |
29.785 |
1.347 |
2.219 |
33.351 |
Agentschap Telecom |
1.763 |
960 |
– 3 |
2.720 |
|
Logius |
2.210 |
2.210 |
27 |
– 250 |
1.987 |
ONTVANGSTEN |
61.952 |
61.609 |
269 |
1.724 |
63.602 |
BMKB |
29.000 |
29.000 |
0 |
4.000 |
33.000 |
Begrotingsreserve BMKB |
5.000 |
5.000 |
0 |
– 5.000 |
0 |
Groeifaciliteit |
8.000 |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) |
13.000 |
13.000 |
0 |
0 |
13.000 |
Borgstelling Scheepsnieuwbouw |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 |
F-35 |
1.843 |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
Diverse ontvangsten |
1.109 |
1.109 |
269 |
2.724 |
4.102 |
Toelichting op de uitgaven
Voor de BMKB-regeling zullen de schadebetalingen naar verwachting € 5,6 mln lager uitvallen dan geraamd, hierdoor zal er in 2016 ook geen onttrekking op de begrotingsreserve plaatsvinden van € 5 mln, zoals aanvankelijk geraamd was. De premie-ontvangsten zijn naar verwachting € 4 mln hoger dan de raming. Uitgaande van de huidige raming zal er als saldo van de geraamde uitgaven van € 37 mln en de geraamde ontvangsten van € 33 mln nog € 4 mln uit de EZ-begroting gefinancierd worden.
Toelichting op de ontvangsten
Zie toelichting op de uitgaven wat betreft de mutatie op BMKB en begrotingsreserve BMKB.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve BMKB
Stand 1/1/2016 |
54.168 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
54.168 |
De eerder geraamde onttrekking uit de begrotingsreserve van € 5 mln kan vanwege de lagere schadebetalingen en hogere premie ontvangsten komen te vervallen.
Begrotingsreserve Groeifaciliteit
Stand 1/1/2016 |
17.000 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
17.000 |
Begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering
Stand 1/1/2016 |
53.111 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
53.111 |
Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
Stand 1/1/2016 |
10.044 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
10.044 |
Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
Stand 1/1/2016 |
9.000 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
9.000 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
5.432.919 |
18.573.859 |
– 1.619.969 |
– 2.165.351 |
14.788.539 |
Waarvan garantieverplichtingen |
93.050 |
159.650 |
– 48.000 |
– 82.750 |
28.900 |
UITGAVEN |
1.820.326 |
1.885.866 |
– 11.556 |
– 984 |
1.873.326 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
97% |
96% |
99% |
||
Subsidies |
1.594.948 |
1.603.753 |
15.811 |
12.633 |
1.632.197 |
Topsectoren Energie |
55.840 |
84.480 |
1.397 |
85.877 |
|
Energie-innovatie (Innovatie Agenda Energie) |
2.377 |
19.698 |
– 1.700 |
– 423 |
17.575 |
Green Deal |
16.354 |
16.479 |
– 5.000 |
– 9.180 |
2.299 |
Energieakkoord |
48.089 |
20.979 |
– 126 |
– 1.653 |
19.200 |
MEP |
278.022 |
278.022 |
10.840 |
288.862 |
|
SDE/SDE + |
1.119.215 |
1.061.991 |
– 4.563 |
– 12.987 |
1.044.441 |
ISDE-regeling |
60.000 |
60.000 |
|||
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) |
51.000 |
51.235 |
51.235 |
||
CCS |
8.040 |
240 |
– 34 |
206 |
|
Hoge Flux Reactor |
8.111 |
7.251 |
– 1 |
7.250 |
|
Verduurzamingsopgave Groningen |
– 11.500 |
11.500 |
0 |
||
Caribisch Nederland |
7.900 |
7.900 |
– 536 |
7.364 |
|
Regeling Sportaccommodaties |
6.000 |
6.000 |
|||
Elektrisch rijden |
700 |
700 |
|||
Overige subsidies |
978 |
15.000 |
– 14.790 |
1.188 |
|
Bijdrage ECN |
40.000 |
40.000 |
|||
Garanties |
1.000 |
800 |
788 |
2.588 |
|
Geothermie |
1.000 |
800 |
788 |
2.588 |
|
Opdrachten |
25.686 |
54.558 |
– 30.269 |
– 11.534 |
12.755 |
Verduurzamingsopgave Groningen |
30.000 |
– 30.000 |
0 |
||
O&O bodembeheer |
10.768 |
7.917 |
– 1.034 |
– 3.683 |
3.200 |
Joint implementation |
314 |
816 |
– 300 |
– 193 |
323 |
Straling |
20 |
20 |
– 20 |
0 |
|
Pallas |
12.034 |
12.034 |
– 12.034 |
0 |
|
Onderzoek en opdrachten |
2.550 |
3.771 |
1.065 |
4.396 |
9.232 |
Bijdragen aan agentschappen |
41.106 |
44.226 |
1.467 |
73 |
45.766 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
39.424 |
42.544 |
1.417 |
95 |
44.056 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
678 |
678 |
20 |
– 22 |
676 |
KNMI |
1.004 |
1.004 |
30 |
1.034 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
113.116 |
115.416 |
30 |
– 3.117 |
112.329 |
Doorsluis COVA heffing |
111.000 |
111.000 |
– 3.000 |
108.000 |
|
TNO Bodembeheer |
2.116 |
4.416 |
30 |
– 117 |
4.329 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
45.470 |
66.913 |
605 |
173 |
67.691 |
ECN/NRG |
44.487 |
66.087 |
305 |
430 |
66.822 |
Diverse instituten |
983 |
826 |
300 |
– 257 |
869 |
ONTVANGSTEN |
6.386.411 |
2.789.411 |
153.150 |
– 163.533 |
2.779.028 |
COVA |
111.000 |
111.000 |
– 3.000 |
108.000 |
|
SDE+ |
494.000 |
494.000 |
– 64.000 |
430.000 |
|
Begrotingsreserve duurzame energie |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
||
Aardgasbaten |
5.700.000 |
2.100.000 |
150.000 |
– 100.000 |
2.150.000 |
Ontvangsten zoutwinning |
1.761 |
1.761 |
750 |
– 1 |
2.510 |
Diverse ontvangsten |
2.650 |
5.650 |
2.400 |
3.468 |
11.518 |
Toelichting op de verplichtingen
• Omdat voor de tenderprocedure van de windmolenparken Borssele I en II minder verplichtingruimte benodigd is, wordt het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld.
• De lagere garantieverplichtingen zijn het gevolg van een lagere dan verwachte afgifte van garanties voor de garantieregeling Geothermie.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Overige subsidies
De 1-op-1 afspraken met bedrijven over energiebesparing hebben vertraging ondervonden doordat bedrijven laat projecten hebben ingediend om een 1-op-1 afspraak over te sluiten. Uiteindelijk zijn weliswaar projecten ingediend maar hier waren geen projecten bij waarbij subsidie nodig of vanuit beleidsmatig oogpunt wenselijk was. Er is dit jaar wel vanuit de Green Deal subsidie toegekend aan een drietal projecten op het gebied van energiebesparing die meetellen voor de 1-op-1 afspraken, namelijk Het Groene Net (warmtenet), AKZONobel (restwarmte) en Dow Benelux BV (waterstofsymbiose).
Bijdrage ECN
Als onderdeel van het financieel arrangement dat getroffen is met Stichting ECN (TK, 30 196, nr. 476) vindt in 2016 een kapitaalinjectie plaats van € 40 mln aan ECN/NRG. Deze kapitaalinjectie wordt gedekt uit de begrotingen van EZ en VWS en is geoormerkt voor het verwerken en afvoeren van het (historisch) radioactief afval.
Opdrachten
Pallas
De voor 2016 voorziene uitkering op de subsidie voor de voorbereiding van de Pallas-reactor vindt niet plaats, omdat het in 2014 door EZ verstrekte voorschot voldoende blijkt te zijn om de tot en met 2016 gedane en verwachte uitgaven ten behoeve van het Pallas-project te dekken.
Toelichting op de ontvangsten
SDE+
De prognose van de ontvangsten uit hoofde van de Opslag Duurzame Energie (ODE) is met € 64 mln naar beneden bijgesteld, omdat het energieverbruik (de grondslag voor de heffing) lager uitvalt dan eerder verwacht.
Aardgasbaten
De meest recente raming bij Najaarsnota 2016 laat zien dat een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten noodzakelijk is als gevolg van een lagere gasprijs. Bij Miljoenennota 2017 werd rekening gehouden met circa € 14 ct/m3. Deze prijs is nu circa € 13 ct/m3.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Geothermie
Stand 1/1/2016 |
21.959 |
+ Geraamde storting |
1.338 |
– Geraamde onttrekking |
– 1.250 |
Stand (raming) per 31/12/2016 |
22.047 |
Begrotingsreserve Duurzame energie
Stand 1/1/2016 |
1.077.786 |
+ Geraamde storting |
428.262 |
– Geraamde onttrekking |
– 77.000 |
Stand (raming) per 31/12/2016 |
1.429.048 |
Begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
Stand 1/1/2016 |
6.600 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
6.600 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 15 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
98.900 |
17.666 |
– 36.125 |
80.441 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
|||||
UITGAVEN |
98.900 |
17.666 |
– 36.125 |
80.441 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
O% |
100% |
|||
Subsidies |
84.000 |
18.500 |
– 36.125 |
66.375 |
|
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen |
84.000 |
– 84.000 |
|||
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten |
75.000 |
– 17.625 |
57.375 |
||
Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) |
18.500 |
– 18.500 |
|||
Instrumentarium woningmarkt |
9.000 |
9.000 |
|||
Scholenprogramma (kader relevante uitgaven) |
|||||
Opdrachten |
14.900 |
– 904 |
13.996 |
||
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen |
14.900 |
– 14.900 |
|||
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie |
6.096 |
6.096 |
|||
Werkbudget |
7.900 |
7.900 |
|||
Bijdragen aan agentschappen |
70 |
70 |
|||
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
70 |
70 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
De verlaging van het verplichtingen- en uitgavenbudget is als volgt te verklaren:
• De eerste tranche van de rijksbijdrage aan het scholenprogramma in Groningen (€ 17,6 mln) is als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan de deelnemende gemeenten.
• Op het onderdeel Verduurzaming van het Meerjarenprogramma NCG is dit voorjaar binnen de EZ-begroting in totaal € 40 mln beschikbaar gemaakt, waarvan € 18,5 mln in 2016. Voor het budget wat meerjarig beschikbaar is voor verduurzaming in combinatie met versterking worden op dit moment inspecties uitgevoerd die uiteindelijk moeten leiden tot concrete plannen voor de versterkingsopgave. De voor het jaar 2016 geraamde € 18,5 mln wordt dit jaar niet benut. Omdat de totale € 40 mln beschikbaar moet blijven voor Verduurzaming zal de € 18,5 mln die in 2016 onbenut is gebleven beschikbaar gemaakt worden binnen de EZ-begroting in de jaren waarin deze middelen benodigd zijn.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
636.548 |
649.747 |
16.495 |
91.205 |
757.447 |
Waarvan garantieverplichtingen |
131.610 |
128.086 |
– 2.571 |
– 2.507 |
123.008 |
UITGAVEN |
544.121 |
549.232 |
20.632 |
85.972 |
655.836 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
88% |
88% |
88% |
||
Subsidies |
40.817 |
38.509 |
– 649 |
71.944 |
109.804 |
Duurzame veehouderij |
10.320 |
10.320 |
1.827 |
12.147 |
|
Investeringsregeling duurzame stallen |
4.458 |
4.458 |
2.507 |
6.965 |
|
Regeling fijnstofmaatregelen |
4.720 |
4.720 |
– 1.000 |
3.720 |
|
Overig |
1.142 |
1.142 |
320 |
1.462 |
|
Plantaardige productie |
9.063 |
16.069 |
– 700 |
– 530 |
14.839 |
Investeringsregeling Milieuvriendelijke Maatregelen (IMM) |
5.100 |
12.100 |
12.100 |
||
Marktintroductie energie innovaties (MEI) |
3.689 |
3.689 |
– 700 |
– 530 |
2.459 |
Overig |
274 |
280 |
280 |
||
Visserij |
6.518 |
6.518 |
40 |
– 2.796 |
3.762 |
Regelingen onder het nieuwe EFMZV |
5.779 |
5.779 |
40 |
– 4.117 |
1.702 |
Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF) |
739 |
739 |
1.321 |
2.060 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
6.535 |
4.521 |
– 1.000 |
3.521 |
|
Brede weersverzekering |
6.518 |
6.518 |
– 1.000 |
5.518 |
|
Investeringsregeling Jonge Agrariërs |
17 |
17 |
17 |
||
Overig |
– 2.014 |
– 2.014 |
|||
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
1.092 |
1.092 |
1.114 |
2.206 |
|
Overig |
1.092 |
1.092 |
1.114 |
2.206 |
|
Apurement |
7.289 |
– 11 |
11 |
65.326 |
65.326 |
Regeling apurement |
7.289 |
– 11 |
11 |
65.326 |
65.326 |
Begrotingsreserves |
8.003 |
8.003 |
|||
Begrotingsreserve landbouw |
0 |
||||
Begrotingsreserve apurement |
8.003 |
8.003 |
|||
Garanties |
21.560 |
10.515 |
0 |
– 2.507 |
8.008 |
Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit |
5.014 |
3.008 |
3.008 |
||
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit |
14.039 |
5.000 |
5.000 |
||
Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) |
2.507 |
2.507 |
– 2.507 |
0 |
|
Opdrachten |
121.899 |
112.053 |
4.673 |
6.517 |
123.243 |
Duurzame veehouderij |
4.139 |
4.437 |
34 |
748 |
5.219 |
Mestbeleid |
9.318 |
1.498 |
– 15 |
1.273 |
2.756 |
Plantaardige productie |
1.877 |
690 |
177 |
260 |
1.127 |
Plantgezondheid |
2.023 |
2.023 |
315 |
2.338 |
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
11.967 |
8.513 |
90 |
3.204 |
11.807 |
Voedselveiligheid- en kwaliteit |
4.572 |
4.663 |
– 65 |
920 |
5.518 |
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
3.587 |
3.587 |
– 141 |
– 1.418 |
2.028 |
Visserij |
1.202 |
1.082 |
– 164 |
619 |
1.537 |
Agrarisch ondernemerschap |
2.409 |
2.409 |
– 203 |
2.206 |
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
80.805 |
83.151 |
4.757 |
799 |
88.707 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
83.206 |
82.011 |
1.609 |
– 1.483 |
82.137 |
Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken |
5.631 |
5.487 |
242 |
– 2.458 |
3.271 |
Dienst Landbouwkundig Onderzoek |
75.646 |
75.695 |
1.083 |
92 |
76.870 |
Zon-MW (dierproeven) |
0 |
4 |
4 |
||
College Toelating Gewasbeschermingssmiddelen en Biociden |
1.007 |
1.107 |
6 |
879 |
1.992 |
Centrale Commissie Dierproeven |
922 |
– 278 |
278 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
4.040 |
7.753 |
0 |
4.500 |
12.253 |
Diergezondheidsfonds |
4.040 |
7.753 |
4.500 |
12.253 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
8.861 |
9.835 |
– 60 |
9.775 |
|
FAO en overige contributies |
8.861 |
9.835 |
– 60 |
9.775 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
263.738 |
288.556 |
14.999 |
7.061 |
310.616 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
124.786 |
138.011 |
10.280 |
4.986 |
153.277 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
131.887 |
133.441 |
8.424 |
7.082 |
148.947 |
Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu |
9.876 |
– 3.973 |
– 5.007 |
896 |
|
Rijksrederij |
7.065 |
7.228 |
268 |
7.496 |
|
ONTVANGSTEN |
64.078 |
55.055 |
2.585 |
75.882 |
133.522 |
Mestbeleid |
7.209 |
7.209 |
7.209 |
||
Diergezondheid en dierenwelzijn |
500 |
500 |
650 |
1.150 |
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
15.926 |
15.926 |
8.003 |
23.929 |
|
Visserij |
4.993 |
5.156 |
2.000 |
7.156 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
245 |
245 |
991 |
1.236 |
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
12.380 |
12.233 |
585 |
12.818 |
|
Garanties (provisies) |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
||
Agentschappen |
3.089 |
3.089 |
|||
Begrotingsreserves |
21.025 |
11.986 |
63.149 |
75.135 |
Toelichting op de verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Bij de Investeringsregeling duurzame stallen is voor in het verleden aangegane verplichtingen meer geld nodig in 2016. Dit wordt veroorzaakt door een ander uitfinancieringsritme dan oorspronkelijk geraamd bij de openstelling van de regeling in 2013 en 2014.
Er vinden per saldo € 2,8 mln minder uitgaven plaats in het kader van het Europees Visserijfonds (EVF) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door latere openstelling van de regelingen van het EFMZV in de eerste jaren van de programmaperiode 2014–2019. De nationale cofinancieringsmiddelen worden in de begrotingsreserve Visserij gestort, zodat ze beschikbaar blijven voor latere jaren.
De uitgaven ten laste van apurement voor het bedrag van € 65,3 mln betreft voornamelijk de volgende correcties:
• Operationele Programma’s Groenten en fruit, controle op de erkenning van producentenorganisaties 2008–2011 (zie TK, 21 501-32, nr. 884) en 2009–2011.
• Schoolfruit, een in 2015 ontvangen correctiebesluit in verband met het aanvragen van de subsidie, voordat de te vergoeden kosten door de leveranciers van schoolfruit waren gemaakt en betaald.
• Betaaltermijnoverschrijding 2015, overschrijding van de voorgeschreven betaaltermijn voor de GMO-regeling Groenten en Fruit als gevolg van een rechterlijke uitspraak.
De uitgaven voor de begrotingsreserve apurement van € 8 mln komen voort uit ontvangsten die in de begrotingsreserve apurement worden gestort. De storting in de begrotingsreserve wordt als uitgaven verantwoord. Het betreft de volgende posten:
• Als gevolg van het nietig verklaren van een deel van een eerder opgelegde correctie van de Europese Commissie heeft Nederland een bedrag van € 4,7 mln terugontvangen.
• Betaaltermijnoverschrijding 2015, overschrijding van de voorgeschreven betaaltermijn voor de GMO-regeling Groenten en Fruit als gevolg van een rechterlijke uitspraak. De oorspronkelijke correctie ad € 1,3 mln is in 2016 teruggedraaid en teruggestort en vervangen door een nieuwe correctie.
• Bijdrage van de provincies in het kader van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma van € 2 mln voor een risicofonds waaruit door de Europese Commissie opgelegde correcties worden betaald.
Garanties
Het geraamde bedrag voor verliesdeclaraties in het kader van de Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) wordt verlaagd met € 2,5 mln, omdat de GMI in 2016 nog niet is opengesteld.
Opdrachten
Bij het onderdeel opdrachten wordt € 6,5 mln meer uitgegeven. De belangrijkste extra uitgaven worden gedaan voor:
• Projecten en monitoring op het gebied van mestbeleid (landelijk meetnet).
• Diergezondheid en dierenwelzijn aan onder meer uitgaven voor in beslag genomen dieren en het programma antibiotica.
• Kosten op het terrein van het Europees landbouwbeleid die niet declarabel blijken te zijn, maar die niet op de bijdrage aan de begunstigden kunnen worden verhaald.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt met € 4,5 mln verhoogd. De belangrijkste reden is dat totdat de wijziging van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren van kracht is, nog niet alle kosten in rekening gebracht kunnen worden die volgens het convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015/2019 door de sectoren worden gedragen. Deze kosten worden door EZ (voor)gefinancierd.
Bijdragen aan agentschappen
In de brief over de NVWA van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 835, nr. 33) is een meerjarige financiële dekking opgenomen onder de noemer «extra bijdrage aan NVWA (Miljoenennota 2017)». Een deel van deze bijdrage is afkomstig van VWS en wordt bij Najaarsnota aan het budget toegevoegd.
Het opdrachtenpakket van de RVO is uitgebreid met € 7 mln. De hogere kosten zijn het gevolg van opstartkosten en lagere lege-inkomsten van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) die bij RVO is ondergebracht, extra kosten vanwege het openstellen van interventieregelingen en de inrichtingskosten van het stelsel van fosfaatrechten. Deze laatste is gefinancierd uit de verlaging van het budget voor mestbeleid van het RIVM met € 5 mln.
Toelichting op de ontvangsten
Om de door de Europese Commissie opgelegde correcties te kunnen doen (zie toelichting op de subsidies, apurement), wordt een bedrag van € 65,3 mln uit de reserve apurement onttrokken. De geraamde onttrekking uit de begrotingsreserve visserij wordt met € 2 mln verlaagd. Per saldo vindt een mutatie van € 63,1 mln plaats. Daarnaast wordt een bedrag van € 8 mln gestort in de reserve apurement (zie toelichting onder «subsidies», begrotingsreserve apurement).
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Visserij
Stand 1/1/2016 |
17.231 |
+ Geraamde storting |
0 |
– Geraamde onttrekking |
– 22 |
Stand (raming) per 31/12/2016 |
17.209 |
Begrotingsreserve Landbouw
Stand 1/1/2016 |
24.872 |
+ Geraamde storting |
0 |
+ overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar begrotingsreserve Landbouw |
10.000 |
– Geraamde onttrekking |
– 6.626 |
Stand (raming) per 31/12/2016 |
28.246 |
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
Stand 1/1/2016 |
22.162 |
+ Geraamde storting |
3.161 |
– Geraamde onttrekking |
– 5.000 |
– Overheveling reservering pelsdierhouderij van borgstellingsfaciliteit naar begrotingsreserve Landbouw |
– 10.000 |
Stand (raming) per 31/12/2016 |
10.323 |
Begrotingsreserve apurement
Stand 1/1/2016 |
174.524 |
+ Geraamde storting |
8.003 |
– Geraamde onttrekking |
– 65.326 |
Stand (raming) per 31/12/2016 |
117.201 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
842.665 |
840.000 |
20.843 |
– 9.796 |
851.047 |
UITGAVEN |
796.001 |
793.336 |
20.843 |
– 9.738 |
804.441 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
100% |
||
Leningen |
0 |
0 |
|||
Schatkistbankieren |
|||||
Bekostiging |
761.219 |
759.187 |
21.302 |
– 5.599 |
774.890 |
WO-groen |
176.986 |
177.017 |
5.848 |
182.865 |
|
HBO-groen |
80.912 |
80.912 |
2.261 |
83.173 |
|
MBO-groen |
165.447 |
165.447 |
4.626 |
425 |
170.498 |
Wachtgelden |
13.977 |
13.977 |
447 |
14.424 |
|
VMBO-groen |
321.163 |
320.925 |
8.979 |
– 6.000 |
323.904 |
Aequor |
2.734 |
909 |
– 859 |
– 24 |
26 |
Subsidies |
33.540 |
32.669 |
– 496 |
– 4.101 |
28.072 |
Aansturing collectieve ondersteuning |
|||||
School als Kenniscentrum |
1.554 |
1.554 |
50 |
58 |
1.662 |
Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs |
98 |
98 |
3 |
101 |
|
Aanvullende onderwijssubsidies |
27.200 |
26.229 |
869 |
– 4.159 |
22.939 |
Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit |
1.201 |
1.301 |
21 |
1.322 |
|
Educatie |
3.487 |
3.487 |
– 1.439 |
2.048 |
|
Opdrachten |
0 |
0 |
|||
Kennisverspreidingsprojecten |
|||||
Bijdragen aan agentschappen |
1.242 |
1.480 |
37 |
– 38 |
1.479 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
1.242 |
1.242 |
37 |
– 38 |
1.241 |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
238 |
238 |
|||
ONTVANGSTEN |
75 |
75 |
75 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
De verlaging van uitgaven en verplichtingen met € 9,7 mln houdt onder meer verband met lagere leerlingenaantallen bij het groen onderwijs VMBO (€ 1,5 mln), met het hanteren van lagere prijzen per leerling conform de OCW systematiek (€ 4,5 mln) en met een verlaging van aanvullende onderwijssubsidies (€ 4,2 mln).
Toelichting op de interne begrotingsreserve schatkistbankieren
Stand 1/1/2016 |
138 |
+ Geraamde storting |
|
– Geraamde onttrekking |
|
Stand (raming) per 31/12/2016 |
138 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 18 Natuur en regio (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
151.579 |
145.398 |
6.331 |
5.842 |
157.571 |
UITGAVEN |
210.728 |
201.126 |
– 10.248 |
6.455 |
197.333 |
Waarvan juridisch verplicht |
86% |
86% |
86% |
||
Subsidies |
49.987 |
47.517 |
– 11.862 |
4.676 |
40.331 |
Zuiderzeelijn |
3.835 |
3.835 |
3.835 |
||
Cofinanciering EFRO, incl. ETS |
29.590 |
29.420 |
– 11.734 |
– 2.714 |
14.972 |
Bijdrage aan ROM’s |
6.337 |
6.537 |
– 138 |
– 720 |
5.679 |
Pieken in de Delta |
6.226 |
3.726 |
1.660 |
5.386 |
|
Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals |
1.098 |
1.098 |
1.098 |
||
Beheer Kroondomein |
772 |
772 |
772 |
||
Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL) |
2.129 |
2.129 |
10 |
6.450 |
8.589 |
Leningen |
29.175 |
28.175 |
28.175 |
||
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) |
29.175 |
28.175 |
28.175 |
||
Opdrachten |
33.520 |
33.590 |
– 1.534 |
4.394 |
36.450 |
Onderzoeksmiddelen |
460 |
460 |
– 250 |
210 |
|
NURG/Maaswerken |
3.815 |
5.255 |
5.255 |
||
Mainport Rotterdam |
7.410 |
7.410 |
51 |
7.461 |
|
Nationale parken |
1.000 |
1.000 |
|||
Programma Rijke Waddenzee |
623 |
580 |
580 |
||
Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals |
4.035 |
3.935 |
– 195 |
538 |
4.278 |
Natuurvisie |
7.220 |
5.357 |
– 1.163 |
241 |
4.435 |
Regiekosten regionale functie |
886 |
800 |
– 65 |
– 122 |
613 |
Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee |
569 |
429 |
– 131 |
298 |
|
Natura 2000 |
2.149 |
2.149 |
– 70 |
2.079 |
|
Monitoring |
1.672 |
1.672 |
1.672 |
||
Internationale biodiversiteit |
362 |
462 |
– 327 |
153 |
288 |
Caribisch Nederland |
1.137 |
1.121 |
12 |
– 65 |
1.068 |
Overig |
3.182 |
2.960 |
153 |
4.100 |
7.213 |
Bijdragen aan medeoverheden |
22.355 |
16.616 |
– 150 |
– 9.679 |
6.787 |
Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte |
10.664 |
5.914 |
– 1.133 |
4.781 |
|
Programmatische Aanpak Stikstof |
2.507 |
1.518 |
– 1.518 |
0 |
|
Westerschelde |
7.028 |
7.028 |
– 7.028 |
0 |
|
Caribisch Nederland |
2.006 |
2.006 |
2.006 |
||
Decentralisatiemiddelen natuur |
150 |
150 |
– 150 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
25.947 |
26.147 |
661 |
26.808 |
|
Staatsbosbeheer |
25.947 |
26.147 |
661 |
26.808 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
1.115 |
1.722 |
1.722 |
||
Diverse contributies |
1.115 |
1.722 |
1.722 |
||
Bijdragen aan agentschappen |
48.629 |
47.359 |
2.637 |
7.064 |
57.060 |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
39.284 |
38.026 |
2.356 |
6.834 |
47.216 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
9.345 |
9.333 |
281 |
230 |
9.844 |
ONTVANGSTEN |
100.957 |
119.257 |
1.500 |
10.263 |
131.020 |
Landinrichtingsrente |
42.161 |
42.161 |
42.161 |
||
Jachtakten |
1.031 |
1.031 |
1.031 |
||
Verkoop gronden |
50.000 |
57.800 |
1.500 |
59.300 |
|
Overige |
7.765 |
18.265 |
10.263 |
28.528 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Subsidies
De uitgaven vallen € 6,4 mln hoger uit door met name de afwikkeling van de uittreding van het Rijk uit het Recreatieschap Midden Delfland en de uitfinanciering van het project Pieken in de Delta. De verlaging met € 2,7 mln hangt samen met een budgetoverheveling naar het Ministerie van Financiën ten behoeve van de Auditdienst Rijk in het kader van de opdrachtverlening voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Bijdragen aan medeoverheden
De verlaging van de uitgaven met € 8,1 mln hangt samen met een vertraging in de geraamde uitgaven van project natuurherstel Westerschelde en de overheveling van budget voor Sterke regio’s naar een ander artikelonderdeel.
Bijdragen aan agentschappen
De verhoging van de uitgaven met € 7 mln hangt deels samen met een vertraging in de inregeling en uitvoering van het nieuwe subsidie stelsel voor Natuur en Landschap in opdracht van de provincies. De middelen die hiervoor in 2015 beschikbaar waren, maar niet tot uitgaven hebben geleid, leiden dit jaar alsnog tot uitgaven. Daarnaast zijn er middelen nodig voor werkzaamheden die voortkomen uit de Natuurbeschermingswet, die met het van kracht worden van de nieuwe Wet natuurbescherming komen te vervallen. Aangezien er bij de raming vanuit is gegaan, dat de wet op 1 januari 2016 van kracht zou zijn, was met deze kosten geen rekening meer gehouden.
Toelichting op de ontvangsten
De hogere ontvangsten van € 10,3 mln hangen samen de afrekening van de opdracht aan RVO van 2015 als gevolg van de vertraging in 2015 in de inregeling en uitvoering van het nieuwe subsidie stelsel voor Natuur en Landschap in opdracht van de provincies. Daarnaast bestaat deze uit bijdragen van derden voor het project Vierkant voor Werk (provincie Drenthe), het programma Rijke Waddenzee (Groningen en Rijkswaterstaat) en de evaluatie van het Natuurpact (provincies).
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 19 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
158.184 |
304.330 |
1.774 |
154 |
306.258 |
UITGAVEN |
164.741 |
324.100 |
– 73.274 |
154 |
250.980 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
58% |
||||
Leningen |
159.418 |
317.482 |
– 73.434 |
0 |
244.048 |
I MKB-FINANCIERING |
|||||
Volledig revolverend |
|||||
Dutch Venture Initiative/Fund of Funds |
36.700 |
66.100 |
– 29.400 |
36.700 |
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
42.000 |
3.166 |
45.166 |
||
Gedeeltelijk revolverend |
|||||
Innovatiekrediet |
41.025 |
59.653 |
59.653 |
||
Risicokapitaal (seed capital) |
20.079 |
35.744 |
35.744 |
||
Vroege fasefinanciering |
11.614 |
14.361 |
– 1.200 |
13.161 |
|
II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogensbehoud |
50.000 |
99.624 |
– 46.000 |
53.624 |
|
III Staatsobligaties Toekomstfonds |
|||||
Subsidies |
|||||
IV Reëel rendement voor onderzoek |
|||||
Bijdragen aan agentschappen |
5.323 |
6.618 |
160 |
154 |
6.932 |
Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
5.323 |
6.618 |
160 |
154 |
6.932 |
ONTVANGSTEN |
32.088 |
130.888 |
– 1.634 |
– 10.000 |
119.254 |
MKB-FINANCIERING BESTAND INSTRUMENTARIUM |
|||||
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
98.800 |
– 1.634 |
– 10.000 |
87.166 |
|
Fund of Funds (DVI I/Business Angels) |
|||||
Innovatiekredieten |
25.388 |
25.388 |
25.388 |
||
Seed |
6.700 |
6.700 |
6.700 |
||
MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN |
|||||
Ontvangsten DVI II |
|||||
Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek |
|||||
Renteontvangsten Toekomstfonds |
Toelichting op de ontvangsten
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (– € 10 mln). In tegenstelling tot de eerdere verwachting wordt € 10 mln dividend van de NOM niet in 2016, maar in 2017 ontvangen.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 40 Apparaat (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
380.243 |
368.485 |
38.603 |
9.078 |
416.166 |
UITGAVEN |
380.243 |
368.485 |
38.603 |
9.078 |
416.166 |
Personele uitgaven |
252.733 |
254.315 |
21.314 |
– 17.718 |
257.911 |
– waarvan eigen personeel |
206.892 |
208.252 |
11.157 |
920 |
220.329 |
– waarvan externe inhuur |
6.090 |
6.090 |
0 |
330 |
6.420 |
– waarvan overige personele uitgaven |
39.751 |
39.973 |
10.157 |
– 18.968 |
31.162 |
Materiële uitgaven |
127.510 |
114.170 |
17.289 |
26.796 |
158.255 |
– waarvan ICT1 |
7.065 |
7.065 |
– 100 |
0 |
6.965 |
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) |
40.722 |
32.286 |
8.744 |
258 |
41.288 |
– waarvan SSO DICTU |
35.251 |
36.123 |
4.485 |
16.094 |
56.702 |
– waarvan overige materiële uitgaven |
44.472 |
38.696 |
4.160 |
10.444 |
53.300 |
ONTVANGSTEN |
32.526 |
33.976 |
100 |
– 4.745 |
29.331 |
Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
Personele uitgaven
De lagere personele uitgaven (€ 17,7 mln) houden voornamelijk verband met interne herschikkingen binnen het apparaatsbudget. Deze lagere uitgaven worden als dekking ingezet voor hogere materiële uitgaven op met name de bijdrage aan de agentschappen DICTU en RVO (zie toelichting onder «materiële uitgaven»). De dekking vanuit het onderdeel «overige personele uitgaven» komt onder andere uit het restant van de eindejaarsmarge 2015 die nog niet was toebedeeld (€ 15,5 mln).
Materiële uitgaven
De hogere bijdrage aan DICTU wordt veroorzaakt door een vertraging van het in productie nemen van de Cloud Infrastructuur (€ 7,5 mln), licenties voor Microsoft Office (€ 2,5 mln) en Oracle (€ 2,6 mln), hogere ICT-uitgaven (€ 4,2 mln) in verband met verlenging van werkplekcontracten met Capgemini en extra uitgaven aan hard- en software. De uitgaven van de licentie voor Oracle en het langer dan voorzien in beheer houden van werkplekken komen mede voort uit het langer in beheer moeten houden van de traditionele infrastructuur. Daarnaast is een opdracht voor het ondernemingsdossier aan DICTU gewijzigd waardoor de bijdrage aan DICTU met € 0,7 mln wordt verlaagd.
De hogere bijdrage op het onderdeel «overige materiële uitgaven» wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten bij RVO gerelateerd aan ICT-investeringen en de restant frictiekosten van eerdere fusies (€ 11,1 mln). Daarnaast is op dit onderdeel sprake van een meevaller van circa € 0,7 mln.
Toelichting op de ontvangsten
De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 3 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet (En de daaraan gekoppelde nieuwe Europese veiligheidsrichtlijn). Deze nieuwe mijnbouwwet was in 2016 nog niet aangenomen. Bij ACM kon in 2016 € 2,2 mln van de kosten van 2015 niet worden doorbelast, en waren de ontvangsten van fusiemeldingen € 1 mln lager dan geraamd vanwege een geringer aantal meldingen dan verwacht. Bij het CPB zijn de ontvangsten € 1,2 mln hoger dan begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 41 Nominaal en onvoorzien (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
VERPLICHTINGEN |
0 |
97.983 |
– 97.983 |
0 |
0 |
UITGAVEN |
0 |
97.983 |
– 97.983 |
0 |
0 |
41.10 Prijsbijstelling |
8.108 |
– 8.108 |
0 |
0 |
|
41.20 Loonbijstelling |
53.536 |
– 53.536 |
0 |
0 |
|
41.30 Onvoorzien |
36.339 |
– 36.339 |
0 |
0 |
|
41.40 Nog te verdelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Bij Najaarsnota hebben er geen mutaties op dit artikel plaatsgevonden.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2016 (Tweede suppletoire begroting),
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
Omzet moederdepartement |
125.425 |
16.003 |
3.668 |
145.096 |
Omzet overige departementen |
78.813 |
3.528 |
– 732 |
81.609 |
Omzet derden |
90.740 |
1.897 |
2.162 |
94.799 |
Rentebaten |
50 |
– 50 |
0 |
|
Vrijval voorzieningen |
379 |
379 |
||
Bijzondere baten |
5.200 |
4.120 |
2.708 |
12.028 |
Totaal baten |
300.228 |
25.548 |
8.135 |
333.911 |
Lasten |
||||
Apparaatskosten |
285.347 |
28.967 |
– 559 |
313.755 |
– Personele kosten |
187.421 |
18.593 |
– 1.633 |
204.381 |
Waarvan eigen personeel |
174.353 |
10.282 |
– 1.020 |
183.615 |
Waarvan externe inhuur |
13.068 |
8.311 |
– 613 |
20.766 |
Waarvan overige personele kosten |
||||
– Materiële kosten |
97.926 |
10.374 |
1.074 |
109.374 |
Waarvan apparaat ICT |
||||
Waarvan bijdrage aan SSO’s |
31.218 |
6.989 |
1.554 |
39.761 |
Waarvan overige materiële kosten |
66.708 |
3.384 |
– 479 |
69.613 |
Rentelasten |
320 |
– 32 |
288 |
|
Afschrijvingskosten |
14.230 |
– 3.902 |
725 |
11.053 |
– Materieel |
8.029 |
– 1.424 |
– 993 |
5.612 |
– Immaterieel |
6.201 |
– 2.478 |
1.718 |
5.441 |
Overige lasten |
500 |
0 |
5.112 |
5.612 |
– Dotaties voorzieningen |
500 |
0 |
5.112 |
5.612 |
– Bijzondere lasten |
||||
Totaal lasten |
300.397 |
25.033 |
5.278 |
330.708 |
Saldo van baten en lasten |
– 169 |
515 |
2.857 |
3.203 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 3,7 mln hoger dan begroot. Dit is ten dele het gevolg van aanvullend budget voor compensatie voor te lage facturabiliteit als gevolg van de reistijd-werktijd problematiek (€ 3,2 mln). Deze bijdrage vormt onderdeel van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33). Voorts is looncompensatie 2016 (€ 2,2 mln) en aanvullende compensatie retributies kleine slagers (€ 0,2 mln) verwerkt. Anderzijds is sprake van enige vertraging in de realisatie van doorgeschoven werkzaamheden 2015 (€ 1,5 mln) en wordt de bijdrage voor cliënt export (€ 0,4 mln) als balansmutatie verwerkt.
Omzet derden
De omzet derden is € 2,2 mln hoger dan begroot als gevolg van hogere retributieopbrengsten.
Rentebaten
Door het huidige rentetarief zijn geen rentebaten begroot.
Vrijval voorzieningen
Als gevolg van lagere claims valt € 0,4 mln vrij uit de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.
Bijzondere baten
Door een aanvullende bijdrage van EZ ter compensatie van de hogere kosten van ICT-beheer (€ 2,1 mln), die onderdeel vormt van de maatregelen om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA (TK, 33 835, nr. 33), invoering van het masterplan huisvesting (€ 0,8 mln) en overige mutaties (– € 0,2 mln) zijn de bijzondere baten € 2,7 mln hoger dan begroot.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De personele kosten zijn € 1,6 mln lager dan begroot. De kosten van eigen personeel vallen € 1 mln lager uit door vertraagde invulling vacatures en de kosten van externe inhuur zijn € 0,6 mln lager dan begroot door minder inhuur voor beleidsondersteuning.
Materiële kosten
De materiële kosten zijn € 1,1 mln hoger dan begroot. De bijdrage aan SSO’s neemt per saldo toe met € 1,6 mln door hogere kosten van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 1,7 mln) en lagere bijdrage ICT (€ 0,1 mln). De overige materiële kosten zijn € 0,5 mln lager dan begroot door aan de ene kant een hogere inzet van practitioners (€ 2 mln) en hogere overige huisvestingskosten (€ 0,1 mln) en aan de andere kant lagere overige specifieke kosten (€ 0,8 mln), overige algemene kosten (€ 1,7 mln) en bureaukosten (€ 0,1 mln).
Afschrijvingskosten
De materiële afschrijvingskosten zijn € 1 mln lager dan begroot door uitstel van vervanging dienstauto’s. Dit als gevolg van de duur van het besluitvormingstraject rond de rijksbrede aanbesteding van dienstauto’s.
Als gevolg van de verdere ontwikkeling van het ICT-systeem «Blik op 2017» binnen het Plan van Aanpak NVWA (PvA) zijn de immateriële afschrijvingskosten € 1,7 mln hoger dan begroot.
Dotatie voorzieningen
De dotatie voorzieningen is € 5,1 mln hoger is dan begroot door € 0,1 mln hogere dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgeding en € 5 mln voor de vorming van een voorziening transformatie NVWA 2020.
Kasstroomoverzicht
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)= (1)+(2)+(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
||
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2016 |
35.346 |
33.799 |
0 |
69.145 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
24.977 |
||||
Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) |
– 11.530 |
||||
2. |
Totaal operationele kasstroom |
2.509 |
2.780 |
8.158 |
13.447 |
Totaal investeringen (–/–) |
– 29.305 |
3.411 |
0 |
– 25.894 |
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
1.360 |
0 |
1.360 |
||
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 27.945 |
3.411 |
0 |
– 24.534 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) |
0 |
0 |
|||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
|||
Aflossingen op leningen (–/–) |
– 12.447 |
1.061 |
– 3.065 |
– 14.451 |
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
16.355 |
9.539 |
0 |
25.894 |
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
3.908 |
10.599 |
– 3.065 |
11.443 |
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) |
13.818 |
50.590 |
5.093 |
69.501 |
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom is met name door de vorming van de voorziening transformatie NVWA 2020 en het verwachte positieve exploitatieresultaat € 8,2 mln hoger dan begroot.
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom valt € 3,1 mln lager uit als gevolg van een vervroegde aflossing van leningen bij het Ministerie van Financiën.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO.nl Suppletoire begroting 2016 (Tweede suppletoire begroting)
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
Omzet moederdepartement |
||||
Omzet overige departementen |
110.126 |
6.889 |
117.015 |
|
Omzet derden |
42.269 |
– 900 |
41.369 |
|
Rentebaten |
10 |
10 |
||
Vrijval voorzieningen |
||||
Bijzondere baten |
10.515 |
10.515 |
||
Totaal baten |
445.450 |
27.897 |
27.691 |
501.038 |
Lasten |
||||
Apparaatskosten |
432.347 |
27.897 |
27.691 |
487.935 |
– Personele kosten |
244.988 |
15.725 |
7.693 |
268.406 |
Waarvan eigen personeel |
204.247 |
13.155 |
6.436 |
223.838 |
Waarvan externe inhuur |
35.545 |
2.570 |
1.257 |
39.372 |
Waarvan overige personele kosten |
5.196 |
5.196 |
||
– Materiële kosten |
187.359 |
12.172 |
19.998 |
219.529 |
Waarvan apparaat ICT |
||||
Waarvan bijdrage aan SSO's |
83.111 |
6.212 |
14.115 |
103.438 |
Waarvan overige materiële kosten |
104.248 |
5.960 |
5.883 |
116.091 |
Rentelasten |
66 |
66 |
||
Afschrijvingskosten |
13.037 |
13.037 |
||
– Materieel |
2.461 |
2.461 |
||
– Immaterieel |
||||
Overige lasten |
10.576 |
10.576 |
||
– Dotaties voorzieningen |
||||
– Bijzondere lasten |
||||
Totaal lasten |
445.450 |
27.897 |
27.691 |
501.038 |
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement stijgt als gevolg van diverse bijdragen aan RVO voor:
• de (meerwerk)opdrachten van DG Agro & Natuur (€ 5,1 mln). Het betreft hier middelen ter dekking van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel (€ 4 mln) en de Centrale Commissie Dierproeven (€ 1,1 mln);
• de (meerwerk)opdrachten van DG Bedrijfsleven en Innovatie (€ 2,5 mln). Het betreft hier middelen ter dekking van de uitvoeringskosten van de lopende en extra opdrachten waaronder de doorontwikkeling van de Berichtenbox voor bedrijven en de implementatie van eIDAS (Elektronische Identiteiten en Vertrouwensdiensten);
• de uitvoeringskosten van het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC-EZ). Hiervoor wordt een meerbedrag van € 2,6 mln ontvangen;
• de exploitatie van de Unit Omgevingskennis, die bij RVO.nl is ondergebracht. Hiermee is een bedrag van € 1,8 mln gemoeid. Deze unit geeft EZ, zijn organisaties en andere opdrachtgevers inzicht in wat er leeft bij stakeholders, politiek, media en samenleving;
• het EZ-brede project elektronische Dienstverlening Uitvoering (eDU), dat door RVO wordt uitgevoerd met als doel het realiseren van een eenduidige, betrouwbare en veilige digitale klantinteractie voor ondernemend Nederland. Ten behoeve van de beheerskosten 2016 wordt een bedrag van € 2,5 mln ontvangen;
• de overgekomen taken van de voormalige productschappen, die ICT kosten met zich meebrengen. Hiervoor wordt een bijdrage van € 3,6 mln ontvangen.
Omzet derden
Voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt de bijdrage van de provincies geraamd op € 16,1 mln, € 0,9 mln lager dan de oorspronkelijk geraamde bijdrage.
Bijzondere baten
De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie van:
• de gestegen ICT-infrastructuurkosten mede als gevolg van de uitbreiding van het takenpakket vanaf het moment van de oprichting van RVO (€ 4,9 mln);
• invoering van het masterplan huisvesting (vaste vierkante meterprijs) (€ 4,8 mln);
• (extra) huisvestingskosten (€ 0,8 mln).
Toelichting op de lasten
De hogere lasten van € 27,7 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) taken en hogere bedrijfsvoeringskosten (ICT en huisvesting). De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele als materiële kosten.
De bijdrage aan de SSO’s DICTU en het Rijksvastgoedbedrijf stijgen met respectievelijk € 8,5 mln en € 5,6 mln.
Kasstroomoverzicht
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)= (1)+(2)+(3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
||
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2016 |
78.400 |
– 30.094 |
48.306 |
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
2.900 |
2.900 |
|||
Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) |
– 18.000 |
– 18.000 |
|||
2. |
Totaal operationele kasstroom |
3.037 |
– 15.100 |
– 12.063 |
|
Totaal investeringen (–/–) |
– 9.950 |
– 5.000 |
– 14.950 |
||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
|||||
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 9.950 |
– 5.000 |
– 14.950 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) |
|||||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
|||||
Aflossingen op leningen (–/–) |
– 2.000 |
– 2.000 |
|||
Beroep op leenfaciliteit (+) |
8.553 |
8.553 |
|||
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 2.000 |
8.553 |
6.553 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) |
69.487 |
– 21.541 |
– 20.100 |
27.846 |
Operationele kasstroom
De mutatie van – € 18 mln betreft afrekeningen met opdrachtgevers over voorgaande jaren.
Investeringen
Naast de investeringen ten behoeve van de uitvoering van regelingen is RVO.nl ook belast met de investeringen voor het gehele departement op het gebied van onder andere elektronische dienstverlening voor ondernemers. De uitgaven voor deze investeringen zijn geactualiseerd en verwerkt in dit kasstroomoverzicht.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (3) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2016 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2016 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2016 (4)=(2+3) |
|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
|||||
Verplichtingen |
30.620 |
43.980 |
– 8.802 |
35.178 |
|
Uitgaven |
30.620 |
43.980 |
– 8.802 |
35.178 |
|
waarvan juridisch verplicht |
63% |
63% |
63% |
||
Beginsaldo |
0 |
||||
Programma-uitgaven |
30.620 |
43.980 |
– 8.802 |
35.178 |
|
Opdrachten |
30.620 |
43.980 |
– 8.802 |
35.178 |
|
1. Bewaking van dierziekten |
17.707 |
17.707 |
2.382 |
20.089 |
|
2. Bestrijding van dierziekten |
12.553 |
25.913 |
– 12.317 |
13.596 |
|
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
– |
0 |
|||
4. Overig |
360 |
360 |
1.133 |
1.493 |
|
Ontvangsten |
30.620 |
43.980 |
– 10.599 |
33.381 |
|
Ontvangsten van EZ |
10.486 |
10.486 |
1.767 |
12.253 |
|
Ontvangsten van EU o.a. salmonella bewaking en bestrijding |
2.750 |
2.750 |
1.246 |
3.996 |
|
Ontvangsten van sector (bewaking) |
9.799 |
9.799 |
9.799 |
||
Ontvangsten van sector (bestrijding) |
7.585 |
7.585 |
– 252 |
7.333 |
|
Ontvangsten bestrijding |
13.360 |
– 13.360 |
0 |
Toelichting op de uitgaven en de ontvangsten
Bij eerste suppletoire begroting 2016 is de raming voor uitgaven en ontvangsten met € 13,4 mln verhoogd vanwege toevoeging van het positieve eindsaldo 2015 Diergezondheidsfonds. De raming voor zowel uitgaven als ontvangsten kwam daarmee op € 44,0 mln.
Bij tweede suppletoire begroting worden de uitgaven- en ontvangstenraming geactualiseerd. Gezien de actuele inzichten voor uitgaven voor bestrijding en bewaking leidt dit tot een verlaging met € 8,8 mln die resulteert in een raming van € 35,2 mln. De ontvangsten van het Diergezondheidsfonds worden verlaagd met € 10,6 mln tot een raming van € 33,4 mln. Per saldo wordt er als gevolg van deze mutaties voor € 1,8 mln ingeteerd op het saldo van het Diergezondheidsfonds, dat uitgaande van de stand bij 2e suppletoire begroting € 11,6 mln bedraagt (€ 13,4 mln minus € 1,8 mln).
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34620-XIII-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.